Всем привет)))
Татьяна 07:53
И хорошей рабочей недели!!!
ІННА 08:13
Доброго ранку! Вдалого початку робочого тижня.
ОМС 08:29
ВСЕМ ДОБРОЕ УТРО!!!))))
новичок 08:32
кто уже отправлял в медке новый отчет по есв ?
ЛюдКа 08:33
Всім привіт!!!Гарного дня та позитиву!!!!
Людмила 08:33
Всім доброго ранку. Приємної та легкої неділі
SHS 08:34
Доброго ранку, не можу подивитись новини, особовий рахунок 215399. Гроші списали 03.04.21
ЛюдКа 08:35
Черкаська 0, тихо , тепло, сонячно, а душа вимагає поезії....Тат_яна!!!!!!!!Настрій зранку є?????
Лана 08:37
Підкажіть, може хто знає. Як провести виправлення в звіті ЄСВ після перевірки пенсійного фонду потрібно перенести відпускні з одного місяця на інший за 2013 рік. БУду дуже вдячна
Ольга 08:39
Добрий день! Підскажіть, може хто знає, Кошти на виплату лікарняних прийшли вечером 31.03, нарахування не встигли провести, як відобразити в квартальному звіті та які проводки.
Оксі 08:44
Доброе утро!
EVGENIY 08:45
Ольга,
EVGENIY 08:45
Доброго ранку )) Всім гарного дня )
EVGENIY 08:46
SHS, авторизуйтеся!! Оновіть сторінку і зверху натисніть ВХІД!
Оксі 08:48
EVGENIY, подскажите, пожалуйста, если оплатить 30 грн. это будет автоматический платеж, который будет списываться каждый месяц?
Тат_яна 08:50
Доброе утро!
Тат_яна 08:51
ЛюдКа, да не пускало на сайт с утра. Типа рано ломилась, наверное
EVGENIY 08:52
Оксі, да, его в кабинте можно отключить
Тат_яна 08:54
Весна — это свет и в любовь окно. И выше нет в мире авторитета. Ее воспевают в стихах поэты И тянут художники на полотно.Весна — расслабление и порыв! И нет ни вредней ее, ни полезней. Она — обостренье всех чувств людских И, к сожаленью, вещей иных, Она — обострение всех болезней…
Тат_яна 08:54
Эдуард Асадов, если что...
ОМС 08:55
Тат_яна, последняя фраза точно в тему))))
ЛюдКа 08:56
Розповім цікаву історію, про себе. Дивлюсь свої платежі по картці, і опппа, списується 30 грн. за електронну книжку, це субота, ну думаю в понеділок йду в свій банк і роблю нерви. Понеділок на роботі зазираю на сайт і о просвітлення, та це ж за сайт списують гроші. Загалом відвело від неприємностей.....,
Тат_яна 08:56
ОМС, классик, что поделать.
ЛюдКа 08:57
Тат_яна, ну тепер можна і працювати
Тат_яна 08:58
ЛюдКа,
фархад 09:01
доброго ранку
фархад 09:02
хто користується фрізвітом? яка у вас версія?
фархад 09:03
хто подав звіт за І квартал в дпс?
ЛюдКа 09:04
фархад
Оксі 09:04
EVGENIY, отключить в кабинете - это "скасувати передплату"?
Ксю 09:08
Добрий день! Принесли мені замість лікарняного довідку про стан здоров'я. Каже працівник, що зара такі видають.Може хтось в курсі?
Тат_яна 09:13
Ксю, копию довидки - под табель. Когда оригинал довидки поменяют на нормальный больничный - тогда регистрировать больничный и давать ему ход
EVGENIY 09:14
Оксі, ні, це скасувати наступний автоматичний платіж!
EVGENIY 09:15
Ксю,
бух 09:16
EVGENIY: підскажіть будь-ласка чому я не можу побачити відповідь на 08-45 пише "у вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів"
Оксі 09:20
EVGENIY, ой, мабудь я не те зробила. ((( Хотела отключить, атоматичне списання, но я такой кнопочки не нашла, а нажала, скасувати передплату... Євген, що мені тепер можно зробити?
EVGENIY 09:22
бух, на форумі інша регістрація, не така як на сайт, там треба зареєструватись
EVGENIY 09:22
Оксі, все вірно зробили там здається інших кнопочок не має!
бух 09:23
дякую
Оксі 09:26
EVGENIY, т.е. я оплатила на месяц, и теперь смогу пользоваться сайтом месяц, а потом оплатить снова?, независимо от того, что нажала "скасувати передплату"
EVGENIY 09:43
Оксі, да
Саша 10:06
Доброго Всім сонячного дня!!! Дайте пораду установу сел.рада передала відділу культуру на фінансування Працівник йде у відпустку то брати з/п яку нараховувала сел. рада
ЛЄНА 10:14
Саша, залежить від підстав призначення на посаду працівника
ТОП 10:36
Добрий день всім киньте будь ласка посилання на картку зі зразкам підписів
ТОП 10:36
в казну
EVGENIY 10:43
ТОП,
ТОП 10:50
EVGENIY, Дякую!
Оксана 11:02
EVGENIY, підкажіть будь ласка, якщо при ліквідації установи в лютому місяці я здала в податкову вручну 1-ДФ, щас буду здавати квартальний ЄСВ і військовий, а ПДФО мені показувати чи ні, щоб не було подвоєння доходів
777 11:07
Добрий день! Я бухгалтер у відділі отг. На мене поклали обовязки уповноваженої із закупівель, соцстраху, єдата. Чи повинна бути якась доплата? Читала що має бути. Може в когось є такий досвід. якесь законне підгрунтя є тому?
Євген 11:12
Доброго дня , підкажіть будь ласка (Під час перевірки Держаудитслужбою) М/Д на оздоров. повинна виплачуватися в розмірі посадового окладу а не в розмірі середньомісячної з/пл як ми виплачували в ОМС.З силаються на ч.5 ст.21 ЗУ " Про службу ОМС".Чи вірно це?
Бухгалтер ЗП 11:12
Підскажіть, будь ласка, школа перейшла на дистанційне навчання, а що робити кухарям та підсобним працівникам кухні.
Олена 11:15
Лікарняні ФСС нараховані, але не виплачені показуємо в балансі у рядку 1140 та 1560, і у додатку 20 за дебетом рядка 012, правильно я роблю?
Бухгалтер ЗП 11:16
Євген, нам також аудитори не прийняли до заліку суми м/д на оздоровлення.
ГАННА 11:19
Доброго дня,цікавлять проведення ,щодо виправлення помилки, нараховано забагато амортизації,в минулому році?
ОМС 11:20
Євген, ми ОМС. У розмірі середньомісячної
ОМС 11:28
777, ми своїм не доплачуємо. У них записано у посадовій ці обовязки
НАталі 11:31
05.04.2021 працівника переведено до нової установи (п.5 ст.36 КЗпП) в результаті реорганізації шляхом приєднання, без виплати компенсації за невикористану відпуску. У квітні у нього настала тимчасова непрацездатність або він надав заяву на відпустку. Як розрахувати середній заробіток?
Катерина 11:35
Доброго дня. Скиньте будь ласка в екселі зведення показників бо не можу скачати
Олена 11:39
Доброго дня. Підскажіть де у формі 2-дс відображати передачу основних засобів з Міністерства фінансів до обладміністрації
Оксана 11:45
Євген: ми також платимо в розмірі середньомісячної, є рішення суду що треба платити по середньомісячній зайдіть і роздрукуйте його і покажіть аудитслужбі
ОЛЯ 11:46
Євген, згідно постанови 268 (п.п.3, п2) у розмірі середньомісячної. Ми теж платимо середньомісячну
Ж 11:50
План рахунків для ОМС та держ. адміністрацій однаковий?
Надя 11:52
Доброго дня, скажіть будь ласка на яких рахунок ставити автомагнітолу?
EVGENIY 11:58
Ж, да
EVGENIY 12:01
Надя, залежить від її вартості і вашої облікової політики
Ж 12:08
Надійшло фінансуваня з фінуправління, в МО2 Дт2313Кт7011?
Євген 12:10
Оксана, Дякую.
Євген 12:11
Оля.Дякую
Міла 12:11
Підкажіть, якщо вже заповнювали нову об"єднану звітність ПДФо та ЄСВ, що таке номер розрахунку.
Надя 12:13
В обліковій політиці МНМА прописано до 20000 грн, вартість магнітоли 750грн
Карина 12:19
Добрый день! Как быть со стипендией 1ДФ. Набирать отчет как и раньше в медку или с зар.платой вместе?
Ж 12:26
на окремі КПК робити різні МО?
11 12:26
Ж, так
Ж 12:30
11, а як з рахунками доходів та витрат?робити 7011 та 7011/1?
Ж 12:31
Надійшло фінансуваня з фінуправління, в МО2 Дт2313Кт7011?
11 12:42
Ж, так
Валентина 12:42
Оксана, пишеПримітка: перегляд даного рішення в режимі загального доступу заборонено. Як його відкрити?
Ж 12:43
а на який субрахунок віднести надходження по спецфонду від фінуправління?7512?
Кроп 12:52
Доброго дня, колеги! Підкажіть, будь ласка, чи обовязково в наказі про звільнення, писати кількість календаних днів невикористаної відпустки, що підлягає компенсації?
11 12:55
Ж, 7111 -2 фонд, 7512 - 3 фонд
Юлія 13:17
Кроп, ми не пишемо. Робимо окремий наказ на компенсацію )
новичок 13:22
если сотрудник принят на 0,5 ст.основником-целый месяц был на больничном в декабре .За этот период начилен сред.по б/листу 2948 грн.-есв 648,56 Вопрос- нужно ли делать доначисление налога ЕСВ до 1100 грн.?Помогите пожалуйста разобраться!!!
Лена 13:23
Скажіть будь ласка як в медку заповнити форму Довідкову по зарплаті працівникаякий був на лікарняному.
EVGENIY 13:29
11, 7512 3 фонд?? Це не те
EVGENIY 13:31
Ж, по перше спецфонди різні бувають по друге якщо мова про форму 4-3 , то там фінансування (воно же відкриті асигнування) таке саме як по ЗФ Дт 2313 Кт 7011, якщо на капінв виділили кошти то 2313 5411
EVGENIY 13:32
11, по 3 і 3 фонду ніхто не виділяє кошти це плата за послуги або дарунки
EVGENIY 13:36
по 2 і 3 фонлу
Любов 13:38
Всім привіт) Наша установа отримала комплект техніки від установи вищого рівня. В т.ч. і пакет офісних програм. По Акту передачі у них вони обліковувалися по рах.1113. Порадьте як правильно зробити. Віднести їх до вартості ПК, на яких вони встановленні чи на нематеріалку. Користування чи володіння це вони не знають
EVGENIY 13:40
Любов,
ОМС 13:40
Колеги! Що з 20 Додатком? У кого як приймають? Маю на увазі, що здали ліквідаційну, а дані на початок підтягуються. Що каже казна????
Оксанка 13:43
Зайшла на електронний кабінет, цікаво подивитися на новий звіт, а там пусто. Сумська обл.
SHS 13:46
Добрий день, заміна вікон в гуртожитку (не всі). Де прочитати який ремонт вважається поточним, а який капітальним?
Любов 13:49
EVGENIY, дякую. Яж можу на основі акту приймання-передачі зробити бух.довідку та віднести вартість тих програм до витрат і на позабалансовий. Навіть якщо вищестояча передає його мені з 1113 рахунку?
Н.А. 13:54
ГАННА, бухг.довідку напишіть і сторнуйте, що не так. В пояснюючій треба пояснити,
Н.А. 13:59
Любов, нам в казні бух-р казала, що треба оприбутковувати, як передають, а потім мабуть зробити, як ви вважаєте за правильне. Спитайте в бух-ра казни, щоб у звітах було правильно. Кожен розуміє по своєму, а робити треба правильно. Іноді не знаєш де і правда.
ОМС 14:01
Н.А., Любов, у нас колись була аналогічна ситуація, сказали приходувать на той рахунок, з якого нам передали. Не памятаю, хто сказав, але була така ситуація
Н.А. 14:05
ОМС, доброго дня! Нам так говорили. Але було, що не правильно там обліковувось, то я ставила, як повинно бути. Шини були на 1113, а повинні бути на 1515. То нормально було. Ну в Любові інша ситуація трішки. Треба посовітуватися.
Любов 14:05
Дякую всім за поради. Щойно прокунсультувалася з казною,вони кажуть одразу відносити на витрати.
Н.А. 14:07
Любов, от і хорошо, що зразу рішилося. У вас по іншому.
Альона 14:09
Доброго дня! Працівниця по контракту (служба в ЗСУ), отримує сер.зарплату. По неофіційним данним народила дитину, ніяких документів вона не надала. Ми продовжуємо виплачувати сер.зарплату. Чи це є правомірним????І нам потрібно буде, якщо ми іі знайдемо , з неї утримати зарплату??
11 14:15
EVGENIY, 3 фонд по коду 25020000 7511, а по 4.3 7011
Н.А. 14:21
SHS, заміна вікон роботи списуються зразу на витрати, так як ви їх замінили, якщо не зменшували і не збільшували їх. А прочитати - погугліть дуже багато інформації і пояснень, що до чого відноситься.
керр 14:25
Альона, закон не зобов'язує її повідомляти про таку обставину, як і не зобов'язує вас з'ясовувати такі обставини. Хоча було роз'яснення мінсоцу не платити сзп, але не роз'яснено практичну сторону такої ситуації
тата 14:27
Оксана, не відкриваеться ссилочка. Можна більш детальну інформацію про це рішення.
EVGENIY 14:29
SHS, пошук по сайту спробуйте є купа тем на форумі і купа статей в статтях
GalinaS 14:29
ОМС, сьогодні відправили з протоколом-а що робити, якщо настав термін подачі.Почекаємо, коли розрулять...
ОМС 14:30
GalinaS, у мене терміни ще терплять. Відправила всю звітність, крім додатка 20. Казна в курсі проблеми, дій поки що ніяких. Дякую за відповідь)))
EVGENIY 14:31
всім нагадую що казначейство до вашого бухобліку і до ваших проведеннь відношення не має жодного! Прийде аудит і буде перевіряти і те що вам там казали в казначействі до одного місця, це не їх компетенція!
Любов 14:32
Я знов зі своїми програмами)) Якщо ми їх вартість одразу списуємо на витрати, то це ДТ 8013 а Кт тоді що???? Це ж безоплатне отримання, дебіторку не поставиш...
ОМС 14:32
EVGENIY, ну хоч порадитись з кимось можна????))) Почути чиюсь думку...
Елена ТЦ 14:34
ОМС, GalinaS, мне казна сказала отправлять Дод.20 с протоколом ошибок
ОМС 14:34
Любов, я б, мабуть, на вашому місці прийняла, як передали. То хоч якесь "виправдання" буде... А списать на витрати зразу при отриманні якось стремно(((
Н.А. 14:34
Любов, а Дт якого рахунку ви примінили???
ОМС 14:35
Елена ТЦ, дякую)))
EVGENIY 14:35
Любов, якщо вам їх передає головний то вам з посатку треба обрибуткувати так само як передали, а потім вже списувати їх з обліку! Ваш головний міг би це сам зробити перед передачею
EVGENIY 14:37
ОМС, не раджу радитись в казначействі з питань проводок, якщо є друг в аудиті то можна там порадитись! Казначейство не зобов'язано вам щось радити і не зобов'язано знати проводки! Тому то просто поради а не консультації, в принципі як і тут на сайті
Любов 14:37
Н.А.: 14:34 Дт 8013. Але ще не примінила, от слухаю поради, ще думаю. Тому що Євгеній правий, при перевірці ніхто не слухатиме що Казна говорила
ОМС 14:38
EVGENIY, я особисто з ними по проводкам і не раджусь. Бо вони їх не знають))) Не всі ж працівники казни знають проводки, як ви))))
EVGENIY 14:39
Любов, до чого тут витрати тоді ?? Тоді вже або рахуйте другу половину зносу 8014 1412, або якщо не хочете рахувати другу половину, то списуйте 5111 1113, 1412 5512
Н.А. 14:39
Любов, однозначно - ні! Ви не можете примінити рах.видатки, ставте, як та сторона і тоді вже як вважаєте за потрібне списати чи оприбуткувати.
ОМС 14:39
Любов, уся відповідальність на розпорядниках коштів
Н.А. 14:40
EVGENIY, з такими "друзями" краще на відстані. Вони самі не знають, а чіплятися будуть. А десь занотують і шукати не треба......
EVGENIY 14:42
Любов, на облік точно треба ставити так як вам і передали
Любов 14:43
EVGENIY, якщо в акті стоять їхні Дт 1412 Кт1113 на всю вартість, то виходить що вони їх самі ж і стисали. Так?
ОМС 14:45
Любов, вони списали у себе, а вам передали
Любов 14:45
ОМС: 14:45
Любов 14:47
Що тоді мені? Ставити на 1113?
ОМС 14:48
Любов, думаю, що вам треба ставить таку ж проводку, тільки наоборот, ніж у них
EVGENIY 14:48
Любов, да виходить так що знос 100% чим далі тим цікавіші у вас головні розпорядники
Любов 14:49
EVGENIY, це я вже зрозуміла))) Не зрозуміло поки, як далі
Галя 14:49
скиньте будь ласка акт на списання канцтоварів
Н.А. 14:49
Любов, так ставте на 1113 і пишіть бух.довідку, що ви їх списуєте, якщо не будете окремо обліковувати або додавати до обладнання. А при передачі знос при вибутті не нараховується, якщо я не помиляюсь, недавно читала. Так ситуація у вас ?????
EVGENIY 14:51
Любов, а 5111 і 5512 вони вам не передають?
Н.А. 14:52
EVGENIY, якщо вони таку проводку зробили, то їм не має чого передавати.
EVGENIY 14:52
Н.А., так при передачі не нараховують другу половину тільки при списанні, але ж бачимо що передають 100%, мені здається вони з проводками помилилися, або це отримано благодійно
Н.А. 14:52
EVGENIY, а вибачаюсь, повинна бути друга проводка...
Любов 14:56
EVGENIY: 14:51 Ні, не передають
Н.А. 14:57
Любов, а ви переговоріть з тими, що передають = вони "загубили" рах. 5111
Любов 14:57
EVGENIY: 14:51 Дт 1113 Кт 5111
EVGENIY 14:58
Любов, ну так і ставте собі
Любов 15:03
EVGENIY як на Вашу думку, якщо я поставлю Дт 1113 Кт 5111 і одразу бух.довідкою виправлю рахунок на 1014 (віднесу на вартість комп'ютерів, на які вони встановленні),?
EVGENIY 15:06
Любов, та вже обліковуйте так як передали, як би ви зараз не поступили аудит причепиться! Це я вам з власного досвіду! У пів країни в обліку такої фігні багато яка там не потрібна а списувати страшно тому що порядок списання написаний так що без матів я його не опишу
Любов 15:10
EVGENIY: 15:06 Дякую. Що маємо, те маємо. А матюки в нашій роботі часто замість тисячі слів... Сьогодні ще послухала семінар про нову квартальну звітність... ентузіазму до роботи ніякого...
Марія 15:18
Доброго дня ! Підскажіть,будь ласка,яка кореспонденція на кошти, які перер. сільська рада залишок лікарняних
777 15:18
Придбаваємо двері (метало-пластикові). Зразу ставити на фактичні? Чи є якісь особливості?
EVGENIY 15:19
Марія, що за залишки лікарняних? Чому їх працівникам не виплатили?
ТОМ 15:23
Доброго дня!
Марія 15:24
Змінився розпорядник коштів .В грудні нарахував старий.А перерахував в січні новий(А старий в січні перерахував новому нараховані суми)
ГАННА 15:24
цікавлять проведення ,щодо виправлення помилки, нараховано забагато амортизації,в минулому році?
EVGENIY 15:27
ГАННА, 1411 5512
EVGENIY 15:28
777, це будівельні матеріали, ставите на будматеріали а вже коли встаноивте списуєте на витрати, спробуйте пошук по сайту купа тем
Оксана 15:28
щодо матеріальної допомоги я тільки що зайшла. Наберіть Єдиний державний реєстр судових рішень, далі де пункт Судове рішення Реєстраційний № рішення 94595499 і нажимаєте пошук. В кінці під табличкою зявляється строчка з номером цього рішення. Нажимаєте на номер рішення і воно його покаже
Марія 15:29
EVGENIY.Ми дуже ждемо Вашої допомоги
EVGENIY 15:33
Марія, зараз чай заварю тільки
Оксана 15:34
РІШЕННЯ від 03 лютого 2021 року м. Одеса, а якщо коротко, там написано, щоПостанова 268 є «уточнюючим» підзаконним актом, який врегульовував спірні відносини на той час.
EVGENIY 15:35
Марія, так вони вам може передали заборгованість а не кошти?
EVGENIY 15:36
Марія, а тепер ви отримали кошти і треба перерахувати?
Марія 15:37
так
EVGENIY 15:39
Марія, коли ви отрмали від них то в себе повинні були зробити проводку 2114 6511, тепер ви отримали кошти 2313 2114, і перераховуєте працівнику 6511 2313
EVGENIY 15:39
ну да да 2314 переплутав
Марія 15:44
Дякую
Марія 15:47
А ще одне запитання Чи можемо ми з залишку освітньої субвенції використати на надання іншій ОТГсубвенції на утримання методиста ?
EVGENIY 15:49
Марія,
Валентина 15:50
Оксана, дякую. Скачала. Будемо читати. Тільки як мінсоцполітики тоді писав так а здається восени був лист (треба найти) що в розірі окладу.
GalinaS 15:53
Елена ТЦ, нам також
ГАННА 15:57
EVGENIY, чи можна якось вивірити фін результат за попередні роки?
!! 16:01
Комусь вже прийшла друга квитанція розрахунку J0500106 (звітного або довідкового)?
Юлія 16:10
Доброго дня усім) принесли мені вперше довідку про тимчасову непрацездатність. Зробила копію і засумнівалась. Завірена Копія цієї довідки має зберігатися при протоколі соціального страхування. Але ким цю копію завіряти? Головою соцстраху чи директором закладу? Як у вас?
Лена 16:25
!!: скажіть будь ласка як відправляти довідковий? ( ато в мене щось не виходить)
Сергій 16:26
поділіться будь-ласка листом на дксу щодо подання звітності
Сергій 16:27
квартальної місцевий бюджет
!! 16:31
Лена: Якщо вручну, то створити звіт з типом розрахунку "Довідковий", якщо імпортувати з якоїсь програми - то зверніться до розробників цієї програми.
Валентина 16:37
Оксана. Найшла лист нацагенства з питань держслужби, де наголошують, якщо такі нсуперечності між актами, то користуватися тим який має більшу юридичну силу. То це с. 21 "Про службу в органах місцевого самоврядування" - оклад.
Оксана 16:46
Валентина: так в цій самій статті 21 нижче написано: Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів України.
fu_gen 16:50
Оксана, вже проходили перевірки КРУ по заробітній платі в частині виплати матеріальної допомоги. В Положенні про виплату матеріальної допомоги прописали "в розмірі середньомісячної з/п". У перевіряючих питань не виникло. Перевірку пройшли без зауважень.
fu_gen 16:51
Ми-виконавчий орган місцевої влади.
Ж 17:10
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, на який субрахунок віднести ?
Ж 17:13
7512?
Мирослава 17:25
EVGENIY, підкажіть,будь ласка, проводки - у звітному періоді ми повернули помилково перераховані кошти минулого року, у ф.4-1 відображені в графі "перераховано залишок"
EVGENIY 17:33
Ж, кошти які перераховуються БЮДЖЕТАМИ до вашого бухобліку відношення не мають, ви не ведете облік БЮДЖЕТУ
EVGENIY 17:34
Мирослава, 5512 2313