Облік та списання матеріальних цінностей

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
Хельга2448
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 23 травня 2014, 08:29
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Хельга2448 »

Радистка_Кэт писав:А вы узнали по поводу нормативного акта?
узнала, нужно заключение и готовить письмо.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Письмо, наверное, на вышестоящую?

Видимо, ваш порядок похож на киевский.

In@
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 14 березня 2013, 12:31
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення In@ »

Підскажіть будь-ласка, якщо член комісії відсутній, що зазначається?

Аватар користувача
solnichko
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 28 березня 2014, 15:55
Регіон: Житомирская Область
Звідки: Житомир

Повідомлення solnichko »

підкажіть будь ласка така ситуація підприємством укладений договір та виписаний рахунок на всю суму договору чи правомірно на протязі року проводити виписку нового рахунку(по укладеному договору) на виконання робіт для оплати

Alinochka
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 01 квітня 2015, 12:22
Регіон: Волынская Область
Звідки: Луцк

Повідомлення Alinochka »

Які проводки мають бути зараз при надходженні стоматматеріалів після оплати (в накладній сума разом з ПДВ)?

раніше робили Дт 233 Кт 675, а зараз як?

Вера1985
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 13
З нами з: 15 жовтня 2013, 00:05
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення Вера1985 »

Добрий день! підкажіть, будь ласка, за новими стандартами як правильно оприбуткувати штампи на 113 рах.
Дякую.

Аватар користувача
Goldfish
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 134
З нами з: 03 вересня 2013, 23:14
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харьков

Повідомлення Goldfish »

In@ писав:Підскажіть будь-ласка, якщо член комісії відсутній, що зазначається?
Должна быть в полном составе, иначе нужно внести изменения в состав.

Аватар користувача
YesipenkoTanya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 135
З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
Подякували: 2 рази

Повідомлення YesipenkoTanya »

Alinochka писав:Які проводки мають бути зараз при надходженні стоматматеріалів після оплати (в накладній сума разом з ПДВ)? раніше робили Дт 233 Кт 675, а зараз як?
Наприкалад
д 233 к 675 сумма 1000 (без Пдв)
д233 к 675 сумма 200 (пдв)

а при списанні 
д802 к 233 сумма 1200

Здається так

Аватар користувача
fhbyf
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 15 липня 2014, 11:24
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Подякували: 2 рази

Повідомлення fhbyf »

YesipenkoTanya писав:Подскажите, списываем шторы.Числятся на 113 счете. Два вида: тюль и шторы. Сумы соответсвенно: 139,98 и 75 грн
Проводки
Д 132 К 113 214,98
Д401 К 132 107,49

Или не так? Что делать с копейками?
На необоротні активи повинна бути такаж відомість нарахування зносу як і на ОЗ в ній Ви побачите знос уже нарахований, а різницю донарахуєте при списанні.

Olya_ubr
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 04 січня 2012, 09:01
Регіон: Житомирская область

Повідомлення Olya_ubr »

Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, як правильно оприбуткувати проектно-кошторисну документацію за новими стандартами?? Раніше оприбутковувала на незавершене кап.будівництво, а потім при завершенні кап.ремонту і отриманні "Декларації про  закінчення будівництва"від ДБК списувала із незавершенки разом із всіма витратами. Що робити зараз?????????

Nat78
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 01 лютого 2013, 18:08
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Nat78 »

Вера1985 писав:Добрий день! підкажіть, будь ласка, за новими стандартами як правильно оприбуткувати штампи на 113 рах.

Присоединяюсь к вопросу!!!

Раньше было:
Дт 801 Кт 675 - стоимость с ПДВ
Дт 113 Кт 401 - стоимость без ПДВ
Дт 401 Кт 132 - 50% износ.

Теперь с ПДВ на 113 брать чтоли? Как правильно оприходовать на 113 счет? Подскажите пожалуйста)

Аватар користувача
AnnaDanilenko
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 119
З нами з: 09 січня 2014, 17:54
Звідки: Киев

Повідомлення AnnaDanilenko »

Olya писав:Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, як правильно оприбуткувати проектно-кошторисну документацію за новими стандартами?? Раніше оприбутковувала на незавершене кап.будівництво, а потім при завершенні кап.ремонту і отриманні "Декларації про  закінчення будівництва"від ДБК списувала із незавершенки разом із всіма витратами. Що робити зараз?????????
Для вас нічого не змінилося. так і робіть. зміни будуть у тих, у кого документація з типопвого проектування.

NetDruga0439
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 03 вересня 2012, 15:28
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье

Повідомлення NetDruga0439 »

Добрый день! В сельском совете есть школа (здание с/совета) где есть плохие чугунные батареи. Их надо официально  сдать на металлолом с последующим перечислением на расчётный счёт.  Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить  (акты, договора, проводки).   За ранее благодарна!

Аватар користувача
mulberry
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 527
З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
Регіон: Cortés
Звідки: Barrio San Antonio
Подякували: 2 рази

Повідомлення mulberry »

NetDruga0439, відкриваєте в своєму казначействі рахунок для зарахування коштів від продажу майна. Реквізити цього рахунку вказуєте в договорі на здачу металобрухту. На виручені кошти складаєте кошторис та використовуєте їх на потреби Вашої установи.

Добавлено (30.04.2015, 10:03)
---------------------------------------------
Все про оприходування та здачу металобрухту докладно описано в Бюджетній бухгалтерії №24 за 2013 рік (включно з проводками та прикладами).

Добавлено (30.04.2015, 10:11)
---------------------------------------------
Якщо немає газети, то коротко:
дт239-кт364- оприходувано металобрухт, що підлягає здачі в спеціалізоване підприємство
дт364-кт239-передано металобрухт спеціалізованому підприємству
дт323-кт711-надійшли кошти за здачу металобрухту на спеціальний реєстраційний рахунок
Суми по перших двох проводках можуть дещо відрізнятись від суми по останній проводці, якщо спеціалізоване підприємство визначить процент засмічення металобрухту. В такому випадку це буде вказано в його акті прийомки-здачі .

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Добрый день!
Такой вопрос:
Купили штампы в 2015г. на 142 сч: дт 142, кт 675 и Дт 811 Кт 402
Про выдаче в эксплуатацию : Дт 113 Кт 142 и Дт 402 Кт 401 с учетом по Материально-ответственным лицам ( ОЗ-11). Износ 50% начислили.
Один из сотрудников при увольнении отдал свой штамп по Накладной ( на внутреннее перемещение) Заведующему хозяйством. Как быть с проводками и дальнейшим учетом в Оборотных ведомостях и Инвентарнных карточках?
Спасибо!

bodya_93
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 55
З нами з: 10 липня 2014, 15:26
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення bodya_93 »

Допоможіт в проводках, куди правильно віднести!!
1. Придбано трубу металеву 1 м = 400 грн - 221 чи 234 рах?
2. Придбано ліхтарі, лампи еконормки, кріплення до ліхтаря, провід. 113?
3. Придбано дитячі стільці. 113?

Керамет
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 28 вересня 2015, 10:07
Регіон: Харьковская область
Звідки: "КЕРАМЕТ Харьков"
Контактна інформація:

Повідомлення Керамет »

NetDruga0439 писав:Добрый день! В сельском совете есть школа (здание с/совета) где есть плохие чугунные батареи. Их надо официально  сдать на металлолом с последующим перечислением на расчётный счёт.  Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить  (акты, договора, проводки).   За ранее благодарна!
Вы про какой акт? ПСА форма 19?

Татуана
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 24 вересня 2013, 08:50
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Татуана »

Підкажіть, на який рахунок віднести куплену оснастку для гербової печатки

Аватар користувача
iraberus
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 11 травня 2015, 21:39
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Дніпропетровськ
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення iraberus »

Добрый день! у меня возник вопрос...
В примере по списанию со 113 счета счектчика первоначальной стоимостью 600 грн.ББ № 21 от 8.06.15 г. с.24
Дт 401 Кт 113 - 600 - (списана первоначальная)
Дт 132 Кт 401 - 600 - (общая сумма износа)
Дт 841 Кт 132 - 300 грн.
Дт 401 Кт 841 - 300 грн.
Почему Дт 132 Кт 401 - именно 600 грн списываем, а не 300?? Понятно что закон обратной силы не имеет и т.д. Но ведь и амортизацию оставшуюся мы уже нечислили, лишнее не спишем????

Аватар користувача
iraberus
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 11 травня 2015, 21:39
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Дніпропетровськ
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення iraberus »

пожалуйста!!!! подскажите
iraberus писав:Добрый день! у меня возник вопрос...
В примере по списанию со 113 счета счектчика первоначальной стоимостью 600 грн.ББ № 21 от 8.06.15 г. с.24
Дт 401 Кт 113 - 600 - (списана первоначальная)
Дт 132 Кт 401 - 600 - (общая сумма износа)
Дт 841 Кт 132 - 300 грн.
Дт 401 Кт 841 - 300 грн.
Почему Дт 132 Кт 401 - именно 600 грн списываем, а не 300?? Понятно что закон обратной силы не имеет и т.д. Но ведь и амортизацию оставшуюся мы уже нечислили, лишнее не спишем????

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10289
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1368 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

iraberus писав:Добрый день! у меня возник вопрос...
В примере по списанию со 113 счета счектчика первоначальной стоимостью 600 грн.ББ № 21 от 8.06.15 г. с.24
Дт 401 Кт 113 - 600 - (списана первоначальная)
Дт 132 Кт 401 - 600 - (общая сумма износа)
Дт 841 Кт 132 - 300 грн.
Дт 401 Кт 841 - 300 грн.
Почему Дт 132 Кт 401 - именно 600 грн списываем, а не 300?? Понятно что закон обратной силы не имеет и т.д. Но ведь и амортизацию оставшуюся мы уже нечислили, лишнее не спишем????
Потому что в проводках ниже вы доначислили износ до 100% т.е. на 132 счёте уже 600 грн. вот вы их и списываете! Или в чём вопрос?

Аватар користувача
iraberus
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 11 травня 2015, 21:39
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Дніпропетровськ
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення iraberus »

EVGENIY писав:
iraberus писав:Добрый день! у меня возник вопрос...
Или в чём вопрос?
Вопрос в том, что при поступлении на баланс мы уже спсиали 50% Д113 К401 - 300
А при списании Д 132 К401 - 600, лишних 300 нрн спишем?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10289
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1368 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

iraberus писав:
EVGENIY писав:
iraberus писав:Добрый день! у меня возник вопрос...
Или в чём вопрос?
Вопрос в том, что при поступлении на баланс мы уже спсиали 50% Д113 К401 - 300
А при списании Д 132 К401 - 600, лишних 300 нрн спишем?
Вот этими проводками вы начисляете износ до 100% т.е. остальные 50%
Дт 841 Кт 132 - 300 грн.
Дт 401 Кт 841 - 300 грн.
таким образом у вас износ выходит 100% - 600 грн, вот эти 600 грн вы и списываете Д 132 К401

Аватар користувача
iraberus
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 11 травня 2015, 21:39
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Дніпропетровськ
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення iraberus »

Все поняла.... оно полностью закрылось.... СПАСИБО БОЛЬШОЕ

ludmila_fvs
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 27 лютого 2015, 10:23
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення ludmila_fvs »

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно списати старі гімнастичні мати та мати "Даянг"? Чи треба їх здавати в переробку?

Ольгіца
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 46
З нами з: 03 листопада 2015, 17:42
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення Ольгіца »

Допоможіть, будь ласка. На рах. 109 "Інші основні засоби" обліковуються різні проектно-кошторисні документації (на реконструкцію будівлі, ремонт серверної, будівництва гаражів, пожежної сигналізації тощо). Вони там вже з 2000-2008 років. Знос не нараховується. Що можна з ними зробити? Списати на видатки? Збільшити вартість будівлі? Чи нехай бовтаються там до... Суми чималенькі - 10-20 тис.грн... ((((

Ольгіца
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 46
З нами з: 03 листопада 2015, 17:42
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення Ольгіца »

Добре ))))) тоді таке питання.
Як можна списати телефонні апарати? Є дефектний акт, в якому сказано, що вони віднрвленню не підлягають. Цього достатньо? Чи потрібно їх утилізувати?

Ulyasya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 184
З нами з: 22 серпня 2012, 17:32
Регіон: Львовская область
Звідки: Львов
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Ulyasya »

Підскажіть, як правильно списати калькулятори, телефонні апарати, чи є обов’язковим заключення фірми по ремонту , про те, що вони не підлягають ремонту?
І з попереднього повідомлення: чи потрібно їх утилізувати?

Аватар користувача
ssvet_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 209
З нами з: 07 липня 2011, 17:37
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення ssvet_ubr »

Прошу допомоги. По якому коду і який фонд (2 чи 3) провести оприбуткування частини списаного автомобіля, який оприбутковується як тренажер для розбирально-складальних робіт учнів на 113 рахунок. Довідка про надходження в натуральній формі - який код проставити в доходній частині? (реалізація майна не підходить)

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10289
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1368 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ssvet_ubr писав:Прошу допомоги. По якому коду і який фонд (2 чи 3) провести оприбуткування частини списаного автомобіля, який оприбутковується як тренажер для розбирально-складальних робіт учнів на 113 рахунок. Довідка про надходження в натуральній формі - який код проставити в доходній частині? (реалізація майна не підходить)
а кроме как 25010400 вам ставить некуда!

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”