Запитання про вiднесення на субрахунок

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

На первісну вартість, тобто на 7970 грн.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

Крот Юлія писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:Крот Юлія, подскажите пожалуйста.
получаем переодически одяг бв(гуманитарку)раздаем подопечным установы(пенсионерам).тоесть у нас одежда находиться месяц небольше,получили и раздали.
передомной бухгалтер ставил на 1114,но при этом 50 % зносу при введенни и списании ненасчитывал.
во время вебинара,который проводило ваше издание я задавала вопрос консультанту,мне ответили,что если бы эта одежда оставалась в установе нужен бы был счет 1114,а такк как мы получили и раздали применять счет 1815 активи для розподилу,передачи и продажи.в мае получили гуманитарку,я на 1815 поставила а теперь сомневаюсь или верно сделала.подскажите пожалуйста.

p.s.в журнале бб 19 23.05.16г.есть статья на стр.22 вы отвечали по поводу,того что установа придбала пледи на подарок ветеранам и вы там советовали 261 счет.
Я считаю, что в этом случае целесообразно использовать субсчет 1815 (он же аналог бывшего 261). Так будет и Вам удобней списывать потом такие материальные ценности, и с методологической точки зрения более верно.
спасибо огромное за ответ.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

Крот Юлія, подскажите еще пожалуйста.вопрос не в теме,но спрошу.
на дверях висят замки(числяться как мшп)также есть и ведра и грабли,куплены еще в 2013 году(покупал бухгалтер до меня),тоесть в користування виданы,и в тоже время несписаны и стоят на учете.как мне их списать в случае поломки.что в акте писать,может когда куплены.склада у нас нет мы маленькая организация,внутренних накладных и тд.ничего нет.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

спасибо за ответы.
специфика работы установи-соцыальное обслуговування(надання социальних послуг)
есть доход от надання платних послуг подопечным(пенсионерам)доходный 7111.
на какой списывать видатки,если к примеру я купила канцтовары за сцет спеца с 7111.
на 8013(процес основной деяльности) с аналитикой или на 8113(надання послуг)
ведь установа знимаясь своей основной деятельностью в свою очередь надает послуги-обслуживает песионеров на дому.
раньше было 702-802 и 711-811 а я совершенно запуталась.помогите пожалуйста.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

tatyanaw1@ukr.net писав:спасибо за ответы.
специфика работы установи-соцыальное обслуговування(надання социальних послуг)
есть доход от надання платних послуг подопечным(пенсионерам)доходный 7111.
на какой списывать видатки,если к примеру я купила канцтовары за сцет спеца с 7111.
на 8013(процес основной деяльности) с аналитикой или на 8113(надання послуг)
ведь установа знимаясь своей основной деятельностью в свою очередь надает послуги-обслуживает песионеров на дому.
раньше было 702-802 и 711-811 а я совершенно запуталась.помогите пожалуйста.
Списывайте на 8013, при этом в аналитике указывайте, что расходы осуществлены за счет денег спецфонда.
Сейчас при списании материальных ценностей первоочередным является,не за счет каких денег ранее покупали такие ценности, а куда (для чего, с какой целью) они израсходованы.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

спасибо за ответ,но вопросов все больше и больше.почему ж минфин так єто все закрутил.я первый квартал списывала 7011 на 8013 а 7111 на 8113.сейчас все переделать очень тяжело,как вы скажете нужно переделывать?еще 2 вопроса
1)если мы платим зарплату працівникам,які надають послуги підопічним по тарифу,например 30,00 стоит убрать эти видатки на 8111 и 8112 идут.
2)и еще вопрос а по поводу благодийной допомоги *кекв ставлю 2730-інши трансферти населенню, а именно надання допомоги у натурально вигляді пенсионерам*,доход по 7511 отображаеться а видатки на какой тоже на 8013 с аналитикой или на 8511(там кекв 2730 присутствует)
заранее благодарю за ответ.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

tatyanaw1@ukr.net писав:спасибо за ответ,но вопросов все больше и больше.почему ж минфин так єто все закрутил.я первый квартал списывала 7011 на 8013 а 7111 на 8113.сейчас все переделать очень тяжело,как вы скажете нужно переделывать?еще 2 вопроса
1)если мы платим зарплату працівникам,які надають послуги підопічним по тарифу,например 30,00 стоит убрать эти видатки на 8111 и 8112 идут.
2)и еще вопрос а по поводу благодийной допомоги *кекв ставлю 2730-інши трансферти населенню, а именно надання допомоги у натурально вигляді пенсионерам*,доход по 7511 отображаеться а видатки на какой тоже на 8013 с аналитикой или на 8511(там кекв 2730 присутствует)
заранее благодарю за ответ.
Ошибку, конечно, нужно исправить. Для это будет достаточно составить бухгалтерскую справку и сделать "обратную поводку" или красным сторно и на эту же сумму делаем правильную проводку. Например, исправляем неправильное списание канцтоваров: Дт 8113 Кт 1812; Дт 8013 Кт 1812.
1) Да, все верно, начисление з/п работникам, которые предоставляют платные услуги, нужно показывать по Дт 8111.
2) При бесплатной передаче материальных ценностей (то есть если Ваше учреждение кому-то что-то передает) стоимость материальных ценностей списываем на расходы по необменным операция (Дт 8511).

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

Крот Юлія писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:спасибо за ответ,но вопросов все больше и больше.почему ж минфин так єто все закрутил.я первый квартал списывала 7011 на 8013 а 7111 на 8113.сейчас все переделать очень тяжело,как вы скажете нужно переделывать?еще 2 вопроса
1)если мы платим зарплату працівникам,які надають послуги підопічним по тарифу,например 30,00 стоит убрать эти видатки на 8111 и 8112 идут.
2)и еще вопрос а по поводу благодийной допомоги *кекв ставлю 2730-інши трансферти населенню, а именно надання допомоги у натурально вигляді пенсионерам*,доход по 7511 отображаеться а видатки на какой тоже на 8013 с аналитикой или на 8511(там кекв 2730 присутствует)
заранее благодарю за ответ.
Ошибку, конечно, нужно исправить. Для это будет достаточно составить бухгалтерскую справку и сделать "обратную поводку" или красным сторно и на эту же сумму делаем правильную проводку. Например, исправляем неправильное списание канцтоваров: Дт 8113 Кт 1812; Дт 8013 Кт 1812.
1) Да, все верно, начисление з/п работникам, которые предоставляют платные услуги, нужно показывать по Дт 8111.
2) При бесплатной передаче материальных ценностей (то есть если Ваше учреждение кому-то что-то передает) стоимость материальных ценностей списываем на расходы по необменным операция (Дт 8511).
спасибо огромное за ответ.но отчеты сданы за 1 квартал и там в 2дс стр.2220**витрати на виготовлення продукции(надання послуг)-сума стоит**
я совсем непонимаю если я поставлю 8013зф и 8013сф.как мне в ф.4-1(звит про кошти отр.як плата за послуги) ставить фактичні,получаеться брать суму с 8013сф,а в 2дс с стоку 2210 ставить  8013зф+8113сф.

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Добрый день!, Подскажите, на какой счет отнести "План эвакуации" ( формат А3, в рамочке под стеклом) стоимостью 320,00 и 150,00 грн?
Спасибо!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tatyanaw1@ukr.net писав:
Крот Юлія писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:спасибо за ответ,но вопросов все больше и больше.почему ж минфин так єто все закрутил.я первый квартал списывала 7011 на 8013 а 7111 на 8113.сейчас все переделать очень тяжело,как вы скажете нужно переделывать?еще 2 вопроса
1)если мы платим зарплату працівникам,які надають послуги підопічним по тарифу,например 30,00 стоит убрать эти видатки на 8111 и 8112 идут.
2)и еще вопрос а по поводу благодийной допомоги *кекв ставлю 2730-інши трансферти населенню, а именно надання допомоги у натурально вигляді пенсионерам*,доход по 7511 отображаеться а видатки на какой тоже на 8013 с аналитикой или на 8511(там кекв 2730 присутствует)
заранее благодарю за ответ.
Ошибку, конечно, нужно исправить. Для это будет достаточно составить бухгалтерскую справку и сделать "обратную поводку" или красным сторно и на эту же сумму делаем правильную проводку. Например, исправляем неправильное списание канцтоваров: Дт 8113 Кт 1812; Дт 8013 Кт 1812.
1) Да, все верно, начисление з/п работникам, которые предоставляют платные услуги, нужно показывать по Дт 8111.
2) При бесплатной передаче материальных ценностей (то есть если Ваше учреждение кому-то что-то передает) стоимость материальных ценностей списываем на расходы по необменным операция (Дт 8511).
спасибо огромное за ответ.но отчеты сданы за 1 квартал и там в 2дс стр.2220**витрати на виготовлення продукции(надання послуг)-сума стоит**
я совсем непонимаю если я поставлю 8013зф и 8013сф.как мне в ф.4-1(звит про кошти отр.як плата за послуги) ставить фактичні,получаеться брать суму с 8013сф,а в 2дс с стоку 2210 ставить  8013зф+8113сф.
Я вот не понимаю с чего вы все взяли что 8 класс это ФАКТИЧЕСКИЕ ВИДАТКИ и они должны равнятся вашим фактическим в форме 4.1?? Где про это написано???

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
Крот Юлія писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:спасибо за ответ,но вопросов все больше и больше.почему ж минфин так єто все закрутил.я первый квартал списывала 7011 на 8013 а 7111 на 8113.сейчас все переделать очень тяжело,как вы скажете нужно переделывать?еще 2 вопроса
1)если мы платим зарплату працівникам,які надають послуги підопічним по тарифу,например 30,00 стоит убрать эти видатки на 8111 и 8112 идут.
2)и еще вопрос а по поводу благодийной допомоги *кекв ставлю 2730-інши трансферти населенню, а именно надання допомоги у натурально вигляді пенсионерам*,доход по 7511 отображаеться а видатки на какой тоже на 8013 с аналитикой или на 8511(там кекв 2730 присутствует)
заранее благодарю за ответ.
Ошибку, конечно, нужно исправить. Для это будет достаточно составить бухгалтерскую справку и сделать "обратную поводку" или красным сторно и на эту же сумму делаем правильную проводку. Например, исправляем неправильное списание канцтоваров: Дт 8113 Кт 1812; Дт 8013 Кт 1812.
1) Да, все верно, начисление з/п работникам, которые предоставляют платные услуги, нужно показывать по Дт 8111.
2) При бесплатной передаче материальных ценностей (то есть если Ваше учреждение кому-то что-то передает) стоимость материальных ценностей списываем на расходы по необменным операция (Дт 8511).
спасибо огромное за ответ.но отчеты сданы за 1 квартал и там в 2дс стр.2220**витрати на виготовлення продукции(надання послуг)-сума стоит**
я совсем непонимаю если я поставлю 8013зф и 8013сф.как мне в ф.4-1(звит про кошти отр.як плата за послуги) ставить фактичні,получаеться брать суму с 8013сф,а в 2дс с стоку 2210 ставить  8013зф+8113сф.
Я вот не понимаю с чего вы все взяли что 8 класс это ФАКТИЧЕСКИЕ ВИДАТКИ и они должны равнятся вашим фактическим в форме 4.1?? Где про это написано???
евгений неругайтесь.чем больше читаешь тем больше тупеешь.а если я и дальше что куплено с 7111 буду списывать на 8113 это будет огромнейшей ошибкой.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

подскажите пожлуйста.коврики  для занятий фитнесом по 180 грн на какой счет.спасибо.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

виктория матвєєва.вопрос именно к вам по статье(журнал №23 19.06.17)
но если кто-то подключиться к теме.спасибо.

вопрос 1*безоплатне отримання оз"именно стр 12.№з/п 5*закрито рахунок доходів у частині нарахованої амортизації*7511-5511-175 грн.а если амортизация насчитываеться 1 раз в год(згидно обликовой).тогда как сделать єту проводку.

вопрос 2 стр 11.в примере*при нарахуванни амортизации на безоплптно отриманий ОЗ ,делаеться 2й запис.при этом уменьшаеться сума внесеного капиталу и увеличиваеться доход от необменных операций.логики невижу никакой.
 вопрос-почему именно при бд получении основного(а при покупке этого нет) на суму зноса за квартал увеличиваеться доход.если телевизор стоит 7000 то почему доход станет 7175,а вот на 5111 пойдет всего лишь 6825.
в свою очередь при покупке з загального фонда на 5111 пошла бы сума 7000.

заранее спасибо за ответ.

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

По 1 питанню. Якщо нарахування амортизації 1 раз на рік, то виходить що зараз поки нічого не показуєте. З проведеннями давайте поки не будемо поспішати. Гадаю, є час щось придумати, адже на форумі є багато мудрих голів.

По 2 питанню. Всі питання  чому не так, як при придбанні за кошти – це вже вибачте, не моя особиста позиція,  запитайте краще у Мінфіна. Адже саме так вони написали так у своєму документі. Всі міркування з цього приводу було викладено в матеріалі.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tatyanaw1@ukr.net писав:виктория матвєєва.вопрос именно к вам по статье(журнал №23 19.06.17)
но если кто-то подключиться к теме.спасибо.

вопрос 1*безоплатне отримання оз"именно стр 12.№з/п 5*закрито рахунок доходів у частині нарахованої амортизації*7511-5511-175 грн.а если амортизация насчитываеться 1 раз в год(згидно обликовой).тогда как сделать єту проводку.

вопрос 2 стр 11.в примере*при нарахуванни амортизации на безоплптно отриманий ОЗ ,делаеться 2й запис.при этом уменьшаеться сума внесеного капиталу и увеличиваеться доход от необменных операций.логики невижу никакой.
 вопрос-почему именно при бд получении основного(а при покупке этого нет) на суму зноса за квартал увеличиваеться доход.если телевизор стоит 7000 то почему доход станет 7175,а вот на 5111 пойдет всего лишь 6825.
в свою очередь при покупке з загального фонда на 5111 пошла бы сума 7000.

заранее спасибо за ответ.
Я думаю по второму вопросу как раз таки всё логично! Когда вы что то покупаете то ваш внесённый капитал это вся сумма затрат, а если вам дарят с износом, то капитал это остаточная стоимость, а не первоначальная! Ну это мои мысли! А мысли минфина мне пока не известны :)

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Единственное, что премудрила в этом примере - написала лишнюю проводку № 6. Сори, перемудрила. Доходы закрываются и без нее :7:

tanya3651
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 03 квітня 2017, 12:03
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення tanya3651 »

Добрий день. Підкажіть будь-ласка на який субрахунок віднести теплову завісу.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

tanya3651 писав:Добрий день. Підкажіть будь-ласка на який субрахунок віднести теплову завісу.
Доброго дня! Уточніть, будь ласка, вартість такої теплової завіси

tanya3651
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 03 квітня 2017, 12:03
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення tanya3651 »

Крот Юлія писав:
tanya3651 писав:Добрий день. Підкажіть будь-ласка на який субрахунок віднести теплову завісу.
Доброго дня! Уточніть, будь ласка, вартість такої теплової завіси
10000 грн.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

Матвєєва Вікторія писав:По 1 питанню. Якщо нарахування амортизації 1 раз на рік, то виходить що зараз поки нічого не показуєте. З проведеннями давайте поки не будемо поспішати. Гадаю, є час щось придумати, адже на форумі є багато мудрих голів.

По 2 питанню. Всі питання  чому не так, як при придбанні за кошти – це вже вибачте, не моя особиста позиція,  запитайте краще у Мінфіна. Адже саме так вони написали так у своєму документі. Всі міркування з цього приводу було викладено в матеріалі.
спасибо за ответ.но по безоплатным основным,есть о чем подумать. в то-то и дело что **мудрые головы**думают.спасибо за ваш сайт.хоть пообщаться можно,спросить коллег и Вас.
с 2013 года минфин мог продумать  кореспонденцию,а не бросить как попало бухгалтерам и все.а теперь у них прооект,уже конец 2 квартала а он еще проект.
Востаннє редагувалось 23 червня 2017, 12:18 користувачем tatyanaw1@ukr.net, всього редагувалось 3 разів.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:виктория матвєєва.вопрос именно к вам по статье(журнал №23 19.06.17)
но если кто-то подключиться к теме.спасибо.

вопрос 1*безоплатне отримання оз"именно стр 12.№з/п 5*закрито рахунок доходів у частині нарахованої амортизації*7511-5511-175 грн.а если амортизация насчитываеться 1 раз в год(згидно обликовой).тогда как сделать єту проводку.

вопрос 2 стр 11.в примере*при нарахуванни амортизации на безоплптно отриманий ОЗ ,делаеться 2й запис.при этом уменьшаеться сума внесеного капиталу и увеличиваеться доход от необменных операций.логики невижу никакой.
 вопрос-почему именно при бд получении основного(а при покупке этого нет) на суму зноса за квартал увеличиваеться доход.если телевизор стоит 7000 то почему доход станет 7175,а вот на 5111 пойдет всего лишь 6825.
в свою очередь при покупке з загального фонда на 5111 пошла бы сума 7000.

заранее спасибо за ответ.
Я думаю по второму вопросу как раз таки всё логично! Когда вы что то покупаете то ваш внесённый капитал это вся сумма затрат, а если вам дарят с износом, то капитал это остаточная стоимость, а не первоначальная! Ну это мои мысли! А мысли минфина мне пока не известны :)
евгений в примере прописано *БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАНИЙ телевізор від МЕЦЕНТА* а не *внутрішньовідомча передача* о каком зносе речь,если телевизор новый,и если знос нараховуэться 1 раз в год,как тогда???????????????

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
Крот Юлія писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:спасибо за ответ,но вопросов все больше и больше.почему ж минфин так єто все закрутил.я первый квартал списывала 7011 на 8013 а 7111 на 8113.сейчас все переделать очень тяжело,как вы скажете нужно переделывать?еще 2 вопроса
1)если мы платим зарплату працівникам,які надають послуги підопічним по тарифу,например 30,00 стоит убрать эти видатки на 8111 и 8112 идут.
2)и еще вопрос а по поводу благодийной допомоги *кекв ставлю 2730-інши трансферти населенню, а именно надання допомоги у натурально вигляді пенсионерам*,доход по 7511 отображаеться а видатки на какой тоже на 8013 с аналитикой или на 8511(там кекв 2730 присутствует)
заранее благодарю за ответ.
Ошибку, конечно, нужно исправить. Для это будет достаточно составить бухгалтерскую справку и сделать "обратную поводку" или красным сторно и на эту же сумму делаем правильную проводку. Например, исправляем неправильное списание канцтоваров: Дт 8113 Кт 1812; Дт 8013 Кт 1812.
1) Да, все верно, начисление з/п работникам, которые предоставляют платные услуги, нужно показывать по Дт 8111.
2) При бесплатной передаче материальных ценностей (то есть если Ваше учреждение кому-то что-то передает) стоимость материальных ценностей списываем на расходы по необменным операция (Дт 8511).
спасибо огромное за ответ.но отчеты сданы за 1 квартал и там в 2дс стр.2220**витрати на виготовлення продукции(надання послуг)-сума стоит**
я совсем непонимаю если я поставлю 8013зф и 8013сф.как мне в ф.4-1(звит про кошти отр.як плата за послуги) ставить фактичні,получаеться брать суму с 8013сф,а в 2дс с стоку 2210 ставить  8013зф+8113сф.
Я вот не понимаю с чего вы все взяли что 8 класс это ФАКТИЧЕСКИЕ ВИДАТКИ и они должны равнятся вашим фактическим в форме 4.1?? Где про это написано???
евгений а с чего вы взяли что нет?где это написано?если вы  утверждаете,что 8 класс это не факт,тогда что ставить в 4,1.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

Матвєєва Вікторія писав:Единственное, что премудрила в этом примере - написала лишнюю проводку № 6. Сори, перемудрила. Доходы закрываются и без нее

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

tatyanaw1@ukr.net писав:
Матвєєва Вікторія писав:Единственное, что премудрила в этом примере - написала лишнюю проводку № 6. Сори, перемудрила. Доходы закрываются и без нее
виктория еще вопрос если можна.

1)если  раз в квартал насчитываем знос.делаем 8014-1411 и 5111-7511-175,00.в конце квартала закрыли дт 7511-175,00 на результат.

2)если в конце года насчитывем знос 8014-1411 и дальше какие проводки.7511 закрыт.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Откройте план счетов и почитайте! Ни слова про фактические!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

и 5111-7511-175,00.в конце квартала закрыли дт 7511-175,00
:60:

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:Откройте план счетов и почитайте! Ни слова про фактические!
евгений ви єто пишите уже полгода,но есть ф.4.1. и в нее ставиться видатки 8 класса.хорошо без слова**фактические**хотя в форме єто именно так и звучит.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:
и 5111-7511-175,00.в конце квартала закрыли дт 7511-175,00
:60:
это к чему,если вам интересно вести дискуссию откройте журнад 23 стр.12.и пообщаемся.если би я понимала все до конца я би неспрашивала ни о чем.если по примерах остальним у меня вопросов нет значит все ок.
хотя все примеры по коригуванню финрезультата по спец.покупкам подняли сами бухгалтера на форуме и в чате.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
и 5111-7511-175,00.в конце квартала закрыли дт 7511-175,00
:60:
это к чему,если вам интересно вести дискуссию откройте журнад 23 стр.12.и пообщаемся.если би я понимала все до конца я би неспрашивала ни о чем.если по примерах остальним у меня вопросов нет значит все ок.
хотя все примеры по коригуванню финрезультата по спец.покупкам подняли сами бухгалтера на форуме и в чате.
Ясно! Спасибо! Изучаю статью! Не нравятся мне эти проводки!

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

вот евгений и я о том же.все примеры почитала,все понятно и доходчиво а на безоплатной застряла.буду ждать ваши мысли.и еще в примерах хотелось бы увидеть*внутреннюю передачу*.

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”