Нарахування зносу від а до я.

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Buh Barabuh, Да, не хватает одной проводки! Я считаю нужно біло при переносе делать ещё одну проводку

Дт 5511 Кр 5111 - добавляем суму амортизации начисленой до 01.01.2017

Вот к примеру у нас есть ОС на 10000 и на 01.01.2017 біл износ 2000
104131401
ДтКрКр
1000020008000
Стало
1014113151115511
ДтКрКрДт
1000020008000
20002000
Вот 2000 не хватающие!

П.С. Моё виденье! Может там нужен и не 5511, а 5512!

Buh Barabuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2017, 14:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення Buh Barabuh »

EVGENIY, дякую, така проводка дійсно знімає обидва питання.
і я схиляюся до рахунка 5512, аналогічно рекомендаціям по переносу фонда МШП.

Як Ви думаєте, якщо установа зробить таку проводку на власний розсуд, чи може це загрожувати їй в подальшому покаранням за відступ від офіційного бачення? бо знос така річ, що може сягати десятків мільонів гривень

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Buh Barabuh писав:EVGENIY, дякую, така проводка дійсно знімає обидва питання.
і я схиляюся до рахунка 5512, аналогічно рекомендаціям по переносу фонда МШП.

Як Ви думаєте, якщо установа зробить таку проводку на власний розсуд, чи може це загрожувати їй в подальшому покаранням за відступ від офіційного бачення? бо знос така річ, що може сягати десятків мільонів гривень
Так офіційного бачення то не має  :52: Точніше воно помилкове! Я не можу судити за покарання, на даний час думаю що і ревізори не дуже тямлять в новому плані рахунків, але вони прийдуть через пару років і тоді вже будуть "умнічать", а через пару років і я вам точно відповім на це питання!

Buh Barabuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2017, 14:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення Buh Barabuh »

EVGENIY, дякую! ))))

головний спеціаліст
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 27 жовтня 2016, 09:26
Регіон: Сумская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення головний спеціаліст »

Доброго дня. Допоможіть будь ласка чи вірно я роблю : треба списати чайник вартістю 800,00грн, який був  придбаний в 2013р.
 Мої  дії такі. Донараховуємо знос 50% 8014 - 1412 - 400,00грн.
 Списуєм чайник 5111 - 1113 - 400,00
                        1412 - 1113 - 400,00
                        5111 - 5512 - 800,00грн.
  Дякую за допомогу.

Buh Barabuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2017, 14:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення Buh Barabuh »

головний спеціаліст,
а де Ви взяли проводки
5111 - 1113 - 400,00
1412 - 1113 - 400,00?
я бачу в типових кореспонденціях:
п.1.30 : 80/81 - 1412 - 400
            1412    - 11     - 800
і п. 1.32:  51    - 5512 - 800

Buh Barabuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2017, 14:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення Buh Barabuh »

до речі, наживо те, про що було питання вище.

перенесений чайник на 1.01.17:
  Дт   Кт    Сума  
  11800,00
14400,00
51400,00
списання, п.1.30 і п.1.32 типових кореспонденцій:
80/81 – 14 – 400
14      - 11 – 800
51      - 55 – 800

 результат списання
  Дт    Кт    Сума  
  11  0,00
  14  0,00
  51  400,00  
  55  800,00
 80/81    400,00
- дебетовий залишок по 51 рахунку, і повторне збільшення витрат на 400 грн (після того, як в 2013 році вже були відображені витрати на момент придбання на суму 800,00)

Підкажіть будь ласка, як привернути увагу працівників журналу. може вони внесуть ясність в питання

головний спеціаліст
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 27 жовтня 2016, 09:26
Регіон: Сумская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення головний спеціаліст »

Buh Barabuh  дуже дякую за детальне розяснення

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Buh Barabuh, на рахунок фактичних витрат я ось тут вчора писав

П.С. Працівники журналу читають форум!!  :52:

Buh Barabuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2017, 14:33
Регіон: Киевская область

Повідомлення Buh Barabuh »

EVGENIY, дякую!

Аватар користувача
Бухало (Белоус) Даша
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
Звідки: Украина, Вольногорск

Повідомлення Бухало (Белоус) Даша »

Yulia 13 писав:Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло)
загальний фонд : 1113-1312
1312-6211
5411-5111
8014-1412
2313-5411
6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках???
спеціальний фонд:1113-1312
1312-6211-1
5411-5111
8114-1412
7111-5411
6211-1-2313
тільки чому якщо ми купуємо товар за кошти спеціального фонду то висне на 7111 , це ж доходи????? так має бути??
Не могу понять, это если в этом году поступят деньги, то все понятно, а как у меня закроется тогда 7111 счет, если есть Дт 7111 Кт 5411, а Кт 7111 нет...у меня например, нет в этом году поступлений Дт 2313 Кт 7111, эти деньги были отражены в прошлом году (Дт 323 Кт71) и перешли в остаток на этот год, вот что мне ставить по Дт..... Кт5411????

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Бухало (Белоус) Даша писав:
Yulia 13 писав:Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло)
загальний фонд : 1113-1312
1312-6211
5411-5111
8014-1412
2313-5411
6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках???
спеціальний фонд:1113-1312
1312-6211-1
5411-5111
8114-1412
7111-5411
6211-1-2313
тільки чому якщо ми купуємо товар за кошти спеціального фонду то висне на 7111 , це ж доходи????? так має бути??
Не могу понять, это если в этом году поступят деньги, то все понятно, а как у меня закроется тогда 7111 счет, если есть Дт 7111 Кт 5411, а Кт 7111 нет...у меня например, нет в этом году поступлений Дт 2313 Кт 7111, эти деньги были отражены в прошлом году (Дт 323 Кт71) и перешли в остаток на этот год, вот что мне ставить по Дт..... Кт5411????
Я думаю нужно Дт 5511 Кр5411 делать! Ведь в прошлом году выходит доходы списались на финрезультат и сидят в нём, расходов то не было! Вот как бы и закрываются! Хотя могу и ошибаться! Ещё не совсем до конца понятно эти финрезультаты!  :63:

Аватар користувача
Бухало (Белоус) Даша
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
Звідки: Украина, Вольногорск

Повідомлення Бухало (Белоус) Даша »

EVGENIY писав:
Бухало (Белоус) Даша писав:
Yulia 13 писав:Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло)
загальний фонд : 1113-1312
1312-6211
5411-5111
8014-1412
2313-5411
6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках???
спеціальний фонд:1113-1312
1312-6211-1
5411-5111
8114-1412
7111-5411
6211-1-2313
тільки чому якщо ми купуємо товар за кошти спеціального фонду то висне на 7111 , це ж доходи????? так має бути??
Не могу понять, это если в этом году поступят деньги, то все понятно, а как у меня закроется тогда 7111 счет, если есть Дт 7111 Кт 5411, а Кт 7111 нет...у меня например, нет в этом году поступлений Дт 2313 Кт 7111, эти деньги были отражены в прошлом году (Дт 323 Кт71) и перешли в остаток на этот год, вот что мне ставить по Дт..... Кт5411????
Я думаю нужно Дт 5511 Кр5411 делать! Ведь в прошлом году выходит доходы списались на финрезультат и сидят в нём, расходов то не было! Вот как бы и закрываются! Хотя могу и ошибаться! Ещё не совсем до конца понятно эти финрезультаты!  :63:
Евгений спасибо за ответ,я тоже подумывала об этом, что ВЫ думаете по поводу моих мыслей,  когда я буду начислять амортизацию на эти ОС, и в конце года опять списывать на фин результаты, получится что опять Дт 5511 Кт 8014, или я что-то не так понимаю :57:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Бухало (Белоус) Даша писав:
EVGENIY писав:
Бухало (Белоус) Даша писав:
Yulia 13 писав:Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло)
загальний фонд : 1113-1312
1312-6211
5411-5111
8014-1412
2313-5411
6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках???
спеціальний фонд:1113-1312
1312-6211-1
5411-5111
8114-1412
7111-5411
6211-1-2313
тільки чому якщо ми купуємо товар за кошти спеціального фонду то висне на 7111 , це ж доходи????? так має бути??
Не могу понять, это если в этом году поступят деньги, то все понятно, а как у меня закроется тогда 7111 счет, если есть Дт 7111 Кт 5411, а Кт 7111 нет...у меня например, нет в этом году поступлений Дт 2313 Кт 7111, эти деньги были отражены в прошлом году (Дт 323 Кт71) и перешли в остаток на этот год, вот что мне ставить по Дт..... Кт5411????
Я думаю нужно Дт 5511 Кр5411 делать! Ведь в прошлом году выходит доходы списались на финрезультат и сидят в нём, расходов то не было! Вот как бы и закрываются! Хотя могу и ошибаться! Ещё не совсем до конца понятно эти финрезультаты!  :63:
Евгений спасибо за ответ,я тоже подумывала об этом, что ВЫ думаете по поводу моих мыслей,  когда я буду начислять амортизацию на эти ОС, и в конце года опять списывать на фин результаты, получится что опять Дт 5511 Кт 8014, или я что-то не так понимаю :57:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Бухало (Белоус) Даша писав:
EVGENIY писав:
Бухало (Белоус) Даша писав:
Yulia 13 писав:Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло)
загальний фонд : 1113-1312
1312-6211
5411-5111
8014-1412
2313-5411
6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках???
спеціальний фонд:1113-1312
1312-6211-1
5411-5111
8114-1412
7111-5411
6211-1-2313
тільки чому якщо ми купуємо товар за кошти спеціального фонду то висне на 7111 , це ж доходи????? так має бути??
Не могу понять, это если в этом году поступят деньги, то все понятно, а как у меня закроется тогда 7111 счет, если есть Дт 7111 Кт 5411, а Кт 7111 нет...у меня например, нет в этом году поступлений Дт 2313 Кт 7111, эти деньги были отражены в прошлом году (Дт 323 Кт71) и перешли в остаток на этот год, вот что мне ставить по Дт..... Кт5411????
Я думаю нужно Дт 5511 Кр5411 делать! Ведь в прошлом году выходит доходы списались на финрезультат и сидят в нём, расходов то не было! Вот как бы и закрываются! Хотя могу и ошибаться! Ещё не совсем до конца понятно эти финрезультаты!  :63:
Евгений спасибо за ответ,я тоже подумывала об этом, что ВЫ думаете по поводу моих мыслей,  когда я буду начислять амортизацию на эти ОС, и в конце года опять списывать на фин результаты, получится что опять Дт 5511 Кт 8014, или я что-то не так понимаю :57:
То что в конце года на 5511 это нормально, финрезультат закроется когда будете списывать
1.32 Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні 
51 "Внесений капітал" 
5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису",

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

31.lecz.62
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 53
З нами з: 23 березня 2016, 11:06
Регіон: Полтавская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення 31.lecz.62 »

Підкажіть, будь-ласка,  при передачі ОЗ та МНМА та нарахованим зносом на них проводки. З поперідніх коментарів видно, що напутали з проводками - тепер сидимо і ламаємо голови, як правильно все зробити. У мене така ситуація згідно рішення виконкому передано ОЗ телевізор первісна вартість - 32000,00 грн та нараховано знос у грудні 2016 р. - 266,67 грн.  Проводки: Нараховано знос у м-ці передачі 8014-1411 - 533,34; передано нак.знос 1411-1014 -800,01 ; залишкова вартість - 8411-1014 - 31199,99; віднесено на фін.рез. 5111-5512 - 32000,00. Передано МНМА панель первісна вартість - 749,00 грн та 50% знос 374,50 грн. у 2016 р. Проводки: донараховано знос 50% -8014-1412 - 374,50; списано з балансу 1412-1113 - 749,00; фін.рез.  5111-5511 - 749,00 грн.
Придбано МНМА оприбутковано 1113-1312 - 4750,00; др.пров. 5411-5111 - 4750,00; нарах.50% знос 8014-1412 - 2375,00.

Коли перевірку зробила по кн.головній - Дт10+11 = Кт 5111+1411+1412 = не сходяться суми (виходить різниця між нарахованим зносом та переданим). Фонди більші, виходить ще якась повинна бути проводка на зменшення 5111 чи 8411 чи 8014 чи і сама не пойму.

Може у кого була така ситуація - поділіться, буду вдячна. Стидно писати, проробила вже багато років у бухгалтерії і перший раз зіткнулися з такою нерозберихою в проводках. Заморочили людям результатами та видатками все, що раніше було зрозуміло з одної проводки.

Аватар користувача
Бухало (Белоус) Даша
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
Звідки: Украина, Вольногорск

Повідомлення Бухало (Белоус) Даша »

Евгений, а не получится что вроде бы как дважды я уменьшу фин результат, первый когда вроде как получу финансирование за счет остатка денег Дт 5511 Кт 5411, а второй раз когда буду амортизировать Дт 5511 Кт 8014, получается хотя и не сразу (пока всю амортизирую) я дважды проведу одну и туже сумму по Дт 5511 ?????

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Бухало (Белоус) Даша писав:Евгений, а не получится что вроде бы как дважды я уменьшу фин результат, первый когда вроде как получу финансирование за счет остатка денег Дт 5511 Кт 5411, а второй раз когда буду амортизировать Дт 5511 Кт 8014, получается хотя и не сразу (пока всю амортизирую) я дважды проведу одну и туже сумму по Дт 5511 ?????
Ну я ж писал вы в прошлом году списали на финрезультат доходы! Поэтому у вас в финрезультате уже сидит эта сумма!

ksena111
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 15 березня 2017, 14:46
Регіон: Харьковская область

Повідомлення ksena111 »

Підскажіть на який КЕКВ ставити фактичні видатки по амортизації?

Tomaury
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 43
З нами з: 19 квітня 2016, 16:52
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Tomaury »

ksena111, меня тоже очень интересует этот вопрос. Если есть ОС и по бюджету и по спец.фонду, а ОС у нас это КЕКВ 3110, как износ отобразить по бюджету?

Luda_66
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 306
З нами з: 18 серпня 2014, 11:27
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Luda_66 »

EVGENIY писав:
Бухало (Белоус) Даша писав:Евгений, а не получится что вроде бы как дважды я уменьшу фин результат, первый когда вроде как получу финансирование за счет остатка денег Дт 5511 Кт 5411, а второй раз когда буду амортизировать Дт 5511 Кт 8014, получается хотя и не сразу (пока всю амортизирую) я дважды проведу одну и туже сумму по Дт 5511 ?????
Ну я ж писал вы в прошлом году списали на финрезультат доходы! Поэтому у вас в финрезультате уже сидит эта сумма!
EVGENIY,добрий день! Я вже щось геть запуталась із проводками по списанню 104 та 113 рахунка, читаючи різні роз"яснення, тому дуже прошу допоможіть , бо ми закриваємось до кінця місяця в зв'язку із реорганізацією(наша установа фонд) і у мені в срочному порядку треба списати матер. цінності. по 1024(колишній 104р.) у мене вартість ОЗ 576,00( в т.ч. ліквідаційна вартість 1,00грн., знос 575,00грн. я думаю що такі проводки: Д-т 1421 К-т 1024 575,00, Д-т 5121 К-т 5522 576,00, але куди дівати 1,00грн. ліквідаційну вартість? По 1123рах.(113р.) вартість 3,00грн., знос 1,00грн., проводки: Д-Т 8024 К-т 1422 2,00грн., Д-Т1422 К-т 1123 3,00грн.,Д-т 5121 К-т 5522 3,00грн. Можливо я десь щось помиляюсь, то буду дякувати за допомогу виправитись!

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Добрый день! Что-то немного запуталась. Подскажите- в марте 2 дня принтер был на ремонте( есть все акты). Как начисляем амортизацию, за сколько месяцев? Я понимаю, что март выпадает с начисления. Или не так? Спасибо!

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Татьяна писав:Добрый день! Что-то немного запуталась. Подскажите- в марте 2 дня принтер был на ремонте( есть все акты). Как начисляем амортизацию, за сколько месяцев? Я понимаю, что март выпадает с начисления. Или не так? Спасибо!
Доброго дня!
Не можу погодитися з Вами. Адже зггідно з п. 2 розд. V Методрекомендацій з обліку ОЗ нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Тоді як звичайний ремонт принтера складно назвати реконструкцією чи модернізацією. Тож якщо принтер не було дообладнано чи в інший спосіб модернізовано, а ремонтні роботи спрямовані на підтримання його у робочому стані, тоді нараховувати амортизацію слід у звичайному порядку (і за березень також).

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Крот Юлія писав:
Татьяна писав:Добрый день! Что-то немного запуталась. Подскажите- в марте 2 дня принтер был на ремонте( есть все акты). Как начисляем амортизацию, за сколько месяцев? Я понимаю, что март выпадает с начисления. Или не так? Спасибо!
Доброго дня!
Не можу погодитися з Вами. Адже зггідно з п. 2 розд. V Методрекомендацій з обліку ОЗ нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Тоді як звичайний ремонт принтера складно назвати реконструкцією чи модернізацією. Тож якщо принтер не було дообладнано чи в інший спосіб модернізовано, а ремонтні роботи спрямовані на підтримання його у робочому стані, тоді нараховувати амортизацію слід у звичайному порядку (і за березень також).
Дякую за відповідь. Саме це мене і бентежило. Ви розвіяли сумніви.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Татьяна писав:Дякую за відповідь. Саме це мене і бентежило. Ви розвіяли сумніви.
Будь ласка, завжди рада допомогти

Lili
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 82
З нами з: 31 березня 2015, 09:49
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Lili »

Допоможіть розібратись,чи правильно я розумію, якщо ІНМА куплено по ЗФ,то при нарах. амортизації буде рах.8014, якщо по СФ рах.8114.Дякую!!

Я Бухгалтер
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 03 лютого 2016, 17:20
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Я Бухгалтер »

Підскажіть будь-ласка. Є система водопроводу (500м) вартістю 10000 грн, замінили 100м на суму 2000грн. Питання:
1. Це модернізація чи ремонт?
2. На вартість демонтованої труби(металобрухту) зменшуємо первісну вартість ОЗ, а на вартість ремонту збільшуємо?
3. Як скорегувати амортизацію (прямолінійний метод)?

Картинка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 29
З нами з: 18 листопада 2016, 13:37
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Картинка »

Підкажіть, будь ласка, чому в рядок 1400 "Внесений капітал" перноситься сума рядка 1001"Первісна вартість", мав би переноситися рядок 1000 (залишкова вартість) ?

ksena111
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 15 березня 2017, 14:46
Регіон: Харьковская область

Повідомлення ksena111 »

Порядком застосування Плану рахунків передбачено:
-суми нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт, тобто господарської (додаткової) діяльності установи, відображаються на субрахунку 8114 "Амортизація" рахунку 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт);  
-амортизацію необоротних активів, які використовуються для виконання бюджетних програм установи, визначених законодавством, обліковуємо на субрахунку 8014 "Амортизація" рахунку 80 "Витрати на виконання бюджетних програм".

Lili
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 82
З нами з: 31 березня 2015, 09:49
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Lili »

ksena111 писав:Порядком застосування Плану рахунків передбачено:
-суми нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт, тобто господарської (додаткової) діяльності установи, відображаються на субрахунку 8114 "Амортизація" рахунку 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт);  
-амортизацію необоротних активів, які використовуються для виконання бюджетних програм установи, визначених законодавством, обліковуємо на субрахунку 8014 "Амортизація" рахунку 80 "Витрати на виконання бюджетних програм".
 Дякую, я перечитувала план рахунків декілька раз,але не впевнена.Якщо ми купляємо по СФ,але ці ІНМА не будуть використовуватись  в процесі виготовлення продукції чи наданні послуг,а для забезпечення потреб установи???. Зараз ми те що купляємо по ЗФ- нарах.ам.по 8014,по СФ-8114,але я  хочу знати думку інших бухгалтерів?

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”