Сторінка 30 з 44

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 19 січня 2017, 15:12
Иришка
Здравствуйте, на какой счет отнести: 1. Флешки. 2. Картридж. 3. Розетки. 4. Замки. 5. Моющие средства. 6. Электролампочки. 7. Конверты. 8. Пиломатериал. 9. Веники. 10. Балласт?

Re: Документи, бланки, форми

Додано: 20 січня 2017, 10:15
Oksy
Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?

Re: Документи, бланки, форми

Додано: 20 січня 2017, 15:08
EVGENIY
Oksy писав:Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
Цільові фонди це пенсійний фонд та фонд соціального страхування! До спецфонда вашого вони відношення не мають!

Re: Документи, бланки, форми

Додано: 20 січня 2017, 15:11
EVGENIY
Oksy писав:Підскажіть, будь-ласка, наша установа фінансується з загального і спеціального фондів. Кошти, що надійшли від платних послуг, які надає організація і формують спецфонд. Так от, в новому плану рахунків, цільві фонди - це і є спецфонд?
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahunkiv/


711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
7211 (7221) Дохід від реалізації активів (надходження від реалізації майна (крім нерухомого майна))
7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (плата за оренду майна бюджетних установ)
712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ7511 Доходи за необмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи)
7311 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів (відсотки)
7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (кошти від реалізації майнових прав на фільми)
713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду7011 Бюджетні асигнування
5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
714 Кошти батьків за надані послуги7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 23 січня 2017, 10:00
Oksy
EVGENIY, спасибі. Я вибачаюсь за неправильно поставлене запитання. Мова йде, для прикладу, закупка МНМА за рахунок спецфонду. Облікуємо на 1113 чи 1123?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 24 січня 2017, 10:28
tanyaslavdon
Доброе утро! Канцтовары для текущей деятельности переносим на счет 1812?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 24 січня 2017, 10:32
Крот Юлія
Татьяна писав:Доброе утро! Канцтовары для текущей деятельности переносим на счет 1812?
Доброе утро! Переносим обязательно

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 24 січня 2017, 11:01
tanyaslavdon
Крот Юлія писав:
Татьяна писав:Доброе утро! Канцтовары для текущей деятельности переносим на счет 1812?
Доброе утро! Переносим обязательно
А ЮСБ-накопитель, коврик под мышь, смеситель для рукомойника на какие счета?

А лампы есть в описании счета 1513 и в 1812...

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 24 січня 2017, 14:10
Крот Юлія
Татьяна писав:А ЮСБ-накопитель, коврик под мышь, смеситель для рукомойника на какие счета?

А лампы есть в описании счета 1513 и в 1812...
Читайте Прядок использования Плана счетов https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... -obliku-v/

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 25 січня 2017, 12:40
k_juice
Лампы действительно есть и в 1513 и в 1812. Подскажите кто куда их поставил?!

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 25 січня 2017, 15:13
EVGENIY
k_juice писав:Лампы действительно есть и в 1513 и в 1812. Подскажите кто куда их поставил?!
На субрахунках 1513 (1523) "Будівельні матеріали" ведеться облік будівельних матеріалів, що використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт.


1812 - господарські матеріали, що використовуються для поточних потреб установ

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 25 січня 2017, 15:39
на-та-ша 1987
Підскажіть будь ласка як обліковувати канцтовари (папір, олівці, ручки та інше) на рахунку 1812? адже згідно з метод рекомендація ми з бух. обліку запасів № 11, МШП слід при виачі зі складу вести оперативний кількісний облік. Я раніше по відомості видавала і на підставі відомості списувала а тепер як бути? в кількісному вигляді за людиною закріплювати доки олівець не закінчиться?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 25 січня 2017, 15:59
Матвєєва Вікторія
Дійсно, вимоги щодо обліку МШП в  Методрекомендаціях не змінились. Змінився субрахунок - 1812 (раніше 221) та немає фонду в МШП (411). Тепер видачу МШП відносите на витрати.
Всі кореспонденції наведено ось тут https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 30 січня 2017, 11:56
tymofeieva
А все-таки куда переносить  канцтовары. Канцтовары- это не хозяйственные материалы . Значить не 1812. Вопрос открытый.

Рахунок 15 більше підходить для канцтоварів так як на цьому рахунку обліковуються  «Виробничі запаси» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, призначених для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору.» Тільки обліковувати їх крім як на субрахунку 1518 більше немає де. Що з цього приводу думають консультанти та експерти?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 30 січня 2017, 12:47
tymofeieva
Також хочу звернути  увагу, що МШП це малацінні та швидкозношувані предмети, кантовари це не МШП, не господарські матеріали і не інші предмети.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 30 січня 2017, 13:19
tanyaslavdon
Добрый день!
У нас на 104 и 113 числятся стеллажи для архива. 
По новому плану счетов они должны быть на 1115. Т.е. нам надо сделать проводки Дт 1115 Кт 104 и Дт 1115 Кт 113?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 30 січня 2017, 14:03
tymofeieva
Стелажі рах 106 (предмети конторського та господарського облаштування)
проводки к-т 104 Д-т1016 (господарський інвентар); К-т 113 Д-т1113

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 01 лютого 2017, 13:21
Иришка
Здравствуйте, на какой счет отнести: 1. Флешки. 2. Картридж. 3. Розетки. 4. Замки. 5. Моющие средства. 6. Электролампочки. 7. Конверты. 8. Пиломатериал. 9. Веники. 10. Балласт?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 01 лютого 2017, 15:02
OKSI-1208
Підскажіть будь-ласка мотокоса ,яка придбана в 2013р. на суму 1500 грн.
 повинна бути на 106 чи 113 рах.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 02 лютого 2017, 17:36
Иришка
Добрий день! Підкажіть, на якому рахунку обліковувати конверти?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 03 лютого 2017, 15:20
user
якщо конверти з марками то на 2213 грошові документи,якщо пусті то на МШП

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 07 лютого 2017, 16:23
Иришка
Дякую.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 08 лютого 2017, 16:42
НаталіяЛучик
на який рахунок відносити нитки, тканини, миючі засоби, електролампочки - ?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 24 лютого 2017, 15:43
Иришка
У нас на рахунку 1812.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 28 лютого 2017, 16:36
Оксана7278
який рахунок використовувати для перенесення кредиторської заборгованості 6211 чи 6415. в бюджетній бухгалтерії написано що розподілити залишок по видах кредиторів. раніше ми використовували 675. чим відрізняються ці два нові рахунки? дякую хто допоможе!

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 28 лютого 2017, 18:47
Крот Юлія
Оксана7278 писав:який рахунок використовувати для перенесення кредиторської заборгованості 6211 чи 6415. в бюджетній бухгалтерії написано що розподілити залишок по видах кредиторів. раніше ми використовували 675. чим відрізняються ці два нові рахунки? дякую хто допоможе!
У цьому питанні Вам допоможе розібратися насамперед Порядок застосування Плану рахунків!
Так, цим нормативним документом передбачено, на субрахунку 6211 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.
А от на субрахунку 6415 "Розрахунки з іншими кредиторами" слід обліковувати розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 01 березня 2017, 09:41
Оксана7278
От саме інші кредитори - хто це? Якщо в установі капітальні роботи то це інші кредитори 6415 чи це виконані роботи 6211? Які можуть бути види кредиторів?

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 01 березня 2017, 10:32
Крот Юлія
Оксана7278 писав:От саме інші кредитори - хто це? Якщо в установі капітальні роботи то це інші кредитори 6415 чи це виконані роботи 6211?  Які можуть бути види кредиторів?
Див. вище, розрахунки за виконані роботи, придбані матеріальні цінності доцільно відображати на субрахунку 6211.

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 01 березня 2017, 10:54
Оксана7278
Дякую, Юлія!

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Додано: 01 березня 2017, 12:33
Иришка
Добрий день! Як зараз списати речі з 221 рахунку (перенесли на 1812), які були придбані в 2016 році? Раніше ми використовували дві пповодки із застосуванням фонду МШП. Як бути зараз?