Сторінка 24 з 27

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 13 грудня 2017, 16:10
kseenija
EVGENIY, Та нажаль я не памятаю і тільки пару місяців як почала з цим працювати, на 5111 перенесили 401 і 411, і що тепер робити

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 13 грудня 2017, 16:21
kseenija
EVGENIY, ні неправильно на 5111 перенесено Кт 401, а на 5512 Кт 432+431+411, ось так перенесено..

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 13 грудня 2017, 18:10
EVGENIY
kseenija писав:EVGENIY, ні неправильно на 5111 перенесено Кт 401, а на 5512  Кт 432+431+411, ось так перенесено..
ну тоді зараз і списуйте Дт 5111 Кр 1113

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 14 грудня 2017, 10:42
kseenija
EVGENIY, дякую!!!

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 15 грудня 2017, 13:46
kseenija
EVGENIY, але в мене тоді не йде фін.рез на суму такого списання, як виправляти?

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 15 грудня 2017, 13:49
EVGENIY
kseenija писав:EVGENIY, але в мене тоді не йде фін.рез на суму такого списання, як виправляти?
Що це означає? де не йде? форма 1дс з формою 2дс??

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 15 грудня 2017, 13:51
kseenija
EVGENIY, так

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 15 грудня 2017, 13:52
EVGENIY
kseenija писав:EVGENIY,  так
ну тут не в проводках справа, а в звітності! У всіх так!

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 26 грудня 2017, 13:56
Елена4776
Здравствуйте! По-мо-ги-те! :23:
Решили сделать техпроводку по износу 5512/5111. После этого вылезло Дт Сдо по 5512. Это нормально? Как быть с ним в Балансе?

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 26 грудня 2017, 14:21
EVGENIY
Елена4776 писав:Здравствуйте! По-мо-ги-те! :23:
Решили сделать техпроводку по износу 5512/5111. После этого вылезло Дт Сдо по 5512. Это нормально? Как быть с ним в Балансе?
Это нормально!
Представте ситуацию вот вы новая бюджетная установа которая только открылась в 2017 году! Вы купили ОС
Дт 1311 Кр 6211 - получили ОС
Дт 2313 Кр 5411 - получили финансирование
Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщику
Ввели в експлуатацию
Дт 1014 Кр 1311
Дт 5411 Кр 5111
Начислили износ
Дт 8014 Кр 1411
Закрыли расходы на аморт
Дт 5511 Кр 8014
Закрыли год
Дт 5512 Кр 5511
В итоге имеем Дебетовый остаток по 5512 и чем больше амортизация тем больше этот остаток и в этом нет ничего страшного! В балансе он будет с минусом и в этом тоже нет ничего страшного! Переживания большинства роспорядникв о том что у них большой дефицит/профицит безосновательны!

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 26 грудня 2017, 22:10
shaten
ответьте пожалуйста,амортизация у нас раз в год. Какие проводки по списанию бесплатно полученных основных средств до 01.01.2017 года. В частности здание КНС стоимостью 25 тыс переданных безвозмездно в 2000г и несколько компов ,полученных в 2010 годах.
нужна ли вторая проводка 51-7511 или эта проводка для ОС полученных после 01.01.2017 предусмотрена? То есть какие проводки по безкоштовке полученных до этого года

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 27 грудня 2017, 10:44
EVGENIY
shaten писав:ответьте пожалуйста,амортизация у нас раз в год. Какие проводки по списанию бесплатно полученных основных средств до 01.01.2017 года. В частности здание КНС стоимостью 25 тыс переданных безвозмездно в 2000г и несколько компов ,полученных в 2010 годах.
нужна ли вторая проводка 51-7511 или эта проводка для ОС полученных после 01.01.2017 предусмотрена? То есть какие проводки по безкоштовке полученных до этого года
вопрос не понятен, зачем вам сейчас првододки по бесплатно полученым если вы их сделали до 01.01.2017 в момент получения!!!

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 27 грудня 2017, 13:36
Елена4776
EVGENIY писав:
Елена4776 писав:Здравствуйте! По-мо-ги-те! :23:
Решили сделать техпроводку по износу 5512/5111. После этого вылезло Дт Сдо по 5512. Это нормально? Как быть с ним в Балансе?
Это нормально!
Представте ситуацию вот вы новая бюджетная установа которая только открылась в 2017 году! Вы купили ОС
Дт 1311 Кр 6211 - получили ОС
Дт 2313 Кр 5411 - получили финансирование
Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщику
Ввели в експлуатацию
Дт 1014 Кр 1311
Дт 5411 Кр 5111
Начислили износ
Дт 8014 Кр 1411
Закрыли расходы на аморт
Дт 5511 Кр 8014
Закрыли год
Дт 5512 Кр 5511
В итоге имеем Дебетовый остаток по 5512 и чем больше амортизация тем больше этот остаток и в этом нет ничего страшного! В балансе он будет с минусом и в этом тоже нет ничего страшного! Переживания большинства роспорядникв о том что у них большой дефицит/профицит безосновательны!
Спасибо, большое! Позвонили в Казну - дали добро! А то там тоже товарищи своенравные) Радости нет предела!!! Теперь не придётся до конца дней таскать с собой суммы на 01.01.2017 :68:

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 27 грудня 2017, 13:41
Наталекс
Ой, і що для бухгалтера потрібно, щоб рік "закрився" без проблем:))) стільки позитивних емоцій - супер!

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 28 грудня 2017, 00:07
shaten
я неправильно написал... я имел ввиду не при списании ,а при начислении ежегодной амортизации безкоштовно полученных ОС ,введенных до 01.01.2017г согласно п.1.17 типовой корреспонденции- Нарахована амортизація безоплатно отриманих основних засобів . То есть какой пункт типовой корреспонденции использовать проведя амортизацию по безкоштовке,введенных еще до нового плану рахункив??

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 28 грудня 2017, 16:48
Mariannaa
Доброго дня... В мене аналогічне запитання, як в попереднього користувача...
Як бути зараз з нарахуванням зносу на безоплатно отримані ОЗ ще до 2010 року. Амортизація нараховується раз на рік. На початку 2017 року була зроблена технічна проводка 5512 5111 на суму нарахованого зносу до 01.01.17р. по ОЗ придбаних за рахунок власних коштів і безоплатно отриманих...
Як зараз нарахувати знос??? Поділити ОЗ на придбані і безоплатні... по придбаних Дт 8014 Кт1411, а по безоплатних що потрібно назад повернути ту технічну проводку назад як було до 1.01.17 і що далі, взагалі не розумію(((
Чи можна на безоплатно отримані ОЗ до 2017 року нараховувати знос як і по придбаних ОЗ, а вже ті, що будуть безоплатно отримані після 28.07.17, то оприбутковувати по новому і відповідно по новому нараховувати знос?
... Дякую

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 03 січня 2018, 13:24
Любов82
Елена4776 писав:
EVGENIY писав: Это нормально!
Представте ситуацию вот вы новая бюджетная установа которая только открылась в 2017 году! Вы купили ОС
Дт 1311 Кр 6211 - получили ОС
Дт 2313 Кр 5411 - получили финансирование
Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщику
Ввели в експлуатацию
Дт 1014 Кр 1311
Дт 5411 Кр 5111
Начислили износ
Дт 8014 Кр 1411
Закрыли расходы на аморт
Дт 5511 Кр 8014
Закрыли год
Дт 5512 Кр 5511
В итоге имеем Дебетовый остаток по 5512 и чем больше амортизация тем больше этот остаток и в этом нет ничего страшного! В балансе он будет с минусом и в этом тоже нет ничего страшного! Переживания большинства роспорядникв о том что у них большой дефицит/профицит безосновательны!
Спасибо, большое! Позвонили в Казну - дали добро! А то там тоже товарищи своенравные) Радости нет предела!!! Теперь не придётся до конца дней таскать с собой суммы на 01.01.2017 :68:
Так, все класно, тільки фонди тепер НЕ ЗІЙДУТЬСЯ. Тех проводку на знос треба було робити дт5511 кт5111

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 04 січня 2018, 16:43
В/ч 1490
Доброго дня. Ще одне питання щодо нарахування зносу на ОЗ. 
У 2017 році було проведено індексацію житлового будинку (р-ок 1013):
Д-т 1013 К-т 5311.
Коригування суми зносу не проводилося, так-як на момент проведення індексації він = 100% (пункт 5 абзац 2 НП(С)БО 121.)
29.12.2017 року було нараховано річний знос на житловий бужинок:
Д-т 8014   К-т 1411.
Відповідно при закритті звітного періоду будуть зроблені наступні проводки:
Д-т 5511          К-т 8014;     Д-т 5512    К-т 5511.

Рахунок 5311 закриється при списанні житлового будинку: Д-т 5311   К-т 5512. (п. 1.27 Типової кореспонденції).
В яких випадках застосовується п. 6.3 Типової кореспонденції: 
Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації Д-т 5311 К-т 5512?

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 05 січня 2018, 13:29
12091972
Чи потрібна проводка д-т 5111 та к-т 5511 на суму амортизації нарахованої в кінці року на основні засоби?

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 05 січня 2018, 13:59
buhg
EVGENIY, подскажите нужна ли проводка 51-7511 поначислению аммортиз на ОС безвозм полученным после 01.01.2017 или нет, ведь затрагивает два важных счета

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 05 січня 2018, 15:06
EVGENIY
buhg писав:EVGENIY, подскажите нужна ли  проводка 51-7511 поначислению аммортиз на  ОС безвозм полученным после 01.01.2017 или нет, ведь затрагивает два важных счета
Особисто я її розумію так, коли вам дарують і вказують знос, то ви оприбутковуєте з ізносом і 5111 зменьшуєте, тоді ця проводка виглядає логічної, але її не можна застосовувати при нарахуванні зносу, адже в проводці по нарахуванню зносу не кажуть що крім безкоштовних!!!

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 08 січня 2018, 15:44
shaten
если ее не применять при износе,как же тогда закроется счет 5111 при списании безвозмездки? Ведь в п. 1.28 типовой корресп указали только на купленные и внутриведом полученные ОС проводку... 51-5512 при их списании с баланса,а на безвозмездку видимо только при начислении износа

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 08 січня 2018, 23:39
tatyanaw1@ukr.net
Mariannaa писав:Доброго дня... В мене аналогічне запитання, як в попереднього користувача...
Як бути зараз з нарахуванням зносу на безоплатно отримані ОЗ ще до 2010 року. Амортизація нараховується раз на рік. На початку 2017 року була зроблена технічна проводка 5512 5111 на суму нарахованого зносу до 01.01.17р. по ОЗ придбаних за рахунок власних коштів і безоплатно отриманих...
Як зараз нарахувати знос??? Поділити ОЗ на придбані і безоплатні... по придбаних Дт 8014 Кт1411, а по безоплатних що потрібно назад повернути ту технічну проводку назад як було до 1.01.17 і що далі, взагалі не розумію(((
Чи можна на безоплатно отримані ОЗ до 2017 року нараховувати знос як і по придбаних ОЗ, а вже ті, що будуть безоплатно отримані після 28.07.17, то оприбутковувати по новому і відповідно по новому нараховувати знос?
... Дякую
что вы имеете ввиду по новому
8014-1411
5111-7511
5511-8014
7511-5511 
вот эту вторую проводку,это по новому????????

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 09 січня 2018, 17:15
Sportvsim
Евгени - пооомоги!!! Плз!!! у меня в 2015 году были оприходованы материалы и такие вот проводки были сделаны:
113 375 - 300,00
802 401 - 300,00
401 132 - 150,00 - 50% износа первого

Теперь хочу списать: То правильно ли делаю проводки при списании:
5111 1412 - 150,00 - износ 50% второй
1412 1113 - 300,00.

И надо ли потом в конце квартала еще делать проводку 5512 5111 - 300,00???

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 12 січня 2018, 23:11
Васіліса
380675126659 писав:Доброго вечора. Допоможіть розібратися. Перечитала форум, але так і не розібралася. У 2017 році придбали принтер на сумму 3000 грн.

Введення в експлуатацію МНМА Дт 1113 Кт 1312 3000 грн
Об'єкт МНМА включено до внесеного капіталу Дт 5411 Кт 5111 3000 грн
Нараховано знос 50% Дт 8014 Кт 1412 1500 грн
У кінці звітного періоду Дт 5511 Кт 8014 1500 грн.

У балансі залишкова вартість основних засобів не відподіє залишку внесеного капіталу, а фінрезультат не відповідає залишкам запасів. До придбання все сходилося, інших статей не має. Різниця на суму амортизації 1500 грн. Виходить знос нарахувала, а внесений капітал без змін. Чи за новими вимогами це правильно, чи потрібна додаткова проводка.
мене також це питання цікавить?????

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 18 січня 2018, 12:59
ІваннаХоКА
Доброго дня) У кінці 2016 року у звітності була відображена невірна сума зносу оз. Тобто я при списанні оз з повним зносом забула списати амотизацію. І тепер в звіті мені не йде саме ця сума. Я зробила бухгалтерську довідку, але щось не можу розібратися які проводки там показувати, може хтось знає???

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 22 січня 2018, 16:04
user
Васіліса писав:
380675126659 писав:Доброго вечора. Допоможіть розібратися. Перечитала форум, але так і не розібралася. У 2017 році придбали принтер на сумму 3000 грн.

Введення в експлуатацію МНМА Дт 1113 Кт 1312 3000 грн
Об'єкт МНМА включено до внесеного капіталу Дт 5411 Кт 5111 3000 грн
Нараховано знос 50% Дт 8014 Кт 1412 1500 грн
У кінці звітного періоду Дт 5511 Кт 8014 1500 грн.

У балансі залишкова вартість основних засобів не відподіє залишку внесеного капіталу, а фінрезультат не відповідає залишкам запасів. До придбання все сходилося, інших статей не має. Різниця на суму амортизації 1500 грн. Виходить знос нарахувала, а внесений капітал без змін. Чи за новими вимогами це правильно, чи потрібна додаткова проводка.
мене також це питання цікавить?????
Як воно не відповідає? на КТ 5111 - 3000 і на ДТ 1113 - 3000 грн??? НЕ переплутали ви часом рахунки 5111 і 5511 коли розносили?

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 31 січня 2018, 16:26
Yanochka
Доброго дня. Допоможіть розібратися. В бюджеті не так давно,чи можливо перевірити правильність відображення в звітності  нарахованого зносу .

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 01 лютого 2018, 09:20
ИРА
Потрібна допомога::
Перенесли залишки на 01.2017р.
Дт 1412= 21502.00 грн.
Дт 1113 = 21501.00 грн.
Кт 5512(411) = 43003.00 грн.

Списуємо старі столи:
1. Дт 8014 - Кт 1412 = 983,17грн. (аморт. на столи - 50%)
2. Дт 1412 - Кт 1113 = 1967,17 грн. (списали первісну варт. столів - 100%)
3. Дт 5111 - Кт 5512 = 1967,17 грн.

і в результаті отримаємо:
Дт 1412 = 20518,00 грн.
Дт 1113 = 19533,83грн.
Кт 5512 = 44970,17грн. -..... і тут виникає проблема!!!!!!!!!

Що не так роблю?? Підкажіть???
Можливо залишки некоректно перенесла....чи в проводках загрузла)))

Re: Нарахування зносу від а до я.

Додано: 01 лютого 2018, 18:24
Крот Юлія
ИРА писав:Потрібна допомога::
Перенесли залишки на 01.2017р.
Дт 1412= 21502.00 грн.
Дт 1113 = 21501.00 грн.
Кт 5512(411) = 43003.00 грн.

Списуємо старі столи:
1. Дт 8014 - Кт 1412 = 983,17грн. (аморт. на столи - 50%)
2. Дт 1412 - Кт 1113 = 1967,17 грн. (списали первісну варт. столів - 100%)
3. Дт 5111 - Кт 5512 = 1967,17 грн.

і в результаті отримаємо:
Дт 1412 = 20518,00 грн.
Дт 1113 = 19533,83грн.
Кт 5512 = 44970,17грн. -..... і тут виникає проблема!!!!!!!!!

Що не так роблю?? Підкажіть???
Можливо залишки некоректно перенесла....чи в проводках загрузла)))
Якщо Ви не робили "технічну" проводку (Дт 5512 Кт 5111) на суму зносу, нарахованого станом на 01.01.2017 р., тоді сальдо за Кт 5111 (колишній 401) у Вас дорівнює залишковій вартості всіх необоротних активів (первісна вартість всіх необоротних активів мінус сума зносу). З огляду на це, при списанні МНМА (у т.ч. столів та інших меблів) третю проводку (Дт 5111 Кт 5512) слід робити на суму залишкової вартості (50 % від первісної вартості), а не на суму первісної вартості (100%).
Також не забудьте про закриття рахунку витрат на фінрезультат:
- в кінці кварталу Дт 5511 Кт 8014;
- в кінці року Дт 5512 Кт 5511.