Сторінка 1 з 1

Уцінка

Додано: 06 вересня 2012, 16:06
San4o
Роз"ясніть хто може будь-ласка про те як правильно робити уцінку при оприбуткуванні на 113 рах, Я недавно працюю бухгалтером, по попередніх паперах бачив що товари які оприбутковувались на 113 рахунок уцінювались на суму копійок, тобто якщо товар коштує 10,33 гшрн то 33 копійки списувались. Це обов"язково робити чи можна і не робити?

Уцінка

Додано: 07 вересня 2012, 18:02
EVGENIY
Згідно з пунктом 1.20 Інструкції облік необоротних активів ведеться в повних гривнях, без копійок. Сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відноситься на видатки установи.

Це не уцінюють а списують копійки. це робити обов`язково, і не забувайте про знос який також без копійок нараховується!

Уцінка

Додано: 23 жовтня 2012, 10:24
San4o
Дякую EVGENIY

Добавлено (13.09.2012, 11:01)
---------------------------------------------
Чи нараховується знос на 114 рахунок у суі 50% при оприбуткуванні?

Добавлено (23.10.2012, 10:24)
---------------------------------------------
підкажіть, а на 114 рахунку теж необхідно списувати копійки? і як бути якщо за минулий квартал списані не всі копійки. (приклад: куплено 10 ложок по ціні 1,23=12,30, списали лише 30 коп, тобто копфйки від загальної суми). Чи необхідно їх досписати, і чи мона списувати в наступному кварталі?

Уцінка

Додано: 25 жовтня 2012, 22:26
EVGENIY
San4o писав:Чи нараховується знос на 114 рахунок у суі 50% при оприбуткуванні?
износ начисляется при вводе в експлуатацию т.е. если оприходывали на склад то без износа а при выдаче со склада начисляется износ!
San4o писав:підкажіть, а на 114 рахунку теж необхідно списувати копійки? і як бути якщо за минулий квартал списані не всі копійки. (приклад: куплено 10 ложок по ціні 1,23=12,30, списали лише 30 коп, тобто копфйки від загальної суми). Чи необхідно їх досписати, і чи мона списувати в наступному кварталі?

Да нужно с каждого предмета, ведь если вы спишите одну ложку то останутся копейки! Делаете бухдовідку і досписуєте хоть в следующем году, но єто нужно сделать

Уцінка

Додано: 30 жовтня 2012, 10:33
San4o
дякую EVGENIY, а не дасте ссилку на бух довідку, яка вона має бути? ато я понняття не маю яка вона має бути((. і ще таке : необхідно просто зробити довідку і все чи необхідно її кудась відвезти? типу в управління?

Уцінка

Додано: 30 жовтня 2012, 13:02
sana_ubr
San4o, бух.довідка розноситься до мем.ордеру № 17, який в кінці місяця іде в Голов.книгу. Форма бухгалтерської довідки затведжена наказом Держказначейства України №117 від 05.06.2003 року.

Уцінка

Додано: 30 жовтня 2012, 14:58
San4o
Дякую