Архів чату за 15.12.2023 пт (192)

Тут зберігається архів спілкування в чаті на порталі
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марина 08:22
Всім привіт)

Оксанка 08:31
Доброго ранку

олена 08:34
доброго ранку і вдалого дня

Людмила 08:35
Добрий день.Із публікацією базових нор витрат палива в установі ми робимо наказ і зсилаємося на ці норми ? Вірно я думаю???

Валентина 08:45
Доброго ранку!

Наталія 09:01
Доброго дня, підкажіть будь ласка хто заключав додаткову угоду на постачання світлу до 20% від вартості договору, на наступний рік?

Ірина 09:01
Доброго ранку, підскажіть будь ласка у нас повернулися кошти по 2112, я зробила відновлення видатків, як мені показати це в ордері №2???

Валентина 09:22
Ірина:Обратну тій,що ви робили

we 09:24
Ірина, відновлення касових видатків в м/о 2 не відображається. Фактично руху коштів при відновленні немає.

Валентина 09:25
we:рух коштів є

we 09:26
Валентина, який рух коштів? Кошти залишаються на рахунку, просто змінюється КЕКВ.

Валентина 09:27
we:кошти повернулись на рахунок, як немає руху???

we 09:28
Валентина, запитують про відновлення касових видатків, а не про надходження коштів

Валентина 09:28
we:Запитують як провести по м/о 2

we 09:29
Валентина, як провести відновлення, а не надходження. Читайте уважно.

Валентина 09:30
we:кошти надійшли на рахунок, це раз.Відновили касові - це два

Валентина 09:30
we:вона відновила касу

Валентина 09:32
we:тепер запитує про відображення операції в м/о 2

Юлія 09:32
Валентина, єдине відновилось це зменшились касові видатки по КЕКВ яке відновили. Руху по рахунку немає. В м/о № 2 показувати нічого. Поки кошти які надійшли як відновлення, не будуть витрачені

we 09:32
Валентина, по моєму при поверненні коштів не повинно виникати питань. Тут все зрозуміло, обернена проводка. Ірина запитувала про відновлення.

Інна 09:34
Добрий день! Чи обов'язково нараховувати ліквідаційну вартість на ОЗ, у яких знос 100%?

Валентина 09:34
Юлія:Кошти були перераховані на якийсь рахунок по КЕКВ 2112...була кореспонденція.Коли вони повернулись на рахунок повинна бути протилежна тій,що була зроблена

Валентина 09:35
we:Не буду спорити...Вона запитувала про м/о 2 !!!

Ірина 09:35
Дивіться я в листопаді потратила ці кошти по 2112 і рознесла їх в ордері що вони знялися з рахунку, а в грудні я їх потрачу, так от і думаю як мені їх показати в грудневому ордері??

Юлія 09:36
Валентина, не на якийсь рахунок, а на відповідний ЗФ. Зайшли на КЕКВ 0000, бухгалтер відновлює їх по КЕКВ 2112. Все.

Інна 09:37
Звичайно треба робити проводки, інакше при повторній оплаті буде задвоєння касових видатків.

Валентина 09:37
Юлія, Так,але ж вона їх перерахувала, наприклад ПДФО

Юлія 09:38
Інна, яке задвоєння???? Відновлення Кас.вид. це не касові видатки!!!

Юлія 09:38
Валентина, от коли відновить, а потім перерахує з рахунку, буде проводка.

Валентина 09:38
Юлія:ЮЛЯ !Це не просто відновлення каси,а й надходження на рахунок коштів

EVGENIY 09:39
Ірина, Ви як облік ведете в екселі?

Юлія 09:39
Валентина, ВАЛЯ!!!! А хто сказав, що надходження не показується в м/о № 2??? Мова йшла про відновлення!!!

Валентина 09:40
Юлія:Вона перерахувала-зробила кореспонденцію.Кошти повернулись на рахунок - теж потрібно робити кореспонденцію

Юлія 09:40
Валентина, до побачення.

Валентина 09:40
Юлія:ПРОЧТАЙТЕ що запитувалось в задачі!

Ірина 09:41
EVGENIY, яв ордері №2 показую лище кошти що уходять з рахунків

we 09:41
Ірина, так

Валентина 09:42
Ірина: ЯК ЦЕ????????????? А ті,що приходять ДЕ???

EVGENIY 09:42
Ірина, а як же надхоження? В мо 2 показують рух коштів а не тільки витрати

Ірина 09:43
Валентина, а приход веду в екселі файл ЗАЛИШКИ, там розношу і кошторис і отримані кошти і потрачені

Валентина 09:44
Ірина:А що ви розносите тоді в головну книгу???

Валентина 09:45
М/О 2 і 3 це рух коштів на рахунках .По дт надходження по Кт перерахування

Ірина 09:45
Валентина, головну книгу веде начальник, він бере мій ордер 2 і розносить у себе в головній

Валентина 09:46
Ірина: І що ж "начальник" там бачить??? Що ж то тоді за головна книга???

Валентина 09:47
Ірина:це де такий облік??

Ірина 09:47
Валентина, не показує він приход, це точно. Ордер 2 у мене йде по всим КЕКВам

Валентина 09:48
Ірина:Для касових ведуться карточки аналітичного обліку

Ірина 09:48
А приход ми на квартальну звітність беремо і порівнюємо з казначейськими Формами 2Д

EVGENIY 09:49
Ірина, Дт 2313 (кекв0000) Кт 6511 надійшли кошти , Дт 2313 (кекв 2112) Кт 2313 (кекв 0000) відноалення каси

we 09:49
Валентина, рух коштів по рахунку згідно виписки при відновленні коштів не призводить до ніяких проводок.

Валентина 09:49
Ірина:А за кожний місяць головну як робите?

Ірина 09:50
Картки звичайно веду, Касові видатки загального фонду та отримані асигнування загального фонду

EVGENIY 09:50
we, це в залежності від вашого обліку, тому так категорично н етреба

Ірина 09:50
Валентина, бере ордер 2, 3. Потім ордера матеріалістів і розносить кожного місяця головну

we 09:53
EVGENIY, ну якщо хтось веде ще аналітичні субрахунки, тоді відображаються проводки. Але для аналітики достатньо цілком карток аналітичного обліку касових видатків.

EVGENIY 09:54
we, я згоден, але це вирішує кожен сам для себе

Оксана 09:56
Cкажіть будь ласка з якої дати коригуєте норми витрат палива ? З листопада чи вже з грудня?

Валентина 09:58
Ірина:так а де ж вона бере надходження по м/о 2 і 3,якщо ви не ставите? :))

Валентина 09:59
ОЙ...ЯК ВЕСЕЛО ТУТ!!!

Людмила 10:06
Оксана дане питання дуже цікавить також норми в редакції 17.11.2023р. з якого вводити

Світлана: 10:15
Добрий ранок! Підкажіть ,де можна прочитати,що місячна премія платиться за відпрацований час?

EVGENIY 10:15
Світлана:, в вашому положенні про преміювання

Світлана: 10:18
EVGENIY:дякую, я думала що це десь прописано законодавчо

Наталія 10:23
Добрий день! У мене на початку цього місяця автоматично не знято плату за користування сайтом 30 грн. Сайт дає декілька безкоштовних публікацій і просить далі плату 50 грн. Це так у всіх чи тільки в мене?

EVGENIY 10:25
Наталія, напишіть ось тут https://buhgalter.com.ua/support/ там наші фахівці вам допоможуть, можливо вам просто авторизуватися треба

Ксю. 10:29
Добрий день.Ну що нічого не чути про проплати третьої черги

Валентина 10:31
Ксю.:висять

Наталія 10:31
Дякую

Ксю. 10:41
Валентина, і унас все висить.А зараз начальство на кінець року хоче все зареєструвати що тільки можна.....

123 10:45
Добрий день! що дадаєте до юридичних і фінансових на оплату добових авансом?

Тая 10:46
Всім Доброго дня. Питання по лікарняному. Якщо л/л до виплати з/п за ІІ половину грудня не набере статусу "Готовий до сплати" - що робити?

Еллена 10:50
123, ми додаєм скан реєстру звітів, якщо більше 2х працівників, якщо ж 1 або 2 - то додаєм скан звіту про використання коштів та тільки ті документи, які стосуються відшкодування (квитки, рахунки, квитанції)

оксана 10:51
Всім добрий день. Чи можливо аідкликати головного бухгалтера з відпустки ,якщо вона єдиний і бухгалтер і виконує роботу ще 2 бухгалтерів( але наказу на це немає , просто йде преміювання)

Олена 10:53
Дуже затримують фінансування по 2111 та 2120 (профспілкові, пдфо, єсв). За порушення термінів сплати може бути штраф ?

Марія 10:54
у нас борг за тепло більше мільйона, фінанссування не буде

EVGENIY 10:56
Еллена, питають про аванс, коил ви платите аванс то у вас не має ніяких авансових звітів, НАКАЗ підстава його і додають до юридичних і фінансових

EVGENIY 10:57
Сьогодні здається ще один транш буде від +1,34 млрд $ від Світового банку.

Валентина 11:02
Тая:Нічого...пока не набере статусу.А якщо набере після виплати зарплати за 2 пол.то буде заборговваність,якщо не встигнете отримати і проплатити кошти ПФ

Валентина 11:16
Тая:У нас ПФ фінансує зразу на другий день

Наталія: 11:22
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, призначення платежу по поверненню коштів в дохід бюджету. Надходження за оренду приміщень надходили на спеціальний рахунок по коду 25010300, а потрібно на доходний рахунок по коду 22080402.

Оля 12:00
Якщо доплата за викононання обовязків тимчасово відсутнього працівника прописано у колективному договорі 100% педагогічного навантаження, Т о я можу рахувати 100 % посадового окладу?

Лариса Василівна 12:09
Яка відповідальність за неподання на казначейство довідок про зміни до кошторису ?

керр 12:09
Оля, той хто так прописував таке правило у КД очевидно мав на увазі зовсім інше значення поняття 100%) якщо мова про педпрацівника то таке питання врегульовано Інструкцією 102 ...

Марина 12:12
на сплату зарплатних податків в стурктурному призначенні обовязково треба писати суму , територію ?

Валентина 12:13
Марина: нічого не писати зайвого

Валентина 12:13
код 101 і призначення платежу

EVGENIY 12:15
Марина, ні, тільки код і додаткову інформацію ну білн вже новина про це другий тиждень висить

Валентина 12:15
EVGENIY:😊

Валентина 12:17
EVGENIY: Я ж говорила,що сьогодні всело тут :)

Оксана 12:20
Казна проводить юрид. і фінансові комусь? У мене висять із вчора в ст атусі "очікує виконання", а до казначея не можу додзвонитися....

Ірина 12:20
Оксана, тільки що провела і юридичні і фінансові, все добре без затримок

Валентина 12:21
Оксана:У мене так висять цілий день, а вранці захожу - все проведено.Мабуть вночі працюють.

Валентина 12:22
Оксана:це мабуть від казначея залежить,хто як працює ... з інтенсивністю чи без :)))

Оксана 12:23
Валентина, у нас раніше опрацьовувала день у день, тільки договора на великі суми могли по 3 дні розглядати. А ці 2 дні ніяк не йде.

Марина 12:28
EVGENIY, Валентина, колега казала що її казнечей вимагає щоб структурне призначення було повністю заповнене

Оксана 12:30
Марина, і у нас вимагають повність всі реквізити в структурованому призначенні. Черкаська область

Валентина 12:32
Оксана:😱

Валентина 12:33
Оксана:хай почитають свої ж рекомендації

Таня 12:54
Оксана, також Черкаська обл. Нічого зайвого не вимагають.

Марина 12:58
Марина, Дніпропетровська обл. Нічого подібного не вимагають...

Світлана 13:05
Доброго дня! Допоможіть розібратися. Помер працівник в ОМС. Робимо повний розрахунок і заплуталися. Додаткова відпустка за вислугу років становить 15 днів (робочий рік у працівника 23.09.2023-22.09.2023). Додаткову відпустку платити пропорційно відпрацьованому року як і щорічну основну, або 15 днів оплачуємо?

керр 13:16
Світлана, оплачуємо відразу за усі 15 днів, якщо уже настала приведена дата початку відповідного року служби ОМС

олена 13:30
Доброго дня. Комплект бездротової клавіатури та мишки, можна оприбуткувати на рахунок 1515? Дякую.

GalinaS 13:31
олена, це і є 1515

олена 13:31
GalinaS, дякую

таня 13:36
Доброго дня! яку можна поставити премію , яка б була понад мінімалки. Дякую

Ганна 13:40
Ксю., а що дає оця поспішна реєстрація всього на інець року? Якщо не проплатять то ж буде кредиторка.

Галя 13:42
будинок на 1013 рах знаходиться в аварійному стані,чи для списання будинку треба залучати експертів чи можна своєю комісією

Світлана 13:46
керр, дуже Вам дякую!

ВІК 13:55
керр, підкажіть, будь-ласка, якщо жінка народила другу дитину в 2023 р., то вона вже має право на дод.соц.відпустку за 2023 р., чи настане право з 01.2024?

Люба 14:00
Доброго дня. Закрити потрібно один непотрібний рахунок. Підкажіть які документи потрібно підготувати у казну. Дякую.

EVGENIY 14:03
Люба, https://buhgalter.com.ua/blanks/vidkrit ... iv-v-dksu/

Люба 14:04
дуже дякую

керр 14:04
ВІК, хоч у тесті норми не має слів "жінці, яка працює" але суть не змінилась, якщо у неї будуть роб дні після народження дитини тоді так, буде за 2023, а в іншому випадку - "...законодавством про працю не передбачено надання двох відпусток одночасно..."

EVGENIY 14:04
олена, ні це не 1515, вона ж бездротова, тому може к будь якому компу приєднатися, краще на 1113, або якщо не дорогі то на 1812 це явно не запчастини

EVGENIY 14:05
олена, якщо вони куплені на заміну і ті що міняють у вартості компа тільки тоді це 1515

Катерина 14:07
Добрий день. Допоможіть виправити помилку минулого року. В кінці минулого року помилково було зайве наразований знос ОЗ. Як виправити в цьому році. Підкажіть проводки, будь ласка.

ВІК 14:08
керр, дякую!

EVGENIY 14:08
Катерина, нарахуйте менше в цьому році, до чого тут проводка?

EVGENIY 14:14
Катерина, якщо ви мали на увазі що нарахували більше ніж первісна вартість то ось вам проводка 1411 5512

Наталя 14:17
Підскажіть,якщо на кінець місяця є кредиторка по зарплаті , чи треба якіть додаткові проводки

Катерина 14:18
EVGENIY, дякую

Валентина 14:24
Чи можно платіжку на повернення субвенції відправити через СДО?

Маша 14:29
Валентина, а до платіжки лист як?

Валентина 14:29
так

Ліна 14:46
СДО працює?

Віка 14:49
Ліна, СДО зависло

Ірина 14:50
СДО не працює

Оксана 14:53
Ліна, ні, не працює

Марина92 14:59
Валентина, можна. Ми в минулому році відправляли

галя 15:00
питання 13,42

Ліна 15:02
Оксана, дякую

GalinaS 15:02
Галя, в кожній ТГ розроблено свій порядок списання майна

Ірина 15:06
СДО не працює. От чому не зробити 30 і 31 грудня робочими днями ? Раз таке важливе оце все закриття року

Інна 15:07
Ірина, так зробили би свідомі люди, а так всім все всеодно..крайні є ж бухгалтера

Ірина 15:08
Інна, тим більше що і так зарах святкових вихідних не дають. І не було б тоді такого поспіху, все таки два додаткових робочих дні

Д 15:08
Інна, Ірина, не всі такі трудоголіки як ви

GalinaS 15:09
Казні теж потрібен час на підняття залишків та закриття року

Анна 15:09
Інна, працювала раніше в банку. Не розумію чому не можна рік закривати в перших числах січня (заднім числом)? В банках програма допускає робити проводки задніми числами а потім вже закривають опер. день

Валентина 15:10
😭

Анна 15:10
GalinaS, 1-3 числа січня можна зробити для казни без клієнтів- суто технічна робота.

олена 15:10
EVGENIY, ні, нові , ми купуємо разом з монітором і системним блоком. Але і дротові можуть підійти до любого комп'ютера.

Інна 15:11
Д, я вважаю, що бухгалтера всі трудоголіки, інакше на цій посаді працювати більше 2-3 місяці не будеш...

Ірина 15:11
Д, не в трудоголізмі справа, а що підганяють зі всіх сторін. Не встигається все зробити то ще й два робочих дні випадають

Ірина 15:12
Анна, і справді- довідки змін і різну таку дурню (крім платежів) могли б і 1-2 січня спокійно приймати заднім числом

*--- 15:12
СДО працює??

GalinaS 15:12
А я працювала в Казні, ми при піднятті залишків ночували там, Зараз простіше, але час теж потрібен. Там 3 етапи підняття залишків:від розпорядників 3рівня до 2 потім від 2 до 1 потім в бюджет

NeProzorro 15:13
GalinaS, куди це Мінцифри дивиться ? Чому немає хорошої цифровізації для казначейства?

Інна 15:14
NeProzorro, можливо якийсь інтерес в цій ситуаціїї є, просто нам не скажуть...

GalinaS 15:14
NeProzorro, тендер не провели

Ірина 15:14
Ірина, могли б і платежі 31 -ошо приймати . Платежі проводяться 24/7

GalinaS 15:15
А ще 3 черга в черзі😈

Валентина 15:15
*---:Бобік здох

*** 15:16
Валентина, зла не вистачає((((((

Валентина 15:17
можно йти додому :))))))))

GalinaS 15:18
Валентина, та приходити 1 січня, тоді точно запрацює

Валентина 15:18
GalinaS:😉

NeProzorro 15:20
GalinaS, Інна, в казначействі мало б таке програмне забезпечення бути яке працює на швидкості світла. І залишки переносить і рік закриває одним натисканням кнопки

GalinaS 15:22
Зато придумувати всякі зміни вони мастаки

Юля 15:24
Чи можна виплачувати премію до новорічних свят, під час військового стану.? Дякую

GalinaS 15:26
в ФБ одна дівчина написала, що обіцяють до понеділка зробити СДО

Ігор 15:27
GalinaS, може масована атака?

Ігор 15:27
тоді і до 1 січня не зроблять і рік не закриється

Валентина 15:27
Юля:у вас ще й така премія є?

Юля 15:38
Валентина, Хочемо!

Юлія 15:38
Доброго дня! Скажіть СДО працює?

Юля 15:38
Валентина, Положення і колдоговір не призупиняли.

Тетяна 15:40
Казна пише СДО не працює по всій країні.Чекаємо вирішення проблеми.

Олена 15:42
підкажіть де зареєструватись на вебінар 17-18 грудня?

Ірина 15:48
Підскажіть будь ласка у кого по благодійці проходить пісок, який КЕКВ та код видатків ви ставите???

Оксана 15:51
Тетяна, То шо, можна іти додому?

NeProzorro 15:53
Оксана, як додому? Я тендерні угоди закриті? Додаткові на зменшення оприлюднені?

Оксана 15:55
NeProzorro, 😉

Таня 15:55
Ірина.КЕКВ 2210,код 25020100

NeProzorro 15:56
Ірина, і купа паперової мороки з тою благодійкою. Довідки змін, довідка про натуральну форму. Краще б нічого не давали

Марина 15:57
Підскажіть будь ласка, за робочий рік 01.04.2020 по 31.03.2021 року працівниця не брала відпустку. Частина цього року припала на відпустку по догляду за дитиною до 3 років. Працівниця має невикористану щорічну відпустку 14 днів основну і 4 додаткову. Чи має право вона взяти 10 днів основної відпустки, а потім 8 днів (4 основної+4 дод.).

Марина 15:58
Чи застосовується тут правило 14 днів неподільної частини відпустки?

Ірина 16:00
Таня, а код видатків??не підскажете

Ірина 16:01
NeProzorro, отож, а проводити то її треба, це моя велика головна біль(((

EVGENIY 16:29
Ірина, мабуть 2210

таня 16:31
Ірина, а чому мусите показувати? велика сума ? ви той пысок використайте ы все. Ніби його іне було

таня 16:33
це якби за кожну копійчану благодійку став довідками займатися то не встиг би нічого іншого робити.

таня 16:35
EVGENIY, яка відповідальність якщо не провів в облі ку благодійну допомогу і натуральній формі (на незначні суми) ?

EVGENIY 16:38
таня, розумні люди придумають і відповідальність і може і ще що небуть ))

Ольга 17:07
СДО працює???

Ірина 17:08
EVGENIY, так 2210, а код видатків???

EVGENIY 17:10
Ірина, КПК? Ну так які там у вас є нам це не відомо

Ірина 17:10
Таня, а ми всю благодійку проводимо, спочатку розношу по КЕКВ, кодам видатків, а потім готую пакет документів на казну

Ірина 17:15
Таня, я не можу не провести пісок, він же ставиться на облік в матеріалістів, тому повинен проходити і по казні

вікторія 17:53
чи нараховується єсв на соц.побут.мат.допомогу? дякую

Ліля 18:00
Чи справді була масована атака на СДО ?

Відповісти

Повернутись до “Архів чату buhgalter.com.ua”