Иришка писав:Re: Запитання про вiднесення на субрахунок
Добрий день! Із 113 рахунку перенести на 234 рахунок речі на суму 906 грн 98 коп. Зробили такі проводки: Дт 132 Кт 401 - скоригували знос, Дт 234 Кт 113 - 906 грн 98 коп перенесення на 234 рахунок та Дт 401 Кт 431 - 906 грн 98 коп коригування фінансового результату. На початок 2016 року фінансовий результат був Кт 431 -118767,93. Після коригування став Кт 431 119674,91. При заповненні звіту про результати фінансової діяльності за 2016 рік(форма № 9 м) тепер не виходить по Кт 431 рахунку залишок 109112,64(по головній книзі), а в звіті виходить 108205,66, тобто на 906,98 менше. Я щось не так роблю?
І як відобразити коригуючі записи в головній книзі? Окремим рядком?
Загубили в проведеннях фактичні видатки, адже коли 113 оприбутковували то віднесли на фактичні, а коли переносили на 234 то фактичні не повернули на місце!
Иришка писав:Re: Запитання про вiднесення на субрахунок
Добрий день! Із 113 рахунку перенести на 234 рахунок речі на суму 906 грн 98 коп. Зробили такі проводки: Дт 132 Кт 401 - скоригували знос, Дт 234 Кт 113 - 906 грн 98 коп перенесення на 234 рахунок та Дт 401 Кт 431 - 906 грн 98 коп коригування фінансового результату. На початок 2016 року фінансовий результат був Кт 431 -118767,93. Після коригування став Кт 431 119674,91. При заповненні звіту про результати фінансової діяльності за 2016 рік(форма № 9 м) тепер не виходить по Кт 431 рахунку залишок 109112,64(по головній книзі), а в звіті виходить 108205,66, тобто на 906,98 менше. Я щось не так роблю?
І як відобразити коригуючі записи в головній книзі? Окремим рядком?
а куди в дод9 ви поставили 906,98? (поставте з мінусом в 060 строку), або якщо не подобається з мінусом виправте форуму в підсумковій ячейці
Коригуючі записи треба робити в 17 МО!
Підкажіть, як правильно оприбуткувати вуличні ліхтарі, фотореле, кабель та лампочки для ліхтарів (вуличне освітлення) Ми сільська рада. Вартість реле 106 грн, лампочки 86, ліхтарі290, кабель по 4,5 за 1м. Чи правильно буде все віднести на 113?
Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
Oksy писав:Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
Цільові фонди це пенсійний фонд та фонд соціального страхування! До спецфонда вашого вони відношення не мають!
Oksy писав:Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги
7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
7211 (7221) Дохід від реалізації активів (надходження від реалізації майна (крім нерухомого майна))
7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (плата за оренду майна бюджетних установ)
712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ
7511 Доходи за необмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи)
7311 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів (відсотки)
7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (кошти від реалізації майнових прав на фільми)
713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду
7011 Бюджетні асигнування
5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
714 Кошти батьків за надані послуги
7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
EVGENIY, спасибі. Я вибачаюсь за неправильно поставлене запитання. Мова йде, для прикладу, закупка МНМА за рахунок спецфонду. Облікуємо на 1113 чи 1123?
Підскажіть будь ласка як обліковувати канцтовари (папір, олівці, ручки та інше) на рахунку 1812? адже згідно з метод рекомендація ми з бух. обліку запасів № 11, МШП слід при виачі зі складу вести оперативний кількісний облік. Я раніше по відомості видавала і на підставі відомості списувала а тепер як бути? в кількісному вигляді за людиною закріплювати доки олівець не закінчиться?
Дійсно, вимоги щодо обліку МШП в Методрекомендаціях не змінились. Змінився субрахунок - 1812 (раніше 221) та немає фонду в МШП (411). Тепер видачу МШП відносите на витрати.
Всі кореспонденції наведено ось тут https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/
А все-таки куда переносить канцтовары. Канцтовары- это не хозяйственные материалы . Значить не 1812. Вопрос открытый.
Рахунок 15 більше підходить для канцтоварів так як на цьому рахунку обліковуються «Виробничі запаси» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, призначених для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору.» Тільки обліковувати їх крім як на субрахунку 1518 більше немає де. Що з цього приводу думають консультанти та експерти?
Добрый день!
У нас на 104 и 113 числятся стеллажи для архива.
По новому плану счетов они должны быть на 1115. Т.е. нам надо сделать проводки Дт 1115 Кт 104 и Дт 1115 Кт 113?