Облік та списання ТМЦ

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Баранова Виктория писав:Підскажіть будь-ласка, як списати принтер ( не придатний для подальшого використання) , якщо він знаходиться в комплекті ( монитор, клавіатура, мишка).
Вам потрібно списувати повністю весь комплекс, а потім оприбутковувати придатні до подальшого використання частини як окремі об'єкти. На це свого часу указало Держказначейство у листі від 11.11.2010 р. № 17-04/2828-21196.

маленькая
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 26 лютого 2014, 09:42
Регіон: Николаевская область
Звідки: Николаев

Повідомлення маленькая »

Дякую

Аватар користувача
YesipenkoTanya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 135
З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
Подякували: 2 рази

Повідомлення YesipenkoTanya »

Підкажіть при списанні ОЗ(компютер) буде проводка
Д 401 К104 2700
Д131 К104 2700
???

Kajn
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 06 лютого 2015, 15:49

Повідомлення Kajn »

Крот Юлія писав:
Kajn писав:Доброго дня. Підкажіть, як можна розділити комп'ютер якщо він був оприбуткований комплектом (Монітор, системний блок, мишка, клавіатура, принтер)
Добрий день! Уточніть, будь ласка, з якою метою плануєте "розділити" комплекс на частини (якась із частин комп'ютера вийшла з ладу)?
Всі частини комплексу працюючі. Організація купила нові монітори, хочем замінити старі на нові, а старі передати на інші системні блоки які прийняли в якості блогодійної допомоги.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

spicy писав:Підкажіть при списанні ОЗ(компютер) буде проводка
Д 401 К104 2700
Д131 К104 2700
???
Ні, не вірно. При списанні об'єктів ОЗ, не придатних для подальшої експлуатації, слід формувати такі проводки:
- на суму первісної вартості Дт 401 Кт 104;
- на суму нарахованого зносу Дт 131 Кт 401.

Наташа_П
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 04 травня 2015, 13:11
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Наташа_П »

Доброго дня!Потрібно списати комп'ютер, який рахується на 104 рахунку з первісною вартістю 3651.00 грн, сума накопиченого зносу на 1 квітня 2015 р. 2050.00 грн. Списання проводиться 6 травня 2015 року.Підскажіть, знос за квітень 2015 року при списанні потрібно донарахувати?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

В Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору визначено такий порядок нарахування амортизації на ОЗ, які вибувають (списують) з балансу:
...
9. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, що настає за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

Це означає, що в місяці списання необхідно нарахувати амортизацію.
Тому у цій ситуації амортизацію потрібно нарахувати не тільки за квітень, а й за травень 2015. А вже приймаюча сторона буде нараховувати амортизацію з місяца, наступного за місяцем введення в експлуатацію.

Наташа_П
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 04 травня 2015, 13:11
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Наташа_П »

Дякую за відповідь, ви дуже мені допомогли.

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Будь ласка, звертайтесь :)

Наташа_П
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 04 травня 2015, 13:11
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Наташа_П »

Питання по амортизації: первісна вартість основного засобу 1500.00 грн,термін експлуатації 7 років,в 2015 році основний засіб буде використовувався 12 місяців.Які мої дії при нарахуванні амортизації за 2015 рік?
1 квартал 2015 року:
1. 1500:7=214
2. 214:12=18
3.18*3=54
2 квартал 2015 року:
1. 1500:7=214
2. 214:12=18
3.18*3=54
3 квартал 2015 року:
1. 1500:7=214
2. 214:12=18
3.18*3=54
4 квартал 2015 року:
1. 1500:7=214
2. 214:12=18
3.18*3=54

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Головна помилка - до основних засобів відносимо об’єкти, вартість яких перевищує 2500 грн. (без ПДВ). Тому якщо придбання було у цьому році, такий об’єкт необхідно було зарахувати на субрахунок 113. Але на такі об’єкти амортизацію нараховуємо методом 50% на 50%, а не прямолінійно.
Чи можливо 1500 грн. – це не первісна вартість об’єкту, а балансова на 01.01.2015 р.? Перевірте облікові регістри щодо такого об’єкту, та будемо розбиратися далі.

Сергеева Татьяна
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 07 травня 2015, 12:44
Звідки: Украина, Першотравневое

Повідомлення Сергеева Татьяна »

Всім привіт!! підскажіть будь ласка де тепер брати форм з інвентаризації , адже інструкція п №90 втратила чинність..а в новому положенні "879 форм немає

Наташа_П
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 04 травня 2015, 13:11
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Наташа_П »

Добре,дякую за вказану помилку. Інший приклад по амортизації: первісна вартість основного засобу 3561.00 грн,термін експлуатації 7 років,в 2015 році основний засіб буде використовувався 12 місяців.Які мої дії при нарахуванні амортизації за 2015 рік?
1 квартал 2015 року:
1. 3561:7=509
2. 509:12=42
3. 42*3=126
або 3561:7:12*3=127
2 квартал 2015 року:
1. 3561:7=509
2. 509:12=42
3. 42*3=126
або 3561:7:12*3=127
3 квартал 2015 року:
1. 3561:7=509
2. 509:12=42
3. 42*3=126
або 3561:7:12*3=127
4 квартал 2015 року:
1. 3561:7=509
2. 509:12=42
3. 42*3=126
або 3561:7:12*3=127

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Не хвилюйтесь, усі Ваші розрахунки вірні. Така різниця виникає в результаті того, що суму нарахованої амортизації округляють до цілої гривні. Нічого страшного у цьому немає. В останньому кварталі нарахування амортизації у вас буде можливість відкорегувати таку різницю (сума амортизації за такий квартал буде менше ¼ річної суми амортизації).

Наташа_П
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 04 травня 2015, 13:11
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Наташа_П »

За 2015 рік я повинна вийти на суму річної амортизації 509.00 грн. Вірно я зрозуміла?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Ні, не за 2015 рік, а у останньому кварталі 7 року експлуатації. Якщо хочете розрахувати суму амортизації одразу на 7 років, то краще скласти таблицю нарахування амортизації по рокам

Наташа_П
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 04 травня 2015, 13:11
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Наташа_П »

Я дуже вам вдячна за змістовну відповідь.

samou4ka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 05 січня 2015, 15:10
Регіон: Черниговская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення samou4ka »

Сергеева Татьяна писав:Всім привіт!! підскажіть будь ласка де тепер брати форм з інвентаризації , адже інструкція п №90 втратила чинність..а в новому положенні "879 форм немає
На якомусь з сайтів, здається "Бухгалтер.com", я читала статтю, що нові форми вже розроблюються. Будемо сподіватись, що до річної інвентаризації вони вже будуть готові) Якщо інвентаризація проводиться зараз, то вихід , на мою думку, лише один затвердити свої форми у облік. політиці Вашого підприємства.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10291
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

samou4ka писав:
Сергеева Татьяна писав:Всім привіт!! підскажіть будь ласка де тепер брати форм з інвентаризації , адже інструкція п №90 втратила чинність..а в новому положенні "879 форм немає
На якомусь з сайтів, здається "Бухгалтер.com", я читала статтю, що нові форми вже розроблюються. Будемо сподіватись, що до річної інвентаризації вони вже будуть готові) Якщо інвентаризація проводиться зараз, то вихід , на мою думку, лише один затвердити свої форми у облік. політиці Вашого підприємства.
Існує проект форм, читали ви на укрбюджеті мабуть, я там обіцяв зробити їх в екселі як тільки затвердять ;)
Поки нові не затвердили можна використовувати старі я так вважаю!

Татуана
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 24 вересня 2013, 08:50
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Татуана »

Підкажіть, в січні 2015 року водій приніс чек на купівлю пального 20 л але якщо його провести то залишок в баку скласть 60 л при вмісткості баку 50 літрів. Він каже, що заправляв бензин в каністру, але на обліку ніякої каністри немає. Як бути ? Я відмовила в проведенні чека, але в квітні по подорожніх листах вилізає мінусовий залишок в баку. Як зараз виправити цю помилку? Як правильно скласти бухдовідку.

Аватар користувача
YesipenkoTanya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 135
З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
Подякували: 2 рази

Повідомлення YesipenkoTanya »

Крот Юлія писав:
spicy писав:Підкажіть при списанні ОЗ(компютер) буде проводка
Д 401 К104 2700
Д131 К104 2700
???
Ні, не вірно. При списанні об'єктів ОЗ, не придатних для подальшої експлуатації, слід формувати такі проводки:
- на суму первісної вартості Дт 401 Кт 104;
- на суму нарахованого зносу Дт 131 Кт 401.
Дуже дякую. Потім це потрібно показати в МО 9?

І підкажіть ця проводка є в типовій кореспонденції? Я не знайшла такої, щоб при списанні йшов 401 по кредиту.

Аватар користувача
YesipenkoTanya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 135
З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
Подякували: 2 рази

Повідомлення YesipenkoTanya »

Юля, мені головний бухгалтер говорить що можна зробити однією проводкою Д131 К104,
чи можна так?

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Ні, відображати списання ОЗ однією проводкою Дт 131 Кт 104 не можна. Це суперечить п. 1.18 Типової кореспонденції субрахунків. Ми маємо чітко показати в обліку зменшення фонду у необоротних активів на вартість об'єкта, який списуємо.
І так, цю операцію дійсно слід відображати в меморіальному ордері № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів" (форма № 438 (бюджет)).

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10291
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Крот Юлія писав:Ні, відображати списання ОЗ однією проводкою Дт 131 Кт 104 не можна. Це суперечить п. 1.18 Типової кореспонденції субрахунків. Ми маємо чітко показати в обліку зменшення фонду у необоротних активів на вартість об'єкта, який списуємо.
І так, цю операцію дійсно слід відображати в меморіальному ордері № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів" (форма № 438 (бюджет)).
Даже если 100% начислена амортизация???

Аватар користувача
YesipenkoTanya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 135
З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
Подякували: 2 рази

Повідомлення YesipenkoTanya »

Крот Юлія писав:Ні, відображати списання ОЗ однією проводкою Дт 131 Кт 104 не можна. Це суперечить п. 1.18 Типової кореспонденції субрахунків. Ми маємо чітко показати в обліку зменшення фонду у необоротних активів на вартість об'єкта, який списуємо.
І так, цю операцію дійсно слід відображати в меморіальному ордері № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів" (форма № 438 (бюджет)).
Юлія, тоді ще одне питання. Ці дві проводки мають відображатися двома рядками в ордері по одному документу? чи в одним рядок, і тоді по дебету дві суми і по кредиту одна(подвійна)

Сподіваюсь зрозуміло написала :?

Yuliaa
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 19 березня 2015, 09:32
Регіон: Сумская область

Повідомлення Yuliaa »

підскажіть будь-ласка згідно рекомендації №11 на 113 рахунку ми обліковуємо з копійками чи без, раніше було без
дякую

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10291
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Yuliaa писав:підскажіть будь-ласка згідно рекомендації №11 на 113 рахунку ми обліковуємо з копійками чи без, раніше було без
дякую
Після первісного визнання об'єкта основних засобів як активу його облік ведеться за первісною вартістю в гривнях без копійок.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10291
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Крот Юлія писав:Ні, відображати списання ОЗ однією проводкою Дт 131 Кт 104 не можна. Це суперечить п. 1.18 Типової кореспонденції субрахунків. Ми маємо чітко показати в обліку зменшення фонду у необоротних активів на вартість об'єкта, який списуємо.
І так, цю операцію дійсно слід відображати в меморіальному ордері № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів" (форма № 438 (бюджет)).
Залишається не зрозумілим чому не можна однією проводкою?? Я щось не знайшов в п 1.18 щоб десь по кредиту був рахунок 401 :oops:

Yuliaa
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 19 березня 2015, 09:32
Регіон: Сумская область

Повідомлення Yuliaa »

підкажіть будь-ласка, чи необхідно складати ОЗ-1 на меблі, якщо вони віднесені на 113 рах (їх вартість менша 2500,00 грн)
дякую

. Настя
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 16 червня 2015, 19:52

Повідомлення . Настя »

Як відображати в інвентарних картках щоквартальне нарахування амортизації на основні засоби?

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”