Запитання про вiднесення на субрахунок

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Єлагіна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 20 листопада 2015, 19:28
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення Єлагіна »

Доброго дня!  Військовий ліцей придбав кулі холості для учбової зброї. На який субрахунок їх оприбуткувати? Може на 221?
Допоможіть будь ласка! Буду дуже вдячна за відповідь.

vysockaira
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 05 серпня 2015, 14:05
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення vysockaira »

Єлагіна писав:Доброго дня!  Військовий ліцей придбав кулі холості для учбової зброї. На який субрахунок їх оприбуткувати? Може на 221?
Допоможіть будь ласка! Буду дуже вдячна за відповідь.
Я б обліковувала на 231 "Матеріали для навчальних,наукових та інших цілей".

Єлагіна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 20 листопада 2015, 19:28
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення Єлагіна »

vysockaira, дякую Вам за відповідь!

Анна весна
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 140
З нами з: 06 квітня 2016, 12:16
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Анна весна »

Добрый день! Подскажите,пожалуйста,на какой счет отнести лазы монтерские 1800грн и пояс монтерский -560грн .если на 113,то в какую подгруппу?

Диванова
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 26 листопада 2012, 12:29
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Диванова »

На який рахунок краще обліковувати мебельні заготівки, з яких потім будуть зібрані столи?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Диванова писав:На який рахунок краще обліковувати мебельні заготівки, з яких потім будуть зібрані столи?
Ну не можливо відповідати на такі питання, це повинні саме ви вирішувати, у вас є наказ про облікову політику, що там ми не можемо знати, що ви за установа ми теж не можемо знати, чи типове для вас велика кількість руху запасів, ми не знаємо! Як ми можемо відповісти?
Обирайте самі: 202 або 234 а може і 239

TaniaVashchuk
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 06 грудня 2015, 18:21
Регіон: Львовская область

Повідомлення TaniaVashchuk »

Добрий день! Допоможіть будь ласка з проводками.  По сільській раді реалізовували проекти Будівництво мережі вуличного освітлення, Будівництво спортивного майданчика 150101/3122. Робили генеральний план села, витрати на розробку зразу на фактичні чи ні?

Анастейша
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 29 листопада 2016, 15:09
Регіон: Полтавская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Анастейша »

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок
Анастейша » 16 грудня 2016, 19:11

Анастейша
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 29 листопада 2016, 15:09
Регіон: Полтавская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Анастейша »

Підкажить будь ласка лампи світлодіодни,світільники,лампи люмінесцентни віднесени на 113 рах. при встановленні ]х зразу списувати чи нs? Дякую

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок


Добрий день! Із 113 рахунку перенести на 234 рахунок речі на суму 906 грн 98 коп. Зробили такі проводки: Дт 132 Кт 401 - скоригували знос, Дт 234 Кт 113 - 906 грн 98 коп перенесення на 234 рахунок та Дт 401 Кт 431 - 906 грн 98 коп коригування фінансового результату. На початок 2016 року фінансовий результат був Кт 431 -118767,93. Після коригування став Кт 431 119674,91. При заповненні звіту про результати фінансової діяльності за 2016 рік(форма № 9 м) тепер не виходить по Кт 431 рахунку залишок 109112,64(по головній книзі), а в звіті виходить 108205,66, тобто на 906,98 менше. Я щось не так роблю?
І як відобразити коригуючі записи в головній книзі? Окремим рядком?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Иришка писав:Re: Запитання про вiднесення на субрахунок


Добрий день! Із 113 рахунку перенести на 234 рахунок речі на суму 906 грн 98 коп. Зробили такі проводки: Дт 132 Кт 401 - скоригували знос, Дт 234 Кт 113 - 906 грн 98 коп перенесення на 234 рахунок та Дт 401 Кт 431 - 906 грн 98 коп коригування фінансового результату.  На початок 2016 року фінансовий результат був Кт 431 -118767,93. Після коригування став Кт 431 119674,91. При заповненні звіту про результати фінансової діяльності за 2016 рік(форма № 9 м) тепер не виходить по Кт 431 рахунку залишок 109112,64(по головній книзі), а в звіті виходить 108205,66, тобто на 906,98 менше. Я щось не так роблю?
І як відобразити коригуючі записи в головній книзі? Окремим рядком?
Загубили в проведеннях фактичні видатки, адже коли 113 оприбутковували то віднесли на фактичні, а коли переносили на 234 то фактичні не повернули на місце!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Чи 113 оприбутковували ще до 2016 року?

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Євгеній, 113 оприбуткували ще до 2016 року.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Иришка писав:Re: Запитання про вiднесення на субрахунок


Добрий день! Із 113 рахунку перенести на 234 рахунок речі на суму 906 грн 98 коп. Зробили такі проводки: Дт 132 Кт 401 - скоригували знос, Дт 234 Кт 113 - 906 грн 98 коп перенесення на 234 рахунок та Дт 401 Кт 431 - 906 грн 98 коп коригування фінансового результату.  На початок 2016 року фінансовий результат був Кт 431 -118767,93. Після коригування став Кт 431 119674,91. При заповненні звіту про результати фінансової діяльності за 2016 рік(форма № 9 м) тепер не виходить по Кт 431 рахунку залишок 109112,64(по головній книзі), а в звіті виходить 108205,66, тобто на 906,98 менше. Я щось не так роблю?
І як відобразити коригуючі записи в головній книзі? Окремим рядком?
а куди в дод9 ви поставили 906,98? (поставте з мінусом в 060 строку), або якщо не подобається з мінусом виправте форуму в підсумковій ячейці  :10:
Коригуючі записи треба робити в 17 МО!

Лjkj
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 13 лютого 2013, 21:43
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков

Повідомлення Лjkj »

EVGENIY, подскажите как закрывается счет 401 в конце года на 431 или на 432

Аватар користувача
Bux6109
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 134
З нами з: 20 листопада 2013, 10:34
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 5 разів

Повідомлення Bux6109 »

Лjkj писав:EVGENIY, подскажите как закрывается счет 401 в конце года  на 431 или на 432
Зачем вы закрываете 401 счет?...это же Фонд у необоротних активах.... он не закрывается в конце года

sofiya1987
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 16 листопада 2015, 20:38
Регіон: Одесская область

Повідомлення sofiya1987 »

Підкажіть, як правильно оприбуткувати вуличні ліхтарі, фотореле, кабель та лампочки для ліхтарів (вуличне освітлення) Ми сільська рада. Вартість реле 106 грн, лампочки 86, ліхтарі290, кабель по 4,5 за 1м. Чи правильно буде все віднести на 113?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

t-kiyak@mail.ua писав:Добрий  день ! На який рахунок віднести  проектну документацію при капітальному  ремонті приміщень.?
пошук пошук пошук
https://goo.gl/hWh2LR

lilindi
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 24 вересня 2014, 16:39

Повідомлення lilindi »

Здравствуйте! Подскажите пож-та при введении нового плана счетов возник вопрос на какой счет (15 «Виробничі запаси») относить канцелярию?

k_juice
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 21 червня 2016, 11:08
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення k_juice »

Добрый день, подскажите, будут ли меняться инвентарные номера необоротных активов в связи с новым планом счетов? Например со 10330560 на 101330560.

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Здравствуйте, на какой счет отнести: 1. Флешки. 2. Картридж. 3. Розетки. 4. Замки. 5. Моющие средства. 6. Электролампочки. 7. Конверты. 8. Пиломатериал. 9. Веники. 10. Балласт?

Аватар користувача
Oksy
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 24 жовтня 2011, 15:21
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Чугуев

Повідомлення Oksy »

Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Oksy писав:Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
Цільові фонди це пенсійний фонд та фонд соціального страхування! До спецфонда вашого вони відношення не мають!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Oksy писав:Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahunkiv/


711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
7211 (7221) Дохід від реалізації активів (надходження від реалізації майна (крім нерухомого майна))
7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (плата за оренду майна бюджетних установ)
712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ7511 Доходи за необмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи)
7311 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів (відсотки)
7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (кошти від реалізації майнових прав на фільми)
713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду7011 Бюджетні асигнування
5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
714 Кошти батьків за надані послуги7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

Аватар користувача
Oksy
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 24 жовтня 2011, 15:21
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Чугуев

Повідомлення Oksy »

EVGENIY, спасибі. Я вибачаюсь за неправильно поставлене запитання. Мова йде, для прикладу, закупка МНМА за рахунок спецфонду. Облікуємо на 1113 чи 1123?

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Доброе утро! Канцтовары для текущей деятельности переносим на счет 1812?

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Татьяна писав:Доброе утро! Канцтовары для текущей деятельности переносим на счет 1812?
Доброе утро! Переносим обязательно

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Крот Юлія писав:
Татьяна писав:Доброе утро! Канцтовары для текущей деятельности переносим на счет 1812?
Доброе утро! Переносим обязательно
А ЮСБ-накопитель, коврик под мышь, смеситель для рукомойника на какие счета?

А лампы есть в описании счета 1513 и в 1812...

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Татьяна писав:А ЮСБ-накопитель, коврик под мышь, смеситель для рукомойника на какие счета?

А лампы есть в описании счета 1513 и в 1812...
Читайте Прядок использования Плана счетов https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... -obliku-v/

k_juice
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 21 червня 2016, 11:08
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення k_juice »

Лампы действительно есть и в 1513 и в 1812. Подскажите кто куда их поставил?!

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”