Всім привіт)
Тетяна 07:52
Доброго ранку та спокійного дня!
Людмила 08:15
Доброго ранку!
Олександр 08:24
Привіт! Марина на місці)))
Марина 08:36
Олександр, без варіантів))))
ФСН 08:38
Всім доброго ранку)))
EVGENIY 08:41
Доброго ранку, всім гарного дня ))
Марина 08:46
EVGENIY, підкажіть ПКД для системи оповіщення вартістю 85000,00грн по КЕКВ 2240? і потім на капи і до вартості ОЗ?
EVGENIY 08:48
Марина, да
Ліда 08:48
Доброго ранку! Може хтось підкаже, в останній день пов.кошти по викон.листу, в балансі виникла к-т заборг. по розрах. із з/пл, фін.зоб. не встигли переєструвати, тому в ф.7 не можу їх показати, і де їх втулити (сховати)?
EVGENIY 08:49
Ліда, 20 додаток
Ліда 08:52
Євгеній, я теж так вважаю, а в якому рядку? Казна крутить носом
EVGENIY 08:54
Ліда, 050
Ліда 08:54
Євгеній, дякую!
Марина 08:57
EVGENIY, дякую
Марія 09:24
Доброго дня ! Підкажіть чи працює у вас СДО?
МВА 09:25
Марія, працює СДО Дніпро
Оксана 09:27
Марія, Черкаси , СДО працює
Марина 09:35
Чернігів не працює
Олена;;;; 09:42
Добрий день колеги. підкажіть в мене звільняється працівник сезоник як йому нарахувати компенсацію за невикористану відпустку відпрац. період 30.10.2023 по 09.04.2024Року;
EVGENIY 09:42
Олена;;;;,
Юля 09:57
Добрий день. рацівниця має середню спец.освіту , АТЕСТУВАЛАСЬ на категорію , по якому тарифному розряду платити ? згідно атестаційного листа ?
Світлана 2222 10:16
Добрий день. Десь бачила, а де не можу знайти таке. При закупівлі електронного журналу треба десь оприлюднювати в Мінцифри. Хто може підказати статтю, де це можна знайти. Дякую
EVGENIY 10:28
Світлана 2222,
Світлана 2222 10:32
EVGENIY:Щиро дякую
Юлічка 10:41
Доброго дня. Викладач виходить 19.04 з відп.по догляду, йде за св/рах по 23.06. Та з 24.06 йде в невик.щор.відп. 44 к.д разом з педагогами. Період 01.09-31.08 Чи правильно рахую: з 19.04-31.08.2024-135 к.д., з них 66 припадає за св/рахунок, і цьогорічної відпустки залишається ще: 135-66=69*56/366=10,55, тобто ще 11 к.д. за період 2023-2024?
Оленка 10:51
Доброго дня. Підскажіть будь ласка чи проводиться доплата згідно Постанови КМУ №67 медичному працівнику (при проходженні відповідних курсів) під час канікул?
Інна 10:52
Доброго дня! Не можу підписати звіти до УДКСУ на Є-звітності. У когось ще є таке?
Інна 10:54
Чи працює Є- звітність?
Сашка 10:54
Підскажіть будь ласка, які бух. проводки здійснити за оплату участі у курсі по військовому обліку
Ю.В. 10:54
Інна, все працює
Тарас 10:55
Сашка, вам дають на таке фінансування? Нам сказали , щоб працівник сам собі курси оплачував
Сашка 10:58
Тарас, ми дуже просили))
Тарас 10:59
Взагалі то такі всі курси по в.о. мали бути безкоштовними, або оплачуватися за рахунок місцевого ТЦК та СП
Сашка 11:07
Тарас, мали б бути
Олена;;;; 11:13
EVGENIY, тобто за 2023 рік при розрахунку компенсації я беру тільки листопад і грудень. а за 2024 рік листопад 2023 та березень 2024? я правильно зрозуміла
EVGENIY 11:19
Олена;;;;, да
Олена;;;; 11:21
EVGENIY, Дякую
Люба 11:24
працівниця викладач пішла у відпустку по догляду за дитиною до 3-річного віку. У звіті ЄСВ додаток 6 (спецстаж) показувати наявність спецстажу? чи за цей період не буде нараховуватись спецстаж?
марія 11:28
Чи можна виплатити премію за підсумками роботи (за місяць) під час воєнного стану?
Людмила 11:30
Добрий день, Працівник з 01.01.2024 р. призначений начальником відділу, звільнивши з головного спеціаліста. Який період береться для розрахунку відпуских 12 місяців чи з місяці призначення?
Галина 11:31
марія, а чому ні? Всі платять
Валентина 11:35
марія,платять,ще й які!!!! Кому війна, а кому аби кармани набити.
Галина 11:35
Юля, Ви про що? Яка працівниця? на яку посаду? на яку категорію? Якщо атестувалась, то у Вас же є наказ на категорію та розряд чи ні?
цнсп 11:35
Людмила, якщо це переведення, то 12 місяців
Людмила 11:36
Дякую
123 11:36
Валентина, якби не платили то можна зуби на полицю ставити.
цнсп 11:39
з квітня беремо мінімалку 8000?
Ольга 11:41
Люба, показувати спецстаж
Валентина 11:43
123, у декого зуби в роті в два ряди
Таня 11:43
Підкажіть, будь ласка, премія за підсумками роботи платиться від нарахованого окладу чи можна у фіксованій сумі?
Іра 11:44
Таня, так як прописано у вашому положенні про преміювання
Люба 11:46
Ольга, дякую
Таня 11:48
Іра, дякую.
1234 11:53
Людмила, а як можна переведення в такому випадку?? різні категорії Б та В
123 12:00
Валентина, так всюди, але прості працівники також мають годувати сім'ї і хоч трохи донатити. А то працювати ще на іншій рботі - корупція, і не платити нормальної з/п це не нормально
Марина 12:08
123, ну да... заробити власною працею на іншій роботі корупція, а премії хз які отримувати то все норм...
школа_1 12:14
Добрий день. Підкажіть що роблю не так?Фінансовий результат ріже на суму списаних інма (до 2017р) і не виконується первірка по формі 1 дс « Баланс» р.1420 гр. 3 плюс р. 2390 2дс « Звіт про фінансові результати»
EVGENIY 12:15
школа_1, це питання задають кожен квартал і рік вже протягом 8 років як ввели новий план рахун7ків
EVGENIY 12:16
школа_1, читайте уважно ось це там є посилання звідки це
EVGENIY 12:17
школа_1, спеціально великими буквами написав, красними виділив саме головне
Л.л. 12:20
чи порібно подавати повідомлення в ДПС ПРО оплату праці голові ексзаменаційної комісії в навч.закладі з погодинною оплатою праці
Валентина 12:23
123, У нас після проведення класифікації у керівників захмарні оклади ще і премії...а ми на голих окладах,бо фонд не дозволяє.Якось сумно з цього приводу.
Марина 12:25
Валентина, хоч які реформи по оплаті праці не роби, все буде без результату. Все залежить від людей, якщо вся премія іде керівництву а для людей фонду не вистачає це що? не корупція???????
Валентина 12:26
Марина, узаконена корупція
Валентина 12:28
Марина, працюємо ми, а вони отримують премії
Олена;;;; 12:55
Добрий день працівник звільняється 30 квітня 2024 року. Чи квітень береться до розрахунку компенсації за невикористану відпустку?
школа_1 13:00
EVGENIY, щиро дякую)))
катя 13:03
Добрий день, допоможіть будь-ласка, якщо до заробітної плати примінялась пільга на дітей, а не треба було, то як тепер данарахувати суму ПДФО і як це показати в звіті?
Оля 13:21
катя, доброго дня. Пільга помилково була застосована в якому місяці?
керр 13:22
Олена;;;;, квітень не береться до розрахунку суми компенсації за невикористану відпустку
катя 13:29
Оля, з січня 2023 року, тільки тепер виявили(
Олена;;;; 14:09
керр, Дякую
Інна 14:14
Добрий день! При заповненні додатку 22 бюджетної звітності про надходження в нат формі потрібно вказати код суб'єкта господарювання, чи правильно я обираю код 6 інші суб'єкти господарювання - резидетни України, якщо благодійку нам надала громадська організація з України?
Марина 14:15
Інна, цього ніхто не знає)))) я майже всіх туди віднесла)
1234 14:20
Доброго дня, якщо "не вистачає" працівників для складу комісії на прийняття та списання матеріальних цінностей, чи можливо щоб начальник міг одноосібно приймати та списувати цінності?
Інна 14:23
Марина, Дякую
Наталя 14:27
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка чи утримується із заробітної плати дружини загиблого військовослужбовця військовий збір?
Оля 14:33
катя, пошукайте в інтернеті статті на тему: Неправомірно застосовано податкову соціальну пільгу – як відкоригувати у податковій звітності. Є роз'яснення ДПІ з цього приводу.
EVGENIY 14:49
Оля, тоді навіщо цей чат ? Все можна пошукати в інтернеті
Олена 14:50
Доброго дня. у мене питання чи включати надбавку за ведення військового обліку у розрахунок щомісячної премії?
EVGENIY 14:50
Олена, положення про преміювання читайте
школа_1 14:52
Благодійна допомога ІНМА проведена довідкою через казну. Ряд.1400 Балансу (рах.5111) зменшено на суму нарахованої амортизації, а як потім списувати ці ІНМА, щоб потім рах.5111 зрівнявся?
Марина92 14:53
Доброго дня. Чи в усіх працює СДО?
Олена 14:53
У положенні про преміювання усі надбавки які мають постійний характер
Олена 14:53
чи можна її вважати такою?
Світлана 14:54
Марина92, не працює.
Галина 14:55
школа_1, а вам казна пропустила з такою проводкою ? Наші повертають і вимагають щоб внесений капітал був рівний первіснійі варстості ІНМА та ОЗ
Галина 14:55
і сказали щоб на той другий запис в Типовій кореспонденції не звертати уваги, бо то якась дурня
школа_1 14:55
Та ще не здавала, саме роблю і в мене це перший раз
Галина 14:57
школа_1, попередньо за це уточніть в казн і у своєї вищестоящої. Бо потім прийдеться переробляти
Іра 14:58
Галина, ми теж всю фін.звітність підтасовуємо під вимоги казни.
школа_1 14:58
Галина, а як тоді без неї, в мене ще й запаси були , воно ж все пов'язано ...
Галина 14:58
школа_1, 50% зносу на ІНМА нараховуйте тільки однією проводкою. Капітал не чіпайте при йьому
Галина 15:01
школа_1, запаси і саму первісну вартість необоротних робіть як звичайно. То тільки через другий заис по амортизації будуть питання
школа_1 15:01
Галина, як бути з 7511??? і ф.2дс. В р.2130 ставити тільки надходження запасів???
Галина 15:02
школа_1, доходи від натуралки- так, тільки поточні видатки (запаси). А первісна по необоротних через капітал (без доходів)
Юля 15:03
Добрий день . допоможіть оплата 20 % за роботу в інклюзивній групі працівниця має 11 тарифний розряд рахується ( 6294*20% =1258,8) . чи ( 6294+629,4*20% = 1384,68) ? Як правильно брати з підвищенням 10 % чи без ?
Олександр 15:03
Здаю фін. звіт малого п-ва. Форму J0901107 вже не приймає, пише треба з першою літерою "S" S0110013 через FreeZvit пише форма застаріла в грудні 2023. Ніяких нововведень на сайті податкової немає. Що це за чудасія?
Інна 15:03
Галина, школа_1, в кожного відділення казначейства свої заскоки. Ми пишем в пояснюючій, що сума внесеного капіталу не дорівнює первісній вартості на суму зносу на безоплатно отримані ОЗ/МНМА і все проходе, казна приймає без проблем.
школа_1 15:03
Галина, треба переробляти(((
EVGENIY 15:03
Галина, ваші хай читають порядки і вивчають теорію перш ніж повертати
EVGENIY 15:04
школа_1, перед списання інма нараховують другу половину зносу і так само роблять 5111 7511 друге проведення, і тоді списується проводкобю 1113 1412 і все
EVGENIY 15:05
Галина, раджу вам і вашим кахначеям переглянути ось цей семінар там про це було сказано і навіщо та друга проводка робиться
EVGENIY 15:06
Галина, особливо раджу звернути увагу ким це було сказано , це не те що стаття в журналі
Галина 15:06
EVGENIY, а що поробиш? Більше часу і нервів піде на доведення своєї правоти ніж просто виправити і зробити як казна хоче
Галина 15:07
а другий запис справді якийсь дивний, ні туди, ні сюди. Все заплутує
EVGENIY 15:07
школа_1, нічого не переробляйте все вірно у вас якщо ви робили другу проводки при нарахуванні зносу на дарунки
EVGENIY 15:07
Галина, подивіться семінар там сказали навіщо цей запис і нічого в ньому дивного не має
EVGENIY 15:08
Галина, порушення правил бухобліку вам відповідати а не казначею який взагалі не має до цього відношення і таке вимагати не в його компетенції взагалі
Галина 15:08
EVGENIY, не сердьтеся, але відсутність цієї проводки то порушення? Буде штраф? Напевно що ні. То краще казну не дратувати
школа_1 15:09
EVGENIY, Так,зробила і вже звіт зробила, але сумніви.... Завтра на свіжу голову відправлю, побачимо як в нас...
EVGENIY 15:09
Галина, ви викривила дані вашого бухобліку, адже ваші безкоштовно отримані ОЗ вплинули на фінрезультат вашого балансу, а та от проводка як раз і потрібна для того щоб не впливало ніщо на фінрезултат
Галина 15:10
школа_1, можуть прийняти, а потім при консолідації зведеної звітності повернуть, скажуть що недобре і доведеться переробляти
EVGENIY 15:10
Галина, це тільки якщо вона здасть вашим казначеям які не читають нічого, якщо нормальні вони приймуть і приймають скрізь
Галина 15:10
EVGENIY, у нас і так постійно через бюджетні вимоги бух.олік викривлений і перекручена звітність
EVGENIY 15:11
Галина, це не привід порушувати далі
Галина 15:12
EVGENIY, погоджуюся, але така реальність. І не лякайте мене. Штрафів за перекручену звітність і невірні проводки ніби немає
EVGENIY 15:12
Галина, я не лякають я ж не КРУ, я хочу наставити на шлях істинний )))
EVGENIY 15:13
Галина, а штрафи коли треба вони вигадають
Тетяна 15:13
EVGENIY, якщо не вистачає кошторисних призначень (до прикладу) під кінець року і акти по комунальних за грудень реєструють вже в наступному році . Це ж явне перекручення звітності. Але через бюджетні вимоги інакше ніяк не буде
школа_1 15:13
EVGENIY, Галина, підняла звіти попереднього бухгалтера, там1400 завжди =1001, хоч і була натуралка, тож скоріш за все Ви Галина праві, але спробую....
EVGENIY 15:15
Тетяна, ну це інша тема, а тут хто вам заважає зробити другу проводку при нарахуванні зносу на дарунки? Яке законодавство?
школа_1 15:16
Галина, EVGENIY, дякую за відповіді
Тетяна 15:16
EVGENIY, та ніхто. Маю на увазі що в бюджетній бухгалтерії "або/ або". Або дотримуєшся правил обліку, або бюджетних вимог.
EVGENIY 15:17
Тетяна, так але навіщо не робити те що ви можете зробити
Лілія 15:17
Через мороку з натуралкою (довідки, звітів купа і всілякі нюанси обліку) , ми намагаємося взагалі її уникати.
Лілія 15:18
а тепер ще цей новий бюджетний звіт
Лілія 15:18
Сказала своєму керівнику- краще нехай нічого не дарують
EVGENIY 15:18
ваші казначеї не розуміють бухоблік їм і не потрібно цього розуміти у них інші обов'язки, але вони впливають на ваш бухоблік це не їх справа взагалі не вони будуть вас перевіряти
Галина 15:19
EVGENIY, але чомусь фін звітність в казну на перевірку відправляється. А не в Мінфін
новенька 15:19
EVGENIY, я в прозоро опубліковала план а потім саму закупку (прямі договори), а там після опубликовання закупки є "працювати з договором" - це обовязково? і чі є якісь на це терміни?
EVGENIY 15:20
Галина, да на перевірку і є опис що вони мають право перевіряти і ви там таких вимог не знайдете що 511 = 10 такого в вимогах не існує, це їх особиста вигадка
EVGENIY 15:21
Галина, ось що вони повинні перевірити
Тетяна 15:21
Галина, справді,якби ми просто фін.звітність відправляти на Мін фін і все, без казни. Б уло б добре
EVGENIY 15:22
новенька, я не фахівець з прозоро
NeProzorro 15:22
Тетяна, а якби фін звітність максимально спростили (забрали форми 3,4,5 дс) і зробили тільки річною то було б взагалі найкраще.
Марія 15:26
Добрий день, підкажіть будь-ласка чи можна ставити факсиміле на подорожній лист легкового автомобіля.
Мутна 15:31
новенька, нічого можете не робити. Якщо у в прямий договір до 100тисяч. З договором працюєте якщо прямий договір по виключеннях (п.13 особливостей)
Юля 15:31
Добрий день . допоможіть оплата 20 % за роботу в інклюзивній групі працівниця має 11 тарифний розряд рахується ( 6294*20% =1258,8) . чи ( 6294+629,4*20% = 1384,68) ? Як правильно брати з підвищенням 10 % чи без ?
Ю.В. 15:32
Колеги, у вас працює СДО???
Аліна 15:33
Ю.В.: НІ
Тетяна 15:35
Марія, не допускається факсиміле - п.12 глави 12 розділ ІІ наказу від18.06.2015 № 1000/5
новенька 15:36
Мутна , тобто звіти про виконання договору можно не робити не опубліковувати?
МутнаУО 15:37
новенька, до 100 тисяч так, ніяких звітів про виконання не треба
Христинка 15:37
Ю.В., працює дууужее погано
Юля 15:41
МутнаУО п11 Особливостей звіт не публікуємо до 50тис., тільки план
новенька 15:42
МутнаУО, дякую
Юля 15:44
новенька, читайте п.11 Особливостей
Юля 15:44
звіт не публікуємо до 50тис
Марина 15:45
Галина, це не дурня.. при повному списанні на 5111 благодійки не буде..і це логічно бо внесеного капіталу не було так би мовити... і казна не керує бух обліком, вони не мають права вказувати вам які проводки робити а які ні.
Марина 15:46
школа_1, в 2 дс запаси і амортизація
новенька 15:49
Юля, да побачила прочитала дякую