Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 30
- З нами з: 14 серпня 2017, 12:59
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
Дбрий день!!! Підкажіть:Як правильно поставити на облік мікрохвильову піч у сумі 2400.00 грн. без ПДВ.... Чи правильно я зробила кориспонденцію :
Дт1113 Кт 1312-2400;
Дт8013 Кт 1412-1200;
Дт 7011 Кт5411 -2400;
Дт5411 Кт 2400
Дт1113 Кт 1312-2400;
Дт8013 Кт 1412-1200;
Дт 7011 Кт5411 -2400;
Дт5411 Кт 2400
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня!maria.rozak писав:Дбрий день!!! Підкажіть:Як правильно поставити на облік мікрохвильову піч у сумі 2400.00 грн. без ПДВ.... Чи правильно я зробила кориспонденцію :
Дт1113 Кт 1312-2400;
Дт8013 Кт 1412-1200;
Дт 7011 Кт5411 -2400;
Дт5411 Кт 2400
Всі проводки з оприбуткування необоротних активів наведені у Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженій наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219:
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 12
- З нами з: 28 листопада 2013, 19:16
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 4 рази
Підскажіть будь ласка. Які проводки відділу капітального буд-ва будуть при введенні в експлуатацію об"єктів незавершеного кап.буд-ва зг. декларації про готовність об"єкта до основного засобу та послідуючій передачі його комунальному під-ву ?
Приклад:
1-й об"єкт Незав.буд-ва (будівництво) в сумі 20 000 000 грн.
2-й об"єкт Незав.буд-ва (рек-ція) в сумі 10 000 000 грн.
В січні ввели в експлуатацію два об"єкта на 30 000 000 грн.
В січні 1-й об"єкт передали іншому комунальному під-ву в сумі 20 000 000 грн.
В березні 2-й об"єкт передали комун.під-ву ( знос за 2 місяці 83 333,33 гр., Залишкова варт. 9 916 666,67 грн.)
Приклад:
1-й об"єкт Незав.буд-ва (будівництво) в сумі 20 000 000 грн.
2-й об"єкт Незав.буд-ва (рек-ція) в сумі 10 000 000 грн.
В січні ввели в експлуатацію два об"єкта на 30 000 000 грн.
В січні 1-й об"єкт передали іншому комунальному під-ву в сумі 20 000 000 грн.
В березні 2-й об"єкт передали комун.під-ву ( знос за 2 місяці 83 333,33 гр., Залишкова варт. 9 916 666,67 грн.)
-
- Новачок
- Повідомлень: 8
- З нами з: 19 травня 2014, 21:18
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Кременчуг
- Подякували: 1 раз
Будь ласка допоможіть :
на рах.1811 "Готова проукція" обліковуються вироби майстерні інтернату, а саме швейні вироби. Якими проводками перевести їх в експлуатацію як м"який інвентар?
Д-т 1312 К-т 1811
1114 1312
8014 1412
як відобразити зміни в капіталі?
8013 5411 (раніше витрати були проведені по дебету та кредиту рах.8113)
5411 5111
на рах.1811 "Готова проукція" обліковуються вироби майстерні інтернату, а саме швейні вироби. Якими проводками перевести їх в експлуатацію як м"який інвентар?
Д-т 1312 К-т 1811
1114 1312
8014 1412
як відобразити зміни в капіталі?
8013 5411 (раніше витрати були проведені по дебету та кредиту рах.8113)
5411 5111
-
- Квартирант
- Повідомлень: 68
- З нами з: 23 листопада 2017, 15:46
- Регіон: Закарпатская область
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 5 разів
EVGENIY, добрий день! Напишіть будь-ласка, при покупці МНМА на рахунок 1113 ставити суму з копійками? Чи копійки віднести до витрат? я тільки рік працюю, попередній бухгалтер ставив з копійками, я теж так робила, а тепер при заповненні е звітності все округляє до цілих, і ці копійки постійно рвуть мені і 1дс і 2дс
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Учет ведется с копейкми, в отчетности округление по правилам математики
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
на облік з копійками, а те що рвуть 1дс і 2дс то це вже питання до тих хто вигадав ці форми питання, могли би їх і з копійками зробити ніхто від цього не помер би!Аліна-Аліна писав:EVGENIY, добрий день! Напишіть будь-ласка, при покупці МНМА на рахунок 1113 ставити суму з копійками? Чи копійки віднести до витрат? я тільки рік працюю, попередній бухгалтер ставив з копійками, я теж так робила, а тепер при заповненні е звітності все округляє до цілих, і ці копійки постійно рвуть мені і 1дс і 2дс
-
- Квартирант
- Повідомлень: 68
- З нами з: 23 листопада 2017, 15:46
- Регіон: Закарпатская область
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 5 разів
Дуже дякую за швидку відповідь, я вже день голову ламаю що робити. Завжди старалася щоб головна зійшлась до копійки. Ніколи нічого не заокруглювала, бувало що 1 коп тиждень шукала де не йшло, а з цією Е- звітністю тепер незнаю що робити?EVGENIY писав:на облік з копійками, а те що рвуть 1дс і 2дс то це вже питання до тих хто вигадав ці форми питання, могли би їх і з копійками зробити ніхто від цього не помер би!Аліна-Аліна писав:EVGENIY, добрий день! Напишіть будь-ласка, при покупці МНМА на рахунок 1113 ставити суму з копійками? Чи копійки віднести до витрат? я тільки рік працюю, попередній бухгалтер ставив з копійками, я теж так робила, а тепер при заповненні е звітності все округляє до цілих, і ці копійки постійно рвуть мені і 1дс і 2дс
-
- Квартирант
- Повідомлень: 68
- З нами з: 23 листопада 2017, 15:46
- Регіон: Закарпатская область
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 5 разів
EVGENIY, будь-ласка, допоможіть!!! Ми с/рада, хочемо в селі встановити камери відеоспостереження. КПК 0108230 " Інші заходи громадського порядку та безпеки", сума по договору 32034 грн. Хотіли проплатити по КЕКВ 3122 із спецфонда. Однак фінвідділ каже що в даний КПК не передбачає цей КЕКВ. Як оплатити? Кожна камера коштує 4500 + установка, кабеля, регістратори в загальній сумі вийде 32034 грн.
Чи купляти окремо камери, тоді по КЕКВ підуть 2210? і оплатити роботи? Як буде правильно?
Чи купляти окремо камери, тоді по КЕКВ підуть 2210? і оплатити роботи? Як буде правильно?
-
- Квартирант
- Повідомлень: 68
- З нами з: 23 листопада 2017, 15:46
- Регіон: Закарпатская область
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 5 разів
Напишіть будь-ласка хтось! купили 4 дорожні знаки на суму 3900 грн в т.ч ПДВ 650 грн. Які проводки? перший раз купляли з ПДВ :). незнаю як відобразити а тут звіт на носі.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Аліна-Аліна писав:Напишіть будь-ласка хтось! купили 4 дорожні знаки на суму 3900 грн в т.ч ПДВ 650 грн. Які проводки? перший раз купляли з ПДВ :). незнаю як відобразити а тут звіт на носі.
А раніше ви тіпа без ПДВ купляли? Якщо ви не платник ПДВ то вам не важливо чи з ПДВ чи без! Так було і раніше так є і зараз!
Добрий день. Підкажіть будь-ласка, виникла така ситуація: наша установа придбала спортінвентар та поставили на облік на рах. 1113, але товари ще неоплочені (кредиторська заборгованість). Як правильно відобразити проводки?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Ви її вже відобразили! Тепер коли проплатите ви її закриєте!Alicon писав:Добрий день. Підкажіть будь-ласка, виникла така ситуація: наша установа придбала спортінвентар та поставили на облік на рах. 1113, але товари ще неоплочені (кредиторська заборгованість). Як правильно відобразити проводки?
Добрый день! Подскажите пожалуйста с проводками, везде финансирование идет целевое а у меня с 7011 -бюджетне асигнування, какая пропущена проводка на закрытие 5411
Купили весы за 4000грн и лесницу за 3000грн.
Проводки
Дт 2313 Кр 7011 - 7000 отримали фінансування
Дт 1312 Кр 6211 - поступили на склад
Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщикам
Дт 1113 Кр 1312 - выписали со склада
Дт 5411 Кр 5111 - увеличился капитал при введенні в експлуатацію
Дт 8014 Кр 1412 - нарахували 50% зносу
Дт 7011- 5511 закрытие в конце квартала
а вылучення з доходу-не закрыли 5411 ???? в отчете не идет капитал с целевым
Зараннее спасибо!
Купили весы за 4000грн и лесницу за 3000грн.
Проводки
Дт 2313 Кр 7011 - 7000 отримали фінансування
Дт 1312 Кр 6211 - поступили на склад
Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщикам
Дт 1113 Кр 1312 - выписали со склада
Дт 5411 Кр 5111 - увеличился капитал при введенні в експлуатацію
Дт 8014 Кр 1412 - нарахували 50% зносу
Дт 7011- 5511 закрытие в конце квартала
а вылучення з доходу-не закрыли 5411 ???? в отчете не идет капитал с целевым
Зараннее спасибо!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Вы все перепутали! У всех и в том числе у вас идет через 5411 доход если вы точно знаете что будете на эти деньги увеличивать стоимость ОЗ! Поэтому у вас не хватает проводки Дт 7011 Кр 5411 и проводка Дт 7011 Кр 5511 лишняя! А вы капитал увеличили а целевое финансирование не поставили!Солнышко писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста с проводками, везде финансирование идет целевое а у меня с 7011 -бюджетне асигнування, какая пропущена проводка на закрытие 5411
Купили весы за 4000грн и лесницу за 3000грн.
Проводки
Дт 2313 Кр 7011 - 7000 отримали фінансування
Дт 1312 Кр 6211 - поступили на склад
Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщикам
Дт 1113 Кр 1312 - выписали со склада
Дт 5411 Кр 5111 - увеличился капитал при введенні в експлуатацію
Дт 8014 Кр 1412 - нарахували 50% зносу
Дт 7011- 5511 закрытие в конце квартала
а вылучення з доходу-не закрыли 5411 ???? в отчете не идет капитал с целевым
Зараннее спасибо!
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 20
- З нами з: 06 липня 2017, 22:57
- Регіон: Закарпатская область
- Дякував (ла): 9 разів
Євгеній, будь-ласка, напишіть мені, а то я вже зовсім заплуталась що вилучати з рядка 2010 форма 2 дс, а що ні.
Купили відеокамеру вартістю 4400 грн., КЕКВ 2210.Цю суму я вилучила з бюджетних асигнувань
2313 5411
6211 2313
1312 6211
1113 1312
5111 5411
а якщо купили калькулятор за 390 грн, монітор 4000 і теж поставили на рахунок 1113?
Якіце витрати капітльного характеру?
Може мої питання і смішні но для новачків це катастрофічні питання. Форум так начиталась що заплутась зовсім уже. Тому прошу у Вас особисто допомоги розібратися
Купили відеокамеру вартістю 4400 грн., КЕКВ 2210.Цю суму я вилучила з бюджетних асигнувань
2313 5411
6211 2313
1312 6211
1113 1312
5111 5411
а якщо купили калькулятор за 390 грн, монітор 4000 і теж поставили на рахунок 1113?
Якіце витрати капітльного характеру?
Може мої питання і смішні но для новачків це катастрофічні питання. Форум так начиталась що заплутась зовсім уже. Тому прошу у Вас особисто допомоги розібратися
-
- Мешканець
- Повідомлень: 112
- З нами з: 12 квітня 2011, 08:55
- Регіон: Полтавская область
- Звідки: Полтавская обл
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 27 разів
Маша, все, что вы закупаете и будете относить на 10 и 11 класс счетов (независимо от стоимости), проводится через 5411. Только у вас проводки будут чуточку другие: Дт 2313 Кт 7011 (финансирование), Дт 6211 Кт 2313 (оплата), Дт 1312 Кт 6211 + Дт 7011 Кт 5411 (оприходование), Дт 1113 Кт 1312 + Дт 5411 Кт 5111 (ввод в эксплуатацию)
-
- Квартирант
- Повідомлень: 62
- З нами з: 13 липня 2017, 23:33
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
здравствуйте,коллеги!Подскажите как заполняется инвентарна картка групового обліку ОС . заводится на ответственное лицо в начале года и вписывают все то что оприходывалось через него в течении года.или на каждую дату нужно новую картку заводить??
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
shaten писав:здравствуйте,коллеги!Подскажите как заполняется инвентарна картка групового обліку ОС . заводится на ответственное лицо в начале года и вписывают все то что оприходывалось через него в течении года.или на каждую дату нужно новую картку заводить??
Було б чудово якщо було б так! Яле якщо подивитесь на картку то так зробити не можливо адже в шапці стоїть найменування об'єкту! Тому картка відркиівається на МВО по одній групі об'єктів які у нього є!
-
- Квартирант
- Повідомлень: 78
- З нами з: 20 жовтня 2015, 14:04
- Регіон: Черниговская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Добрий день! Підкажіть будь ласка уточнили залишок на початок року по спеціальному фонду(орендна плата) і придбали ІНМА зробили проводки
6211 2313 5700,00
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 5700,00
8014 1412 2850,00
внаслідок цих проведень по рах. 7411 отримую Дт залишок 5700,00
нарахування по оренді по рах. 7411 по Кт проходить нарахування 2000,00 і тоді в мене виходить на кінець Дт залишок 3700,00 і при закритті роблю проводку Дт 5511 кт 7411. Як правильно вийти з цієї ситуації?
6211 2313 5700,00
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 5700,00
8014 1412 2850,00
внаслідок цих проведень по рах. 7411 отримую Дт залишок 5700,00
нарахування по оренді по рах. 7411 по Кт проходить нарахування 2000,00 і тоді в мене виходить на кінець Дт залишок 3700,00 і при закритті роблю проводку Дт 5511 кт 7411. Як правильно вийти з цієї ситуації?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
6211 2313 5700,00Люсія писав:Добрий день! Підкажіть будь ласка уточнили залишок на початок року по спеціальному фонду(орендна плата) і придбали ІНМА зробили проводки
6211 2313 5700,00
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 5700,00
8014 1412 2850,00
внаслідок цих проведень по рах. 7411 отримую Дт залишок 5700,00
нарахування по оренді по рах. 7411 по Кт проходить нарахування 2000,00 і тоді в мене виходить на кінець Дт залишок 3700,00 і при закритті роблю проводку Дт 5511 кт 7411. Як правильно вийти з цієї ситуації?
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 2000,00
5512 5411 3700,00 (проводка из пункта 6.9)
8014 1412 2850,00
вам счет 7411 в конце квартала закривать ненужно у вас по нему ноль в таком случае!
-
- Квартирант
- Повідомлень: 78
- З нами з: 20 жовтня 2015, 14:04
- Регіон: Черниговская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Тобто якщо у мене придбання ІНМА за рах. залишків минулих років то замість проводки 7411 5411 мені треба робити проводку 5512 5411?EVGENIY писав:6211 2313 5700,00Люсія писав:Добрий день! Підкажіть будь ласка уточнили залишок на початок року по спеціальному фонду(орендна плата) і придбали ІНМА зробили проводки
6211 2313 5700,00
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 5700,00
8014 1412 2850,00
внаслідок цих проведень по рах. 7411 отримую Дт залишок 5700,00
нарахування по оренді по рах. 7411 по Кт проходить нарахування 2000,00 і тоді в мене виходить на кінець Дт залишок 3700,00 і при закритті роблю проводку Дт 5511 кт 7411. Як правильно вийти з цієї ситуації?
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 2000,00
5512 5411 3700,00 (проводка из пункта 6.9)
8014 1412 2850,00
вам счет 7411 в конце квартала закривать ненужно у вас по нему ноль в таком случае!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
конечно! Ведь ваш доход в прошлом году ви списали и по сути он сейчас на 5512!Люсія писав:Тобто якщо у мене придбання ІНМА за рах. залишків минулих років то замість проводки 7411 5411 мені треба робити проводку 5512 5411?EVGENIY писав: 6211 2313 5700,00
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 2000,00
5512 5411 3700,00 (проводка из пункта 6.9)
8014 1412 2850,00
вам счет 7411 в конце квартала закривать ненужно у вас по нему ноль в таком случае!
-
- Квартирант
- Повідомлень: 62
- З нами з: 13 липня 2017, 23:33
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
здравствуйте коллеги.подскажите по заполнению акта ввода в эксплуатацию малоценных основных.все заполняют все ти поля для таких вещей как например флеш-накопитель,печатка прочая мелочь коротка хара-ка объекта,видповидае умовах,инши видомости и прочие поля,ну не бред заполнять это для такого рода предметов
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
2. Інформація про основні засоби вноситься до акта із зазначенням назви об’єкта, інвентарного (номенклатурного) номера, первісної і ліквідаційної вартості, строку корисного використання, року випуску (побудови), номера паспорта, короткої характеристики об’єкта та інших відомостей. В акті, складеному на об’єкт основних засобів, що був в експлуатації, наводиться сума зносу. За відсутності даних у відповідних графах проставляється прочерк.shaten писав:здравствуйте коллеги.подскажите по заполнению акта ввода в эксплуатацию малоценных основных.все заполняют все ти поля для таких вещей как например флеш-накопитель,печатка прочая мелочь коротка хара-ка объекта,видповидае умовах,инши видомости и прочие поля,ну не бред заполнять это для такого рода предметов
Подробиці:
-
- Квартирант
- Повідомлень: 62
- З нами з: 13 липня 2017, 23:33
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Здрасти коллеги.Помогите с такой проблемой по решению исполкома нам передали ОС и МНМА от небюджетного предприятия.Первоначальная стоимость например одного из них 4970(т.е.рах 1113),износ на него 3314грн. Каковы мои действия ,оставшуюся сумма износа я начислю в момент списания с баланса потому как передающая организация вводила объект в эксплуатация и износ начисляла не методом 50/50% или после передачи должен начислить износ??
-
- Мешканець
- Повідомлень: 140
- З нами з: 06 квітня 2016, 12:16
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 8 разів
если износ не 50/50,а это видно из суммы износа,то это ОС 10сч. Какой инвентарный номер написан,на такой счет относите. А,если это все-таки 11сч,то,когда будете списывать,начислите износ за разницей.shaten писав:Здрасти коллеги.Помогите с такой проблемой по решению исполкома нам передали ОС и МНМА от небюджетного предприятия.Первоначальная стоимость например одного из них 4970(т.е.рах 1113),износ на него 3314грн. Каковы мои действия ,оставшуюся сумма износа я начислю в момент списания с баланса потому как передающая организация вводила объект в эксплуатация и износ начисляла не методом 50/50% или после передачи должен начислить износ??
-
- Новачок
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26 липня 2018, 12:33
- Регіон: Кировоградская область
- Дякував (ла): 2 рази
Доброго дня підскажіть будь-ласка нам передали від головного розпорядника необоротні активи 1113 рах. Згідно акту приймання-передачі. Я проводжу його проводкою 1113 5111. Потім я роблю внутрішнє переміщення з однієї МВО на іншу(проводки не виникає) а щоб далі ввести в эксплуатацію потрібно складати акт на введення в експлуатацію? чи створюється проводка? Чи буде тільки проводка нарахування зносу 50%? І чи потрібний наказ на введення в експлуатацію?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
ніякого введення в експлуатацію вже не потрібно! Ви забули в проводка 50% зносу отримати Дт 5512 Кр 1412Крістіна 1815 писав:Доброго дня підскажіть будь-ласка нам передали від головного розпорядника необоротні активи 1113 рах. Згідно акту приймання-передачі. Я проводжу його проводкою 1113 5111. Потім я роблю внутрішнє переміщення з однієї МВО на іншу(проводки не виникає) а щоб далі ввести в эксплуатацію потрібно складати акт на введення в експлуатацію? чи створюється проводка? Чи буде тільки проводка нарахування зносу 50%? І чи потрібний наказ на введення в експлуатацію?
-
- Новачок
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26 липня 2018, 12:33
- Регіон: Кировоградская область
- Дякував (ла): 2 рази
Евгений извините что тревожу вас но получается тогда на основе акта приема-передачи я в м/о 17 дописываю начисление износа и все и это будет считаться что оно уже в эксплуатации.EVGENIY писав:ніякого введення в експлуатацію вже не потрібно! Ви забули в проводка 50% зносу отримати Дт 5512 Кр 1412Крістіна 1815 писав:Доброго дня підскажіть будь-ласка нам передали від головного розпорядника необоротні активи 1113 рах. Згідно акту приймання-передачі. Я проводжу його проводкою 1113 5111. Потім я роблю внутрішнє переміщення з однієї МВО на іншу(проводки не виникає) а щоб далі ввести в эксплуатацію потрібно складати акт на введення в експлуатацію? чи створюється проводка? Чи буде тільки проводка нарахування зносу 50%? І чи потрібний наказ на введення в експлуатацію?