Нарахування зносу від а до я.

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
1711
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 02 серпня 2012, 22:03
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов

Повідомлення 1711 »

Добоий вечір, підкажіть будь-ласка, проектно- кошторисна документація облікована на рах. 109 підгрупа 2, чи нараховується на неї знос і який процент зносу.

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

SVhoy писав:я так понимаю - по типовым формам - действует, а  вместо  "ІНСТРУКЦІЯ з обліку запасів бюджетних установ (Наказ ДКУ від 8 грудня 2000 року N 125)" пользоваться 611? правильно ли  я поняла...????

Девушка, милая, что ж вы в Положении-то № 611 нашли об учете запасов? По учету запасов принято Положение от 14.11.2013 № 947 

============
1711 писав:проектно- кошторисна документація облікована на рах. 109 підгрупа 2, чи нараховується на неї знос і який процент зносу

Положением № 611 начисление износа на гр.2 с/сч 109 непредусмотрено.

SVhoy
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 60
З нами з: 04 березня 2013, 14:55
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Подякували: 9 разів

Повідомлення SVhoy »

Animone, упс....вот это тупонула . спасибо, что поправили!!! очень признательна...

Добавлено (30.12.2013, 08:23)
---------------------------------------------
это вместо 125?

Добавлено (30.12.2013, 08:23)
---------------------------------------------
да! в сё прочитала.. СПАСИБО!!!!!!

Добавлено (30.12.2013, 08:27)
---------------------------------------------
так-с...а где брать формы отчётов в таком случае? др. формы? что то я в № 947 ничего такого не нашла? это всё остаётся со 125?

Аватар користувача
Paradeigma
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 01 липня 2012, 20:35
Регіон: Крым
Звідки: Ялта
Подякували: 3 рази

Повідомлення Paradeigma »

Поскольку Приказ от 02.12.1997 № 125/70 является действующим по состоянию на сегодня, следует руководствоваться им, как и типовыми формами, которые утверждены этим приказом.

SVhoy
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 60
З нами з: 04 березня 2013, 14:55
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Подякували: 9 разів

Повідомлення SVhoy »

Paradeigma, спасибо.я так и предполагала..., но решила убедиться и спросить у ПРОФИ.... (поскольку сама, мягко говоря   -  лузер...)

Ксюшок
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 05 листопада 2013, 15:38
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Ксюшок »

Підскажіть будь ласка, чи нараховується знос на рахунок 121 і до якої групи для визгачення % зносу їх відносить????

Татушка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 03 жовтня 2013, 08:10
Регіон: Крым
Звідки: Нижнегорский

Повідомлення Татушка »

Помогите разобраться. На 113 и 114 износ 50 % начисляется при выдаче в эксплуатацию??? или можно 50% сразу начислить при приобретении и оставшиеся 50% пр списании???

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

Ксюшок писав:чи нараховується знос на рахунок 121 і до якої групи для визгачення % зносу їх відносить????

Согласно п.8.8 Положения № 611

Татушка писав:На 113 и 114 износ 50 % начисляется при выдаче в эксплуатацию??? или можно 50% сразу начислить при приобретении

Девушка, милая, читайте НПА. Согласно п.8.7 Положения № 611

Цитата писав:Знос ... малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, ... нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).

violla
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 12 серпня 2013, 12:05
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення violla »

Здравствуйте всем, спешу отчитаться мой ненанарахований знос полез всетаки в конце года.....
Закрыли год методом включения остаточной стоимости в суму зноса по данному счету.....
Вдруг у кого будет такая ситуация....

Добавлено (16.01.2014, 17:20)
---------------------------------------------
Большая просьба скиньте пожалуйста бланк ведомости по начислению износа

Добавлено (16.01.2014, 17:22)
---------------------------------------------
Большая просьба скиньте мне бланк ведомости по начислению износа

Gulchitay
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 17 січня 2014, 23:32
Регіон: Черниговская Область

Повідомлення Gulchitay »

Здравствуйте, подскажите как правильно считать износ при дооценке/уценке:
есть инв. об., его дооценили в мае
1) принимать первичную стоимость для расчета, равной первичной стоимости после дооценки в мае и от нее плясать в расчете износа?
2) отдельно посчитать износ за первые 4 месяца, отталкиваясь от первичной стоимости объекта до дооценки,
а потом посчитать износ за оставшиеся 8 месяцев, отталкиваясь от уже дооцененной первичной стоимости и результаты сложить?

такой же вопрос и по уценке

ПС: я не бухгалтер, я программист, но разные бухгалтера дают разный ответ на этот вопрос, и не обосновывают свои ответы, а мне это не подходит, нужно точно знать, что бы правильно реализовать алгоритм...

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

Gulchitay писав:износ при дооценке/уценке

Вообще-то механизм этот в бюджете чётко не проработан. Согласно п.7.1 Раздела 7 Положения № 611 


Цитата писав:Зміна первісної (переоціненої) вартості необоротних активів проводиться у разі індексації їх первісної (переоціненої) вартості відповідно до законодавства, а також при добудівлі, дообладнанні, реконструкції, частковій ліквідації відповідних об'єктів та модернізації, яка призвела до додаткового укомплектування необоротних активів.

Как видите, других вариантов переоценки нет. Хотя, в п.1.10 Инструкции № 64, которая утратила силу допускалась переоценка в случаях


Цитата писав:Якщо залишкова вартість об'єкта необоротних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість додається до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Этот метод был беспардонно выдран из п.17 П(с)БУ 7 "Основные средства"


Цитата писав:17. Переоцененная первоначальная стоимость и сумма износа объекта основных средств определяются умножением соответственно первоначальной стоимости и суммы износа объекта основных средств на индекс переоценки. Индекс переоценки определяется делением справедливой стоимости переоцениваемого объекта на его остаточную стоимость.

Если остаточная стоимость объекта основных средств равняется нулю, то его переоцененная остаточная стоимость определяется прибавлением справедливой стоимости этого объекта к его первоначальной (переоцененной) стоимости без изменения суммы износа объекта. При этом для таких объектов, которые продолжают использоваться, обязательно определяется ликвидационная стоимость.

Что можно сказать в вашей ситуации. Как гласит п.8 Раздела 8 Положения № 611


Цитата писав:Об'єктом для нарахування зносу є первісна (переоцінена) вартість необоротних активів.

По логике, если подходить к вопросу с позиции п.17 П(с)БУ 7, то износ должен начисляться только на переоцененную стоимость объекта. Ведь любой переоценке должна предшествовать его экспертная оценка. Любая другая оценка является незаконной (см. ст.7 и 8 Закона об оценке). Поскольку эксперт, оценивает объект с учетом его износа, то переоцененная стоимость должна являться базовой. ИМХО.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

+1

Gulchitay
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 17 січня 2014, 23:32
Регіон: Черниговская Область

Повідомлення Gulchitay »

Animone, спасибо за подробный ответ 

шама
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 10 січня 2013, 16:53
Регіон: Ровенская Область
Звідки: Владимирец

Повідомлення шама »

Підкажіть будь ласка, знайома не нарахувала знос на основні засоби у 2013 році, як їй виправити помилку? Дякую!

Аватар користувача
Paradeigma
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 01 липня 2012, 20:35
Регіон: Крым
Звідки: Ялта
Подякували: 3 рази

Повідомлення Paradeigma »

шама писав:знайома не нарахувала знос на основні засоби у 2013 році, як їй виправити помилку?

Так это не ошибка, это не исполнение требований п.8.9 Положения № 611, в котором говорится, что износ начисляется в последний рабочий день декабря...
шама писав:як їй виправити

Начислить, как того требует Положение. 

uprnova
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 27 січня 2014, 14:16
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення uprnova »

Тобто нарахувати "заднім" числом? а звіти в казначейство тоді як?

Аватар користувача
mulberry
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 527
З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
Регіон: Cortés
Звідки: Barrio San Antonio
Подякували: 2 рази

Повідомлення mulberry »

uprnova, заднім числом не вийде, звіти ж вже здані, тільки в поточному році

шама
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 10 січня 2013, 16:53
Регіон: Ровенская Область
Звідки: Владимирец

Повідомлення шама »

в поточному році можна показати в першому кварталі чи вже в кінці року?

Аватар користувача
Paradeigma
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 01 липня 2012, 20:35
Регіон: Крым
Звідки: Ялта
Подякували: 3 рази

Повідомлення Paradeigma »

Можно и январем 2014-го исправить свои грехи. Чего тянуть-то до конца квартала, а тем более года? 

Аватар користувача
mulberry
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 527
З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
Регіон: Cortés
Звідки: Barrio San Antonio
Подякували: 2 рази

Повідомлення mulberry »

шама, та бажано б нараховувати тоді, коли виявили помилку. Але якщо Ваші розпорядники прискіпливо прийматимуть квартальний звіт , то прийдеться розбіжності описати в пояснювальній записці (чому та по якій причині саме в цій статті балансу різниця на початок року та на звітну дату).

Добавлено (31.01.2014, 09:07)
---------------------------------------------
Paradeigma, я поки писала відповідь, ви встигли швидше . Та відповіді цілком однозначні.

Yasha
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 14 березня 2013, 15:29
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье

Повідомлення Yasha »

Доброго времени суток. Помогите разобраться со 115 счетом.После  появления разъяснений в Бюджетной 
бухгалтерии №30, что относится к малым архитектурным формам, мы ставили подаренную 
уличную мебель и декоративные фигурки стоимостью от 30до 200 гривен в детском саду на сч.115 и насчитывали износ 50% как и по сч.113 
(как «Інші необоротні матеріальні активи») А сейчас приобретаем теневые навесы стоимостью 46000 грн.(они не на фундаменте) И тоже 
ставим сч.115. Но в свете новых разъяснений «…додано об’єкти, що обліковуються на субрахунку 115 «Тимчасові нетитульніспоруди». І встановлено, що для таких об’єктів норма нарахування зносу становить 20%, а строк їх корисного використання – 5 років.» 
Чесно, я растерялся. :( И это получается, что нужно заводить карточки как для основных? Где же у нас тогда не правильно? Пожалуйста, помогите разобраться.

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

Yasha писав:на сч.115 и насчитывали износ 50% как и по сч.113
 
У меня была схожая ситуация. На объект, отнесенный на с/сч 115 при вводе в эксплуатацию был начислен износ в размере 50%. Но сумму износа пришлось сторнировать, поскольку в Приложение к п.8.7 Положения по учету необоротных активов было внесено изменение, из которого следует, что на такие объекты начисляется износ в размере 5% по правилам применимым к объектам ОС.

Увы, но в бюджете все через ж*пу делается, а нам по ходу приходится подстраиваться. 

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

ХДАУ писав:сценично - постановочные средства... были приобретены до 2009г. и ранее износ на них не начислялся

Да, ранее не начислялся и такие нормы (неначисления) были прямо определено в Письме ГКУ от 20.12.2005 г № 07-04/2362-1163
Однако сейчас в соответствии с п.7 Норм износа, установленных Положением № 611, размер начисления составляет 10%.

dau
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 30 березня 2012, 10:02
Регіон: Житомирская Область
Звідки: Житомир
Подякували: 2 рази

Повідомлення dau »

кому не сложно подскажите пожалуйста,
приобретены активы в 2005,2006,2007 г.г. - оприходованы износ не начислялся все эти года,
понимаю что нужно насчитать износ 50%, но есть одно НО, они планируются списываться все, при чем в балансе износа на 01.04 не было , а списывать уже нужно 01.04
пс.планируется ликвидация
подскажите пожалуйста как правильно выйти с этой ситуации, насчитать сразу 100% износа ?

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

О  каких активах идет речь? Если это МНМА, то все можно исправить справкой, а при списании сделать доначисление износа.

dau
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 30 березня 2012, 10:02
Регіон: Житомирская Область
Звідки: Житомир
Подякували: 2 рази

Повідомлення dau »

Animone писав:О  каких активах идет речь? Если это МНМА, то все можно исправить справкой, а при списании сделать доначисление износа.

да речь идет о 113 счете,  тоесть если я исправление делаю во втором квартале, тоесть 1.04 и в этот же день списываю, то я сразу могу начисли 100% износ по справке, правильно я понимаю ?
Большое спасибо что откликнулись

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

Ну, что я могу сказать? У меня, например, учет МНМА делится на склад и МНМА в эксплуатации. Если МНМА отпускаются со склада, то автоматом начислеятся износ в размере 50%. Раз в квартал сумму износа сверяю с главной книгой и справкой корректирую отклонения, которые как правило всегда рвёт за счет округлений.

Причины, по которой вы не начислили износ при передаче в эксплуатацию МНМА могут быть только две. 1. МНМА числится до сих на складе. 2. Или же бухгалтером допущена ошибка. Выводы делайте сами.

100% начислить износ вы не имеете права, поскольку в справке должна быть отражена ваша ошибка за предыдущий период. А вот остальные 50% вы можете доначислить только при условии списании объектов МНМА, как того требуют НПА.

Марушка
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 51
З нами з: 05 листопада 2013, 15:29
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков

Повідомлення Марушка »

Подскажите пожалуйста, как лучше поступить с начислением износа 50% на те МНМА по 113 и 114 сч., которые были переданы в эксплуатацию до вступления в силу наказу 2009г. Моя предшественница руководствовалась разъяснением опубликованным в "Баланс-бюджет" №3от 18.01.2010р. Где написано, что 50% износа начисляется только с введения в эксплуатацию с декабря 2009г. А, если, активы переданы в эксплуатацию до того то износ в размере 100% начисляется при их списании. Мне хочется прям таки начислить на них износ 50% одной ведомостью и все чтоб не путались под ногами. Только вот все сомневаюсь.

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

Марушка писав:Моя предшественница руководствовалась разъяснением опубликованным в "Баланс-бюджет" №3от 18.01.2010р. Где написано, что 50% износа начисляется только с введения в эксплуатацию с декабря 2009г. А, если, активы переданы в эксплуатацию до того то износ в размере 100% начисляется при их списании.

Это всего лишь только чье-то мнение. Если МНМА были введены в эксплуатацию до "декабря 2009г.", они имеют полноправное право на износ в размере 50%, чего не скажешь о "привилегии" в размере 100% при их списании, которая не регламентирована ни одним нормативно-правовым документом.

Angela555
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 04 серпня 2014, 12:14
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Angela555 »

Скажите пожалуйста, если в марте была куплена стиральная машинка и сума износа насчитана 50%, то нужна ли начислять ещё 10% в конце года? Заранне спасибо.

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”