перерахунок зарплати
Допоможіть, будь ласка.працівнику за січень за 19 робочих днів нараховано заробітну плату 1800 грн.але 28 січня він приніс лікарняний за 10 календарних(припадає 9робочих) днів.заробітна плата уже була нарахована.як правильно у лютому місяці здійснити перерахунок за січень?зняти за 9 робочих днів і нарахувати за 10 календарних лікарняних чи знімати заробітну плату у календарних днях?адже лікарняні тепер нараховується у календарних, а зарплата нарахована за робочі.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 259
- З нами з: 14 січня 2016, 17:37
- Регіон: Полтавская область
- Подякували: 6 разів
-
- Квартирант
- Повідомлень: 84
- З нами з: 08 квітня 2015, 20:08
- Регіон: Сумская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 3 рази
Нараховуйте лікарняний, 5 днів за рахунок роботодавця та 5 за рахунок ФСС з ТВП, перерахуйте заробітну, виходячи з фактично відпрацьованого часу за 10 днів, а різницю по заробітній платі утримаєте в лютому та доплатите суму допомоги по втраті працездатності після відшкодування фондом, нам інспектор з кадрів у таких випадках ще надає коригуючий табель за попередній місяць. Сподіваюсь зрозуміло написала.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 259
- З нами з: 14 січня 2016, 17:37
- Регіон: Полтавская область
- Подякували: 6 разів
-
- Новачок
- Повідомлень: 5
- З нами з: 20 березня 2012, 08:44
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Волчанск
Цікаво, а хтось може пояснити, як бути, при сторнувані заробітної плати за грудень 2015 року та нарахуванні лікарняного листа за грудень необхідно повернути ЄСВ 3,6 %(КЕКВ 2111) , ДФС згодна з тим, що сума зараховується в рахунок платежу ЄСВ 22%(КЕКВ 2120). Всеб було б так , але як бути при закриттю місяця робимо СКVAR і виявляється, що він не зходиться з фактичними видатками, все-ж таки потрібно повернути зайво перераховані кошти по КЕКВ 2111 і потім їх перерахувати по КЕКВ 2120 а до казначейства надати листа на відновлення касових видатків по КЕКВ 2111. Як повернути коштів, ніде в журналах про це не знайшла, і на Вашому форумі була, не почула внятної відповіді . Поясніть будь ласка, розумні люди, як бути? Може ви допоможете, буду вдячна!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10292
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
"робимо СКVAR"Ольга777_76 писав:Цікаво, а хтось може пояснити, як бути, при сторнувані заробітної плати за грудень 2015 року та нарахуванні лікарняного листа за грудень необхідно повернути ЄСВ 3,6 %(КЕКВ 2111) , ДФС згодна з тим, що сума зараховується в рахунок платежу ЄСВ 22%(КЕКВ 2120). Всеб було б так , але як бути при закриттю місяця робимо СКVAR і виявляється, що він не зходиться з фактичними видатками, все-ж таки потрібно повернути зайво перераховані кошти по КЕКВ 2111 і потім їх перерахувати по КЕКВ 2120 а до казначейства надати листа на відновлення касових видатків по КЕКВ 2111. Як повернути коштів, ніде в журналах про це не знайшла, і на Вашому форумі була, не почула внятної відповіді . Поясніть будь ласка, розумні люди, як бути? Може ви допоможете, буду вдячна!