Радистка_Кэт писав:А Подскажите, пожалуйста, насколько страшно, если износ я насчитаю не 30.12.2016, а, например, 25.12.16?
Так на ведомости начисления ставте 30.12. и всё! А проводите всё 25.12.! Я не вижу проблемы и вроде сейчас уже не написано что именно в последний день года нужно начислять!
може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу
т.е. привязки к дате нету, главное чтоб в начислениях было по годовую дату (а не по 25.12 если вы 25-го начисляете), а самого момента начисления уже нету!
EVGENIY
Підкажіть будь ласка щодо нових форм розрахунку амортизації!!!!)
Я проводила розрахунок амортизації в минулій відомості, яку брала у вас на сайті. Не розумію, як заповнювати нову, а саме:
1)Вартість, яка амортизуєьбся - зрозуміло, що це або первинна або амортизаційна.
2) Річна сума амортизації - в минулій відомості, вона розраховувалась сама, як в цій рахувати?
3)Кількість місяців корисного використання(експлуатації) у періоді - це мається на увазі термін корисного використання(в роках) чи це в звітному році(наприклад в 2016 цей ОЗ використовувався 12 місяців, чи 3 місяці, адже амортизацію розраховуємо раз в квартал)?
4)Сума зносу на початок періоду - це зрозуміло, з минулої відомості колонка 10.
Syrovetska писав:EVGENIY
Підкажіть будь ласка щодо нових форм розрахунку амортизації!!!!)
Я проводила розрахунок амортизації в минулій відомості, яку брала у вас на сайті. Не розумію, як заповнювати нову, а саме:
1)Вартість, яка амортизуєьбся - зрозуміло, що це або первинна або амортизаційна.
2) Річна сума амортизації - в минулій відомості, вона розраховувалась сама, як в цій рахувати?
3)Кількість місяців корисного використання(експлуатації) у періоді - це мається на увазі термін корисного використання(в роках) чи це в звітному році(наприклад в 2016 цей ОЗ використовувався 12 місяців, чи 3 місяці, адже амортизацію розраховуємо раз в квартал)?
4)Сума зносу на початок періоду - це зрозуміло, з минулої відомості колонка 10.
Syrovetska писав:EVGENIY
Підкажіть будь ласка щодо нових форм розрахунку амортизації!!!!)
Я проводила розрахунок амортизації в минулій відомості, яку брала у вас на сайті. Не розумію, як заповнювати нову, а саме:
1)Вартість, яка амортизуєьбся - зрозуміло, що це або первинна або амортизаційна.
2) Річна сума амортизації - в минулій відомості, вона розраховувалась сама, як в цій рахувати?
3)Кількість місяців корисного використання(експлуатації) у періоді - це мається на увазі термін корисного використання(в роках) чи це в звітному році(наприклад в 2016 цей ОЗ використовувався 12 місяців, чи 3 місяці, адже амортизацію розраховуємо раз в квартал)?
4)Сума зносу на початок періоду - це зрозуміло, з минулої відомості колонка 10.
Так я вашу відомість і брала.
не розумію що в колонках 5 і 6:
2) Річна сума амортизації - в минулій відомості, вона розраховувалась сама, як в цій рахувати?
3)Кількість місяців корисного використання(експлуатації) у періоді - це мається на увазі термін корисного використання(в роках) чи це в звітному році(наприклад в 2016 цей ОЗ використовувався 12 місяців, чи 3 місяці, адже амортизацію розраховуємо раз в квартал)?
5 колонка = Стоимость ОЗ (колонка 4/ строк корисного використання в роках)
6 колонка все сказано в назві -Кількість місяців корисного використання (експлуатації) у періоді - наприклад купили в серпні та ввели в експлуатацію - чотири місяці (вересень-жовтень-листопад-грудень)
EVGENIY писав:5 колонка = Стоимость ОЗ (колонка 4/ строк корисного використання в роках)
6 колонка все сказано в назві -Кількість місяців корисного використання (експлуатації) у періоді - наприклад купили в серпні та ввели в експлуатацію - чотири місяці (вересень-жовтень-листопад-грудень)
Доброго дня. Розкажіть як правильно заповнювати розрахунок амортизації інших НМА (які графи та суми в них) при списанні обєкта з балансу, при умові, що ми списуємо 12 рушників, в-ть 1 рушника 6 грн. При придбанні було нараховано амортизацію в розмірі 50%.
Питання щодо заповнення акту списання групи ОЗ. Списуємо 12 рушників по ціні 6 грн. за одиницю
1 2 3 4 5 6 7 8
назва ном.ном. к-сть пер.в-сть сума знос за 1 всього
рушник 1141486 12 6,00 72,00 6,00 72,00 01.12.2012
чи правильно записано суми?
Анна весна писав:Скажите,а бланк по расчету амортизации МНМА нужно заполнять,как я понимаю,когда оприходуем МНМА ,а не в конце года?
Точніше, коли вводимо в експлуатацію!
Підкажіть будь ласка: чи потрібно нараховувати амортизацію на ОЗ придбані в цьому році?
5. Вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу. За рішенням керівника суб'єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.
Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію.
Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.
Подскажите пожалуйста,нам передали монитор по цене 1272 грни насчитан износ 1070,00 грн.Я ставлю на баланс на 113 счет. Как правильно насчитать амортизацию. На остаточную стоимость?.
Монитор был на 104 рахунку.
Анастейша писав:Подскажите пожалуйста,нам передали монитор по цене 1272 грни насчитан износ 1070,00 грн.Я ставлю на баланс на 113 счет. Как правильно насчитать амортизацию. На остаточную стоимость?.
Монитор был на 104 рахунку.
Добрий день допоможіть будь ласка, якщо обєкт основних засобів передається в січні 2017 року , то чи потрібно на нього за січень нараховувати амортизацію.Дякую!
ОльгаК писав:Добрий день допоможіть будь ласка, якщо обєкт основних засобів передається в січні 2017 року , то чи потрібно на нього за січень нараховувати амортизацію.Дякую!
Да,нужно,т.к. это месяц выбытия ос, а потом нужно списать у вас весь износ этого ос.А те,кому его передаете,начнут со следующего месяца начислять амортизацию,если введут в эксплуатацию в январе.Это касается 10 счета.(основные средства)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста проводки по начислению амортизации на МНМА согласно новой корреспонденции. Раньше было Дт841Кт132 и Дт401Кт841, а сейчас она одна будет Дт8114Кт1412?
Валерій Валерійович писав:Доброго дня, підскажіть будь-ласка знос на необоротні активи нараховується з копійками? якщо так де це написано. Дякую
Хтось підскаже?????
Доброго дня!
Так, З КОПІЙКАМИ. Облік всіх необоротних активів і нарахування амортизації слід здійснювати з копійками. Це правило діє ще з липня 2015 року і вже дуже багато разів обговорювалося на нашому форумі. Якщо цікаво, то скористайтеся функцією пошуку.
Про нарахування амортизації докладно читайте у статті "Амортизація-2016: час підбити підсумки" (див. "Бюджетна бухгалтерія", 2016, № 47).
Доброго дня! Якщо раніше нарахування 50% амортизації ми відображали проводками Дт 841 Кт 132 та Дт 401 Кт 841. Як зараз нарахувати знос на інші необоротні матеріальні активи: Дт 8014 Кт 1412, Дт 5111 Кт 8014? Чи зараз тільки одна проводка: Дт 8014 Кт 1412?