Нарахування зносу від а до я.

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
mulberry
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 527
З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
Регіон: Cortés
Звідки: Barrio San Antonio
Подякували: 2 рази

Повідомлення mulberry »

Angela555, вартість пральної машинки менша за 2500 грн ?. Тоді ви мали оприходувати на 113-й рах. та нарахувати 50 відсотків зносу при введенні в експлуатацію. Решту 50 відсотків нарахуєте при списанні. Якщо вартість пралки більша за 2500 грн., то ви її мали  оприходувати на 104 рах. та нараховувати знос в кінці року за повну кількість місяців перебування в експлуатації.

Добавлено (04.08.2014, 16:15)
---------------------------------------------
п.8.9 Положення збухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ

Angela555
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 04 серпня 2014, 12:14
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Angela555 »

Больше 2500 грн. Главбух поставила на 104 и отнесла на 131 50%.

Аватар користувача
orif
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 389
З нами з: 13 квітня 2011, 09:38
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск
Подякували: 1 раз

Повідомлення orif »

Angela555 писав:отнесла на 131 50%.
с какого перепуга она это сделала? сторнируйте, и потом начислите износ 31 декабря

Maritka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 21 жовтня 2014, 17:07
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Maritka »

подскажите пожалуйста, нужно ли начислять износ на ценности, которые были приобретены бюджетной организацией и поставлены на 113 счет, как подарки и призы для вручения при проведении мероприятий?

Аватар користувача
orif
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 389
З нами з: 13 квітня 2011, 09:38
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск
Подякували: 1 раз

Повідомлення orif »

Maritka, если вы ввели их в эксплуатацию, нужно начислить 50% износа, но , как я поняла, они просто лежат на складе, значит пока износ начислять не надо

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

orif писав:нужно ли начислять износ на ценности, которые были приобретены бюджетной организацией и поставлены на 113 счет, как подарки и призы для вручения при проведении мероприятий?

Цитата писав:На субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" обліковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.


Судя по тому, что "подарки и призы" не предназначены для эксплуатации, логичней было бы их отнести в состав запасов, а точнее, на субсчет 239.
К тому же, вручение подарков не подпадает под возможные причины выбытие необоротных активов, определенные Положением № 611:
Цитата писав:9.1. Необоротний актив перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Я такое всегда приходовала на 221 счет

ludmilkka21
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 08 травня 2013, 12:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Черкассы
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення ludmilkka21 »

Добрий вечір! Установа безоплатно отримала комп"ютери на суму 48688 грн. від головного розпорядника за актом приймання-передачі ОЗ. В акті вказано дату введ. в експлуат. 19.11.2012 і знос 10,84%. Робимо проводки 104/401  сума 48688 і 401/131 сума 5277,78. Суму зносу заокруглюємо чи списуємо копійки? Якщо списуємо, то підкажіть проводки?

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Копейки списываете, да, простой проводкой. Вам должны были указать конкретную сумму износа, а не процент. Казначейство потом будет сверять минусы и плюсы ваши и вашего главного распорядителя. Сначала приходуете именно те суммы, которые вам отдали, а потом просто списываете копейки, уже в учете

avraha
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 17 січня 2013, 09:40
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення avraha »

Здравствуйте!!! Если мы будем передавать основные средства 15 декабря 2014 года, то как мне начислить износ за 11 месяцев 15 дней или за год?

Добавлено (11.12.2014, 12:58)
---------------------------------------------
Я тут нашла, что за полные месяцы, т.е. за 11 месяцев. Я правильно поняла?

Дина
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 13 лютого 2013, 12:27
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Дина »

Подскажите пожалуйста, как начислять износ на основные средства которые находятся на 104 и 106. где нужно посмотреть какие %. а то столкнулась первый раз. заранее спасибо!

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

См. Положение № 611

Аватар користувача
YesipenkoTanya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 135
З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
Подякували: 2 рази

Повідомлення YesipenkoTanya »

Добрый день. Нужно ли начислять знос на 109 счет "Електронні підручники"
Главбух говорит, что нет????

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Выше ссылка на документ

На 2 подгруппу 109 счета износ не начисляется

Назва субрахункуНазва підгрупиСтрок корисного використання, роківНорма зносу до первісної
Інші основні засоби                                      Інші основні засоби (підгрупи 1, 3)                                                         10                   10

Аватар користувача
fhbyf
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 15 липня 2014, 11:24
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Подякували: 2 рази

Повідомлення fhbyf »

Підскажіть будь-ласка в кінці грудня 2013 року прибув основний засіб я нарахували знос.  Це ж помилка? В 2014 році я ненараховую знос і підклідаю бух довідку.

Аватар користувача
mulberry
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 527
З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
Регіон: Cortés
Звідки: Barrio San Antonio
Подякували: 2 рази

Повідомлення mulberry »

fhbyf, в грудні 2013 року повинні були нарахувати 1/12 річної норми зносу для даного ОЗ( за 1 місяць експлуатації, незалежно, коли ОЗ оприбутковано:на початку, чи в кінці місяця). Винятком могло бути те, що ОЗ не вводили в експлуатацію в 2013 році. Тоді знос не нараховується.Само собою, в 2014 нараховуєте знос повністю за річною нормою.

Аватар користувача
fhbyf
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 15 липня 2014, 11:24
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Подякували: 2 рази

Повідомлення fhbyf »

1.    Тобто (4000*10%)
               __________      :12*1=33 (грн) знос нараховано у 2013 році а не 400грн.
                      100
2. А за 2014    400грн. Треба підложити письмове пояснення.

3.  А як розуміти пункт 8.9 (Наказ №611) Сума зносу обєктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

4. Акт введення обовязковий де його можна знайти

5. Як мені виправити ситуацію

Аватар користувача
mulberry
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 527
З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
Регіон: Cortés
Звідки: Barrio San Antonio
Подякували: 2 рази

Повідомлення mulberry »

fhbyf, пишете заднім числом акт введення в експлуатацію. Грубо кажучи, якщо такого акту немає, то введення в експлуатацію вважається з дати накладної.
Цитата писав:кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.
саме так. В грудні куплено, значить один повний місяць експлуатації, повторюю, при умові введення в експлуатацію з числа придбання. Було роз"яснення Держказначейства з цього приводу, я довела це ревізору, який доказував, що так неправильно . Як знайду той лист, то дам тут реквізити. акт введення в експлуатацію ОЗ типовий(форма ОЗ-1 бюджет), є на головній цого сайту.

Добавлено (25.12.2014, 12:01)
---------------------------------------------
fhbyf, Ваш ПАПЕРЄДНІК, напевно нарахував знос на основі недіючої інструкції, раніш так і було: якщо придбавали ОЗ в кінці року, навіть 31 грудня, то знос однаково нараховували за повний рік. Тепер по грубій аналогії нараховують за  повну кількість місяців.

Аватар користувача
fhbyf
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 15 липня 2014, 11:24
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Подякували: 2 рази

Повідомлення fhbyf »

Як  може бути повний місяць експлуатації якщо ОЗ придбано 12.12.2013року.

Аватар користувача
mulberry
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 527
З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
Регіон: Cortés
Звідки: Barrio San Antonio
Подякували: 2 рази

Повідомлення mulberry »

fhbyf, а як по старій інструкції на придбані в грудні ОЗ нараховували річний знос? Питання риторичне.

Добавлено (25.12.2014, 12:37)
---------------------------------------------
fhbyf, Повним місяцем експлуатації основних засобів є календарний місяць, відлік якого починається з дати введення в експлуатацію об"єкта" ,
лист Держказначейства № 15-04/1239-9217 від 27.05.2010

Готка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 07 червня 2014, 18:13
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення Готка »

Підскажіть будь ласка бухгалтеру початківцю. Якщо ми оформили ремонт комп техніки чи обовязково робити її переоцінку? І в яких випадках переоцінка не робиться? Мені треба взяти рахунок на 2240 і не хочеться в кінець року морочити собі голову. Може щось порадите

Центр-дети
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 29 березня 2014, 18:12
Регіон: Николаевская Область
Звідки: Первомайск

Повідомлення Центр-дети »

Добрий день! Підкажіть буд-ласка бух.почат. як вірно розрахувати там нарахувати знос на Нотбук вартістю 3500,00 грн. придбаний в липні 2014року.

Аватар користувача
fhbyf
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 15 липня 2014, 11:24
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Подякували: 2 рази

Повідомлення fhbyf »


Готка писав:Підскажіть будь ласка бухгалтеру початківцю. Якщо ми оформили ремонт комп техніки чи обовязково робити її переоцінку? І в яких випадках переоцінка не робиться? Мені треба взяти рахунок на 2240 і не хочеться в кінець року морочити собі голову. Може щось порадите
Головбух бюджет №43 від 24 листопада 2014рік.

Аватар користувача
YesipenkoTanya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 135
З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
Подякували: 2 рази

Повідомлення YesipenkoTanya »

Підкажіть будь ласка, списуємо котли, знос 100%

яка має бути проводка?
д 131 к 104 сума 2000грн

чи ще потрібно і 
д401  к104  сума 2000грн

Knopo4ka
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 31 березня 2014, 23:46
Регіон: New York
Звідки: New York

Повідомлення Knopo4ka »

Положення 611.
Витрати на поточний та капітальний ремонт не відносяться на збільшення вартості необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки за відповідним кодом єкономічної класифікації видатків бюджету.

майстер
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 77
З нами з: 28 лютого 2013, 15:31
Регіон: Львовская область
Звідки: Самбор
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення майстер »

Прошу допомогти, як поставити на облік огорожу ( по якій вартості) яка була
поставлена по КЕКВ 2240 кошторис складений по поточному ремонту.

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

YesipenkoTanya писав:Підкажіть будь ласка, списуємо котли, знос 100% яка має бути проводка?
д 131 к 104 сума 2000грн


Вопрос риторический.

Добавлено (30.12.2014, 11:57)
---------------------------------------------
майстер писав:як поставити на облік огорожу ( по якій вартості) яка була поставлена по КЕКВ 2240 кошторис складений по поточному ремонту.

А вы уверены, что возможен ремонт того, чего нет на балансе?

майстер
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 77
З нами з: 28 лютого 2013, 15:31
Регіон: Львовская область
Звідки: Самбор
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення майстер »

Паркан там був, але дуже примітивний (бетонний фундамент невеликий і стара сітка натягнена) і на обліку він не стояв, зараз там з блоків виклали паркан висотою до 2 м.

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

майстер писав:Паркан там був

Ну так поставьте его на учет. Скажем, по результатам инвентаризации, как излишки. И только тогда можно рассматривать возможность его текущего ремонта. Только к подходу постановки на учет отнеситесь по-взрослому. Иначе все ваши расходы по КЭКР 2240 будут рассмотрены, как (капитальный ремонт/модернизация и т.д.) нецелевое использование бюджетных средств.

ДОР
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 01 березня 2014, 23:31
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Кривой Рог

Повідомлення ДОР »

девочки скиньте прямую ссылку с нормами износа!саму табличку!и как быть если основные получили 31 декабря по накладной

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”