Сторінка 36 з 44

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 13 липня 2017, 13:56
Yanochka
Крот Юлія писав:
Yanochka писав:Доброго дня. Допоможіть розібратись. С\радою були придбані насоси для водонапірної вежі. Як їх правильно поставити на облік? На 1014  Актом введення в експлуатацію і нараховуєм знос?
Доброго дня!
Якщо йдеться не про ремонт (заміну зношених, старих насосів), а про доукомплектування вежі насосами, тоді варто таку операцію розглядати як модернізацію водонапірної вежі. Після установлення насосів слід збільшити первісну вартість вежі на вартість насосів.
А проводочки підкажіть ? :52:

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 13 липня 2017, 16:09
Крот Юлія
Yanochka писав:А проводочки підкажіть ? :52:
Я б цю операцію показувала так:
1) Отримано фінансування для проведення дообладнання (модернізації) водонапірної вежі Дт 2313 Кт 5411;
2) Придбано обладнання для модернізації водонапірної вежі Дт 1513 Кт 6211;
3) Перераховано кошти постачальнику за обладнання Дт 6211 Кт 2313;
4) Відображено витрати на модернізацію водонапірної вежі (списано використане для модернізації обладнання) Дт 1311 Кт 1513;
5) Збільшено первісну вартість водонапірної вежі на суму витрат на модернізацію (після закінчення робіт з монтажу та підключення обладнання) Дт 1013 Кт 1311
Водночас проведено другий запис Дт 5411 Кт 5111.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 13 липня 2017, 16:53
Yanochka
Крот Юлія писав:
Yanochka писав:А проводочки підкажіть ? :52:
Я б цю операцію показувала так:
1) Отримано фінансування для проведення дообладнання (модернізації) водонапірної вежі Дт 2313 Кт 5411;
2) Придбано обладнання для модернізації водонапірної вежі Дт 1513 Кт 6211;
3) Перераховано кошти постачальнику за обладнання Дт 6211 Кт 2313;
4) Відображено витрати на модернізацію водонапірної вежі (списано використане для модернізації обладнання) Дт 1311 Кт 1513;
5) Збільшено первісну вартість водонапірної вежі на суму витрат на модернізацію (після закінчення робіт з монтажу та підключення обладнання) Дт 1013 Кт 1311
Водночас проведено другий запис Дт 5411 Кт 5111.
Дуже Вам дякую!

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 17 липня 2017, 21:36
Бухгалтерша
Підкажіть. будь ласка. куди віднести інвалідні візки отримані безоплатно?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 18 липня 2017, 15:27
Крот Юлія
Бухгалтерша писав:Підкажіть. будь ласка. куди віднести інвалідні візки отримані безоплатно?
Уточніть, будь ласка, яка у Вас бюджетна установа (територіальний центр, будинок-інтернат...) та від кого надійшли візки (від благодійників чи за операціями внутрівідомчої передачі). Також, щоб правильно відповісти на Ваше запитання, потрібно чітко розуміти, як далі будуть використовуватися ці візки: Ваша установа передасть ці візки конкретним громадянам чи візки будуть використовуватися безпосередньо в установі?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 19 липня 2017, 10:49
Тетяна-бух
Підкажіть, будь ласка, до якого субрахунку віднести робочий проект?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 19 липня 2017, 14:20
iraberus
Добрий день, підкажіть будь-ласка: шурупи, саморези, дюбеля, полотно по металу відносити на 1513 чи 1812?? ми будемо використовувати їх для господарчих потреб ....

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 19 липня 2017, 17:20
Крот Юлія
iraberus писав:Добрий день, підкажіть будь-ласка: шурупи, саморези, дюбеля, полотно по металу відносити на 1513 чи 1812?? ми будемо використовувати їх для господарчих потреб ....
Доброго дня!
Для обліку металовиробів (як-то, цвяхи, гайки, болти, залізні вироби тощо) слід застосовувати субрахунок 1513. А от полотно по металу можна віднести і на 1812, оскільки для обліку пилок, сучкорізів тощо призначений субрахунок 1812.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 20 липня 2017, 15:38
iraberus
Крот Юлія писав:
iraberus писав:Добрий день, підкажіть будь-ласка: шурупи, саморези, дюбеля, полотно по металу відносити на 1513 чи 1812?? ми будемо використовувати їх для господарчих потреб ....
Доброго дня!
Для обліку металовиробів (як-то, цвяхи, гайки, болти, залізні вироби тощо) слід застосовувати субрахунок 1513. А от полотно по металу можна віднести і на 1812, оскільки для обліку пилок, сучкорізів тощо призначений субрахунок 1812.
Дуже дякую за відповідь....

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 24 липня 2017, 12:37
Кузя
Доброго дня. На який рахунок віднести монітор вартістю 2676,00 грн. придбаний по КЕКВ 3110?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 24 липня 2017, 14:01
Олена Кушнір
Кузя, на рахунок 1014

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 31 липня 2017, 15:13
Nata_lya
Доброго дня. Установою придбані 2 двірних полотна по 378грн 96 коп за кожне. На який рахунок їх віднести, якщо платили по КЕКВ 2210. Роботи будем виконувати власними силами.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 31 липня 2017, 17:50
Крот Юлія
Nata_lya писав:Доброго дня. Установою придбані 2 двірних полотна по 378грн 96 коп за кожне. На який рахунок їх віднести, якщо платили по КЕКВ 2210. Роботи будем виконувати власними силами.
Доброго дня! На мій погляд, тут тільки один можливий варіант - субрахунок 1513 "Будівельні матеріали".

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 02 серпня 2017, 13:21
Nata_lya
Дякую

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 03 серпня 2017, 11:09
kalinka-1992
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка придбали вікна -на який рахунок їх віднести?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 03 серпня 2017, 11:12
kalinka-1992
якщо було зроблено поточний ремонт водонапірної башти витрати куди списувати чи обліковувати на який рахунок?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 03 серпня 2017, 11:19
kalinka-1992
а якщо проводиться експертиза об'єкта по реконструкція - витрати на експертизу куди подіти????

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 07 серпня 2017, 16:22
EVGENIY
kalinka-1992, ви студент?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 08 серпня 2017, 10:37
ВикторияЯ
Доброго дня!
Підкажіть, на який субрахунок віднести замок навісний?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 08 серпня 2017, 14:53
Крот Юлія
ВикторияЯ писав:Доброго дня!
Підкажіть, на який субрахунок віднести замок навісний?
Доброго дня!
Вважаю за доцільне оприбуткувати такий замок на субрахунок 1812. А після передачі у використання - списати на 8013.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 08 серпня 2017, 15:49
kalinka-1992
Ви не можете надати відповідь на запитання?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 08 серпня 2017, 16:52
Матвєєва Вікторія
Звичайно, відповідь можна надати. А чому б не заглянути для цього спочатку до НП(С)БО 121??????
Адже там як раз є відповідь на ваші запитання

розд. III
1. Витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об'єкта.

2. Витрати на утримання об'єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об'єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 18 серпня 2017, 15:41
головний спеціаліст
Добрий день.  Підкажіть будь ласка ,  раніше державні акти на землю ми  обліковували  на рахунку 122( 1216 - новий) - Інші нематеріальні активи.

На сьогодні  замість державних актів дають інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де об'єкт нерухомого майна є 

земельна ділянка. На якому рахунку правильно обліковувати цю інформаційну довідку? І раніше я читала що на рах. 122 (1216) знос не нараховується.

 Чи правильно я зрозуміла.   Дуже вдячна за відповідь.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 30 серпня 2017, 10:58
y.tyagun
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, на який рахунок оприбуткувати фільтр для води - 2 000 грн, мембрану для фільтру - 3 000 грн, адаптер для фільтру -350 грн.? Встановлюються на заміну зношених.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 31 серпня 2017, 12:24
Позашкілля
Доброго дня підкажіть будь-ласка фільтри-подовжувачі  відносять на 1812 чи 1113? Дякую

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 31 серпня 2017, 12:41
Позашкілля
Ще будь-ласка підкажіть швейна фурнітура(нитки, тасьма,голки) відносять на 1812 ? Грамоти,дипломи медалі правильно відносити на рах. 1815?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 31 серпня 2017, 13:16
Крот Юлія
y.tyagun писав:Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, на який рахунок оприбуткувати фільтр для води - 2 000 грн, мембрану для фільтру - 3 000 грн, адаптер для фільтру -350 грн.? Встановлюються на заміну зношених.
Добрий день! Фільтр для води, мембрана та адаптер -  це санітарно-технічні матеріали. Їх облік слід вести на субрахунку 1513 "Будівельні матеріали". Після використання таких матеріалів для ремонту (заміни зношених деталей) їх вартість слід списати на фактичні витрати звітного періоду.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 01 вересня 2017, 09:55
y.tyagun
Крот Юлія писав:
y.tyagun писав:Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, на який рахунок оприбуткувати фільтр для води - 2 000 грн, мембрану для фільтру - 3 000 грн, адаптер для фільтру -350 грн.? Встановлюються на заміну зношених.
Добрий день! Фільтр для води, мембрана та адаптер -  це санітарно-технічні матеріали. Їх облік слід вести на субрахунку 1513 "Будівельні матеріали". Після використання таких матеріалів для ремонту (заміни зношених деталей) їх вартість слід списати на фактичні витрати звітного періоду.
Дякую!

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 04 вересня 2017, 09:53
Grosbuxxx
Отримали кошти по коду доходу 25020200 у сумі 5000,00 на придбання штори у концертний зал.Все оплатили,а у проводках запутались .Оприбуткування робити як отримані подарунки,чи звичайну оплату за кошти спецфонду:
Дт 2313  Кт7511-5000,00
Дт1312   Кт6211-5000,00
Дт6211   Кт2313-5000,00
Дт1113   Кт1312-5000,00
Дт8014   Кт1412-2500,00
Дт7511   Кт5111-5000,00 а потрібна проводкаДт5111 Кт7511-2500,00

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 04 вересня 2017, 12:03
lyulyl
Подскажите пожалуйста, нашей организации( терцентр)вышестоящая оргнизация( городские власти) передаются затраты по "улаштуванню системи гарячого водопостачання за допомогою сонячних колекторів в будівлі".Мы являемся балансосодержателями как я должна правильно отобразить в балансе и отчетности данные расходов которые по моим документам не проходили.
1. Если  это относится к капитальному ремонту то я провожу простую проводку увеличиваю стоимость здания Дт 1013  Кт 5111 и начисление износа термин эксплуатации менять  и если 100 износ на данную дату?
2. Оприходовать как отдельную систему  Дт 1014 Кт 5111?
Я так понимаю справка о натуральных доходах я не должна оформлять.
И еще какие мне документы должны передать помимо  авизо и акта приема-передач.
Спасибо заранее.