Запитання про вiднесення на субрахунок
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 22 вересня 2016, 11:19
- Регіон: Тернопольская область
Добрий день! громадська спортивна організація придбала за бюджетні кошти м'ячі (15шт по 1500грн за штуку і 5 по 900грн), спортивну форму, гетри, футбольне взуття, фішки-по 350грн/шт, футбольні сітки-2500грн/шт. На які рахунки це все рознести і як відповідно тоді нараховувати знос? Я думаю, що мячі на 221рах, спортивну форму і взуття на 114рах. а фішки і сітку на 113рах. Допоможіть працюю бухгалтером менше тижня!
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
ВідповілаGalina-eol писав:Добрий день! громадська спортивна організація придбала за бюджетні кошти м'ячі (15шт по 1500грн за штуку і 5 по 900грн), спортивну форму, гетри, футбольне взуття, фішки-по 350грн/шт, футбольні сітки-2500грн/шт. На які рахунки це все рознести і як відповідно тоді нараховувати знос? Я думаю, що мячі на 221рах, спортивну форму і взуття на 114рах. а фішки і сітку на 113рах. Допоможіть працюю бухгалтером менше тижня!
Добрий вечір! Підкажіть будь ласка чи правильно обліковувати люмінесцентні лампи на 113 рахунку? Якщо так, то як нарахувати знос, якщо частину ламп зараз списують, а знос на них взагалі не був нарахований. Лампи придбані ще у 2014 році.
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня!Иришка писав:Добрий вечір! Підкажіть будь ласка чи правильно обліковувати люмінесцентні лампи на 113 рахунку? Якщо так, то як нарахувати знос, якщо частину ламп зараз списують, а знос на них взагалі не був нарахований. Лампи придбані ще у 2014 році.
Якщо Ви маєте на увазі, звичайні лампи (люмінесцентні), а не світильники, тоді обліковувати їх у складі необоротних активів (на субрахунку 113) немає сенсу. Фактично, такі лампи є запасами і мають обліковуватися на субрахунку 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя".
- YesipenkoTanya
- Мешканець
- Повідомлень: 135
- З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
- Подякували: 2 рази
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, купили кабінет хімії для школи кекв3110, на суму більше 150 000грн.
По накладній до складу входять ноутбуки, принтери, а також компакт-диски, кріплення...
Як потрібно все це оприбуткувати, на 104 рахунок? одніє назвою?
дякую))
По накладній до складу входять ноутбуки, принтери, а також компакт-диски, кріплення...
Як потрібно все це оприбуткувати, на 104 рахунок? одніє назвою?
дякую))
-
- Мешканець
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
- Регіон: Сумская область
Добрый день. Фотоаппарат учитывает на счете "106" Інструменти, прилади, інвентар?
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня!contact8383 писав:Добрый день. Фотоаппарат учитывает на счете "106" Інструменти, прилади, інвентар?
Порядок обліку залежатиме від вартості фотоапарата: якщо 6000 грн. (без ПДВ) або менше, тоді його слід обліковувати на субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", якщо ж понад 6000 грн. - то на субрахунку 104 "Машини та обладнання".
-
- Мешканець
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
- Регіон: Сумская область
12000,00 грн.Крот Юлія писав:Доброго дня!contact8383 писав:Добрый день. Фотоаппарат учитывает на счете "106" Інструменти, прилади, інвентар?
Порядок обліку залежатиме від вартості фотоапарата: якщо 6000 грн. (без ПДВ) або менше, тоді його слід обліковувати на субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", якщо ж понад 6000 грн. - то на субрахунку 104 "Машини та обладнання".
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Тоді доцільно обліковувати на субрахунку 104.contact8383 писав:12000,00 грн.Крот Юлія писав:Доброго дня!contact8383 писав:Добрый день. Фотоаппарат учитывает на счете "106" Інструменти, прилади, інвентар?
Порядок обліку залежатиме від вартості фотоапарата: якщо 6000 грн. (без ПДВ) або менше, тоді його слід обліковувати на субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", якщо ж понад 6000 грн. - то на субрахунку 104 "Машини та обладнання".
Иришка написав:
Добрий вечір! Підкажіть будь ласка чи правильно обліковувати люмінесцентні лампи на 113 рахунку? Якщо так, то як нарахувати знос, якщо частину ламп зараз списують, а знос на них взагалі не був нарахований. Лампи придбані ще у 2014 році.
Доброго дня!
Якщо Ви маєте на увазі, звичайні лампи (люмінесцентні), а не світильники, тоді обліковувати їх у складі необоротних активів (на субрахунку 113) немає сенсу. Фактично, такі лампи є запасами і мають обліковуватися на субрахунку 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"
Дякую. Тоді підкажіть, буль ласка, як перенести ці лампи на 234 рахунок та частину їх списати (придбали у 2014 році 75 штук за 750 грн, у вересні 25 списуємо), оскільки при купівлі в 2014 році ми списали вже на фактичні Дт802/2210 ці 750 грн?
Можливо можна списати все ж таки з 113 рахунку, раз їх туди віднесли, але не нараховувати на них знос взагалі?
Добрий вечір! Підкажіть будь ласка чи правильно обліковувати люмінесцентні лампи на 113 рахунку? Якщо так, то як нарахувати знос, якщо частину ламп зараз списують, а знос на них взагалі не був нарахований. Лампи придбані ще у 2014 році.
Доброго дня!
Якщо Ви маєте на увазі, звичайні лампи (люмінесцентні), а не світильники, тоді обліковувати їх у складі необоротних активів (на субрахунку 113) немає сенсу. Фактично, такі лампи є запасами і мають обліковуватися на субрахунку 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"
Дякую. Тоді підкажіть, буль ласка, як перенести ці лампи на 234 рахунок та частину їх списати (придбали у 2014 році 75 штук за 750 грн, у вересні 25 списуємо), оскільки при купівлі в 2014 році ми списали вже на фактичні Дт802/2210 ці 750 грн?
Можливо можна списати все ж таки з 113 рахунку, раз їх туди віднесли, але не нараховувати на них знос взагалі?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10284
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1367 разів
- Контактна інформація:
Перенесення зі 113 рахунку:Иришка писав:Иришка написав:
Добрий вечір! Підкажіть будь ласка чи правильно обліковувати люмінесцентні лампи на 113 рахунку? Якщо так, то як нарахувати знос, якщо частину ламп зараз списують, а знос на них взагалі не був нарахований. Лампи придбані ще у 2014 році.
Доброго дня!
Якщо Ви маєте на увазі, звичайні лампи (люмінесцентні), а не світильники, тоді обліковувати їх у складі необоротних активів (на субрахунку 113) немає сенсу. Фактично, такі лампи є запасами і мають обліковуватися на субрахунку 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"
Дякую. Тоді підкажіть, буль ласка, як перенести ці лампи на 234 рахунок та частину їх списати (придбали у 2014 році 75 штук за 750 грн, у вересні 25 списуємо), оскільки при купівлі в 2014 році ми списали вже на фактичні Дт802/2210 ці 750 грн?
Можливо можна списати все ж таки з 113 рахунку, раз їх туди віднесли, але не нараховувати на них знос взагалі?
Дт 234 Кр 113
Дт 401 Кр 431 (тут коригуємо результат виконання кошторису адже фактичні видатки (802) були віднесенні на 431 в кінці 2014 року)
А далі вже списуєте з 234:
Дт 802 Кр 234
а те, що в 2014 році робили подвійну проводку Дт 113 Кт 675 і Дт 802/2210 Кт401 ніяк не впливає? мене хвилюють фактичні витрати Дт802/2210 за 2014 рік? чи це не важливо, оскільки фактичні в кінці кожного року списуються?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10284
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1367 разів
- Контактна інформація:
Це вже не важливо! Я ж в другій проводці написав, що коригуєте фінрезультат!Иришка писав:а те, що в 2014 році робили подвійну проводку Дт 113 Кт 675 і Дт 802/2210 Кт401 ніяк не впливає? мене хвилюють фактичні витрати Дт802/2210 за 2014 рік? чи це не важливо, оскільки фактичні в кінці кожного року списуються?
- Крот Юлія
- Місцевий
- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня!OKSI-1208 писав:Дорого дня ! Підскажіть будь-ласка, фотоапарат відноситься на 113рах., а компектуючі до нього : чехол, акумулятор, зарядне флешка, картрідер?
Вважаю, що фотоапарат разом з усіма комплектуючими (акумулятор, зарядне, флешка) слід обліковувати як єдиний об’єкт, оскільки без цих комплектуючих фотоапарат фактично не може використовуватися за призначенням. Що стосується сумки (чохла) для фотоапарата, то тут все залежить від того, чи вона була придбана окремо чи разом (у комплекті) з фотоапаратом. Якщо окремо, тоді можливо є сенс оприбуткувати сумку як окремий об’єкт на субрахунок 113.
я на рахунок 112 "Біб.фонд" - проводки
1) 112 / 675 - 1320 грн - отримано від постачальника (м/о 6);
2) 675 / 324 - 1320 грн. - оплачено постачальнику (м/о 3);
3) 112 / 401 - 1320 грн - передача у використання (м/о ?);
4) 841 / 132 - 660 грн - знос 50% ( м/о 17);
5) 401 / 841 - 660 грн. - збільшення фонду необоротних активів (який м/о?);
6) яка сума фактичних видатків?
1) 112 / 675 - 1320 грн - отримано від постачальника (м/о 6);
2) 675 / 324 - 1320 грн. - оплачено постачальнику (м/о 3);
3) 112 / 401 - 1320 грн - передача у використання (м/о ?);
4) 841 / 132 - 660 грн - знос 50% ( м/о 17);
5) 401 / 841 - 660 грн. - збільшення фонду необоротних активів (який м/о?);
6) яка сума фактичних видатків?
мене цікавить по звіту: касові будуть 1320 грн., а коли і яку суму я маю показати по фактичних?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10284
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1367 разів
- Контактна інформація:
Ну а в план рахунків заглянуть??
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів
141 - 143
364, 675, 825
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 - 813
402
1.5
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів
101 - 122
141 - 143
Водночас відображаються зміни в капіталі
402
401
Нарахування суми зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи
841
131 - 133
Водночас проводиться другий запис
401
841
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів
141 - 143
364, 675, 825
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 - 813
402
1.5
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів
101 - 122
141 - 143
Водночас відображаються зміни в капіталі
402
401
Нарахування суми зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи
841
131 - 133
Водночас проводиться другий запис
401
841
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10284
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1367 разів
- Контактна інформація:
У вашому випадку Касові = Фактичні! Проводки у вас не вірні!mamochka писав:мене цікавить по звіту: касові будуть 1320 грн., а коли і яку суму я маю показати по фактичних?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 28
- З нами з: 23 вересня 2015, 16:06
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Підкажіть будь-ласка, на який рахунок потрібно віднести маршрутизатор вартістю 399,00 грн.? Що враховувати при визначенні рахунку: вартість чи термін експлуатації ( я думаю він буде більше року працювати)?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10284
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1367 разів
- Контактна інформація:
113Світлана Шавалда писав:Підкажіть будь-ласка, на який рахунок потрібно віднести маршрутизатор вартістю 399,00 грн.? Що враховувати при визначенні рахунку: вартість чи термін експлуатації ( я думаю він буде більше року працювати)?
Добрий ранок! Якщо із 113 рахунку перенести на 234 рахунок, то треба зробити такі проводки: Дт 132 Кт 401 знос, Дт 234 Кт 113 перенесення на 234 рахунок та Дт 401 Кт 431 коригування фінансового результату? Правильно я розумію?
- Бухало (Белоус) Даша
- Квартирант
- Повідомлень: 73
- З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
- Звідки: Украина, Вольногорск
Подскажите пожалуйста замок в двери (будем менять старый) на какой счет отнести?
- ljanka2007
- Мандрівник
- Повідомлень: 36
- З нами з: 24 травня 2013, 13:56
- Регіон: Запорожская Область
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 1 раз
Добрий день! Із 113 рахунку треба перенести на 234 рахунок, знос 50 % був нарахований, то треба зробити такі проводки: Дт 132 Кт 401 - знос, Дт 234 Кт 113 - перенесення на 234 рахунок та Дт 401 Кт 431 - коригування фінансового результату? Правильно я розумію?