Зміни в бухобліку медустанов- як наслідки медичної реформи

Бухгалтерські питання медичної реформи, перехід на новий план рахунків і всі питання що виникають у бухгалтерів
Liudmilasmet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Liudmilasmet »

Crasnyanska24 писав:
Liudmilasmet писав:
Бухгалтер КНП писав:Добрий день підскажіть будь-ласка а як переносили залишки у КНП з рахунку фінансовий результат 5512 переносили на 791 чи на 441(442)?

Дякую
НА 441 (442)
Доброго дня. А ви потім закривали 691 на 713 чи залишили на залишку? Дякую.
прийняли запаси Дт 20,22  Кт 442 і все, так було в бюджетній бухгалтерії № 36 за вересень 2018 року
тепер списуємо   Дт 442     Кт 20,22  але на сто відсодків не впевнена чи правильно, може хтось знає краще

Roma_shka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 30
З нами з: 27 січня 2015, 08:59
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Roma_shka »

Статутний капітал комунального унітарного підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого підприємства. ст 78 ГКУ. 
Хтось знає що це значить? Ким підлягає сплаті?

Liudmilasmet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Liudmilasmet »

Засновник повинен сплатити

karabelesh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 23 листопада 2018, 14:20
Регіон: Херсонская область
Подякували: 4 рази

Повідомлення karabelesh »

Svet_Lana писав:Як формуєте собівартість наданих медичних послуг, які фінансуються НСЗУ? На 23 рахунку, чи відразу на 903?
Доброго дня! Зважаючи, що ми некомерційні і неприбуткові - то питання використання 23 та 903 рахунків потребують вирішення на метологічному рівні:для 23 -  виробництва в нас немає; відсутність реалізації робить невиправданим використання 903. 
Але зважаючи, що наше законодавство, як одеські катакомби: зайдеш в Одесі, вийдеш, як матрос Железняк в Херсоні, і вибираючи з двох рахунків, ми зупинилися на 903.

karabelesh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 23 листопада 2018, 14:20
Регіон: Херсонская область
Подякували: 4 рази

Повідомлення karabelesh »

Natasha2608 писав:
Юса писав:Решту одержувачі не подають, як нам повідомила казна.
В даному випадку переживаю більше за фінзвітність в податкову і статистику. Зараз вони кажуть, що маю здавати річну. Але щоб ця позиція потім не змінилася і не почалися штрафи.
Не требеа переживати. Один раз на рік здавати в Податкову фінзвітність разом з неприбутковим звітом.
У статистику: щоквартально форми 1,2; у нас ще у міську раду - щоквартально. 
І у себе на сайті оприлюднюйте: форми 1,2 та виконання фінансового плану.

karabelesh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 23 листопада 2018, 14:20
Регіон: Херсонская область
Подякували: 4 рази

Повідомлення karabelesh »

Anna1981 писав:КНП  по акту передачи от бюджетной организации получило земельный участок , нужно ли делать оценку земельного участка чтобы поставить на баланс?
Звідки земельна ділянка взялася у бюджетної організації?

karabelesh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 23 листопада 2018, 14:20
Регіон: Херсонская область
Подякували: 4 рази

Повідомлення karabelesh »

КЗОЗ ПЦПМСД писав:
karabelesh писав:
Бухгалтер КНП писав:Доброго дня підскажіть будь-ласка КНП фінансовий результат ми рахуємо кожен місяць чи раз у квартал:

Підскажіть чи такі проведення?
Дт 311 Кт 482   фінансування з обл.бюджету
Дт 482 Кт 718   дохід
Дт 718 Кт 791   фін.результат
Дт 791 Кт 80     фін.результат
Доброго дня і міцного здоров'я! Якщо чітко дотримуватися законодавства, то кожного місяця. Якщо Ви дуже сміливі, то в наказі про облікову політику пропишіть: щоквартально. 
Враховуючи П(С)БО 15, то цільове фінансування визнається доходом у місяці здійснення витрат. 
Дт 311 Кт 482   фінансування з обл.бюджету
Далі (наприклад) : витрати 80 рахунку - 200грн.
Визнаєте дохід: 
482   718  - 200грн. (ну, тут як пропишете в обліковій політиці (у нас 719, МОЖЕ, ХТО ПРОТИ, МИ ЗРОБИЛИ ТАК)
А далі: фінрезультат:
718 (719) 791 - 200
791          80   - 200
До речі, дуже багато статей в журналі,  інтернет-видавництвах про те, як добре коли дохід перевищує витрати. АЛЕ: частіше всього КНП - неприбуткова організація.  Тому фінансовий результат  = 0. В балансі - все інше залишається на 48 рахунку. У "Офіційно про податки" за квітень 2018 року була стаття, де йшлося про неприбуткові організації. Можна знайти в інтернеті. І вирішити, як будете вести бухгалтерський облік. І це рішення зафіксувати в обліковій політиці.
Адже, некомерційны підприємства - це свого роду третій сектор економіки: не бюджетні, не комерційні. Прямо как в философии о небытие: то ли мы есть, то ли нас нет, но мы являемся.
Я тоже так делаю, только еще обнуляю 791. Как мы делали в бюджете профицит/дефицит. Переношу на 441 "Прибуток нерозподілений"

442 "Непокриті збитки"
Ось ще одна дуже цікава річ. Комунальні некомерційні підприємства - підприємства неприбуткові (ключове слово). Але усюди йде мова про прибуток нерозподілений та непокриті збитки.
Всі кошти, які надходять на фінансування та здійснення конкретних програм заходів, повинні спрямовуватися на забезпечення статутної діяльності. Тобто, кошти можна вважати цільовим фінансуванням та цільовими надходженнями (рахунок 48). Відповідно до П(С)БО 15 п. 17 отримане цільове фінансування визнають доходом протягом тих періодів, в яких були визнані витрати. Найбільш логічним було б використання такої кореспонденції: надійшли кошти Дт 311 Кт48  400 у.о. У квітні витратили 250 у.о. Визнаємо в кінці місяця дохід: Дт 48 Кт 719 - 250 у.о. (А залишок на 48 - 150 у.о. - це кошти, які будуть використані в наступних періодах на утримання закладу. Тобто фінансовий результат - 0. 441 та 442  також 0. Це б більше відповідало нашому призначенню: НЕКОМЕРЦІЙНІта НЕПРИБУТКОВІ.

Бухгалтер КНП
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 11 квітня 2019, 09:18
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Бухгалтер КНП »

Доброго ранку, підскажіть будь-ласка чи в кінці звітного періоду (І кварталу) закривати сальдо 79 і виводити сальдо за рахунком 44 (прибуток або збиток)?
Дякую

Roma_shka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 30
З нами з: 27 січня 2015, 08:59
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Roma_shka »

Ми вторинна ланка, перетворилися в КНП. До кінця року фінансуватимемося за рахунок субвенції. Підскажіть, будь ласка, на якому рахунку доходів відображати "Бюджетні асигнування", раніше 7011 - не на придбання ОЗ, на інші цілі - на оплату комуналки, придбання медикаментів,оплату послуг та інше . Дякую!

КЗОЗ ПЦПМСД
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 23 травня 2016, 14:28
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення КЗОЗ ПЦПМСД »

Роменська ЦРЛ писав:Ми вторинна ланка, перетворилися в КНП. До кінця року фінансуватимемося за рахунок субвенції. Підскажіть, будь ласка, на якому рахунку доходів відображати "Бюджетні асигнування", раніше 7011 - не на придбання ОЗ, на інші цілі - на оплату комуналки, придбання медикаментів,оплату послуг та інше . Дякую!
Я ставлю 315 482 все, что профинансировали с бюджета

tanya7502
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 16 липня 2014, 11:30
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення tanya7502 »

Доброго дня!!! Підскажіть будь-ласка які бухгалтерськи проводки застосовувати при відновленні касових видатків, Надійшли кошти за комунальні послуги від орендаря????

Новий бух
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 10 лютого 2019, 20:26
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Новий бух »

Колеги,поділіться бланками журналів-ордерів для наших установ!

Liudmilasmet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Liudmilasmet »

Чи потрібно брати дозвіл на попередню оплату в головного розпорядника як раніше?

Liudmilasmet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Liudmilasmet »

Ikar писав:
Liudmilasmet писав:Чи потрібно брати дозвіл на попередню оплату в головного розпорядника як раніше?
звісно, якщо видатки плануються за бюджетні кошти
а якщо за кошти НСЗУ?

Олена Гривнюк
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 19 березня 2015, 15:25
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Гривнюк »

Доброго дня! Отримали алмазний диск (для різання бетону і т.д.) за 620 грн. на який рахунок віднести ?

Crasnyanska24
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 17 квітня 2019, 22:39
Регіон: Сумская область
Подякували: 3 рази

Повідомлення Crasnyanska24 »

Олена Гривнюк писав:Доброго дня! Отримали алмазний диск (для різання бетону і т.д.) за 620 грн. на який рахунок віднести ?
Ми відносимо на 221.

Бухгалтер КНП
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 11 квітня 2019, 09:18
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Бухгалтер КНП »

Доброго дня КНП на підставі розпорядження голови обласної ради безоплатно отримало від іншої КНП основний засіб (персональний комп'ютер), який обліковується на субрахунку 1014. Передача майна оформлена Актом приймання-передачі ОЗ, у якому зазначено: первісна вартість та сума нарахованого зносу. Виникли такі питання: 
1) чи можна встановити новий інвентарний номер так як у нас субрахунок 104;
2) чи вірні бухгалтерські проведення:
Дт 152 Кт 424 
Дт 104 Кт 152
Дт 831 Кт 131
ДТ 424 Кт 745

Дякую за відповідь!

Crasnyanska24
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 17 квітня 2019, 22:39
Регіон: Сумская область
Подякували: 3 рази

Повідомлення Crasnyanska24 »

Бухгалтер КНП писав:Доброго дня КНП на підставі розпорядження голови обласної ради безоплатно отримало від іншої КНП основний засіб (персональний комп'ютер), який обліковується на субрахунку 1014. Передача майна оформлена Актом приймання-передачі ОЗ, у якому зазначено: первісна вартість та сума нарахованого зносу. Виникли такі питання: 
1) чи можна встановити новий інвентарний номер так як у нас субрахунок 104;
2) чи вірні бухгалтерські проведення:
Дт 152 Кт 424 
Дт 104 Кт 152
Дт 831 Кт 131
ДТ 424 Кт 745

Дякую за відповідь!
Я б зробила так:
152-424 первісна вартість
424-745 первісна вартість
104-152 акт введення в експлуатацію
424-131 сума нарахованого зносу
745-424 сума нарахованого зносу
Застосувати новий інвентарний номер.

Roma_shka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 30
З нами з: 27 січня 2015, 08:59
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Roma_shka »

Доброго дня! Хто, якими програмами ведення бухгалтерського обліку користується? Поділітся відгуками. Ми вторинна ланка, реорганізовані. Дякую.

КЗОЗ ПЦПМСД
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 23 травня 2016, 14:28
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення КЗОЗ ПЦПМСД »

Бухгалтер КНП писав:Доброго дня КНП на підставі розпорядження голови обласної ради безоплатно отримало від іншої КНП основний засіб (персональний комп'ютер), який обліковується на субрахунку 1014. Передача майна оформлена Актом приймання-передачі ОЗ, у якому зазначено: первісна вартість та сума нарахованого зносу. Виникли такі питання: 
1) чи можна встановити новий інвентарний номер так як у нас субрахунок 104;
2) чи вірні бухгалтерські проведення:
Дт 152 Кт 424 
Дт 104 Кт 152
Дт 831 Кт 131
ДТ 424 Кт 745

Дякую за відповідь!
Мы делаем точно так

Бухгалтер КНП
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 11 квітня 2019, 09:18
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Бухгалтер КНП »

Доброго дня вибачайте що знову з таким питанням але до кінця не можу зробити бухгалтерські проведення, а саме КНП безоплатно отримав комп'ютер у травні місяці первісна вартість 4295грн, сума нарахованого зносу 4149,06грн, залишкова вартість 145,94грн.

Дт 15 Кт 424 отримано безкоштовно 4295,00
Дт 10 Кт 15 введено в експлуатацію 4295,00
Дт 831 Кт 131     ?
Дт 424 Кт 745   ?


Підскажіть колеги може хтось стикався, дякую !!!!

Liudmilasmet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Liudmilasmet »

Роменська ЦРЛ писав:Доброго дня! Хто, якими програмами ведення бухгалтерського обліку користується? Поділітся відгуками. Ми вторинна ланка, реорганізовані. Дякую.
Купили "Дебет плюс", програма не допрацьована, журналів-ордерів нема. Тепер жаліємо, що взяли

Аватар користувача
Ярина
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 62
З нами з: 20 серпня 2012, 15:41
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ярина »

Шановні колеги! Можливо уже комусь пропонували  банки, в які зараховуються на поточні рахунки кошти НСЗУ,
 щоб  кожного дня на кошти, які знаходяться на рахунку на кінець дня  нараховувать  проценти. Як що да, то як обліковувать такі кошти? Буду дуже вдячна за допомогу.

Roma_shka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 30
З нами з: 27 січня 2015, 08:59
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Roma_shka »

Ярина писав:Шановні колеги! Можливо уже комусь пропонували  банки, в які зараховуються на поточні рахунки кошти НСЗУ,
 щоб  кожного дня на кошти, які знаходяться на рахунку на кінець дня  нараховувать  проценти. Як що да, то як обліковувать такі кошти? Буду дуже вдячна за допомогу.
Приклад. КНП розмістило тимчасово вільні грошові кошти, що містяться на поточному рахунку підприємства, 
на депозитний рахунок на строк 6 місяців. Сума перерахованих коштів становить 15 000,00 грн. По закінченню 
цього терміну було нараховано відсотки за депозитом у сумі 1 275,00 грн і зараховано їх на поточний рахунок 
підприємства. Також на поточний рахунок КНП повернено суму депозиту.
352  311 - 15000 - перерах. кошти на депозитн. рах.
373  733 - 1275 - нарах.%
311  373 - 1275 - % зарах. на поточ. рах.
311  352 - 15000 - суму депозиту повернуто
ІЗ ВЕБІНАРУ

Аватар користувача
Ярина
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 62
З нами з: 20 серпня 2012, 15:41
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ярина »

Роменська ЦРЛ писав:
Ярина писав:Шановні колеги! Можливо уже комусь пропонували  банки, в які зараховуються на поточні рахунки кошти НСЗУ,
 щоб  кожного дня на кошти, які знаходяться на рахунку на кінець дня  нараховувать  проценти. Як що да, то як обліковувать такі кошти? Буду дуже вдячна за допомогу.
Приклад. КНП розмістило тимчасово вільні грошові кошти, що містяться на поточному рахунку підприємства, 
на депозитний рахунок на строк 6 місяців. Сума перерахованих коштів становить 15 000,00 грн. По закінченню 
цього терміну було нараховано відсотки за депозитом у сумі 1 275,00 грн і зараховано їх на поточний рахунок 
підприємства. Також на поточний рахунок КНП повернено суму депозиту.
352  311 - 15000 - перерах. кошти на депозитн. рах.
373  733 - 1275 - нарах.%
311  373 - 1275 - % зарах. на поточ. рах.
311  352 - 15000 - суму депозиту повернуто
ІЗ ВЕБІНАРУ
Але це не депозит, а кошти, які знаходяться на поточному рахунку.

Roma_shka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 30
З нами з: 27 січня 2015, 08:59
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Roma_shka »

Ярина писав:
Роменська ЦРЛ писав:
Ярина писав:Шановні колеги! Можливо уже комусь пропонували  банки, в які зараховуються на поточні рахунки кошти НСЗУ,
 щоб  кожного дня на кошти, які знаходяться на рахунку на кінець дня  нараховувать  проценти. Як що да, то як обліковувать такі кошти? Буду дуже вдячна за допомогу.
Приклад. КНП розмістило тимчасово вільні грошові кошти, що містяться на поточному рахунку підприємства, 
на депозитний рахунок на строк 6 місяців. Сума перерахованих коштів становить 15 000,00 грн. По закінченню 
цього терміну було нараховано відсотки за депозитом у сумі 1 275,00 грн і зараховано їх на поточний рахунок 
підприємства. Також на поточний рахунок КНП повернено суму депозиту.
352  311 - 15000 - перерах. кошти на депозитн. рах.
373  733 - 1275 - нарах.%
311  373 - 1275 - % зарах. на поточ. рах.
311  352 - 15000 - суму депозиту повернуто
ІЗ ВЕБІНАРУ
Але це не депозит, а кошти, які знаходяться на поточному рахунку
Думаю, що ваші 2 та 3 проводки

Liudmilasmet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Liudmilasmet »

Виділили 100 тис.грн. на озеленення на поточні видатки по КЕКВ 2210. Не знаємо, як правильно використати.В Наказі №333 вказано, що можна купувати по КЕКВ 2210  саджанці для багаторічних насаджень віком до 1 року, які не передбачають придбання необоротних активів. Що означає "які не передбачають придбання необоротних активів"? Тобто на 112 рахунок їх брати  не можна?

Roma_shka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 30
З нами з: 27 січня 2015, 08:59
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Roma_shka »

Liudmilasmet писав:Виділили 100 тис.грн. на озеленення на поточні видатки по КЕКВ 2210. Не знаємо, як правильно використати.В Наказі №333 вказано, що можна купувати по КЕКВ 2210  саджанці для багаторічних насаджень віком до 1 року, які не передбачають придбання необоротних активів. Що означає "які не передбачають придбання необоротних активів"? Тобто на 112 рахунок їх брати  не можна?
Оприбутковуйте зразу на основні, але обліковуйте окремо, так як амортизацію не будете нараховувати поки саджанні не досягнуть зрілого віку https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2018/august/issue-30/article-38543.html

Liudmilasmet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Liudmilasmet »

Roma_shka писав:
Liudmilasmet писав:Виділили 100 тис.грн. на озеленення на поточні видатки по КЕКВ 2210. Не знаємо, як правильно використати.В Наказі №333 вказано, що можна купувати по КЕКВ 2210  саджанці для багаторічних насаджень віком до 1 року, які не передбачають придбання необоротних активів. Що означає "які не передбачають придбання необоротних активів"? Тобто на 112 рахунок їх брати  не можна?
Оприбутковуйте зразу на основні, але обліковуйте окремо, так як амортизацію не будете нараховувати поки саджанні не досягнуть зрілого віку https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2018/august/issue-30/article-38543.html
дуже дякую, але, як я зрозуміла, на основні можна брати, якщо купувати по КЕКВ 3110, а в нас поточні видатки. Чи можна взагалі провести по КЕКВ 2240 актом виконаних робіт як озеленення території і списати на фактичні видатки?

КЗОЗ ПЦПМСД
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 23 травня 2016, 14:28
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення КЗОЗ ПЦПМСД »

Бухгалтер КНП писав:Доброго дня вибачайте що знову з таким питанням але до кінця не можу зробити бухгалтерські проведення, а саме КНП безоплатно отримав комп'ютер у травні місяці первісна вартість 4295грн, сума нарахованого зносу 4149,06грн, залишкова вартість 145,94грн.

Дт 15 Кт 424 отримано безкоштовно 4295,00
Дт 10 Кт 15 введено в експлуатацію 4295,00
Дт 831 Кт 131     ?
Дт 424 Кт 745   ?


Підскажіть колеги може хтось стикався, дякую !!!!
831 131
424 745
Сумма начисленного износа. В этих проводках суммы будут одинаковые. Когда начисляете износ, то будут задействованы эти проводки.

Відповісти

Повернутись до “Медичні установи із КУ в КНП”