Запитання про вiднесення на субрахунок

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

якщо конверти з марками то на 2213 грошові документи,якщо пусті то на МШП

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Дякую.

Аватар користувача
НаталіяЛучик
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 71
З нами з: 20 серпня 2015, 11:21
Регіон: Черновицкая область
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення НаталіяЛучик »

на який рахунок відносити нитки, тканини, миючі засоби, електролампочки - ?

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

У нас на рахунку 1812.

Оксана7278
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 87
З нами з: 04 грудня 2014, 13:19
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Оксана7278 »

який рахунок використовувати для перенесення кредиторської заборгованості 6211 чи 6415. в бюджетній бухгалтерії написано що розподілити залишок по видах кредиторів. раніше ми використовували 675. чим відрізняються ці два нові рахунки? дякую хто допоможе!

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Оксана7278 писав:який рахунок використовувати для перенесення кредиторської заборгованості 6211 чи 6415. в бюджетній бухгалтерії написано що розподілити залишок по видах кредиторів. раніше ми використовували 675. чим відрізняються ці два нові рахунки? дякую хто допоможе!
У цьому питанні Вам допоможе розібратися насамперед Порядок застосування Плану рахунків!
Так, цим нормативним документом передбачено, на субрахунку 6211 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.
А от на субрахунку 6415 "Розрахунки з іншими кредиторами" слід обліковувати розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.

Оксана7278
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 87
З нами з: 04 грудня 2014, 13:19
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Оксана7278 »

От саме інші кредитори - хто це? Якщо в установі капітальні роботи то це інші кредитори 6415 чи це виконані роботи 6211? Які можуть бути види кредиторів?

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Оксана7278 писав:От саме інші кредитори - хто це? Якщо в установі капітальні роботи то це інші кредитори 6415 чи це виконані роботи 6211?  Які можуть бути види кредиторів?
Див. вище, розрахунки за виконані роботи, придбані матеріальні цінності доцільно відображати на субрахунку 6211.

Оксана7278
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 87
З нами з: 04 грудня 2014, 13:19
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Оксана7278 »

Дякую, Юлія!

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Добрий день! Як зараз списати речі з 221 рахунку (перенесли на 1812), які були придбані в 2016 році? Раніше ми використовували дві пповодки із застосуванням фонду МШП. Як бути зараз?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10285
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1367 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Иришка писав:Добрий день! Як зараз списати речі з 221 рахунку (перенесли на 1812), які були придбані в 2016 році? Раніше ми використовували дві пповодки із застосуванням фонду МШП. Як бути зараз?
Ну вище ж відповідь http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=97&t=2886&p=71348#p68482

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Шановні колеги! Допоможіть розібратися. На субрахунок 6211 ми відносимо розрахунки по КЕКВ 2210, 2240, 2271,2272,2273. А розрахунки по КЕКВ 2250 (проїзний), 2800 (пеня) та 2282 (навчання працівників) віднести на 6415 чи 6211?

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Також не можу до кінця розібратися з фактичними видатками, які раніше у нас були на 802 рахунку(видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи). У нас загальний фонд, для якого передбачено зараз чотири субрахунки 8011 (оплата праці), 8012 (відрах. на соц. заходи), 8013 (матеріальні витрати) та 8511 (витрати за необмінними операціями). У мене таке питання: на який субрахунок віднести витрати по КЕКВ 2282 (навчання працівників), 2800 (пеня), 2250 (проїзний)?

Snignata
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 31
З нами з: 30 січня 2017, 16:57
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Snignata »

Матвєєва Вікторія, подскажите пожалуйста по проводкам по оприходыванию безоплатно полученных ОС в Вашей статье стр 23, таблица 6 , 1 проводка "Відоброжено вартість безоплатно отриманих ОС,ІМНА" Дт 10,11 Кт 2117 и Дт 5411 Кт 5111, а как потом закріть счет 5411 в проводках нет ?

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Шановні колеги! Допоможіть розібратися. На субрахунок 6211 ми відносимо розрахунки по КЕКВ 2210, 2240, 2271,2272,2273. А розрахунки по КЕКВ 2250 (проїзний), 2800 (пеня) та 2282 (навчання працівників) віднести на 6415 чи 6211?
Також не можу до кінця розібратися з фактичними видатками, які раніше у нас були на 802 рахунку(видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи). У нас загальний фонд, для якого передбачено зараз чотири субрахунки 8011 (оплата праці), 8012 (відрах. на соц. заходи), 8013 (матеріальні витрати) та 8511 (витрати за необмінними операціями). У мене таке питання: на який субрахунок віднести витрати по КЕКВ 2282 (навчання працівників), 2800 (пеня), 2250 (проїзний)?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Snignata писав:Матвєєва Вікторія, подскажите пожалуйста по проводкам по оприходыванию безоплатно полученных ОС в Вашей статье стр 23, таблица 6 , 1 проводка "Відоброжено вартість безоплатно отриманих ОС,ІМНА" Дт 10,11 Кт 2117 и Дт 5411 Кт 5111, а как потом закріть счет 5411 в проводках нет ?
Да, для того чтобы закрыть 5411, его надо списать на 7511. Хотя такой проводки в Типовой коррекспонденции нет, но по-другому не получиться закрыть этот субсчет.

Snignata
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 31
З нами з: 30 січня 2017, 16:57
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Snignata »

Матвеєва Вікторія, если мы уменьшим рахунок7511 на 5411,тогда в балансе доход вид необминных операций будет меньше чем в форме 4.2, при проверке отчета в Казначействе тогда проблем не будет?

Snignata
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 31
З нами з: 30 січня 2017, 16:57
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Snignata »

Матвєєва Вікторія, если мы уменьшим рахунок7511 на 5411,тогда в балансе доход вид необминных операций будет меньше чем в форме 4.2, при проверке отчета в Казначействе тогда проблем не будет?

AJGN
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 14 квітня 2011, 12:22
Регіон: Черниговская Область
Звідки: Борзна

Повідомлення AJGN »

Доброго дня! Прошу допомоги в проводках, зовсім заплуталась в яких ордерах, що "ставити": бюджетна організація придбала за рахунок спецфонду монітор вартістю 2200 грн, ми відносимо його на 1113 рахунок. Прошу покроково мені допомогти в яких ордерах рознести всі проводки. Пліз!!! Сама не можу розібратись. Буду дуже вдячна за допомогу

kateryna151
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 15 грудня 2015, 11:30
Регіон: Киевская область
Подякували: 2 рази

Повідомлення kateryna151 »

Просимо допомогти з проводками, а саме виготовлення меблів власними силами.Цікавить чи потрібно при введені в експлуатацію робити проведення Дт.7111 Кт 5411  на суму витратних матеріалів, що були закупленні для виробництва ?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10285
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1367 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

AJGN писав:Доброго дня! Прошу допомоги в проводках, зовсім заплуталась в яких ордерах, що "ставити": бюджетна організація придбала за рахунок спецфонду монітор вартістю 2200 грн, ми відносимо його на 1113 рахунок. Прошу покроково мені допомогти в яких ордерах рознести всі проводки. Пліз!!! Сама не можу розібратись. Буду дуже вдячна за допомогу
За власні надходження?? Надходження були в цьому році чи в минулому? 
Читайте ось цю тему

Lili
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 82
З нами з: 31 березня 2015, 09:49
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Lili »

Доброго дня, підкажіть будь-ласка згідно нового плану рахунків куди віднести кабель USB?

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Шановні колеги! Допоможіть розібратися. На субрахунок 6211 ми відносимо розрахунки по КЕКВ 2210, 2240, 2271,2272,2273. А розрахунки по КЕКВ 2250 (проїзний), 2800 (пеня) та 2282 (навчання працівників) віднести на 6415 чи 6211?
Також не можу до кінця розібратися з фактичними видатками, які раніше у нас були на 802 рахунку(видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи). У нас загальний фонд, для якого передбачено зараз чотири субрахунки 8011 (оплата праці), 8012 (відрах. на соц. заходи), 8013 (матеріальні витрати) та 8511 (витрати за необмінними операціями). У мене таке питання: на який субрахунок віднести витрати по КЕКВ 2282 (навчання працівників), 2800 (пеня), 2250 (проїзний)?

AJGN
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 14 квітня 2011, 12:22
Регіон: Черниговская Область
Звідки: Борзна

Повідомлення AJGN »

AJGN написав:
Доброго дня! Прошу допомоги в проводках, зовсім заплуталась в яких ордерах, що "ставити": бюджетна організація придбала за рахунок спецфонду монітор вартістю 2200 грн, ми відносимо його на 1113 рахунок. Прошу покроково мені допомогти в яких ордерах рознести всі проводки. Пліз!!! Сама не можу розібратись. Буду дуже вдячна за допомогу

За власні надходження?? Надходження були в цьому році чи в минулому?
Читайте ось цю тему

EVGENIY
Надходження були в минулому році від плати за надання послуг(соціальні послуги)
У мене проблема в тому, що до цього року , при оприбуткуванні ОЗ та ІНМА ми не використовували "Капітальні інвестиції в основні засоби" (був. рах. 141;142) і мені неясно в якому ордері робить ці проведення, дехто радить використовувать м/о № 9 а дехто м/о № 17. Хотілось би пораду спеціаліста. І незнаю в якому ордері ставить проведення Дт 5411 Кт 5111

y.tyagun
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 10 березня 2017, 18:55
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення y.tyagun »

Доброго дня! До якого рахунку віднести меморіальну дошку вартість 6300 грн?

Lili
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 82
З нами з: 31 березня 2015, 09:49
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Lili »

Доброго дня,наша організація придбала рукав пожежний 3шт. і ствол алюм. 3шт.( до цього рукава).Чи можна їх разом поставити на облік на рах. 1113 рукав+ствол і поставити заг.вартість. Чи цей ствол буде йти як запчастина?Дякую!!!

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Оскільки такі частини придбаваються разом, то такий протипожежний пристрій (рукав та ствол) доцільно обліковувати як один обєкт - протипожежний кран-комплект.
Ось що з цього приводу я знайшла
Пожежний кран-комплект–комплект, який складається з крана або вентиля, встановленого на трубопроводі протипожежного водопостачання і обладнаного з’єднувальною головкою, та напірного рукава з пожежним стволом, призначений для відбирання води на потреби пожежогасіння.
Кожний пожежний кран -комплект повинен бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а  також важелем для полегшення відкривання вентиля.

Олена Гривнюк
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 19 березня 2015, 15:25
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Гривнюк »

EVGENIY писав:
Иришка писав:Добрий день! Як зараз списати речі з 221 рахунку (перенесли на 1812), які були придбані в 2016 році? Раніше ми використовували дві пповодки із застосуванням фонду МШП. Як бути зараз?
Ну вище ж відповідь http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=97&t=2886&p=71348#p68482
І де ж та відповідь????  В кореспонденції рахунків 8013 1812 , а в МШП в форумі нам пропонують списувати, якщо придбані в попередніх роках то 5512 1812 (списання запасів , придбаних у попередні звітні роки , які відчужуються шляхом реалізації) то як це розуміти??????

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10285
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1367 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Олена Гривнюк писав:
EVGENIY писав:
Иришка писав:Добрий день! Як зараз списати речі з 221 рахунку (перенесли на 1812), які були придбані в 2016 році? Раніше ми використовували дві пповодки із застосуванням фонду МШП. Як бути зараз?
Ну вище ж відповідь http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=97&t=2886&p=71348#p68482
І де ж та відповідь????  В кореспонденції рахунків 8013 1812 , а в МШП в форумі нам пропонують списувати, якщо придбані в попередніх роках то 5512 1812 (списання запасів , придбаних у попередні звітні роки , які відчужуються шляхом реалізації) то як це розуміти??????
Ви ж розумієте ми тут не з міфіну, як ми думаємо так вам і відповідаємо, опираючись на наш досвід! А рішення як вести бухоблік в себе ви приймаєте самі! Мені здається логічним якщо в минулому році мшп віднесли на фактичні видатки то чому в цьому році ви знову хочете їх на фактичні відносити?? І в кінці минулого року ви віднесли свої фактичні видатки на результат виконання кошторису, ось тому ви зараз саме його і коригуєте, а не витрати! Чому вам це бентежить, не розумію!

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Добрий день! Підкажіть, на який рахунок віднести замки, корпус замка, баласт, дюбелі, розетки, люмінесцентні лампи, стартери, профіль, автовимикач, чаша Генуя? На 1812 чи 1513?

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”