Запитання про вiднесення на субрахунок

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Иришка писав:Re: Запитання про вiднесення на субрахунок


Добрий день! Із 113 рахунку перенести на 234 рахунок речі на суму 906 грн 98 коп. Зробили такі проводки: Дт 132 Кт 401 - скоригували знос, Дт 234 Кт 113 - 906 грн 98 коп перенесення на 234 рахунок та Дт 401 Кт 431 - 906 грн 98 коп коригування фінансового результату.  На початок 2016 року фінансовий результат був Кт 431 -118767,93. Після коригування став Кт 431 119674,91. При заповненні звіту про результати фінансової діяльності за 2016 рік(форма № 9 м) тепер не виходить по Кт 431 рахунку залишок 109112,64(по головній книзі), а в звіті виходить 108205,66, тобто на 906,98 менше. Я щось не так роблю?
І як відобразити коригуючі записи в головній книзі? Окремим рядком?
Загубили в проведеннях фактичні видатки, адже коли 113 оприбутковували то віднесли на фактичні, а коли переносили на 234 то фактичні не повернули на місце!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Чи 113 оприбутковували ще до 2016 року?

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Євгеній, 113 оприбуткували ще до 2016 року.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Иришка писав:Re: Запитання про вiднесення на субрахунок


Добрий день! Із 113 рахунку перенести на 234 рахунок речі на суму 906 грн 98 коп. Зробили такі проводки: Дт 132 Кт 401 - скоригували знос, Дт 234 Кт 113 - 906 грн 98 коп перенесення на 234 рахунок та Дт 401 Кт 431 - 906 грн 98 коп коригування фінансового результату.  На початок 2016 року фінансовий результат був Кт 431 -118767,93. Після коригування став Кт 431 119674,91. При заповненні звіту про результати фінансової діяльності за 2016 рік(форма № 9 м) тепер не виходить по Кт 431 рахунку залишок 109112,64(по головній книзі), а в звіті виходить 108205,66, тобто на 906,98 менше. Я щось не так роблю?
І як відобразити коригуючі записи в головній книзі? Окремим рядком?
а куди в дод9 ви поставили 906,98? (поставте з мінусом в 060 строку), або якщо не подобається з мінусом виправте форуму в підсумковій ячейці  :10:
Коригуючі записи треба робити в 17 МО!

Лjkj
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 13 лютого 2013, 21:43
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков

Повідомлення Лjkj »

EVGENIY, подскажите как закрывается счет 401 в конце года на 431 или на 432

Аватар користувача
Bux6109
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 134
З нами з: 20 листопада 2013, 10:34
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 5 разів

Повідомлення Bux6109 »

Лjkj писав:EVGENIY, подскажите как закрывается счет 401 в конце года  на 431 или на 432
Зачем вы закрываете 401 счет?...это же Фонд у необоротних активах.... он не закрывается в конце года

sofiya1987
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 16 листопада 2015, 20:38
Регіон: Одесская область

Повідомлення sofiya1987 »

Підкажіть, як правильно оприбуткувати вуличні ліхтарі, фотореле, кабель та лампочки для ліхтарів (вуличне освітлення) Ми сільська рада. Вартість реле 106 грн, лампочки 86, ліхтарі290, кабель по 4,5 за 1м. Чи правильно буде все віднести на 113?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

t-kiyak@mail.ua писав:Добрий  день ! На який рахунок віднести  проектну документацію при капітальному  ремонті приміщень.?
пошук пошук пошук
https://goo.gl/hWh2LR

lilindi
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 24 вересня 2014, 16:39

Повідомлення lilindi »

Здравствуйте! Подскажите пож-та при введении нового плана счетов возник вопрос на какой счет (15 «Виробничі запаси») относить канцелярию?

k_juice
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 21 червня 2016, 11:08
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення k_juice »

Добрый день, подскажите, будут ли меняться инвентарные номера необоротных активов в связи с новым планом счетов? Например со 10330560 на 101330560.

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Здравствуйте, на какой счет отнести: 1. Флешки. 2. Картридж. 3. Розетки. 4. Замки. 5. Моющие средства. 6. Электролампочки. 7. Конверты. 8. Пиломатериал. 9. Веники. 10. Балласт?

Аватар користувача
Oksy
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 24 жовтня 2011, 15:21
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Чугуев

Повідомлення Oksy »

Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Oksy писав:Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
Цільові фонди це пенсійний фонд та фонд соціального страхування! До спецфонда вашого вони відношення не мають!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Oksy писав:Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahunkiv/


711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
7211 (7221) Дохід від реалізації активів (надходження від реалізації майна (крім нерухомого майна))
7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (плата за оренду майна бюджетних установ)
712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ7511 Доходи за необмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи)
7311 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів (відсотки)
7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (кошти від реалізації майнових прав на фільми)
713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду7011 Бюджетні асигнування
5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
714 Кошти батьків за надані послуги7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

Аватар користувача
Oksy
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 24 жовтня 2011, 15:21
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Чугуев

Повідомлення Oksy »

EVGENIY, спасибі. Я вибачаюсь за неправильно поставлене запитання. Мова йде, для прикладу, закупка МНМА за рахунок спецфонду. Облікуємо на 1113 чи 1123?

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Доброе утро! Канцтовары для текущей деятельности переносим на счет 1812?

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Татьяна писав:Доброе утро! Канцтовары для текущей деятельности переносим на счет 1812?
Доброе утро! Переносим обязательно

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Крот Юлія писав:
Татьяна писав:Доброе утро! Канцтовары для текущей деятельности переносим на счет 1812?
Доброе утро! Переносим обязательно
А ЮСБ-накопитель, коврик под мышь, смеситель для рукомойника на какие счета?

А лампы есть в описании счета 1513 и в 1812...

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Татьяна писав:А ЮСБ-накопитель, коврик под мышь, смеситель для рукомойника на какие счета?

А лампы есть в описании счета 1513 и в 1812...
Читайте Прядок использования Плана счетов https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... -obliku-v/

k_juice
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 21 червня 2016, 11:08
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення k_juice »

Лампы действительно есть и в 1513 и в 1812. Подскажите кто куда их поставил?!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

k_juice писав:Лампы действительно есть и в 1513 и в 1812. Подскажите кто куда их поставил?!
На субрахунках 1513 (1523) "Будівельні матеріали" ведеться облік будівельних матеріалів, що використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт.


1812 - господарські матеріали, що використовуються для поточних потреб установ

на-та-ша 1987
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 29 січня 2015, 12:19

Повідомлення на-та-ша 1987 »

Підскажіть будь ласка як обліковувати канцтовари (папір, олівці, ручки та інше) на рахунку 1812? адже згідно з метод рекомендація ми з бух. обліку запасів № 11, МШП слід при виачі зі складу вести оперативний кількісний облік. Я раніше по відомості видавала і на підставі відомості списувала а тепер як бути? в кількісному вигляді за людиною закріплювати доки олівець не закінчиться?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Дійсно, вимоги щодо обліку МШП в  Методрекомендаціях не змінились. Змінився субрахунок - 1812 (раніше 221) та немає фонду в МШП (411). Тепер видачу МШП відносите на витрати.
Всі кореспонденції наведено ось тут https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/

tymofeieva
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 66
З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення tymofeieva »

А все-таки куда переносить  канцтовары. Канцтовары- это не хозяйственные материалы . Значить не 1812. Вопрос открытый.

Рахунок 15 більше підходить для канцтоварів так як на цьому рахунку обліковуються  «Виробничі запаси» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, призначених для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору.» Тільки обліковувати їх крім як на субрахунку 1518 більше немає де. Що з цього приводу думають консультанти та експерти?

tymofeieva
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 66
З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення tymofeieva »

Також хочу звернути  увагу, що МШП це малацінні та швидкозношувані предмети, кантовари це не МШП, не господарські матеріали і не інші предмети.

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Добрый день!
У нас на 104 и 113 числятся стеллажи для архива. 
По новому плану счетов они должны быть на 1115. Т.е. нам надо сделать проводки Дт 1115 Кт 104 и Дт 1115 Кт 113?

tymofeieva
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 66
З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення tymofeieva »

Стелажі рах 106 (предмети конторського та господарського облаштування)
проводки к-т 104 Д-т1016 (господарський інвентар); К-т 113 Д-т1113

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Здравствуйте, на какой счет отнести: 1. Флешки. 2. Картридж. 3. Розетки. 4. Замки. 5. Моющие средства. 6. Электролампочки. 7. Конверты. 8. Пиломатериал. 9. Веники. 10. Балласт?

Аватар користувача
OKSI-1208
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 30 липня 2014, 13:06
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення OKSI-1208 »

Підскажіть будь-ласка мотокоса ,яка придбана в 2013р. на суму 1500 грн.
 повинна бути на 106 чи 113 рах.

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Добрий день! Підкажіть, на якому рахунку обліковувати конверти?

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”