Архів чату за 03.04.2024 ср (85)

Тут зберігається архів спілкування в чаті на порталі
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10296
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марина 07:39
Всім привіт)

Оксанка 08:06
Доброго ранку)

Олександр 08:11
Марина, як завжди, нічна зміна))

Олександр 08:11
Привіт!

Марина 08:14
Олександр, ні) ми просто працюємо з 7,30))))

Олена 08:14
Доброго ранку. Працює циско у когось?

Олександр 08:21
Олена, працює

Олександр 08:21
Черкаси

Наталія 08:40
Доброго ранку, підкажіть будь ласка, якщо придбано моноблоки (однакова вартість та характеристики) чи можна їм присвоїти один інвентарний номер (обліковуватися будуть на субрахунку 1014)?

EVGENIY 09:01
дОБРОГО РАНКУ ВСІМ ГАРНОГО ДНЯ

EVGENIY 09:01
Наталія, Ні ,таке можна робити для ІНМА для ОЗ кожному окремий номер

Наталія 09:05
EVGENIY, Дякую!

ALLA 09:08
Олена: у нас теж не працює(

Олена 09:12
ALLA, перезавантажила комп, з другого разу підключилось

ВІК 09:26
Доброго ранку! Гранична сума за проживання 900 грн. чи 1080 (900+ пдв)?

ВАЛЕНТИНА 09:30
Добрий день колеги. Потрібна допомога. В установі проводиться реорганізація шляхом злиття. Працівника що проводив реєстрацію договорів в Прозоро перевели до нової організації. чи може він як член комісії з реорганізації продовжувати реєстрацію в Прозоро?

132 09:31
Добрий день. Підкажіть будь ласка як зробити уточнюючий звіт по спецстажу Д6 за минулі роки. Роблю у фрі звіті. Наприклад за 1 квартал 2023 року. Вибираю І кв.2023 і створюю уточнюючу?

Валентина 09:32
132, так

132 09:39
Валентина, дякую. А ще підкажіть,з додатком 6 потрібно подавати додаток 1?

Ірина 09:49
Добрий день. В ході інвентаризації виявлено бесідка (тимчасова споруда), як її відобразити в обліку та поставити на баланс?

EVGENIY 09:54
Ірина, https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... -v-obliku/

we 10:04
ВАЛЕНТИНА, не може. Це має бути працівник організації.

Марі 10:46
Доброго дня, підкажіть, якщо під час робочого року був період, який виключається для розрахунку відпуских, рік продовжуємо на цей період?

Ксюшка 10:47
добрий день. підкажіть, які проводки, якщо ми повернули надмірно сплачені кошти батьківської плати за навчання у музичній школі, кошти минулого року.

Галина 10:51
EVGENIY! Підкажіть будьласка ,як нарахувати компенсацію за невикористану відпустку ,якщо працівник звільняється. П еріод січень2022-вересень2022.З жовтня2022р. з працівником призупинено дію трудового договору.

Іра 10:53
Марі, ні

Марі 10:57
Іра, а як?

Міра 11:01
Добрий день! Підкажіть будь ласка рахую лікарняний він за період тимчасвої непрацездатності з 19.03.2024 по 22.03.2024 з якої мінімалки рахувати? яка діяла на період непрацездатності, чи з тієї що діє на період розрвхунку?

керр 11:03
Міра, "... з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання страхового випадку".

Міра 11:03
керр, дякую

Наталія 11:04
Доброго дня. У бюджетній установі печатка обліковується на рахунку 2213 "Грошові документи у національній валюті" як правильно її перенести на рахунок 1113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"?

Карина 11:09
Добрий день, чи можливо підключитись до СДО з ноутбука ?

Н.А. 11:13
Наталія, бухгалтерською довідкою

EVGENIY 11:14
Карина, да

керр 11:14
Марі, якщо працівник працював понад 12 місяців перед відпусткою, то розр період останні 12 міс буде завжди) виключаємо календарні дні з періоду, а не продовжуємо період...

EVGENIY 11:14
Наталія, а коли поставили на 2213 в цьому році чи минулих?

Карина 11:20
EVGENIY, підскажіть будь ласка бо не можу налаштувати впн

Карина 11:23
EVGENIY, пише certificate validation failure

Аня 11:26
Марі, просто виключаєте цей період.

Світлана 11:30
Марі, https://buhgalter.com.ua/articles/shpar ... dami-2023/

Марі 11:41
керр, Це зрозуміло, мене цікавить не розрахунковий період, а робочий рік (період), який дає право на відпустку. Згідно ЗУ "Про відпустки" робочий рік відлічується з дня укладення трудового договору. Напр., був 01.04.2023-31.03.2024, була відп БЗ 30 дн., період 01.04.2023-30.04.2024?

керр 11:44
Марі, "робочий рік" не змінюється, якщо є період (дні) який не враховується у стаж щорічної відпустки, тоді виключаємо з "робочого року", тому й був і буде "рік" 01.04.2023-31.03.2024

Марі 11:49
керр, дякую

Світлана 12:01
Марі, робочий рік ніколи не міняється. Ви ж прийняли людину і з того часу починається відлік робочго року. Закон про відпустки, стаття 6, частина 1.

Марі 12:08
Світлана, дякую

Інна 12:08
Добрий день! З 01.04.24 працівника переведено на нижчу посаду. Це треба показувати в д.5 об'єднаного звіту за другий квартал? Чи за перший, дату закінчення 31.03.

Валентина 12:11
Інна, ви ж звітуєте за 1 квартал, 31.03 він на старій посаді

ВІК 12:16
На питання 9 6

ВІК 12:16
На питання в 9:26 ніхто не знає відповідь?

ВІК 12:17
EVGENIY, підкажіть, будь-ласка!

Галина 12:19
EVGENIY! Підкажіть будьласка ,як нарахувати компенсацію за невикористану відпустку ,якщо працівник звільняється. П еріод січень2022-вересень2022.З жовтня2022р. з працівником призупинено дію трудового договору.

Інна 12:40
Валентина, дякую!

Таня 12:42
ВІК, загальна за проживання 900 грн. Якщо зробите копію наказу про відрядження працівнику, то йому готельний збір не нарахують.

ВІК 12:45
Таня, готельного збору нема, мене цікавить 900 грн. це з ПДВ, чи без?

Таня 12:47
Я рахувала з пдв, не перевіщували.

ВІК 12:53
Таня, дякую! Там в примітці якось так пише, що я зрозуміла 900 без ПДВ, тому засумнівалась. Хочу почути думку інших бухгалтерів

Тетяна 12:55
ВІК, гранична за Постановою №98 - 900 грн без ПДВ. ПДВ по готельним послугам зараз 7% (ПКУ ст.193 ч.1 пп.в абз.8), тобто 963 грн. А максимально навіть за дозволом керівника по Україні - 1800 грн без ПДВ (постанова №345 від 21.03.2022)

ВІК 12:57
Тетяна, дуже Вам вдячна!

Тетяна 12:59
ВІК, що БЕЗ ПДВ, це прописано в примітці п.1 до Постанови №98

ВІК 13:01
Тетяна, а ще підкажіть! Якщо в рахунку пише "готельна послуга", як знати, чи це проживання з харчуванням чи без?

Тетяна 13:22
ніяк, це мали вказати в рахунку. вам потрібна інформація від готелю - що входить у вартість номера. Можно попросити надати відповідь листом - що входить до вартості номера.

ВІК 13:28
Тетяна, дякую!

люда 13:32
добрий день,чи працює СДО?

Олена 14:10
працює

Віка 14:12
люда, воно то працює, але дуже погпно підписує

Тетяна 14:36
Колеги пдікажіть практику застосування проводок, повязаних з отриманням благодійної допомоги. Кошти отримані від благодійника на придбання основного засобу для подальшої передачі комунальній установі. В таких випадках задіються с/р 13

Тетяна 14:37
с/р 1311 та 5411 чи ні?

Тетяна 14:41
В теоріїї знаю про застосування с/р 1815 для передачі, та списання видатків на 8511, але як на практиці застосовується не знаю. Бо потім буде заповнювати і 3 дс, то чи це просто доходи, чи все ж таки інвестиційна діяльнгість

Олена 15:12
Доброго дня. Підкажіть будь ласка на який рахунок віднести судовий збір? На 8511 чи на 8411. ДЯкую

Світлана 15:16
Олена, 8511

Олена 15:33
Щиро дякую за допомогу

Олена 16:03
Доброго дня перший раз роблю квартальний звіт, підкажіть в 2дс витрати показуємо те що списується зарплата плюс 8013? чи те що придбали та в залишках 1113?

EVGENIY 16:05
Олена, https://fit.com.ua/help/zvitnist/finans ... forma-2-ds

Богдана 16:09
Допоможіть, будь ласка!?Закриття фін.рез Дт 7кл- Кт 5511 – 1000,00грн , Дт 5511 – Кт 8кл – 2000,00грн, а далі???

Богдана 16:11
EVGENIY, допоможіть?! Дт і Кт на суму????

Юлія 16:12
Дт 5511 1000, Кт 5512 1000

EVGENIY 16:14
Богдана, і цього достатньо проводка 5511 5512 робиться в кінці року, та і закриття доходів і витрат я вважаю що не обов'язкова процедура достатньо в кінці року закрити

EVGENIY 16:19
В Мінфіні не додумали цю всю реформу бухобліку, якщо ми закриваємо доходи і витрати кожного кварталу, тоді і звіт 2-дс повинен містити доходу лише кварталу за який він, а так в звіті доходи наростоячим а в бухобліку ми чомусь їх закриваємо

Богдана 16:25
А що робити із 5512 в кінці року? Переносити на початок наступного року?

EVGENIY 16:28
Богдана, да як і всі рахунки бухобліку по яким у вас залишок на кінець

Богдана 16:28
Потім Іквартал, ІІ, ІІІ накопичуємо на 5511 і в кінці року знову на 5512?

EVGENIY 16:31
Богдана, чому знову? 5511 закривається на 5512 один раз в кінці року це остання проводка яка робиться в кінці року, до неї треба закрити всі доходи і витрати

Богдана 16:32
EVGENIY, дякую!😊

EVGENIY 16:32
Богдана, спробуйте не закривати 8 і 7 клас тоді вам легше буде складати 2-дс, закриєте їх в кінці року

Богдана 16:33
😉

Богдана 16:33
ДЯКУЮ!!!

Відповісти

Повернутись до “Архів чату buhgalter.com.ua”