Архів чату за 08.01.2024 пн (161)

Тут зберігається архів спілкування в чаті на порталі
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марина 07:48
Всім привіт)

оля 08:07
привіт!

Валентина 08:32
Доброго ранку!

Людмила 08:37
Всім доброго ранку!

Олена 08:43
Доброго ранку. Як краще замінити посаду секретар-друкарка в школі відповідно до класифікатора? (Трішки це питання випустили з уваги)

Наталія 08:44
Олена, секретар навчальної частини

МЕДИК 08:49
Доброго ранку. Підкажіть будь-ласка, як краще виправити помилку: в грудні 2023 року помилково застосувала ПСП до декількох працівників. Звіт за 4й квартал ще не відправляли. Буду дуже вдячна за пораду

школа 08:57
Добрий ранок. Чи може бібліотекар (повне навантаження 40год) заміняти вчителя(освіта є) у свій робочий час?

Олена 08:57
Дякую

Людмила 09:22
Олена в нас управління освітизамінили на Офісний службовець(друкування)

Нат 09:23
Поділіться досвідом, передаю по СДО кошорис установи, що варто долучити як сканкопію до електронного документа?

Ксю 09:28
Нат, Сам кошторис та план асигнувань

Оксанка 09:32
Доброго всім ранку))

Нат 09:33
Ксю, змокрими печатками та підписом?

Ксю 09:33
Нат, Так

Ксю 09:34
По ЄТС рахуємо по старому,,,ще не прийнята?

Наталія 09:36
Добрий день. Підкажіть , будь ласка, оскільки зміни в дод.1 Постанови КМУ 1298 не прийнято , зарплату пед.працівникам рахуємо по старому.

EVGENIY 09:38
Наталія, рахуйте зараз аванс по старому, до кінця місяця ухвалять зміни і зарплату вже будете по новим робити

Нат 09:38
Ксю, дуже вдячна

EVGENIY 09:38
доброго ранку, всім гарного дня

Міра 09:43
Добрий день! чи змінились оклади у водія та прибиральниці в державних органах з 01.01.2024?

Ніка 09:51
Добрий ранок!

Ніка 09:51
Де скачати РМ 2024?

EVGENIY 09:56
Ніка, ще не має оновлення, деяким роздали тестове

Світлана 10:00
Колеги, доброго ранку. Підкажіть будь ласка скільки символів зараз в платіжній інструкції? раніше було 160, зараз більше наче, не можу знайти точну кількість. Дякую

EVGENIY 10:05
В свіжих оновленнях є МережаМ тестова, у кого нетерплячка можете пробувати

EVGENIY 10:06
Світлана, три рази по 160

EVGENIY 10:06
Світлана, 480

Галина 10:09
Добрий день! Шановні колеги підкажіть будь-ласка на території школи своїми силами збудували тимчасове укриття, як правильно поставити на об лік

Світлана 10:14
Олена, ми міняли на секретаря. Офісний службовець (друкування), як радили Вам змінити, відсутній у тарифній сітці - як Ви будете йому встановлювати оклад?

Оля 10:14
Допоможіть будь ласка у такому питанні Працівник прийнятий на роботу 04.12.23 р звільнився 04.01.24р. Як порахувати компенсацію за 2 дні невикористаної відпустки : за грудень- 28 кал.дн сума-6380,95, за січень- 3 кал.дн.сума-926,09

натли 10:15
EVGENIY, ух ти тепер будемо писати скільки влізе. а не пр.кап.рем....😊

Іра 10:15
EVGENIY, а як встане криво? чи ризикнути?😤

EVGENIY 10:16
натли, та ні не будете, воно то дає писати 480 вже з квітня 2023 року, але СДО здається ще не доопрацювали і там видно тільки 160

EVGENIY 10:17
Іра, там встановлює нову версію в нову папку і із старої треба перенсти налаштування, я вже зробив, все нормально, тобто стару версію не зачипає

EVGENIY 10:18
натли, але ви можете спробувати і нам розповісти може вже і доопрацювали

МЕДИК 10:20
Підкажіть будь-ласка, як краще виправити помилку: в грудні 2023 року помилково застосувала ПСП до декількох працівників. Звіт за 4й квартал ще не відправляли. Буду дуже вдячна за пораду

EVGENIY 10:24
МЕДИК, а ви впевнені що помилково?

EVGENIY 10:28
МЕДИК, робіть перерахунок, в звіті я би показував правильні сумі, таким чином у вас буде недоплата, в січні утримуйте з них зайво недоутриманий ПДФО і перерахуєте більше і закриєте недоплату пдфо

МЕДИК 10:33
EVGENIY, а можна доплатити недоутриманий ПДФО до 20го січня і відзвітувати після 20го числа за 4 квартал уже з цими сумами? Наче помилки і не було?

Валентина 10:41
EVGENIY:Що значить тестова версія? Будуть зміни,чи не коректно працює??

А де знайти тестову? 10:51
А де знайти тестову?

we 10:52
МЕДИК, у вас все одно буде недоплата по ПДФО. Перерахований ПДФО це лише проплата за грудень.

Валентина 10:54
Свіжі оновлення

Валентина 10:56
EVGENIY:Якось по іншому треба робити оновлення?

EVGENIY 10:58
Валентина, там інструкція в архіві

Еллена 10:58
Валентина, щодо оновлення - мені сьогодні відповіли, що оновлення, яке є з помилками , його доопрацьовують, терміни виконання- не відомі

EVGENIY 10:58
МЕДИК, ви ж аванс будете платити вважйте що в нього доплатили

Катя 11:00
ДД, підкажіть суми простою і дні простою виключати при розрахунку розрахункових? (простій оплачувався 2/3 окладу)

вікі 11:02
доброго дня. чи вже затвердили ЄТС на 2024 рік?

EVGENIY 11:03
вікі, ні

вікі 11:03
затвреджувати по старих окладах чи чекати?

EVGENIY 11:04
на рахунок ЄТС проект постанови оприлюднили 12 грудня на скільки я знаю то місяць на пропозиції, отже десь 12 січня цей місяць пройде і його будуть приймати

вікі 11:05
EVGENIY, дякую

Світлана 11:13
EVGENIY, дякую

Таня 11:19
У когось працює кабінет статистики ?

Ксю 11:27
Підскажіть як імпортувати юридичні зобовязання В СДО

EVGENIY 11:29
Еллена, тому я спеціально написав тестова версія, у багатьох нетерплячка

Віктор 11:33
кабінет статистики не працює

Оля 11:35
Допоможіть будь ласка у такому питанні: працівник прийнятий на роботу 04.12.23 р звільнився 04.01.24р. Як порахувати компенсацію за 2 дні невикористаної відпустки : за грудень- 28 кал.дн сума-6380,95, за січень- 3 кал.дн.сума-926,09.Потрібно брати тільки грудень чи і січень?

Марина 11:37
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи працює кабінет респондента в Укрстаті??

керр 11:38
Оля, з посадового окладу*12/365

Лінк 11:41
керр, а як що посадовий менший за мінімальну зарплату то 7100*12/365 хіба не так?

керр 11:43
Лінк, так)

Лінк 11:43
керр, 😉

Оля 11:50
Лінк, керр, дякую

Інна 12:03
Доброго дня. Підскажіть будь ласка: форма 2дс, чи потрібно доходи від продажу активів зменшувати на капітальні видатки? Чи потрібно благодійні внески зменшувати на капітальні? Якщо так, то де їх потрібно відобразити (капітальні видатки)

EVGENIY 12:06
Інна, https://fit.com.ua/help/zvitnist/finans ... forma-2-ds

EVGENIY 12:06
Інна, все повинно бути так як у вас в обліку

EVGENIY 12:07
Інна, по благодійним внескам потрібне уточнення, вам дали кошти благодійні і ви купили на них ОЗ? Чи вам дали ОЗ?

ЛЮДА 12:07
Доброго дня, підскажіть, що чути з підвищенням тарифного розряду з 01.01.2024?

Валентина 12:24
Якщо не прийшла відповідь про затвердження нових окладів згідно класифікації...що хто робить?

Валентина 12:24
держслужба

Тетяна 12:26
Добрий день. Підскажіть будь ласка, який строк корисного використання ноутбука вартістю 26800 грн.?

777 12:27
Добрий день. Побачила, що зробила помилку у розрах. перших відпускних на початку 23р. але після того були ще дві відпустки і вони також получаються неправильно. дорахувати самостійно я в цьому році вже неможу. Хоч там і пару гривень.Зараз людина йде у відпустку. Алев розрахунку теперішніх відпускних я можу показати правильні суми,які би мали бути?

Інна 12:31
Нам дали ОЗ як благодійна допомога

777 12:31
наприклад в серпні зарплата з відпускними була 10000 грн, а мала бути 10005 грн. чи можу я в цих відпуских поставити 10005?

Інна 12:33
тобто я зрозуміла так: якщо ми не оприбутковували через рахунок 5411 то я ставлю доходи без зменшення

Ксю 12:41
Хтось реєстрував зобовязання в СДО?Чомусь не імпортує

Таня 12:41
Інна, я зменьшувала. Є стаття від 03.01.23 по благодійній в фінзвітності. Пошукайте на сайті

Світлана 12:42
Тестова версія Фіндокументи від 05.01.2024 року помилка не зберігає на флешку dbf файл. Хтось щось пробував?

Надія 12:48
Світлана:пробувала зберігати кошторис,зберігає

* 12:51
Де знайти тестову версію Фіндокументи

Надія 12:52
а юридичне не зберігає

Валентина 12:56
Скажіть будь- ласка, а у фін документах формує план використання помісячний і річний бо у фіт бюджеті такого непередбачено тільки асигнування ? Дякую

Н.А. 13:04
Тетяна, 10 років. Подивіться додаток 1 до Метод. рекомендацій, де вказані строки

Тетяна 13:12
Н.А., дякую

Ксю 13:18
Надія, В мене теж не зберігає

Марина 13:44
Інна, Таня, гадала що розібралась з благодійною. Читаю вашу переписку і знову заплуталась..... зменьшуєте доходи на суму внесеного капіталу, тобто ОЗ і МНМА... так 5111 зменьшений на суму нарахованого зносу якщо отримували МНМА. то тоді як?

Марина 13:45
так доходи і так зменьшуются післі проведення 7512-5111, чи я не правильно розумію?

Марина 13:46
В мне сальдо по 75 те що іде в фін рез і в 2ДС це залишились запаси отримані та амортизація нарахована на МНМА.

EVGENIY 13:58
Валентина, план використання для отримувачів, а отримувачі не бюджетники, а фіт бюджет для бюджетних установ

EVGENIY 14:07
Марина, 2дс це звіт про доходи та витрати, навіщо ви тут запаси приплітажте? Запаси це запаси, а доходи це доходи. Ви ж самі собі ускладнюєте і облік і розуміння бухобліку і звітності

EVGENIY 14:08
Доходи у вас на рахунках 7 класу от що у вас там є те і ставте в 2дс не треба рахувати для цього запаси, а витрати на рахунках 8 класу от і ставте з них в звіт

EVGENIY 14:10
Якщо ви отримали асигнування 2313 7011 і потім знімали їх, тому що купували Оз ви робили 7011 5411 і це знімало з доходів

Ірина 14:23
чи є вже оновлення РМ?

ГАННА 14:23
підкажіть будь ласка станом на 01.01.2023 була кред заборгованість по 2240,фактичні видатки мають бути менші на ту суму так від касових??

EVGENIY 14:23
навіть якщо ви отрмали асигнування 2313 7011 напркилад по кекв 2240 на доставку ОЗ,і цю вартість вклюбчаєте в вартість ОЗ ви знімаєте доходи 7011 5411 проводкою, і цієї суми не буде в 2дс адже доходів не має на 7011

EVGENIY 14:23
ГАННА, фактичних видатків вже давно не має

Ірина 14:24
ГАННА:Якщо кредиторська то факт більший ніж каса

EVGENIY 14:24
ГАННА, витрати пройди у вас в 2022 році тому в 2023 вже їх не буде

Оксанка 14:24
Підкажіть, оклади по ЄТС ще офіційно не підняли?

Ірина 14:24
EVGENIY: Як це немає???????

EVGENIY 14:24
Оксанка, не підняли, чекаємо ще

Ірина 14:25
EVGENIY:ЄЄЄЄЄЄЄЄЄ

Оксанка 14:25
EVGENIY, дякую

EVGENIY 14:25
Ірина, прикіньте ну не має їх з 2017 року

Ірина 14:25
EVGENIY:це у вас немає

EVGENIY 14:25
Ірина, відкрийте план рахунків і покажіть мені рахунок фактичних видатків, або відкрийте бюджетну звітність і покажіть стовпчик фактичні видатки

EVGENIY 14:26
Ірина, фактичні видатки і витрати це різні речі

EVGENIY 14:27
наприклад по старому ви купували ОЗ і одразу відносили на фактичні видатки, то зараз ви же так не робите? Де тут фактичні видатки зараз?

Ірина 14:28
Було запитання про КЕКВ 2240 та кредиторську заборгованість

EVGENIY 14:29
Ірина, да і до чого тут фактичні видатки? Ви відносите на витрати послуги а не на фактичні видатки яких не існує

EVGENIY 14:30
Ірина, ось план рахунків напишіть який код мають фактичні видатки https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... u-sektori/

Таня 14:31
Марина, я робила як ви. Сьогодні здала річний, побачимо.

EVGENIY 14:31
в старому плані рахунків це був код 801 і він мав таку назву, і зверніть увагу він був один а не ціла купа як зараз

Ліна 14:32
По зарплаті в освіті, підкажіть , бо заплуталась отаточно. Вихователь групи продовженого дня 0,5 ставки,годин як вчитель не тарифікована; як правильно нарахувати заміну класного керівництва? 25% від її 0,5 ствки?

Олена 14:33
Підкажіть СДО прауює? чи тільки в мене така проблема

ГАННА 14:36
EVGENIY, витрати будуть на рівні касових так?

Ірина 14:37
EVGENIY:Ми з Ганною зрозуміли одна одну.

ГАННА 14:38
Ірина, тобто якщо касові у мене 50 то витрати будуть касові + кред??

ГАННА 14:40
і ще одне питання ф.5дс, розділ виробничі запаси надходження за рік те, що придбано???

ЮЛІЯ) 14:59
доброго дня. потрібна допомога. в квітні місяці було помилково віднесеннно основні засоби на фактичні видатки. Як зараз можна відкоригувати ?

Галина 15:02
Ліна, ні. від цілої ставки. там вказано "без врахування навантаження"

Julia 15:03
Ліна, ні, рахуєте від її 100 % тарифної ставки.Педагогічне навантаження не впливає на цей вид доплати

EVGENIY 15:04
ЮЛІЯ), а якою проводкою?

ЮЛІЯ) 15:05
EVGENIY, Д8013, К6211. Д5511 К8013

EVGENIY 15:06
Ірина, я теж поняв і вас і Ганну але це не воскресить фактичні видатки, треба керуватися існуючим планом рахунків а не тим що колись був, змінились повністю сутності а ви досих пір не зрозуміли цього

EVGENIY 15:06
ЮЛІЯ), а якою тоді проводкою поставили на облік ОЗ?

ЮЛІЯ) 15:07
EVGENIY, не поставили, бо потрібно зробити коригуючу проводку (а я не знаю як)

EVGENIY 15:10
ЮЛІЯ), а ви річний звіт вже здали? Ви можете ще проводки провести минулим роком?

ЮЛІЯ) 15:11
EVGENIY, ні, не здали. тому хочемо відкоригувати

ЮЛІЯ) 15:12
EVGENIY, можемо проводки провести минулим роком

EVGENIY 15:14
ЮЛІЯ), а що з 5411? Ви як отримані асигнуваня показували? Проводили як 2313 7011 чи 2313 5411?

EVGENIY 15:16
ЮЛІЯ), робіть груднем бухдовідку там проводки Дт 1311 Кт 5511, віднесення на капінвестиції суми яку списали на витрати в квітні

Валентина 15:18
Вже хтось працює з тестовою версією?

ЮЛІЯ) 15:19
EVGENIY, як знять старі проводки? чи буде так вірно д8013 к6211 (-25тис.грн), д5511 к8013 (-25тис.грн.), д7011 к5511 (-25тис.грн.)

EVGENIY 15:46
ЮЛІЯ), що по 5411 ви щось проводили? Ви витрати і доходи закриваєте в кінці року чи що кварталу? Ви написали що закрили їх отже вже не треба нічого сторнувати тому я в проводку включив 5511 це тепер його треба правити

EVGENIY 15:50
ЮЛІЯ), 1311 5511, 5511 5411, далі вводите в експлутацію ОЗ 1014 1311, 5411 5111, і знос нараховуйте в кінці року 8013 1411

EVGENIY 16:15
ЮЛІЯ), ви мені не вірите і пішли у фейсбук питати? )))

ЮЛІЯ) 16:17
EVGENIY, )))))))))))))))))) шукаємо всі варіанти ))))

Наталія 16:18
Доброго дня! Хто вже здав податкову декларацію Екологічного податку? Мені написали помилку: не вірна форма бланки. Я вибирала за 4 кв.2023

EVGENIY 16:30
ЮЛІЯ), ви не вірно питаєте якщо людина не бачить що ви робили то і відповідь у вас буде така сама, думаєте я тут просто від нічого робити вам питання завдав, тепер і у фейсбуці вам так відповідають взагалі по згалям

777 16:36
EVGENIY, може ви підкажете питання 12.27

Євген 16:49
Добрий день.Підкажіть будь ласка.Якщо є приміщення яке здано в оренду і опалюється природним газом по КПКВ 0116012 і відкритий спеціальний доходній рахунок 2 фонд.Орендарі можуть плати на нього за опалення приміщення ( КЕКВ 2271) чи потрібно щоб було відшкодування опал.за природ. газ (2274). З коштів які платять орендарі виплач. зар. пл. кочегар.

EVGENIY 16:51
777, а чому ви не можете донарахувати в цьому році? Помилки треба виправляти коли їх помітили а не прив'язувати їх до якоїсь події такої як розрахунок наступних відпускних

EVGENIY 16:51
Євген, ви ж вже питали і я вам відповідав

EVGENIY 16:53
Євген, у вас є право надавати послуги з опалення? І вважати їх власними надходженнями? Думаю що не має, то чому ви хочете щоб вам платили за опалення а не відшкодовували за газ? Ви все перемішали в купу

777 16:55
EVGENIY, я побачила тепер коли рахувала нові відпускні. А як я можу донарахувати якщо всюди пише, що не можна за минулі бюджетні періоди лише за рішенням суду.

777 16:56
нецільове використання коштів, порушення бюджетного кодексу

Євген 16:56
EVGENIY: Просто в одному казначействі платять за опалення приміщення в іншому говорять що тільки потрібно відшкодування за природній газ.Як правельно поступити в цій ситуації.

EVGENIY 16:58
Євген, якщо ви платите за опалення то вам за опалення відшкодовують якщо ви платите за газ то вам відшкодовують за газ

EVGENIY 16:59
777, де і хто таке пише? Це ваш обов'язок якщо ви не доплатите ви порушите кодекс законів про працю

777 17:04
EVGENIY, читаю статті і пише видатки виключно в межах бюджетного року

Євген 17:05
EVGENIY:Дякую.

777 17:07
Для виплати донарахованих сум за минулі періоди в обов'язковому порядку (шляхом збільшення на таку суму видатків за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці") вносять зміни до кошторису, до плану асигнувань та помісячного плану використання бюджетних коштів (п. 47 Порядку N 228).

EVGENIY 17:12
777, все вірно , треба скласти розрахунки до кошторису і збільшити видатки, це ж не заборонено? Це треба зробити це ваш обов'язок

777 17:15
EVGENIY, це що потрібно зробити перерозподіл з інших кекв? я нерозумію.

EVGENIY 17:21
777, модна в межеах одного кекв, наприклад в межах економії, прям в розразунках до кошторис по зарплаті десь мінуснути і додати на перерахунки, а можно попросити у головного збільшит кекв 2111 на суму донарахувань, а можна і перекинути з інших є купа варіантів

EVGENIY 17:21
чесно кажучи всі тупо роблять перерахунок і все, ніхто цим не заморочується

EVGENIY 17:22
777, якщо у вас там пару гривень так точно робіть перерахунок відпускних і доплачуйте

Відповісти

Повернутись до “Архів чату buhgalter.com.ua”