Нарахування зносу від а до я.

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
kseenija
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 12 грудня 2017, 11:43
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення kseenija »

EVGENIY, Та нажаль я не памятаю і тільки пару місяців як почала з цим працювати, на 5111 перенесили 401 і 411, і що тепер робити

kseenija
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 12 грудня 2017, 11:43
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення kseenija »

EVGENIY, ні неправильно на 5111 перенесено Кт 401, а на 5512 Кт 432+431+411, ось так перенесено..

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

kseenija писав:EVGENIY, ні неправильно на 5111 перенесено Кт 401, а на 5512  Кт 432+431+411, ось так перенесено..
ну тоді зараз і списуйте Дт 5111 Кр 1113

kseenija
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 12 грудня 2017, 11:43
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення kseenija »

EVGENIY, дякую!!!

kseenija
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 12 грудня 2017, 11:43
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення kseenija »

EVGENIY, але в мене тоді не йде фін.рез на суму такого списання, як виправляти?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

kseenija писав:EVGENIY, але в мене тоді не йде фін.рез на суму такого списання, як виправляти?
Що це означає? де не йде? форма 1дс з формою 2дс??

kseenija
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 12 грудня 2017, 11:43
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення kseenija »

EVGENIY, так

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

kseenija писав:EVGENIY,  так
ну тут не в проводках справа, а в звітності! У всіх так!

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

Здравствуйте! По-мо-ги-те! :23:
Решили сделать техпроводку по износу 5512/5111. После этого вылезло Дт Сдо по 5512. Это нормально? Как быть с ним в Балансе?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Елена4776 писав:Здравствуйте! По-мо-ги-те! :23:
Решили сделать техпроводку по износу 5512/5111. После этого вылезло Дт Сдо по 5512. Это нормально? Как быть с ним в Балансе?
Это нормально!
Представте ситуацию вот вы новая бюджетная установа которая только открылась в 2017 году! Вы купили ОС
Дт 1311 Кр 6211 - получили ОС
Дт 2313 Кр 5411 - получили финансирование
Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщику
Ввели в експлуатацию
Дт 1014 Кр 1311
Дт 5411 Кр 5111
Начислили износ
Дт 8014 Кр 1411
Закрыли расходы на аморт
Дт 5511 Кр 8014
Закрыли год
Дт 5512 Кр 5511
В итоге имеем Дебетовый остаток по 5512 и чем больше амортизация тем больше этот остаток и в этом нет ничего страшного! В балансе он будет с минусом и в этом тоже нет ничего страшного! Переживания большинства роспорядникв о том что у них большой дефицит/профицит безосновательны!

shaten
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 62
З нами з: 13 липня 2017, 23:33
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення shaten »

ответьте пожалуйста,амортизация у нас раз в год. Какие проводки по списанию бесплатно полученных основных средств до 01.01.2017 года. В частности здание КНС стоимостью 25 тыс переданных безвозмездно в 2000г и несколько компов ,полученных в 2010 годах.
нужна ли вторая проводка 51-7511 или эта проводка для ОС полученных после 01.01.2017 предусмотрена? То есть какие проводки по безкоштовке полученных до этого года

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

shaten писав:ответьте пожалуйста,амортизация у нас раз в год. Какие проводки по списанию бесплатно полученных основных средств до 01.01.2017 года. В частности здание КНС стоимостью 25 тыс переданных безвозмездно в 2000г и несколько компов ,полученных в 2010 годах.
нужна ли вторая проводка 51-7511 или эта проводка для ОС полученных после 01.01.2017 предусмотрена? То есть какие проводки по безкоштовке полученных до этого года
вопрос не понятен, зачем вам сейчас првододки по бесплатно полученым если вы их сделали до 01.01.2017 в момент получения!!!

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

EVGENIY писав:
Елена4776 писав:Здравствуйте! По-мо-ги-те! :23:
Решили сделать техпроводку по износу 5512/5111. После этого вылезло Дт Сдо по 5512. Это нормально? Как быть с ним в Балансе?
Это нормально!
Представте ситуацию вот вы новая бюджетная установа которая только открылась в 2017 году! Вы купили ОС
Дт 1311 Кр 6211 - получили ОС
Дт 2313 Кр 5411 - получили финансирование
Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщику
Ввели в експлуатацию
Дт 1014 Кр 1311
Дт 5411 Кр 5111
Начислили износ
Дт 8014 Кр 1411
Закрыли расходы на аморт
Дт 5511 Кр 8014
Закрыли год
Дт 5512 Кр 5511
В итоге имеем Дебетовый остаток по 5512 и чем больше амортизация тем больше этот остаток и в этом нет ничего страшного! В балансе он будет с минусом и в этом тоже нет ничего страшного! Переживания большинства роспорядникв о том что у них большой дефицит/профицит безосновательны!
Спасибо, большое! Позвонили в Казну - дали добро! А то там тоже товарищи своенравные) Радости нет предела!!! Теперь не придётся до конца дней таскать с собой суммы на 01.01.2017 :68:

Наталекс
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 143
З нами з: 16 грудня 2011, 23:25
Регіон: Кировоградская область
Звідки: Кіровоградська область
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 12 разів

Повідомлення Наталекс »

Ой, і що для бухгалтера потрібно, щоб рік "закрився" без проблем:))) стільки позитивних емоцій - супер!

shaten
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 62
З нами з: 13 липня 2017, 23:33
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення shaten »

я неправильно написал... я имел ввиду не при списании ,а при начислении ежегодной амортизации безкоштовно полученных ОС ,введенных до 01.01.2017г согласно п.1.17 типовой корреспонденции- Нарахована амортизація безоплатно отриманих основних засобів . То есть какой пункт типовой корреспонденции использовать проведя амортизацию по безкоштовке,введенных еще до нового плану рахункив??

Mariannaa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 28
З нами з: 25 травня 2015, 13:11
Регіон: Черновицкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Mariannaa »

Доброго дня... В мене аналогічне запитання, як в попереднього користувача...
Як бути зараз з нарахуванням зносу на безоплатно отримані ОЗ ще до 2010 року. Амортизація нараховується раз на рік. На початку 2017 року була зроблена технічна проводка 5512 5111 на суму нарахованого зносу до 01.01.17р. по ОЗ придбаних за рахунок власних коштів і безоплатно отриманих...
Як зараз нарахувати знос??? Поділити ОЗ на придбані і безоплатні... по придбаних Дт 8014 Кт1411, а по безоплатних що потрібно назад повернути ту технічну проводку назад як було до 1.01.17 і що далі, взагалі не розумію(((
Чи можна на безоплатно отримані ОЗ до 2017 року нараховувати знос як і по придбаних ОЗ, а вже ті, що будуть безоплатно отримані після 28.07.17, то оприбутковувати по новому і відповідно по новому нараховувати знос?
... Дякую

Любов82
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 55
З нами з: 05 березня 2015, 09:50
Подякували: 2 рази

Повідомлення Любов82 »

Елена4776 писав:
EVGENIY писав: Это нормально!
Представте ситуацию вот вы новая бюджетная установа которая только открылась в 2017 году! Вы купили ОС
Дт 1311 Кр 6211 - получили ОС
Дт 2313 Кр 5411 - получили финансирование
Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщику
Ввели в експлуатацию
Дт 1014 Кр 1311
Дт 5411 Кр 5111
Начислили износ
Дт 8014 Кр 1411
Закрыли расходы на аморт
Дт 5511 Кр 8014
Закрыли год
Дт 5512 Кр 5511
В итоге имеем Дебетовый остаток по 5512 и чем больше амортизация тем больше этот остаток и в этом нет ничего страшного! В балансе он будет с минусом и в этом тоже нет ничего страшного! Переживания большинства роспорядникв о том что у них большой дефицит/профицит безосновательны!
Спасибо, большое! Позвонили в Казну - дали добро! А то там тоже товарищи своенравные) Радости нет предела!!! Теперь не придётся до конца дней таскать с собой суммы на 01.01.2017 :68:
Так, все класно, тільки фонди тепер НЕ ЗІЙДУТЬСЯ. Тех проводку на знос треба було робити дт5511 кт5111

В/ч 1490
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 27 травня 2014, 16:08
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення В/ч 1490 »

Доброго дня. Ще одне питання щодо нарахування зносу на ОЗ. 
У 2017 році було проведено індексацію житлового будинку (р-ок 1013):
Д-т 1013 К-т 5311.
Коригування суми зносу не проводилося, так-як на момент проведення індексації він = 100% (пункт 5 абзац 2 НП(С)БО 121.)
29.12.2017 року було нараховано річний знос на житловий бужинок:
Д-т 8014   К-т 1411.
Відповідно при закритті звітного періоду будуть зроблені наступні проводки:
Д-т 5511          К-т 8014;     Д-т 5512    К-т 5511.

Рахунок 5311 закриється при списанні житлового будинку: Д-т 5311   К-т 5512. (п. 1.27 Типової кореспонденції).
В яких випадках застосовується п. 6.3 Типової кореспонденції: 
Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації Д-т 5311 К-т 5512?

12091972
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 13 травня 2017, 12:02
Регіон: Харьковская область

Повідомлення 12091972 »

Чи потрібна проводка д-т 5111 та к-т 5511 на суму амортизації нарахованої в кінці року на основні засоби?

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 727
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення buhg »

EVGENIY, подскажите нужна ли проводка 51-7511 поначислению аммортиз на ОС безвозм полученным после 01.01.2017 или нет, ведь затрагивает два важных счета

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

buhg писав:EVGENIY, подскажите нужна ли  проводка 51-7511 поначислению аммортиз на  ОС безвозм полученным после 01.01.2017 или нет, ведь затрагивает два важных счета
Особисто я її розумію так, коли вам дарують і вказують знос, то ви оприбутковуєте з ізносом і 5111 зменьшуєте, тоді ця проводка виглядає логічної, але її не можна застосовувати при нарахуванні зносу, адже в проводці по нарахуванню зносу не кажуть що крім безкоштовних!!!

shaten
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 62
З нами з: 13 липня 2017, 23:33
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення shaten »

если ее не применять при износе,как же тогда закроется счет 5111 при списании безвозмездки? Ведь в п. 1.28 типовой корресп указали только на купленные и внутриведом полученные ОС проводку... 51-5512 при их списании с баланса,а на безвозмездку видимо только при начислении износа

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

Mariannaa писав:Доброго дня... В мене аналогічне запитання, як в попереднього користувача...
Як бути зараз з нарахуванням зносу на безоплатно отримані ОЗ ще до 2010 року. Амортизація нараховується раз на рік. На початку 2017 року була зроблена технічна проводка 5512 5111 на суму нарахованого зносу до 01.01.17р. по ОЗ придбаних за рахунок власних коштів і безоплатно отриманих...
Як зараз нарахувати знос??? Поділити ОЗ на придбані і безоплатні... по придбаних Дт 8014 Кт1411, а по безоплатних що потрібно назад повернути ту технічну проводку назад як було до 1.01.17 і що далі, взагалі не розумію(((
Чи можна на безоплатно отримані ОЗ до 2017 року нараховувати знос як і по придбаних ОЗ, а вже ті, що будуть безоплатно отримані після 28.07.17, то оприбутковувати по новому і відповідно по новому нараховувати знос?
... Дякую
что вы имеете ввиду по новому
8014-1411
5111-7511
5511-8014
7511-5511 
вот эту вторую проводку,это по новому????????

Sportvsim
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 02 лютого 2015, 14:38
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий

Повідомлення Sportvsim »

Евгени - пооомоги!!! Плз!!! у меня в 2015 году были оприходованы материалы и такие вот проводки были сделаны:
113 375 - 300,00
802 401 - 300,00
401 132 - 150,00 - 50% износа первого

Теперь хочу списать: То правильно ли делаю проводки при списании:
5111 1412 - 150,00 - износ 50% второй
1412 1113 - 300,00.

И надо ли потом в конце квартала еще делать проводку 5512 5111 - 300,00???

Васіліса
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 03 січня 2013, 20:33
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов

Повідомлення Васіліса »

380675126659 писав:Доброго вечора. Допоможіть розібратися. Перечитала форум, але так і не розібралася. У 2017 році придбали принтер на сумму 3000 грн.

Введення в експлуатацію МНМА Дт 1113 Кт 1312 3000 грн
Об'єкт МНМА включено до внесеного капіталу Дт 5411 Кт 5111 3000 грн
Нараховано знос 50% Дт 8014 Кт 1412 1500 грн
У кінці звітного періоду Дт 5511 Кт 8014 1500 грн.

У балансі залишкова вартість основних засобів не відподіє залишку внесеного капіталу, а фінрезультат не відповідає залишкам запасів. До придбання все сходилося, інших статей не має. Різниця на суму амортизації 1500 грн. Виходить знос нарахувала, а внесений капітал без змін. Чи за новими вимогами це правильно, чи потрібна додаткова проводка.
мене також це питання цікавить?????

ІваннаХоКА
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 04 січня 2018, 12:05
Регіон: Закарпатская область

Повідомлення ІваннаХоКА »

Доброго дня) У кінці 2016 року у звітності була відображена невірна сума зносу оз. Тобто я при списанні оз з повним зносом забула списати амотизацію. І тепер в звіті мені не йде саме ця сума. Я зробила бухгалтерську довідку, але щось не можу розібратися які проводки там показувати, може хтось знає???

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Васіліса писав:
380675126659 писав:Доброго вечора. Допоможіть розібратися. Перечитала форум, але так і не розібралася. У 2017 році придбали принтер на сумму 3000 грн.

Введення в експлуатацію МНМА Дт 1113 Кт 1312 3000 грн
Об'єкт МНМА включено до внесеного капіталу Дт 5411 Кт 5111 3000 грн
Нараховано знос 50% Дт 8014 Кт 1412 1500 грн
У кінці звітного періоду Дт 5511 Кт 8014 1500 грн.

У балансі залишкова вартість основних засобів не відподіє залишку внесеного капіталу, а фінрезультат не відповідає залишкам запасів. До придбання все сходилося, інших статей не має. Різниця на суму амортизації 1500 грн. Виходить знос нарахувала, а внесений капітал без змін. Чи за новими вимогами це правильно, чи потрібна додаткова проводка.
мене також це питання цікавить?????
Як воно не відповідає? на КТ 5111 - 3000 і на ДТ 1113 - 3000 грн??? НЕ переплутали ви часом рахунки 5111 і 5511 коли розносили?

Yanochka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 126
З нами з: 16 жовтня 2012, 11:06
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Дніпропетровськ
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Yanochka »

Доброго дня. Допоможіть розібратися. В бюджеті не так давно,чи можливо перевірити правильність відображення в звітності  нарахованого зносу .

ИРА
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 03 вересня 2017, 20:04
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ИРА »

Потрібна допомога::
Перенесли залишки на 01.2017р.
Дт 1412= 21502.00 грн.
Дт 1113 = 21501.00 грн.
Кт 5512(411) = 43003.00 грн.

Списуємо старі столи:
1. Дт 8014 - Кт 1412 = 983,17грн. (аморт. на столи - 50%)
2. Дт 1412 - Кт 1113 = 1967,17 грн. (списали первісну варт. столів - 100%)
3. Дт 5111 - Кт 5512 = 1967,17 грн.

і в результаті отримаємо:
Дт 1412 = 20518,00 грн.
Дт 1113 = 19533,83грн.
Кт 5512 = 44970,17грн. -..... і тут виникає проблема!!!!!!!!!

Що не так роблю?? Підкажіть???
Можливо залишки некоректно перенесла....чи в проводках загрузла)))

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

ИРА писав:Потрібна допомога::
Перенесли залишки на 01.2017р.
Дт 1412= 21502.00 грн.
Дт 1113 = 21501.00 грн.
Кт 5512(411) = 43003.00 грн.

Списуємо старі столи:
1. Дт 8014 - Кт 1412 = 983,17грн. (аморт. на столи - 50%)
2. Дт 1412 - Кт 1113 = 1967,17 грн. (списали первісну варт. столів - 100%)
3. Дт 5111 - Кт 5512 = 1967,17 грн.

і в результаті отримаємо:
Дт 1412 = 20518,00 грн.
Дт 1113 = 19533,83грн.
Кт 5512 = 44970,17грн. -..... і тут виникає проблема!!!!!!!!!

Що не так роблю?? Підкажіть???
Можливо залишки некоректно перенесла....чи в проводках загрузла)))
Якщо Ви не робили "технічну" проводку (Дт 5512 Кт 5111) на суму зносу, нарахованого станом на 01.01.2017 р., тоді сальдо за Кт 5111 (колишній 401) у Вас дорівнює залишковій вартості всіх необоротних активів (первісна вартість всіх необоротних активів мінус сума зносу). З огляду на це, при списанні МНМА (у т.ч. столів та інших меблів) третю проводку (Дт 5111 Кт 5512) слід робити на суму залишкової вартості (50 % від первісної вартості), а не на суму первісної вартості (100%).
Також не забудьте про закриття рахунку витрат на фінрезультат:
- в кінці кварталу Дт 5511 Кт 8014;
- в кінці року Дт 5512 Кт 5511.

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”