08:04 Всім привіт)
Оля:
08:50 Доброго ранку
Оля:
08:51 звіт з єсв 1 таблиця дає помилку не вказаний тип нарахування (( , ставлю 1 заробітна плата
Оля:
08:51 вірно чи ні ?
Оля:
08:52 Чи взагалі тип нарахування якось впливає на стаж та нарахування для працівника ?
Наталія:
08:57 Доброго ранку, підкажіть будь ласка, нам було передано ноутбуки б/у, як їх поставити на баланс, вартості їх немає!?
EVGENIY:
09:04 Наталія,
Ксю:
09:05 Доброг о ранку.Чи скидував хтось у СДО Платіжні інстркуції по податкам?У мене не затягуються в СДО щось вибиває помилку.
EVGENIY:
09:05 Доброго ранку, всім гарного дня
EVGENIY:
09:05 Ксю, яку помилку і де ви їх набираєте?
Тетяна:
09:06 Доброго ранку! Вчора оновила ППЗ Фіндокументи від 03.07.2023, не можу набрати платіжну інструкцію, нкмає функції внизу зберегти
EVGENIY:
09:07 Тетяна, тисніть Ф4 це написано в коментарях до новини
Тетяна:
09:07 EVGENIY, Дякую!
Ксю:
09:08 Набираю у PM і при експортуванню в СДО вибиває помилку не можу зрозуміти яку
EVGENIY:
09:09 Ксю, ну що пише? На форумі напишіть і додайте скрін
Оля:
09:09 Всім доброго ранку та спокійного дня! Після новин розумієш якою ми все-таки непотріьною єрундою займаємося (звіти якісь безконечні нікому не потрібні, збирання купи паперчиків)
Марина:
09:17 Оля, та да... коли вчора від вибуху що погано укріплене було падати почало...сиджу тепер і себе в кучу не зберу...
Яна:
09:24 Доброго ранку! Платіжки в РМ не зберігаються. і F4 не допомагає
Леся:
09:45 Яна: за другим разом зберігаються у мене
EVGENIY:
09:52 тільки що потестував Мережу воно зберігає просто не пише що збережено і при чому при кожному натисканні зберігає нову платіжку, три рази натинсув отримав три однакових платіжки
Яна:
09:58 F4-проецировать, нічого не зберігає
EVGENIY:
09:59 Яна, відкатуйтесь на стару версію, розробники будуть виправляти
Наталія:
10:04 EVGENIY, підскажіть будь ласка ще, я запитала чи потрібно проводити мені як натуралку, мені сказали що ні, тому що ноутбуки б/в і без суми! Чи можу я вести їх просто в кількості?
EVGENIY:
10:06 Наталія, ну як це не потрібно? Хто вам таке сказав? Це бухоблік тут все має вартість, це ж не МШП
EVGENIY:
10:10 Наталія, є нацстандарти бухобліку і там чітко написано Активом визнається те що має вартість , якщо щось не має вартості це вже не актив
Людмила:
10:11 Добрий день.Підкажіть,як по СДО відправити платіжки по лікарняних?
Людмила:
10:12 Платіжки імпортуються. А при візуванні не підписує
Лілія:
10:14 Наталія, а хто вам передав? Благодійник? Зробіть може акт тимчасового користування, щоб не "гратися" з натуральною формою
Валентина:
10:14 У мене все добре і з оновленням і з СДО.
марія:
10:15 Підкажіть як вірно написати в призначенню платежу на оплату за обробку даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа і постачання Кп " програмний комплекс Варта з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного ключа
Наталія:
10:16 Лілія, нашою міською радою було отримано гуманітарну допомогу у вигляді ноутбуків б/в, потім відповідно рішення сесії було передано нам, як головному розплрядинку в оперативне управління на баланс!
Лілія:
10:18 Наталія, а як передали без акту і опису?
Наталія:
10:19 Лілія, є акт приймання-передачі і там написано: найменування - ноутбук; сума - б/в; разом 0,00
Лілія:
10:21 Наталія, ну якщо вони отримали як гуманітарну допомогу- то вони б і мали зробити у себе її оцінку інатуральну форму, а вам передати по акту внутрівідомчої передачі з сумою
Наталія:
10:23 Лілія, ну виходить вони не робили, коли я запитала в голвного бухгалтера міської ради чи потрібно мені проводити натуралку вона сказала ні, тому що вони без вартості, потім я запитала то що мені їх обліковувати просто в кількості, сказали так, але якщо хочете можете комісійно оцінити!
EVGENIY:
10:25 Наталія, оцінюйте і ставте на облік, а головбуху треба почитати нацстандарти з бухобліку
Лілія:
10:25 Наталія, спихнули всю роботу на вас. Тоді мусите оцінити (акт оцінки комісії) і робити натуральну форму
EVGENIY:
10:25 Не буває ОЗ або ІНМА без вартості, від слова НІКОЛИ такого не буває це просто НЕМОЖЛИВО
Наталія:
10:27 Лілія, ну оце ж, а мені тепер спробуй визначити їхню вартість!
Наталія:
10:27 EVGENIY, Я це розумію! Дякую вам за допомогу!
Наталія:
10:27 Лілія, Дякую вам!
Лілія:
10:28 EVGENIY, Наталія, а чи можна буде робити натуральну форму якщо її отримали не зі сторони (не від благодійника), а від вищестоящої (як внутрівідомча передача)
Юлька:
10:36 Киньте будь ласка бланк авансового звіту нова форма. Куди не заходжу всюди блокує мене
Оксана Т:
10:37 Марія так як в акті так і пишіть
Наталія:
10:37 Лілія, Можливо і не потрібно, а просто комісійно оцінити їхню вартість та поставити на баланс як внутрівідомча передача?!
Лілія:
10:38 Наталія, внутрівідомча мала б бути вже оцінена (з сумою) вам передана.
Сашка:
10:40 Наталія, Надходження в натуральній формі
EVGENIY:
10:45 Юлька, нова форма ще не набрала чинності
EVGENIY:
10:45 Юлька, що означає слово БЛОКУЄ? Хто вас блокує?
EVGENIY:
10:46 Лілія, треба робити довідку адже від вищою прийшло без вартості а отже вище не ставила на облік тому це не внутрівідомча передача
Юлька:
10:48 EVGENIY: захожу на сайт і не можу роздрукувати, треба зробити передплату, не можу роздрукувати
EVGENIY:
10:49 Юлька, так зробіть передплату і качайте, ми ж тут всі теж хочемо щось їсти і зарплату отримувати
Сашка:
10:49 Юлька, нова форма ще не чинна
Юлія:
10:55 Доброго ранку! Підкажіть, чи можливо перевірити фінансовий результат? З чого він складається? Можливо є якась формула для перевірки?
EVGENIY:
11:00 Юлія, да відкрийте вашу головну книгу 5511 це і є ваш фін результат в 2дс, якщо скласти 5511 і 5512 це ваш фін результат в 1дс баланс
EVGENIY:
11:02 Юлія, скачайте звіт в екселі заповніть в балансі все крім фінрезультату різниця між активом і пасивом повинна чітко співпасти с фінрезультатом, ніякрї ідеальної формули не існує
Наталія:
11:12 Продаємо товар післяплатою: коли пробивати чек РРО\ ПРРО
EVGENIY:
11:13 Наталія, ви бюджетна установа?
Наталія:
11:14 ні
EVGENIY:
11:15 Наталія, це сайт для бюджетних установ вам таке треба питати на бухгалтер911
EVGENIY:
11:15 Наталія, там є майже точно такий чат
Наталія:
11:16 дякую
Юлія:
11:26 EVGENIY, скачала, заповнила, різниця співпала...мене завжди бентежить ця сума, бо я не розумію з чого вона складається, а вона досить велика.
EVGENIY:
11:27 Юлія, те що вона дуже велика це не означає що вона не вірна
EVGENIY:
11:27 Юлія, якщо все співпало то все у вас вірно, там багато що впливає
Юлія:
11:27 EVGENIY, згодна з вами. До 2017 року все було ясно, як божий день. Зараз інколи не розумію...
Оля:
11:32 Чи взагалі тип нарахування в єсвякось впливає на стаж та нарахування для працівника ?
Марина:
11:34 Людоньки!!! у кого є безоплатно отримані мнма, запаси і казна вимагає увязку яка була до 2017 року... як на неї впливають безоплатні?
Юлія:
11:38 Марина, в залежності від кого одержані безоплатні МНМА і запаси. Якщо внутрішнє переміщення - один варіант проводок, якщо це натуралка (прийнято від приватних або недержавних осіб, або з різних бюджетів) там інші проводки.
Марина:
11:40 Юлія, натуралка, проводки зробила правильно...
Марина:
11:41 але казні розкажи чому їх увязка не йде))))) хоч її вже і не існує.....
Наталія:
11:41 Доброго дня. колеги, форма авансового звіту на відрядження на сьогоднішній день не змінилася?
Юлія:
11:43 Марина, а що саме не йде? Внесений капітал?
Юлія:
11:44 Марина, там внесений капітал зменшується на суму нарахованої амортизації. По запасам ніякої різниці.
Марина:
11:46 Юлія, та це я розумію) я про увязку казни кажу )))
Юлія:
11:48 Марина, так в чому не йде у них? я ка різниця?
Юлія:
11:48 Наталія,
Марина:
11:49 Юлія, в мене йде все... Вас казна перевіряє своєю увязкою? Доходи + запаси + гроші на початок періоду - і т.д....= видатки
Марина:
11:51 Ось по цій увязці видатки інші ніж в 2ДС. і це зрозуміло бо багато проведень які не стосуються бюджетн. звітності.. а видатки чи доходи чіпають. От їм треба розписати)))) ну наприклад нарахована амортизація...
Юлія:
11:53 А що у вас в 2 ДС по рядку 2130? там повинні стояти доходи від запасів+нарахована амортизація на МНМА придбані як натуралка
Оксана Т:
12:20 Доброго дня! Звіти в статистику так і передавати через Медок чи були якісь зміни?
Марина:
12:48 Юлія, так і є.
Оксана:
12:53 Колеги, який у вас тариф по електроенергії(постачання з передачею без розподілу)? У нас 6,50, і дають ДУ на підвищення з 01.07. Просто хочу знати середню вартість...
Марина:
12:54 Оксана, 5,51474
Наталія:
13:09 Юлія, дякую
Оксана:
13:11 Марина, нормальна ціна. У нас просто захмарна. буду писати відмову відпідписання ДУ.
Ксю:
13:31 У когось працює Є звітність?
Ольга:
13:36 Технологічні роботи
Марина:
13:44 теж саме
2730:
13:44 Доброго дня. Чи оподатковується одноразова стипендія міського голови?
we:
13:59 2730, не оподатковується
Любов:
14:05 Добрий день! підкажіть в ф.2дс при купівлі ОЗ на їх суму зменшуєм дохід в рядках 2010,2020, при списанні ОЗ можливо є зворотня дія?Дякую!
Ната С.:
14:09 Після встановлення оновлення ППЗ Фіндокументи від 03.07.2023 року 1.3.7.13 (2023.8) при введенні платіжної інструкції не видно, не підтягує кнопку зберегти
Наталія:
14:12 EVGENIY, Допоможіть ще в одному, ноутбуки які ми отримали потрібно на відповідне КПК привязати, це дуже суттєво на яке само, чи можна повісити на одне наприклад у нас є відкритий рахунок по 5031, а потім роздати всім хто буде ними користуватися ?
2730:
14:13 Щиро дякую
EVGENIY:
14:18 Ната С., читайте коменти до новини
EVGENIY:
14:19 Любов, явно ви щось не допоняли, навіщо вам зворотня дія? Що не йде фінрезультат? З чим ви його порівнююте?
EVGENIY:
14:20 Наталія, тут я очно не знаю, а кому ви їх збираєтесь роздавати? Відкриття рахунків це не проблема і казна не має права відмовити
Наталія:
14:22 EVGENIY, працівникам відділу, але фінансуються вони всі окремо хтось по 0160, 5041, 5031! Ні не проблема відкрити, просто наче так легше оприбуткувати на одне, а потім роздати!
Любов:
14:23 EVGENIY:застосувала проводки типові, а увязка балансу та 2дсне йде, в 1дс різниця р. 1420 кол.3-кол.4 не відповідають фінансовому рез. в 2дс ряд.2390 на суму ОЗ
EVGENIY:
14:24 Любов, тому що не існує ніякою ув'язки, про це мінфін вже давно сказав
EVGENIY:
14:24 Любов, ця ваше не зрозуміла ув'язка як раз і не буде ніколи йти на суму списаних ОЗ
EVGENIY:
14:26 ось у мене під рукою посилання для таких як ви я його створив шістьроків тому і кожен квартал таке хтось питає
EVGENIY:
14:27 Любов, ось ще одне
Богдан:
14:30 Чи змінився Вартісний критерій для визначення основних засобів в бюджетних установах?
Людмила:
14:36 Доброго дня! Прошу допомоги. Отримали фінансування на придбання Оз (КЕКВ 3110) та ІНМА (КЕКВ 2210), яке ще не витрачали. Чи потрібно його виключати з бюджетного фінансування у ф.2-дс? Бо невідомо скільки ми витратимо - всі кошти чи щост залишеться.
EVGENIY:
14:36 Богдан, чому виникло питання?
EVGENIY:
14:37 Людмила, 2дс це ДОХОДИ і ВИТРАТИ тобто ваші рахунки 7 класу і 8 класу, при отриманні асигнуваннь можна зробити проводку 2313 5411 або 2313 7011, якщо зробили 5411 то це вже до 2дс не має відношення
Богдан:
14:38 десь написано що 6тисю. як і було десь що 20 тис. де правда, цікавить для навчального закладу що фінансується з держ.та місц. бюджетів
EVGENIY:
14:38 Людмила, а якщо ви вже придбали то повинні були зробити і проводку 7011 5411 яка прибирає з 7класу надхлждення і ця сума вже теж ніяк не стосується 2дс
EVGENIY:
14:39 Богдан, вартісний критерій тепер визначається в обліковій політиці і у кодного може біти свій, радять прописувати як в податковому кодексі 20000 але це ваша справа
Людмила:
14:40 EVGENIY, так я це розумію. Але якщо я зараз вирахую всю суму, а витрачу менше. Як тоді бути з залишком?
EVGENIY:
14:40 Людмила, у вас що кошти на рахунку залишились? Що за проблеа у вас?
Богдан:
14:41 можете надати посилання на статтю або норм. документ де таке описано
EVGENIY:
14:41 Людмила, ви читали шпаргалку зараз вона у стрічці новин ?
Людмила:
14:41 EVGENIY, кошти до нас прийшли, а витрачання ще не було.
EVGENIY:
14:42 Богдан,
EVGENIY:
14:43 Людмила, якщо ви точно знаєте що на них буде купуватись ОЗ то робіть проводку 2313 5411 і все не ломайте голову в 2дс їх не буде
Людмила:
14:45 EVGENIY, наприклад, дали 100 тис., витратили 90 тис. Як тоді з залишком? Якщо я ставлю 100 тис. на 5411, тоді що з 10 тис.
EVGENIY:
14:45 Богдан, ще ось на сайті МФУ висить роз'яснення від них
EVGENIY:
14:46 Людмила, всмислі як? Що як? Вони так само не відносяться до 2дс
EVGENIY:
14:46 Людмила, в балансі залишок на рахунку 10000 в активі і в пасиві залишок на 5411
Людмила:
14:47 EVGENIY, дякую.
Богдан:
14:47 EVGENIY, Дякую
EVGENIY:
14:48 Людмила, 2313 5411 - 100000, 1311 6211 - 90000 , 10 тис в активі на рахунку в казні і 90000 в капінвестиціях в активі, в пасиві 100 тис на 5411
Юлія:
15:22 Добрий день! підкажіть будь ласка, в минулому році подарували через натуралку дивани. Нарахували амортизацію, зменшили внесений капітал. зараз ці дивани ми безоплатно передаємо. Які проводки? чи списується в даному випадку вартість диванів на Кт 5512?
EVGENIY:
15:23 Юлія, на 1113 оприбутковували?
Юлія:
15:23 EVGENIY, так
EVGENIY:
15:24 Юлія, тоді 1113 5111 - 50% і 1113 - 1412 - 50%
Юлія:
15:25 EVGENIY, а Кт5512 взагалі не застосовується?
EVGENIY:
15:25 Юлія, ні його і не повинно бути якщо це дарунки були
Юлія:
15:26 EVGENIY, я настільки вам вдячна, ви не уявляєте!!! Тепр треба це дове сти казначею.
EVGENIY:
15:26 саме в цьому і суть маніпуляцій з 5111 щоб не впливати на 5512
ЛЕСЯ:
15:26 доброго дня ! в бюджетній установі передали від вищестоящої установи безкоштовно матеріали, на облік поставили. При закритті рахунків 5511 в головній не йде на суму передачі в 2 дс профіцит/дефіцит . Чи можливо таке?
Юлія:
15:27 EVGENIY, я це розумію, а вони ні....
EVGENIY:
15:27 Юлія, це взагалі не справа казначея , він вам не може указувати як вам вести бухоблік і які проводки робити
Юлія:
15:29 EVGENIY, згодна з вами, Але мені кажуть, не згодні, поясніть, якими проводками керуєтесь. А в Тип.коресп. зразки проводок лише загальні, тобто немає мого прикладу.
EVGENIY:
15:30 ЛЕСЯ, а чули про рахунки 6611 і 2711 ? треба було по ним проводити
EVGENIY:
15:31 ЛЕСЯ, 2дс це доходи і витрати а не матеріали
Світлана:
15:59 Добрий день. Підкажить будь ласка, хто як зрозумів по-новому платежі до бюджета в призначені платежа після коду 101 ставити "пробел"чи ";"
Валентина:
16:01 пробіл
Валентина:
16:02 я вже відправляла
Світлана:
16:05 Валентина, З якоъ областІ ? У Нас Дніпроп обл не каже як треба, але вже присилайте по- новому
Марина:
16:07 Світлана, теж Дніпр. обл. сказали шліть по старому))))))
Марина:
16:08 EVGENIY, відучити ще б казначеєв від їх увязки))))
ФСН:
16:10 Світлана, я Сумська. Відправіляла сьогодні ПДВ. без зірочки 101 пробіл код програми кома цифри КЕКВ (0000) кома Призначення старе, АЛЕ в кінці без ;;;
ФСН:
16:10 Поки що не вертали, стоїть в черзі.
оксана_бух:
16:31 Підкажіть, будь ласка, передано матеріали рах 1812 від розпорядника вищого рівня, по натуралці не проводила бо ці матеріали вони купляли за кошти обласного бюджету в минулих роках, а нам зараз просто передали з балансу на баланс. ЯІкі будуть проводки і чи будуть ці матеріали десь в 2дс?
Лілія:
16:34 оксана_бух, внутрівідомча (по акту прийому-передачі) , у вас буде Кт 6611
Лілія:
16:35 і потім щокварталу мусите їм звітувати про списання тих матеріалів , бо у них теж у їхній звітності буде
EVGENIY:
16:37 цілий день питання про матеріали в формі 2дс я як попугай цілий день пишу що 2дс це про ДОХОДИ і ВИТРАТИ а не про матеріали, але все одно вперто шукають що робити з матеріалами в 2дс
оксана_бух:
16:38 EVGENIY, Лілія, дякую!
Лілія:
16:44 EVGENIY, бо плутанина в нормативці. От до прикладу рядок 2520 форми 2-дс називається "Видатки". Але вказувати там треба не касові видатки, а фактичні витрати
Лілія:
16:44 вірніше нараховані витрати
Лілія:
16:45 У казни свої вимоги і забаганки, Мінфін пояснює по-своєму. І будь мудрий
EVGENIY:
16:46 Лілія, так про цей рядок ніхто і не питає, всі питають про матеріали і шукають якісь ув'язки хоча весь облік це і є одна велика ув'язка і якщо ви робите всі проводки правильно все і так ув'яжиться
Лілія:
16:47 EVGENIY, то я так для прикладу плутатини
Наталія:
16:50 Хто знає коли запрацює кабінет респондента ДССУ ?
EVGENIY:
16:53 Наталія, ну ось зліва новина про тестування, мабуть же щось там переносять , шаманять
Наталія:
16:53 Добре що дату подачі звіту не перенесли. І вже на електронку нагадування прислали про квартальні звіти
NeProzorro:
16:54 Шановні респонденти, у звязку з тимчасовими труднощами просимо всю статистичну звітність подавати на паперових носіях :)))))))