Иришка писав:Добрий день! Підкажіть, на який рахунок віднести замки, корпус замка, баласт, дюбелі, розетки, люмінесцентні лампи, стартери, профіль, автовимикач, чаша Генуя? На 1812 чи 1513?
Доброго дня! На 1513. А от люмінесцентні лампи доцільніше все ж таки обліковувати у складі МШП - на субрахунку 1812.
Мене наприклад це не бентежить, тому що я 411 перенесла в кредит 5512. Спишу на 8013 а потым закрию на 5512 по дебету. Я не думаю, що логічно одразу на фін.результат. А як ви не в цьому році списувати його будете. Як ви згадаєте, що це те , що придбано до 2017 року. Логічно на 8013.
marina_oleks писав:Мене наприклад це не бентежить, тому що я 411 перенесла в кредит 5512. Спишу на 8013 а потым закрию на 5512 по дебету. Я не думаю, що логічно одразу на фін.результат. А як ви не в цьому році списувати його будете. Як ви згадаєте, що це те , що придбано до 2017 року. Логічно на 8013.
Ну тут треба буде ще подивитись чи буде відповідати теперешній 8 класс фактичним видаткам в формі 2 або 4, якщо буде то у вас буде не співпадіння обліку та звітності! Ну а якщо не буде то мабуть можна робити і так як ви кажете!
на какой счет отнести туалет и сарай стоимостью 1000 грн. - 1013 или 1113? Ворота, пандус, оконные решетки, уличные фонари, полотенца, скатерти, пеленки, ткань для портьер, полотно трикотажное - все 1113?. И где теперь учитываются больничные листы? раньше на 234, теперь 1812?
Крот Юлія, ми сільська рада. Як по новому плану рахунків у 2017 р. провести по бухгалтерському обліку сплату земельного податку бюджетною установою? Дякуємо!
Марія Анатоліївна писав:Крот Юлія, ми сільська рада. Як по новому плану рахунків у 2017 р. провести по бухгалтерському обліку сплату земельного податку бюджетною установою? Дякуємо!
Тобто Ви, як бюджетна установа, сплачуєте земельний податок, я правильно Вас зрозуміла?
Тоді дивіться п. 5.8 Типової кореспонденції субрахунків. Порядок відображення цієї операції нічим не відрізняється від відображення перерахування до бюджету будь-яких інших податків та зборів (Дт 6311 Кт 2313).
EVGENIY, очень прошу помочь с проводками. Из бюджета развития получили финансирование на приобретение компьютера. Сделала следующие проводки:
2313-5411 = 9000,00
6211-2313 =9000,00
1311-6211 =9000,00
7011-5411 =9000,00
1014-1311 =9000,00
5411-5111 =9000,00
Не закрывается теперь 5411. Что-то я не так делаю? ПОмогиге, пожалуйста!!!!!!!!!
Підскажіть будь-ласка, на якому рахунку обліковуються такі предмети, як навісні замки (старі), набір сверл, інструменти (молотки,гайкові ключі,склоріз). 221???
buhgalter_v_o писав:Підскажіть будь-ласка, на якому рахунку обліковуються такі предмети, як навісні замки (старі), набір сверл, інструменти (молотки,гайкові ключі,склоріз). 221???
Такі матеріальні цінності справді доцільно обліковувати у складі МШП на субрахунку 1812. Єдине, хотілося б уточнити, що Ви маєте на увазі під "навісні замки (старі)"? Ці замки знаходяться на складі чи видані у використання?
Тетяна-бух писав:Витрати по КЕКВ 2800 адміністративний збір куди віднести на 8411 чи 8511?
Сплату адміністративного збору та інших обов’язкових платежів доцільно розглядати як необмінну операцію, тому облік пов’язаних із цим витрат слід вести на субрахунку 8511 "Витрати за необмінними операціями".
buhgalter_v_o писав:Підскажіть будь-ласка, на якому рахунку обліковуються такі предмети, як навісні замки (старі), набір сверл, інструменти (молотки,гайкові ключі,склоріз). 221???
Такі матеріальні цінності справді доцільно обліковувати у складі МШП на субрахунку 1812. Єдине, хотілося б уточнити, що Ви маєте на увазі під "навісні замки (старі)"? Ці замки знаходяться на складі чи видані у використання?
buhgalter_v_o писав:Замки знаходяться у використанні.
Якщо замки (як власне і будь-які інші МШП) були видані у використанні, тоді взагалі не потрібно відображати їх в бухгалтерському обліку. Після передачі в експлуатацію таких матеріальних цінностей проводиться їх списання з балансу і в подальшому ведеться тільки їх оперативний (кількісний) облік.
Добрий день. Ми бюджетна організація. У нас є книжний фонд, який обліковується на рахунку 1112"Бібліотечні фонди". Нам наша вищестояча організація сказала, що в нас не може бути бібліотечного фонду. Він є тільки у бібліотеках. Підскажіть будьласка на якому рахунку обліковувати книжний фонд?
1) Наприклад: передано безоплатно енциклопедії 2шт. на суму 150.00грн. Мої дії? Допоможіть будьласка.
2) Як бути з книжним фондом який був на рахунку 112 "Бібліотечні фонди" до 01.01.2017 року?
киця писав:1) Наприклад: передано безоплатно енциклопедії 2шт. на суму 150.00грн. Мої дії? Допоможіть будьласка.
2) Як бути з книжним фондом який був на рахунку 112 "Бібліотечні фонди" до 01.01.2017 року?
киця писав:1) Наприклад: передано безоплатно енциклопедії 2шт. на суму 150.00грн. Мої дії? Допоможіть будьласка.
2) Як бути з книжним фондом який був на рахунку 112 "Бібліотечні фонди" до 01.01.2017 року?
Добрый день, подскажите, как отразить в учете охранную сигнализацию при нынешних новшествах.
Договор по охранной сигнализации состоит из монтажа + приобретения датчиков на общую сумму до 6000грн. планируем разделить на 2240 (услуги) и 2210 (датчики, с последующей классификацией в НМА).
что смущает, не увеличивают ли первоначальную стоимость сами услуги монтажа....? запуталась....