Всім привіт)
Оксанка 08:06
Доброго ранку)
EVGENIY 09:00
Доброго ранку, всім гарного дня
Наталя 09:34
Доброго ранку!
Альонка 09:35
Доброго ранку! Шановні колеги, підскажіть будь-ласка, що робити в такій ситуації: працівниця виходить з декрету і зразу звільняється і у неї наперед відгуляна відпустка. Вона повина вносити нараховану суму компенсації за невикористану відпустку чи за мінусом податків? І що робити з ЄСВ?
Люсія 09:56
Добрий день! Підкажіть будь ласка нам постачальник повернув кошти за електроенергію зг. акту перевірки було зменшення ціни. Дебіторки на 01.01. не було, як ці суму відобразити в обліку? Дякую
Марина 10:00
Люсія, нарахувати дебіторку
керр 10:00
Альонка, Вона повинна вносити нараховану суму оплати за дні відпустки, які були ще тоді нараховані
Люсія 10:02
Марина, кошти повернуто в бюджет
Марина 10:07
Люсія, ну правильно зробили, нарахувати дебіторку, кошти надійшли і повернули в бюджет.
EVGENIY 10:08
Люсія,
Марина... 10:08
Альонка, за минусом налогов
meri 11:09
Добрий день. В працівника назбиралося 100 днів відпустки, зараз хоче її використати, керівник не проти. Чи можна на такий термін надавати за однією заявою відпустку?
керр 11:12
meri, обмежень не передбачено
Lili 11:17
EVGENIY, добрий день, прошу (якщо це можливо) підготувати статтю на тему обліку ПДВ в бюджетних установах. Я новачок і поки що мені нічого не зрозуміло. Дякую!
meri 11:18
керр, дякую
EVGENIY 11:30
Lili, такі статті є в Бюджетній бухгалтерії
Марина 11:31
EVGENIY, а в яких номерах?
EVGENIY 11:31
EVGENIY 11:37
Ніна 11:37
Доброго дня, поділіться зразком наказу про повну матеріальну відповідальність працівників в органі держ.влади (зав.госпа немає в штаті)
Марина 11:38
EVGENIY, а є ази? за яких умов починає вести облік ПДВ? як реєструється в податковій?
EVGENIY 11:43
Марина, пошук на айфакторі, там є РОЗУМЧИК запитайте в нього
EVGENIY 11:43
для бюджетної установи краще не ставати платником ПДВ )))
Люсія 11:44
EVGENIY, але в нас не було дебіторки на початок періоду
Марина 11:45
EVGENIY, вже бачила розумчика))))
EVGENIY 11:46
Люсія, в прикладі те саме там не має дебіторки на початок періоду, приклад сам ваш випадок
Марина 11:51
Гарний РОЗУМЧИК!)
EVGENIY 11:51
Марина, штучний інтелект як ні як
EVGENIY 11:52
Марина, скоро мене заміне
Тамара 11:54
meri: ст.10 ЗУ "Про відпустки" : загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів.
керр 11:58
Тамара, читайте уважно про що каже наведена норма) у наведеному випадку працівник має "зароблені" за різні робочі роки відпустки, а наведена норма обмежує можливість встановлення працівнику щорічної відпустки за робочий рік
Люсія 12:18
EVGENIY, щиро дякую розібралася
Марина 12:18
EVGENIY, оце навряд чи))))))
Люсія 12:19
EVGENIY, а підкажіть ще будь ласка доцільніше через рахунок 6211 робити чи 2117
EVGENIY 12:23
Люсія, без різниці ці рахунки однакові, за логікою краще 2117
Люсія 12:24
EVGENIY, щиро дякую, куди там штучному інтелекту до Вас
Люсія 12:49
EVGENIY, а можна ще питання, а якщо була дебіторка?
Таня 13:06
Доброго дня. Працівник витратив власні кошти на потреби підприємства. Підкажіть, будь ласка, як повернути кошти і де можна почитати детальну інформацію. Дякую.
Тамара 13:10
керр: в ст.10 не зазначено чи за поточний рік чи за минулі роки відпустка.Щорічна і додаткова відпустки в поточному році і в минулі роки однаково називається.
Світлана 13:12
Чи можуть приьягнути до відповідальності (штраф) у.о. яка вже не працює ? Працюю давно на іншій роботі, а на попередній перевірка якась і директорка каже що мене оштрафують бо якісь порушення за час моєї роботи виявили
Інна 13:13
Таня, працівник подає авансовий звіт з підтверджувальними документами. Керівник розглядає і візує. Ви подає в казну фінансове і прикладаєте авансовий звіт
керр 13:18
Тамара, читайте ж що там написано "Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати ..." де там сказано що не можна надавати за декілька робочих років у одному році))) не має такої заборони і не було, і в ст.11 та 12 цього Закону
Оксана 13:20
Доброго дня! Підприємство нам виставило розрахунок коригування до акту за спожиту електроенергію змінусом. Як нам відобразити в декларації по ПДВ?
керр 13:20
Тамара, "Щодо кількості невикористаних відпусток, які можуть бути надані працівникові протягом робочого року, то це питання має вирішуватися за погодженням сторін трудового договору, тобто між працівником і роботодавцем" лист Мінсоц 24.12.2013 № 152/13/82-13
керр 13:22
Світлана, для адмін відповідальності строки передбачені, залежно коли і яке порушення... малоймовірно...
Карина 13:25
СДО працює ????
meri 13:44
Тамара, керр, я теж дотримуюся думки про зароблені дні відпустки, а не використані
meri 13:45
....в статті закону йдеться)
Таня 14:10
Інна, підкажіть який КЕКВ
Оксана 14:19
доброго дня. Підкажіть будьласка 2250 підйомна допомога утримання ПДФО здійснюється. Компенсація ПДФО за КЕКВ2250 підйомна допомога розраховується чи ні
*** 14:23
Карина, 20 хвилин назад підписувало
Оксана 14:32
доброго дня. Підкажіть будьласка 2250 підйомна допомога утримання ПДФО здійснюється. Компенсація ПДФО за КЕКВ2250 підйомна допомога розраховується чи ні
Алла 14:34
Доброго дня ! скажіть будь ласка додаткова відпустка при одружені надаєся .
Ірина 14:51
Підкажіть, чи потрібно в авансовомузвіті на відрядження , "прибув" "вибув"?)
керр 14:59
Алла, таку "додаткову відпустку" прописують у Колдоговорі, по закону на вимогу працівника без збереження зп - особам, які одружуються, - тривалістю до 10 к. днів
наталія 15:03
чи має право педагог органіхатор читати години
Галина бух 15:04
Підскажіть будь ласка,чи можна оплачувати людині 50% до посадового окладу за складність та напруженість в роботі + 50% посадового окладу вакантної посади за суміщенням
керр 15:06
наталія, може вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому ж закладі
Оксана 15:08
доброго дня. Підкажіть будьласка 2250 підйомна допомога утримання ПДФО здійснюється. Компенсація ПДФО за КЕКВ2250 підйомна допомога розраховується чи ні
Інна 15:09
Галина бух, думаю можна
керр 15:10
Галина бух, перша виплата є надбавкою, а друга є доплатою, граничний розмір надбавки не повинен перевищувати 50 %, доплата до 50... сумування граничного розміру таких виплат не передбачено
Галина бух 15:15
Дякую керр: трохи бентежить,що основний оклад 5815,а за суміщенням 3147. Чи це якось з мінімальним розміром не звязано.
Галина бух 15:16
з мінімальною зарплатою,
керр 15:21
Галина бух, за суміщення дають %, сума якого враховується для забезпечення мінзп
Галина бух 15:30
керр: так як з/п на основній роботі виходить більш як мінімальна,то суміщення +
Таїса 15:31
Добрий день. чи можете скинути зразок структурованого призначення податку із зп,дякую
EVGENIY 15:34
Таїса,
Таїса 15:38
дякую, як прибрати з призначення строчкуСума податку 0,00
EVGENIY 15:40
Таїса, ви де набираєте? Просто ДЕЛЕТ на виходить?
Світлана 15:45
Добрий день! поділіться досвідом, чи моживо утримати із зарплати працівників згідно заяв одноденний заробіток через казначейство?
Таїса 15:46
EVGENIY, в Мережі
EVGENIY 15:51
Світлана, да
EVGENIY 15:52
Таїса, просто залиште як є не треба видаляти, хай стоять нулі
Валентина 15:58
Таїса, копіюйте основне тільки без кода 101,його в першу ячейку пишіть
lili 16:02
Добрий день, набираю платіжки в СДО, як заповнити структуроване призначення?
meri 16:04
в додатку про перелік рахунків ми пишемо рахунки з UA ті, що по СДО бачимо?
Таня 16:24
Доброго дня, підкажіть директор садочка на лікарняному, хто повинен дати наказ про його заміну
керр 16:25
Таня, орган управління закладом
Таня 16:26
той хто розпорядник коштів, бо вони не відокремлений відділ
Люсія 16:27
EVGENIY, а можна ще раз по відшкодуванню. Якщо повертають кошти і була дебіторка вони йдуть на рахунок 5512, а якщо дебіторки не було , то ця сума оборотами проходить по рахунку 5512 і ніде не залишається?
Світлана 16:30
Таня, орган вищого рівня:департамент, управління.
Таня 16:31
підкажіть якщо вони перебувають у комунальній власності сільської ради
керр 16:33
Таня, якщо відділ освіти не юр. особа, і не уповноважений на таке, то розпорядженням голови
EVGENIY 16:33
Люсія, якщо була дебіторка то другу проводку не треба робити , якщо не було то всі проводки потрібно зробити , нічого ніде не залишиться
Таня 16:35
велике дякую
Люсія 16:36
EVGENIY, якщо була дебіторка вона залишиться ж на рахунку дебет 5512?
EVGENIY 17:27
Люсія, дебіторка в дебеті 2117 а в пасиві по дебіторці рахунок 5512 тобто якщо дебіторка то Дт 21117 Кт 5512 в зилишках
EVGENIY 17:27
Люсія, по ссилці всі проводки вірні робіть як я сказав і все там закриється і зійдеться