Запитання про вiднесення на субрахунок

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10287
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1368 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

AJGN писав:Доброго дня! Прошу допомоги в проводках, зовсім заплуталась в яких ордерах, що "ставити": бюджетна організація придбала за рахунок спецфонду монітор вартістю 2200 грн, ми відносимо його на 1113 рахунок. Прошу покроково мені допомогти в яких ордерах рознести всі проводки. Пліз!!! Сама не можу розібратись. Буду дуже вдячна за допомогу
За власні надходження?? Надходження були в цьому році чи в минулому? 
Читайте ось цю тему

Lili
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 82
З нами з: 31 березня 2015, 09:49
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Lili »

Доброго дня, підкажіть будь-ласка згідно нового плану рахунків куди віднести кабель USB?

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Шановні колеги! Допоможіть розібратися. На субрахунок 6211 ми відносимо розрахунки по КЕКВ 2210, 2240, 2271,2272,2273. А розрахунки по КЕКВ 2250 (проїзний), 2800 (пеня) та 2282 (навчання працівників) віднести на 6415 чи 6211?
Також не можу до кінця розібратися з фактичними видатками, які раніше у нас були на 802 рахунку(видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи). У нас загальний фонд, для якого передбачено зараз чотири субрахунки 8011 (оплата праці), 8012 (відрах. на соц. заходи), 8013 (матеріальні витрати) та 8511 (витрати за необмінними операціями). У мене таке питання: на який субрахунок віднести витрати по КЕКВ 2282 (навчання працівників), 2800 (пеня), 2250 (проїзний)?

AJGN
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 14 квітня 2011, 12:22
Регіон: Черниговская Область
Звідки: Борзна

Повідомлення AJGN »

AJGN написав:
Доброго дня! Прошу допомоги в проводках, зовсім заплуталась в яких ордерах, що "ставити": бюджетна організація придбала за рахунок спецфонду монітор вартістю 2200 грн, ми відносимо його на 1113 рахунок. Прошу покроково мені допомогти в яких ордерах рознести всі проводки. Пліз!!! Сама не можу розібратись. Буду дуже вдячна за допомогу

За власні надходження?? Надходження були в цьому році чи в минулому?
Читайте ось цю тему

EVGENIY
Надходження були в минулому році від плати за надання послуг(соціальні послуги)
У мене проблема в тому, що до цього року , при оприбуткуванні ОЗ та ІНМА ми не використовували "Капітальні інвестиції в основні засоби" (був. рах. 141;142) і мені неясно в якому ордері робить ці проведення, дехто радить використовувать м/о № 9 а дехто м/о № 17. Хотілось би пораду спеціаліста. І незнаю в якому ордері ставить проведення Дт 5411 Кт 5111

y.tyagun
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 10 березня 2017, 18:55
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення y.tyagun »

Доброго дня! До якого рахунку віднести меморіальну дошку вартість 6300 грн?

Lili
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 82
З нами з: 31 березня 2015, 09:49
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Lili »

Доброго дня,наша організація придбала рукав пожежний 3шт. і ствол алюм. 3шт.( до цього рукава).Чи можна їх разом поставити на облік на рах. 1113 рукав+ствол і поставити заг.вартість. Чи цей ствол буде йти як запчастина?Дякую!!!

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Оскільки такі частини придбаваються разом, то такий протипожежний пристрій (рукав та ствол) доцільно обліковувати як один обєкт - протипожежний кран-комплект.
Ось що з цього приводу я знайшла
Пожежний кран-комплект–комплект, який складається з крана або вентиля, встановленого на трубопроводі протипожежного водопостачання і обладнаного з’єднувальною головкою, та напірного рукава з пожежним стволом, призначений для відбирання води на потреби пожежогасіння.
Кожний пожежний кран -комплект повинен бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а  також важелем для полегшення відкривання вентиля.

Олена Гривнюк
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 19 березня 2015, 15:25
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Гривнюк »

EVGENIY писав:
Иришка писав:Добрий день! Як зараз списати речі з 221 рахунку (перенесли на 1812), які були придбані в 2016 році? Раніше ми використовували дві пповодки із застосуванням фонду МШП. Як бути зараз?
Ну вище ж відповідь http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=97&t=2886&p=71348#p68482
І де ж та відповідь????  В кореспонденції рахунків 8013 1812 , а в МШП в форумі нам пропонують списувати, якщо придбані в попередніх роках то 5512 1812 (списання запасів , придбаних у попередні звітні роки , які відчужуються шляхом реалізації) то як це розуміти??????

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10287
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1368 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Олена Гривнюк писав:
EVGENIY писав:
Иришка писав:Добрий день! Як зараз списати речі з 221 рахунку (перенесли на 1812), які були придбані в 2016 році? Раніше ми використовували дві пповодки із застосуванням фонду МШП. Як бути зараз?
Ну вище ж відповідь http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=97&t=2886&p=71348#p68482
І де ж та відповідь????  В кореспонденції рахунків 8013 1812 , а в МШП в форумі нам пропонують списувати, якщо придбані в попередніх роках то 5512 1812 (списання запасів , придбаних у попередні звітні роки , які відчужуються шляхом реалізації) то як це розуміти??????
Ви ж розумієте ми тут не з міфіну, як ми думаємо так вам і відповідаємо, опираючись на наш досвід! А рішення як вести бухоблік в себе ви приймаєте самі! Мені здається логічним якщо в минулому році мшп віднесли на фактичні видатки то чому в цьому році ви знову хочете їх на фактичні відносити?? І в кінці минулого року ви віднесли свої фактичні видатки на результат виконання кошторису, ось тому ви зараз саме його і коригуєте, а не витрати! Чому вам це бентежить, не розумію!

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Добрий день! Підкажіть, на який рахунок віднести замки, корпус замка, баласт, дюбелі, розетки, люмінесцентні лампи, стартери, профіль, автовимикач, чаша Генуя? На 1812 чи 1513?

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Иришка писав:Добрий день! Підкажіть, на який рахунок віднести замки, корпус замка, баласт, дюбелі, розетки, люмінесцентні лампи, стартери, профіль, автовимикач, чаша Генуя? На 1812 чи 1513?
Доброго дня! На 1513. А от люмінесцентні лампи доцільніше все ж таки обліковувати у складі МШП - на субрахунку 1812.

marina_oleks
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 24 лютого 2015, 10:37

Повідомлення marina_oleks »

Мене наприклад це не бентежить, тому що я 411 перенесла в кредит 5512. Спишу на 8013 а потым закрию на 5512 по дебету. Я не думаю, що логічно одразу на фін.результат. А як ви не в цьому році списувати його будете. Як ви згадаєте, що це те , що придбано до 2017 року. Логічно на 8013.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10287
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1368 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

marina_oleks писав:Мене наприклад це не бентежить, тому що я 411 перенесла в кредит 5512. Спишу на 8013 а потым закрию на 5512 по дебету. Я не думаю, що логічно одразу на фін.результат. А як ви не в цьому році списувати його будете. Як ви згадаєте, що це те , що придбано до 2017 року. Логічно на 8013.
Ну тут треба буде ще подивитись чи буде відповідати теперешній 8 класс фактичним видаткам в формі 2 або 4, якщо буде то у вас буде не співпадіння обліку та звітності! Ну а якщо не буде то мабуть можна робити і так як ви кажете!

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Крот Юлія, дякую!

Тетяна-бух
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 144
З нами з: 30 березня 2016, 09:57
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Тетяна-бух »

Добрий день. На який субрахунок віднести альтанку (дерев'яна бесідка) вартістю 12000 грн?

Аватар користувача
Езгор Татьяна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 11 червня 2015, 11:05
Звідки: Украина, Чернигов

Повідомлення Езгор Татьяна »

на какой счет отнести туалет и сарай стоимостью 1000 грн. - 1013 или 1113? Ворота, пандус, оконные решетки, уличные фонари, полотенца, скатерти, пеленки, ткань для портьер, полотно трикотажное - все 1113?. И где теперь учитываются больничные листы? раньше на 234, теперь 1812?

Тетяна-бух
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 144
З нами з: 30 березня 2016, 09:57
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Тетяна-бух »

Тетяна-бух писав:Добрий день. На який субрахунок віднести альтанку (дерев'яна бесідка) вартістю 12000 грн?
На 1013 чи на 1016?

Марія Анатоліївна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 24 лютого 2017, 09:57
Регіон: Полтавская область

Повідомлення Марія Анатоліївна »

Крот Юлія, ми сільська рада. Як по новому плану рахунків у 2017 р. провести по бухгалтерському обліку сплату земельного податку бюджетною установою? Дякуємо!

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Марія Анатоліївна писав:Крот Юлія, ми сільська рада. Як по новому плану рахунків у 2017 р. провести по бухгалтерському обліку сплату земельного податку бюджетною установою? Дякуємо!
Тобто Ви, як бюджетна установа, сплачуєте земельний податок, я правильно Вас зрозуміла?

Марія Анатоліївна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 24 лютого 2017, 09:57
Регіон: Полтавская область

Повідомлення Марія Анатоліївна »

Так

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Марія Анатоліївна писав:Так
Тоді дивіться п. 5.8 Типової кореспонденції субрахунків. Порядок відображення цієї операції нічим не відрізняється від відображення перерахування до бюджету будь-яких інших податків та зборів (Дт 6311 Кт 2313).

Марія Анатоліївна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 24 лютого 2017, 09:57
Регіон: Полтавская область

Повідомлення Марія Анатоліївна »

Дякуємо))

Galina50
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 22 лютого 2013, 14:46
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Galina50 »

EVGENIY, очень прошу помочь с проводками. Из бюджета развития получили финансирование на приобретение компьютера. Сделала следующие проводки:
2313-5411 = 9000,00
6211-2313 =9000,00
1311-6211 =9000,00
7011-5411 =9000,00
1014-1311 =9000,00
5411-5111 =9000,00
Не закрывается теперь 5411. Что-то я не так делаю? ПОмогиге, пожалуйста!!!!!!!!!

Стаценко Оксана
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 25 листопада 2016, 21:28
Регіон: Запорожская область

Повідомлення Стаценко Оксана »

проводка 7011-5411-9000,00 не нужна

Тетяна-бух
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 144
З нами з: 30 березня 2016, 09:57
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Тетяна-бух »

Витрати по КЕКВ 2800 адміністративний збір куди віднести на 8411 чи 8511?

buhgalter_v_o
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 13 квітня 2017, 08:18
Регіон: Сумская область

Повідомлення buhgalter_v_o »

Підскажіть будь-ласка, на якому рахунку обліковуються такі предмети, як навісні замки (старі), набір сверл, інструменти (молотки,гайкові ключі,склоріз). 221???

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

buhgalter_v_o писав:Підскажіть будь-ласка, на якому рахунку обліковуються такі предмети, як навісні замки (старі), набір сверл, інструменти (молотки,гайкові ключі,склоріз). 221???
Такі матеріальні цінності справді доцільно обліковувати у складі МШП на субрахунку 1812. Єдине, хотілося б уточнити, що Ви маєте на увазі під "навісні замки (старі)"? Ці замки знаходяться на складі чи видані у використання?

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Тетяна-бух писав:Витрати по КЕКВ 2800 адміністративний збір куди віднести на 8411 чи 8511?
Сплату адміністративного збору та інших обов’язкових платежів доцільно розглядати як необмінну операцію, тому облік пов’язаних із цим витрат слід вести на субрахунку 8511 "Витрати за необмінними операціями".

buhgalter_v_o
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 13 квітня 2017, 08:18
Регіон: Сумская область

Повідомлення buhgalter_v_o »

Крот Юлія писав:
buhgalter_v_o писав:Підскажіть будь-ласка, на якому рахунку обліковуються такі предмети, як навісні замки (старі), набір сверл, інструменти (молотки,гайкові ключі,склоріз). 221???
Такі матеріальні цінності справді доцільно обліковувати у складі МШП на субрахунку 1812. Єдине, хотілося б уточнити, що Ви маєте на увазі під "навісні замки (старі)"? Ці замки знаходяться на складі чи видані у використання?
Замки знаходяться у використанні.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

buhgalter_v_o писав:Замки знаходяться у використанні.
Якщо замки (як власне і будь-які інші МШП) були видані у використанні, тоді взагалі не потрібно відображати їх в бухгалтерському обліку. Після передачі в експлуатацію таких матеріальних цінностей проводиться їх списання з балансу і в подальшому ведеться тільки їх оперативний (кількісний) облік.

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”