Всім привіт)
Людмила 07:39
Доброго ранку!
Олександр 08:15
Добрий ранок колеги!
Школа_1 08:31
Доброго ранку) Чи обовязково оплачувати вечірні години?
ДОР 08:34
якщо працівник не хоче їсти то ні
олена 08:36
доброго ранку, всім вдалого дня
Терцентр 08:53
Добрий ранок. Чи входить у когось в Є-звітність?
Валентина 08:53
Доброго ранку!Підскажіть будь ласка, чи зберігається спец стаж держрслужби,якщо людина знаходиться без збереження згідно довідки мсек по догляду за дитиної
Валентина 08:54
Я маю на увазі як показувати її в об'єднаній звітності із ознакою де спецстаж чи ні
Валентина 08:56
Терцентр:Входить.Звіти відправила ще 2 числа...висять не прийняті.Може просто у мене ще термін прийняття не начтав
школа_1 09:01
Валентина, вчора відправляла, все добре, прийнято
Валентина 09:03
8.53 Прошу підказати!
L 09:09
ні
Валентина 09:13
Добрий ранок! Евген підкажіть будь-ласка скачали кошторис з сайту на 2024 рік, але не можемо роздвинути ячейки з 33 по 38, щоб розписати по видам доходів надходження від плати за послуги спеціального фонду 25010000. Дякую.
Іра 09:19
Добрий ранок, колеги! Я правильно розумію, лікарняні від ПФУ за 2023 рік показую лише в 3 дс в інші надходження і витрати по необміних?
EVGENIY 09:21
Валентина, Виділіть комірки і настигніть праву кнопку і там ВІДОБРАЗИТИ
EVGENIY 09:21
Доброго ранку, всім гарного дня
123 09:23
Добрий день. Підкажіть проводка Дт5111Кт7511-робиться кожного року при нарахування амортизації?
Юлія 09:24
Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка. Орендар повертає відшкодування комунальних за минулий рік. Я повертаю в дохід бюджету . Які проводки?
Валентина 09:24
Євген, кнопка відобразити не активна.
Юлія 09:26
123, ми кожного року так робимо. Ви ж маєте на увазі матеріальні цінності від надходження натуралки, подарунків?
Таня 09:26
Іра, так р.3090 та р.3180
EVGENIY 09:26
Валентина,
EVGENIY 09:27
123, така проводка робиться тільки на знос на безкоштовно отримані як гранти та дарнуки, також вона робитья на ІНМА коли знос нараховуєте теж на дарунки, по ІНМА знос не в кінці року
Валентина 09:28
Зняла защиту листа тоді вийшло. Дякую.
Олена 09:30
Доброго дня, колеги. Допоможіть з такою ситуацією. З 1 січня скорочується посада комірника, ми провели інвентаризацію, склад дуже великий, тому вона почалась раніше дня звільнення, з початку інвентаризації руху по складу не було. Інвентаризація проведена, підписана всіма членами і мво.
Олена 09:31
На наступний день людина, посада якої скорочується, взяла лікарняний. Акт приймання-передачі не підписаний, так як людина в звя'зку з лікарняним не звільнена
Олена 09:32
питання: ми можемо підписати акт приймання-передачі тільки в день звільнення, коли та людина вийде з лікарняного? чи можна раніше якусь розписку про приймання?
123 09:32
EVGENIY, Юлія, так я мала на увазі на натуралку. Дякую.
Терцентр 09:34
Пыдкажіть як рахувати компенсація за невикористану відпусту у даному випадку? працівник прийнят 08.01.2024 звільняються 30.01.2024
Юлія 09:39
Підкажіть, посадові оклади за ЄТС2024 рік затверджені офіційно?
Валентина 09:40
Добрий день.Підскажіть будь ласка штатні розписи затверджуєте по нових окладах чи по старих?цікавить по тарифній сітці?
789 09:44
Добрий день підскажіть будь ласка на який рахунор віднести фільтер мережі (подовжувач) вартість 600 грн?
EVGENIY 09:47
789, 1113 або1812
EVGENIY 09:48
Юлія, ні, ще чекаємо на постанову
Оля 09:49
облік погосподарських книг
789 09:49
EVGENIY, Дякую
Юлія 09:50
Добрий день. Чи має право вихователь садочку на 1.1 ставки працювати за сумісництвом на 0,5 ставки муз.керівника?
Терцентр 09:51
як рахувати суму компенсацію нев.відп. з мінімальної з/п якщо працівник приймається і звільняється у лютому цього року?
* 10:08
Звіт форма 5-дс. Виробничі запаси Чи потрібно ставити з рядка 500 гр. 4 вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду (503)?
Марина 10:12
Доброго дня. В грудні списується благод.допомога, отриманная після 2017 р. Підскажить проводку по 5111/5512 брать 100% или 50% (тк на рах.5111 знаходиться 50% від сумми благ.допомоги)
бухгалтер 10:14
Колеги, якщо директору тарифний оклад залежить від кіл-ті людей на обслуговування, то хто має йому його встановити і видати наказ...сам собі???Наказ 308/519!!!
Юлія 10:16
Марина, за загальними правилами, необхідно донарахувати останні 50% у місяці списання та списати повну суму
Юлія 10:19
Марина,
Наталя т-ц 10:21
бухгалтер, так згідно 308 наказу по групі з оплати праці і встановлюється 18 розряд. хто складає штатний розпис вносить його туди і затверджуєте
EVGENIY 10:22
Марина, по ІНМА перед списанням нараховують другу половину зносу і там буде друга проводка 5111 75111, тому на 5111 не буде нічого
Юлія 10:25
Добрий день. Чи може вихователь садочку, який працює на 1.1 ставки працювати за сумісництвом на 0,5?
Іванка 10:43
Добрий день! Ми сільська рада, чи можна видавати аванс на госп.потреби?
Марина 10:45
при отриманні благод. проводки 1)1112/2117-100%7511/5111-100%,5111
Марина 10:47
Извините, не дописала
Іра 10:48
Відпустка без збереження з/п стаття 12 частина 3 зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку???
EVGENIY 10:49
Марина, а що це за проводки такі? Чому ви самі таки зробили? Навіщо в цих проводках 7511 5111 якщо ви не нараховували знос, коротше ви все переплутали, питати треба було коли оприбутковували а не тепер коли списуєте
Іванка 10:52
Чи є оновлення РМ...не можу зайти на сайт ДКС
EVGENIY 10:52
Іванка, ще не має, скоро буе
Іванка 10:52
EVGENIY: дуже вдячна
***** 10:52
Іванка, оновлення швидше тут буде чим на сайті ДКСУ ))
EVGENIY 10:52
Іванка, ви б уже налаштували фіт бюджет і там працювали
Ксю 10:52
Підскажіть як розпочати роботу в Мережі PM, копія з 2023р.,щоб ввести кошторис?
Іванка 10:53
Ксю:я жду оновлення
Оксана 10:53
Доброго дня, підкажіть будь ласка, на який рахунок краще поставити сверла до дрельки для підшивки документів, як мшп чи запасні застини?
EVGENIY 10:53
Ксю, ще не відомо яке онолвення буде, деякі пишуть що треба буде встановлювати заново, але це не точно
Ксю 10:53
Ждем.Дякую
костя 10:54
Доброго дня, підкажіть будь ласка, на який рахунок краще поставити сверла до дрельки для підшивки документів, як мшп чи запасні застини?
EVGENIY 10:54
Поясніть мені нафіга ви мучаєтесь з Мережею якщо це все можна робити в ФІТ Бюджеті безкоштовно, ви якісь садісти? Любите знущатися над собою?
костя 10:54
МШП
костя 10:55
Сверла
Іванка 10:55
EVGENIY:я пробвала..заберає багато часу налаштування
EVGENIY 10:55
Іванка, 5 хвилин максимум, там є підтримка можна запитати якщо не зрозуміли щось, а по мережі у кого питати?
Іванка 10:55
EVGENIY:розпочала та й бросила...
костя 10:57
Скажіть будь ласка грузову машину при нарахувані амортизації віднести до подвижного состава з корисним використанням 20 років чи просто автомобіль грузовий з терміном використання 7 років???
костя 10:59
EVGENIY як би ти зробив?
EVGENIY 11:01
костя, 1812
EVGENIY 11:02
сверла на 1812
костя 11:02
так так, з цим згоден. але це не моє питання...
костя 11:03
EVGENIYя про грузові машини питав!
EVGENIY 11:03
костя,
Оксана 11:06
лікарня пенсійного фонду у 2Дс не ставляться ж ніде?
Оксана 11:07
за рахунок пенсійного мала на увазі
бухгалтер 11:09
Наталя т-ц, тобто, на тарифікаційну комісію пишеться доповідна, скільки людей на обслуговуванні, встановлюється комісійно і проставляється в штатці без наказу?????
EVGENIY 11:12
Оксана, ні
Оксана 11:13
EVGENIY, дякую
Ірина 11:25
Добрий день. Працівник поїхав у відрядження 26 грудня, відповідно було зареєстровано зобов'язання в казначействі. 27 грудня було здійснено оплату авансу на відрядження. Дата погашення стоїть січень 2024. Коли працівник має подати авансовий звіт 29 грудня чи 1 січня.
Марина 11:26
оприб. гуманітарки :1112/2117-100 грн,7511/5111-100 грн,8014/1412-50грн
Марина 11:26
5111/7511-50 грн,
Марина 11:27
Правильно?
Іванка 11:29
EVGENIY, підкажіть на 10:43
Normal 11:30
Підкажіть квартальна премія в об`єднаній звітності ділити на місяці чи вказувати тільки в якому нарахована?
EVGENIY 11:34
Іванка, що таке аванс на госпотреби? Ви маєте на увазі під авансовий звіт видавати кошти на закупівлю чогось?
EVGENIY 11:34
Normal, в місяці нарахування, ділять тільки відпустки і лікарняні
Normal 11:35
EVGENIY, спс
EVGENIY 11:35
Марина,
EVGENIY 11:36
Марина, да правильно тепер
Іванка 11:36
EVGENIY, так
EVGENIY 11:37
Іванка, я взагалі відношусь до тих людей який вважає що такі маніпуляції по авансовому звіту треба заборонити , я би ніколи таке не робив
Іванка 11:38
EVGENIY, зрозуміла, дякую!
EVGENIY 11:40
Іванка, але якщо у вас таке прокатує при перевірках, то можете робити це тільки моя особиста думка.
Ірина 11:42
Аванс на відрядження перераховано на зарплатну картку працівника в такому випадку рахується як виплата готівки? І в який термін має звітувати працівник 3 банківських чи 10?
Іванка 11:43
EVGENIY, така виникає ситуація, наприклад з конвертами...Оплата не проходила, а конверти потрібні Як варіант видати аванс під звіт, а згідно звіту оприбуткувати
Марина 11:49
А взагалі десь є щось почитати про видачу коштів під звіт окрім на відрядження? Коли і як це можливо?
EVGENIY 11:50
Іванка, по конвертам ще куди не йшло, просто є випадки коли і картриджі заправляють і ремонтують, чому я проти тому що тут не має договору і виходить що таким чином будь що можна сплатити, а як же контроль ціни оприлюднення договору і все інше
Марина 11:51
EVGENIY, так любу закупівлю можно провести) і тисячі на канц. товари перерахувати і піти й купити в магазині..
EVGENIY 11:52
Ірина,
EVGENIY 11:55
Марина, пункт 13 про це
Ірина 11:57
иак коли має бути звіт на протязі 3 чи 5 банківських днів? перевитрати коштів немає.
Марина 11:59
EVGENIY, ну так там все чітко прописано, що готівка тільки на видатки які не можуть бути проведені безготівково..
EVGENIY 12:00
Ірина, я ж вам дав посилання там про це написано
Оксана 12:02
при заповненні 1 розділу 2ДС, ввожу дані в рядок 2500(освіта), а протоколвибиває помилку - Код 2500 має суми: гр.3=>8348157 Заборонено заповнюнювати дані. В когось так було, бо коли прибираю суму, то все норм?
Оксана 12:02
2 розділу маю на увазі
Ірина 12:07
дякую
Оксана 12:08
Щоб списати поламану електроплиту (є дефектний акт) потрібно ще акт на утилізацію ? Чи можна без нього списувати?
Олена 12:11
Іра, з 24.12.2023р. не зараховується
Оксана 12:11
І чи обовязково треба дефектний акт щоб списати старі меблі (рахунок 1113)? Чи достатньо буде тільки внутрішнього акту огляду ?
EVGENIY 12:12
Оксана,
EVGENIY 12:15
Оксана, прям стаття про старі меблі
Інна 12:32
Пдкажіть, будь ласка, в минулому році отримали безоплатно ОЗ, при нарахуванні амортизації в кінці року, не зробила проводки Д5111 К 7511 та Д7511 К5511. Роблю їх в цьому році. Чи потрібно ще якісь проводки?
EVGENIY 12:36
Інна, такі проводки обов'язково робити разом адже вони для цього і потрібні щоб не впливати на фінрезултат а у вас тепер і в минулому році і цьому вони впливають на нього
Оксана 12:36
підкажіть 12:02, 12:03
Інна 12:41
EVGENIY, підкажіть як виправити?
бух 12:42
підскажіть який оклад в прибиральника приміщень РДА та у водія ? завідувача господарства
Інна 12:42
EVGENIY, на МНМА зробила, бо там відразу знос, а на ОЗ в кінці року забула
Мирослав 12:50
Доброго дня, допоможіть, будь ласка. Стикаюсь вперше у попереднім балансі Ф5дс розділ 13 зазначені суми в рядку 1331. Звідки ці суми брати
Мирослав 12:50
і що це за суми такі
* 12:52
Мирослав. Це сума договорів укладених вами протягом 2023 року
Мирослав 12:55
*, я правильно Вас зрозумів усі договори (КЕКВ 2210, 2220, 2240, 2270) чи тільки по якихось кеквах
Тетяна 12:55
Доброго дня, підкажіть будь ласка, проводки за виконання робіт з розробки проект. кошт. документації об"єкта -реконструкція, де можна почитиати.
* 12:55
Так, всі КЕКВ
* 12:57
Мирослав. Якщо були додаткові угоди на зменшення суми договору, то це потрібно врахувати
Мирослав 12:59
*, а є десь якась шпаргалка де б всі ці нюанси були описані
Валентина 13:00
*:навіщо...взяти порахувати по ф.2,4-1,4-4 всі КЕККВ за виключенням зарплатних...от і все
Валентина 13:00
я маю на увазі 2210,2240,2270
Олена О 13:00
Доброго дня. Що це за новий код доходів 25020500?
Валентина 13:02
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майнові права інтелектуальної ...
Мирослав 13:02
Валентина, тобто медикаменти КЕКВ 2220 не включати чи також у цю "збірну солянку"
Валентина 13:02
включати
Валентина 13:02
те,що ви платили по договорам
* 13:05
Мирослав. Шпаргалки не бачила. Так мені пояснила казначей , коли повертала звіт.
Валентина 13:18
Мирослав: шукайте тут в закладках "Шпаргалки"
Ксю 13:20
є-звітність працює у вас?
***** 13:21
Ксю, ні
Юлія 13:22
Ксю, і в мене ні
Ксю 13:23
ясно.все як завжди...
Larisa 13:23
Ксю, е-звітність не працює
ІННА 13:25
Доброго дня щось не можу увійти в статистичний кабінет ,підкажіть терміни 1-ПВ ,які бо 7-ме число неді ля
Ната 1 13:29
Оксана, 12.02 теж таке було, виходила кілька раз з е-звітності і потім дало поставити , протокол без помилок
Наталя 13:30
ІННА, 1-ПВ (міс), (кв)-10.01.24
дарина 13:33
ІННА, на 08.01.2024 р.
ІННА 13:33
Наталя, ДЯКУЮ
ІННА 13:33
дарина, ДЯКУЮ
EVGENIY 13:39
Інна, ну ви правильно все робите тепер вирівняється в цьомук році
EVGENIY 13:44
Мирослав,
Раїса 13:46
Доброго дня! Мир Вашому дому! Скажіть в кого робить є-звітність
Любов 13:50
Раїса, не заходить ні СДО, ні є-звітність
Бух 13:50
Любов, яерез оперу щойно зайшла
Зоряна 13:52
не заходить є звітність
Любов 13:53
Зоряна, пробуйте, щойно пустило
Оля 13:57
Доброго дня, підкажіть будь ласка який нараховується знос відсоток на нематеріальні активи
Наталя 13:59
ІННА, 1-ПВ в табелі стоіть 08.01.24 а в кабінеті- 10.01.24
ІННА 14:00
Наталя, Дякую
Тетяна 14:07
Доброго дня! Підкажіть з яким кодом помилки робити РК до зареєстрованої ПН, якщо в ПН була одна номенклатура товару а тепер треба додати нову номенклатуру з ціною і кількістю?
Тетяна 14:07
Доброго дня, оплата за розробку ПКД по реконструкції я проводила по 2313 5411,1311 6211, 6211 2313 і все, чи потрібно ще якісь проводки робити, якщо самі роботи по реконструкції ще не виконані.
Валентина 14:08
СДО не працює
Ксю 14:10
Валентина, у мене і сдо ні є-звітність не працює
Юлія 14:15
Тетяна, виготовлення ПКд це витрати поточного періоду, а саме 8013 ч и 8113, в залежності від фонду по якому проводили видатки.
EVGENIY 14:16
Юлія, ну або їх включають у вартість об'єкта і тоді відносять на 1311
Тетяна 14:17
Юлія, витрати поточного якщо кап.ремонт, а реконструкція у вартість об"єкта. 1311,
Тетяна 14:20
EVGENIY:як правильно??? ДЯКУЮ.
Юлія 14:21
EVGENIY, можна й так. Але так як роботи будуть проводитися в наступному році, то я вважаю що це повинні бути витрати поточного періоду.
EVGENIY 14:22
Юлія, не важливо коли будуть роботи, якщо прийняти рішення списати на витрати то списуємо на витрати, якщо прийнято рішення включити у вартість ОЗ то відносимо на 1311, і це ні як не залежить від дати коли там щось модернізують
Юлія 14:23
Доброго дня. Підскажіть будь ласка проводки в листопаді отримали гум допомогу( зарядна станція 22342 грн та батареї акумуляторні 16808 грн. Які відобразити в бух обліку?. Дякую
Тетяна 14:28
Юлія, на сайті є стаття про оприбуткування гум. допомоги, тут все розписано 10 2117, 2313 7511, 7511 5111 , 2117 2313, 5111 1411, 8014 1411, 5111 7511, 7511 5511, 5511 8014
Яна 14:29
доброго дня, чи працює є-звітність
Ксю 14:29
Яна, у мене ні
Віка. 14:30
Добрий день, скажіть будь ласка яка постанова щодо нової ЄТС
EVGENIY 14:31
Юлія,
EVGENIY 14:31
Віка., постанова та яка і була 1298 , до неї ось ось внесуть зміни всі на це чекаємо
Віка. 14:32
Щиро Вам дякую EVGENIY
Юлія 14:36
Дякую. Але ми в 2021 році не робили цю проводку5111 7511, Чи потрібно зараз
EVGENIY 14:38
Юлія, а чому ви її не робили?
Світлана 14:39
Добрий день, може у когось був такий випадок. наші деякі працівники хочуть внести в колективний договір норму про відсутність на роботі 1 вересня кожного року та на останній дзвоник кожного року. Як це правильно оформити?
Валентина 14:39
Юлія:а як ви звіт зробили?
Марина92 14:41
А чи є вже нова версія Фіндокументів на 2024 рік? хтось бачив? чи можна брати за 2023 рік??? зазвичай спочатку року дають нову, але сайт казни не працює подивитися немає як
12345 14:43
EVGENIY, обмеження на придбання авто 600 тисяч, до первісної вартості включаються витрати на перереєстрацію, ці витрати мають бути в межах 600 тисяч, чи можуть бути зверх?
123 14:44
Валентина, щасливі ті що не робили тієї проводки. скільки було проблем з казною. взагалі суті її не розумію.
ВІКА 14:45
EVGENIY, хто має прийняти рішення стосовно ПКД на 8013 чи 1311, має бути десь прописано?
Іра 14:49
Марина92, є вже давно. я оновила ще три дні тому
Валентина 14:50
Іра:де ви взяли?
ЛюдКа 14:50
Всім привіт!!!
ЛюдКа 14:51
Є-звітність працює? не можу зайти.
Валентина 14:51
ЛюдКа: ні
Іра 14:51
Валентина, на сайті казни в розділі оновлення
Валентина 14:52
Іра: там 9 оновлення
ЛюдКа 14:52
Валентина:
ЛюдКа 14:52
Дякую
Ксю 14:53
Тетяна, а що за проводка 5111 1411?
Марина92 14:54
Іра, дякую. Просто від ранку не могла зайти на їх сайт
Валентина 14:54
Марина92: там старе оновлення
Іра 14:55
Марина92, так.. я теж зайшла зі 48996 спроби
EVGENIY 14:56
Іра, вишліть мені будь ласка те онолвення budgetglavred@gmail.com, автор проги просто для тестування надав її деяким, тому не треба швидити
Юлія 15:07
Нараховано амортизацію на безоплатно отриманий МНМА при передачи його в експлуатацію (7500 грн х 50 % = 3750 грн)8014-14123750 грн Водночас другий запис5111-75113750 грн
Юлія 15:31
Не працює нічого. Єзвітність не працює, сайт казначейства не працює. У всіх так?
Валентина 15:32
Юлія:не працює...зато об'єднану звітність здала :)
Любов 15:38
Юлія, Кропивницький працює СДО
Дарія 15:39
в кінці року відбулося повернення кошторисних призначень, допоможіть будь ласка написати потрібні проводки а також в яких ордерах їх відобразити??? Дякую!
Марина 15:41
Дарія, проведення зворотні фінансуванню
EVGENIY 15:41
Дарія, кошторисні призначення до бухобліку відношення не мають це планування
EVGENIY 15:41
Дарія, відкриті асигнування і кошторисні призначення це різні речі
Марина 15:41
EVGENIY, ну трохи не так висловилась)
Дарія 15:42
добре, відкриті асигнування, кошти списані з рахунку
EVGENIY 15:42
Дарія, 7011 2313 або 5411 2313 в залежності які ви робили проводки при отриманні асигнувань
Бух 15:43
Допоможіть!!!! Передаємо модульну споруду за рахунком 1018. Які проводки?
EVGENIY 15:43
Марина, ну я виправив суто с просвітницькою метою
Дарія 15:44
Дякую! цю проводку я написала, а тепер мені потрібно в 17 меморіальному якось закрити цю суму і щоб у звіті 2-дс рядок 2010 відповідав сумі з головної книги
EVGENIY 15:44
Бух, передати модна внутрівідомчо а можно не внутрівідомчо, і проводки будуть здається різні
Бух 15:45
EVGENIY, не внутрівідомчо
EVGENIY 15:45
Бух, значить це ВИБУТТЯ тобто те саме що і списання
Олена 15:46
Черкаська область Є-звітність не працює((
EVGENIY 15:46
Бух, пункт 1.31
EVGENIY 15:47
Дарія, якщо ви зробили цю проводку то у вас все повинно відповідати, просто цікаво а що ви дивитесь в головній? Ви закриваєте 7 і 8 клас що кварталу?
EVGENIY 15:48
Бух, і пункт 1.32 не забудьте ))
ЮЛІЯ 15:48
доброго дня. підкажіть будь ласка, до якого числа можна працювати без бюджетного паспорта?
наталія 15:52
доброго дня. підкажіть будь ласка хтось працює в програмі МережаМ (цікавлять саме Розподіли). Як на розподілі змінити Код коштів? Має бути 01-загальний фонд, а пише 0.
ВІКА 15:56
Тетяна,то на який рахунок Ви відносите ПКД по реконструкції 8013 чи 1311?
EVGENIY 15:59
наталія, все вірно пише 0 це і є загальний фонд
Раїса 16:04
Підскажіть хто знає коли запрацює Є-звітніть
Нат 16:05
Підкажіть хто відправляв розпис через систему СДО, чи можете підв'язати скановану копію підстави, бо у нас викидає помилку
Інна 16:12
EVGENIY, підкажіть ще, будь ласка. Зробила коригування (д5111 к 7511; д7511 к 5511 на суму 2500). Якщо в цьому році не було ні списання,ні придбання ОЗ, чи правильно, що в накопичений фін.результат в мене попаде оця сума корегування (2500) мінус річна амортизація (1616,30), тобто д5511 к5512 883,70 (2500 - 1616,30)?
Олена 16:15
Нат, ми розписи відправляли, але скани не підкріпляли, бо їх не просили
ВІКА 16:15
EVGENIY, підскажіть, щодо ПКД, має бути наказ де буде вказано куда відносити вартість ПКД НА 1311 ЧИ 8013?
EVGENIY 16:21
ВІКА,
EVGENIY 16:23
Інна, да ви по суті зараз приведете все у відповідність тобто зменьшите свій фінрезультат на суму помилки що зробили в минулому році коли не провели доходи в момент нарахування зносу
Інна 16:28
EVGENIY, Дякую за допомогу!!!
Євген 16:28
Доброго дня. Якщо ОМС опалює приміщення газом ОРЕНДАРі повинні платити за відшкодування природ. газу чи за послугу опалення приміщення.
Євген 16:31
EVGENIY, підкажіть будь ласка
наталія 16:31
EVGENIY, в довіднику кодів коштів загальний фонд значиться під цифрою -1, а під цифрою 0 - невизначений код коштів. При друкуванні розподілів код коштів завжди був 01 (це в К-files). А в МережіМ тепер код 0?
EVGENIY 16:35
наталія, загальний фонд це код кошті 0 вже дуже давно, те що в довіднику ще не означає що це вірно в довіднику 1 але вірно 0, тому в мережі нуль і стоїть хоча обираєте один,
наталія 16:36
EVGENIY, Зрозуміло. Дякую.
EVGENIY 16:36
Євген, якщо ви платите за газ то і відшкодовують вам за газ, у вас повинен бути договір на відшкодування
Інна 16:37
EVGENIY, а треба ці корегування показувати у ф.4 дс у р. 4020 виправлення помилок?
EVGENIY 16:38
Інна, форма 4дс сама безглузда форма, це у вас не коригування
Інна 16:39
EVGENIY, дууууууже дякую!
ВІКА 16:50
EVGENIY, дякую, я це вчора прочитала, переглянула накази, щодо затвердження ПКД, ніде не знайшла в наказах куда її віднести
Нат 16:50
Олена, дякую, наше казначейство просило, але вже як є...
EVGENIY 16:52
ВІКА, треба розуміти економічну суть що там у вас відбувається, я вже не пам'ятаю що там з ранку питали )))
ВІКА 16:56
EVGENIY, Виготовлення ПКД реконструкція перекриття адмін будівлі
EVGENIY 17:00
ВІКА, ви будете потім вартість реконструкції відносити на вартість будівлі? Якщо так то і ПКД відносте на 1311 і потім вартість реконструкції додоаста до 1311 і потім вже по завршенню робіт всю суму віднесете на вартість ОЗ
ВІКА 17:06
EVGENIY, після проведеного ремонту вартість будівлі має змінитися) тому потрібно віднести на 1311 ПКД (на мою думку) то це потрібно прописати в наказі при затвердженні ПКД так ?
Інна 17:21
Доброго дня, шановна спільнота, підкажіть будь ласка, державний сектор, МНМА - 1113 р-нок, вартісний критерій до 20000,00 грн. на який нормативний документ спиратися?
EVGENIY 17:37
ВІКА, не обов'язково
EVGENIY 17:38
Інна,