Сторінка 1 з 3

Натуральна форма

Додано: 17 листопада 2013, 20:20
Animone
Радистка_Кэт писав:6.2. Необоротні активи,

А при чем тут необоротные активы, если речь идет о 
никита2288 писав:получены хоз.товары и продукты в детский сад в виде гуманитарной помощи.

В данном случае следует руководствоваться п.35 Инструкции от 08.12.2000 № 125 по учету запасов бюджетных учреждений
Цитата писав:Запаси приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входять працівник бухгалтерії та представник організації вищого рівня. Комісія складає акт, у якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. Дані акта відображаються в бухгалтерському обліку.

Бухгалтерією та матеріально відповідальними особами облік запасів, отриманих як гуманітарна допомога, ведеться за загальним порядком, але окремо від запасів, придбаних установою за рахунок коштів загального або спеціального фондів кошторису доходів та видатків.

Натуральна форма

Додано: 17 листопада 2013, 20:58
Радистка_Кэт
Ой, да, сорри, мне просто везде мерещатся нематактивы

Добавлено (17.11.2013, 20:58)
---------------------------------------------
необоротные то есть

Натуральна форма

Додано: 21 листопада 2013, 16:17
ASV_ubr
Доброго дня!
 
Підскажіть, як вірно оприбуткувати необоротний актив у рах.115, виготовлений власними силами із закуплених матеріалів, які числилися в рах.234. Чи вірно буде списати матеріали на видатки і оприбуткувати необоротній актив довідкою про надходження в натуральній формі? Але ж в цьому випадку задвоюються надходження та й натуральна форма це буде від господарської діяльності а Казначейство такого не признає.

Натуральна форма

Додано: 21 листопада 2013, 20:58
Animone
О чём вы? О каких "надходженнях в натуральній формі" может идти речь, если изготовление необоротных активов производится "із закуплених матеріалів"?
Вот если бы эти материалы, из которых изготовлены МНМА, поступили в учреждение в качестве гуманитарной помощи, подарков и т.д., то эти поступления можно было бы отнести ко 2-й группе прочих источников собственных поступлений (Постанова N 659 от 17.05.2002),  а так, стоимость материалов, которые были израсходованы на изготовление МНМА, вы можете отнести только на расходы того источника, за счет которого они были приобретены (общего или же специального фонда).

Дт 801  Кт  234
Дт 115  Кт  401

Натуральна форма

Додано: 03 лютого 2014, 15:00
Джони
Підкажіть будь ласка!При інвентарізації  виявили неоприбутковану сторожку та туалети  на суму 12998,00 грн та інші необоротні активи на суму 8290,00. В казначейство понесли довідку в натуральній формі по КФК 2407050 на 400 від реалізації майна .Казна провела.Які проводки мені треба зробити?Дякую.

Натуральна форма

Додано: 03 лютого 2014, 15:21
Paradeigma
По Дту указываете те с/счета, на которые будете приходовать свои необоротные активы, а по Кту - 71 (доходы спецфонда). И на эту же сумму делаете вторую проводку Дт 81 Кт 401. Если в составе ваших активов имеются МНМА, то при вводе их в эксплуатацию не забудьте начислить 50% износа.

Натуральна форма

Додано: 04 лютого 2014, 14:08
Джони
Спасибо большое!

Натуральна форма

Додано: 06 лютого 2014, 15:32
сельсовет_ubr
Добрий день !! Підскажіть будь ласка , як оприбуткувати основні засоби та малоцінку якщо фізична особа ,що дарувала не надає ніяких документів, також не хоче щоб його згадували в документах. Як зробити акт прийома та оцінити товар??? Дякую за відповіді

Натуральна форма

Додано: 25 лютого 2014, 13:14
tinamar
ДОВІДКУ ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ підшивати до бухгалтерських документів разом з актом придбання матеріальних цінностей чи до бюджетних довідок? Щось я не зрозумію куди вона доречніша, підкажіть, будь-ласка

Натуральна форма

Додано: 25 лютого 2014, 13:16
Радистка_Кэт
Я подшивала в мемориальный ордер

Натуральна форма

Додано: 02 квітня 2014, 21:30
Walentina_ubr
Доброго вечора. Хто спеціалізується по натуральній формі? Отримано гуманітарну допомогу, проведено через казну згідно накладної, але при оприбуткуванні виникли запитання:  
- в накладній одяг та взуття в коробках - 45 шт; вага - 599.85 кг; ціна 7,70; сума 693.00 
Складено акт на приймання згідно накладної. Переоцінювати  ніхто небуде. А як класти на приход - в килограмах і в гривнях без копійок?? Якщо поділити то вартість 1 кг. -  1,1552888 грн.. Списати вартість копійок на фактичні????? А як в акті на прийняття відобразити цей мінус копійок, адже приход згідно накладної. В останній бюджетній бухгалтерії написано, що потрібно оцінювати кожну річ, що робити мені в даному випадку????
PS: Заздалегідь вдячна...

Натуральна форма

Додано: 07 квітня 2014, 16:11
Радистка_Кэт
Коллеги, подскажие, кто-то сейчас делал передачу материалов в пределах главного распорядителя?
 
Какие проводи - нужно через внутр. перемещение делать?

Натуральна форма

Додано: 25 квітня 2014, 08:21
никита2288
Подскажите пожалуйста, поступили 113 и 234 по акту приема передачи на сумму 8278,80. Я делаю довідки 1,11,22 (натуралка)додатки ставлю сумму 8279,00 грн. , т.к. копейки ставить нельзя. Оприходовать я буду  сумму 8278,80 грн. Не будет ли это ошибкой?

Натуральна форма

Додано: 25 квітня 2014, 10:41
Монголка
Доброго всем дня!
Совсем мало в бюджете-без году неделя.поэтому вопросов больше чем ответов!!!!
Девочки,подскажите- нам благотворительный фонд оплатил медикаменты и услуги,составили тройной договор,как нам оприходовать эти ТМЦ и должны ли мы выписывать доверенность на них? и нужно ли составлять какой-то акт,что они получены бесплатно?

Натуральна форма

Додано: 19 червня 2014, 10:04
Лина-23-72
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста,сельскому совету передано помещение детского садика от ПАТ, могу ли я это расценивать как подарок, грант ? По какому коду я должна поставить в Довідкі про зміни до кошторису?

Натуральна форма

Додано: 17 вересня 2014, 15:20
buhg
подскажите пожалуйста.Спонсор помогал строить навес для хранения дров, использовал и свои (12450грн) и наши материали(10200грн) работа по монтажу -3700грн,правильно ли я даю проводки
364    234    10200 
234    364 12450
812    364  3700
324     712  16150
364    324  16150 -натур довидка  КЕКВ 2210 -12450 КЕКВ 2240 -3700 или вся сумма 16150 на КЕКВ 3122
141     402   26350
402      141  26350 после закрытия(принятия)
103      401   ввод в эксплуат

Добавлено (17.09.2014, 15:20)
---------------------------------------------
yaoleg, дскажите пожалуйста.Спонсор помогал строить навес для хранения дров, использовал и свои (12450грн) и наши материали(10200грн) работа по монтажу -3700грн,правильно ли я даю проводки 
364    234    10200  
234    364 12450 
812    364  3700 
324     712  16150 
364    324  16150 -натур довидка  КЕКВ 2210 -12450 КЕКВ 2240 -3700 или вся сумма 16150 на КЕКВ 3122 
141     402   26350 
402      141  26350 после закрытия(принятия) 
103      401   ввод в эксплуат

Натуральна форма

Додано: 19 вересня 2014, 13:04
Animone
buhg, чё за бред?

Кому вы отпускаете ТМЦ на сумму 10200= и зачем? С какой целью вы создаете этого дебитора?
Почему вы на расходы списываете только сумму 3700=?

Ой, лучше я воздержусь по поводу этого безобразия и оставлю поле деятельности для yaoleg.

Натуральна форма

Додано: 19 вересня 2014, 15:40
buhg
Animone, отпускаем наши материали на 10200 спонсору,он использовал и свои наши материали .я пропустила проводки по списанию всех материалов надо еще дать
812       234  12450
802        234  10200  

Натуральна форма

Додано: 19 вересня 2014, 18:11
Animone
Animone писав:Кому вы отпускаете ТМЦ на сумму 10200= и зачем? С какой целью вы создаете этого дебитора?
 
buhg писав:... отпускаем наши материали на 10200 спонсору,он использовал ... .я пропустила проводки по списанию всех материалов надо еще дать
... 802        234  10200

Как же у вас всё запущено! Вдумайтесь только в то, что вы здесь городите!
buhg писав:364    234    10200
  и
buhg писав:802        234  10200

Короче, я даю вам свой вариант коррепонденции, а вы сами раскручивайте ее содержание. Но для начала я рекомендую заглянуть вам в условия договора с вашими "спонсорами".

1. 364 234   10200
802 364   10200

2. 812 712   12450

3. 812  712    3700

4. 103  401   26350

или вместо позиции 3.
812 364  3700
364  31   3700

Натуральна форма

Додано: 22 вересня 2014, 08:48
buhg
Animone,спасибо ,что не оставляете меня , а разве можно давать проводки расходы -доходы,мне кажется это не корректно и поэтому использовала 141,но теперь вижу, что можно и без него ,но на натуральну довыдку надо наверное всетаки давать через банк 324-712 364-324?

Натуральна форма

Додано: 22 вересня 2014, 10:31
Animone
Да, это мной указана упрощенная схема, а вообще-то, использовать нужно не с 141-й, а 324-й

Дт 234 Кт 364 Оприходованы материалы на основании Акта на оприходование материалов
Дт 812 Кт 234 Списываются использованы материалы (полученные как спонсорская помощь) на основании Акта на списание материалов

Дт 324 Кт 712 Зачисление отделением Госказначейства указанной суммы на специальный регистрационный счет
Дт 364 Кт 324 Одновременно проводятся кассовые расходы (на эту же сумму)

И вообще, зачем вам гонять материалы? Приходовать их, затем передавать спонсору для строительства, а потом требовать от него отчета об их использовании? ИМХО ситуация по строительству должна выглядеть скорее всего, как передача вам уже готового объекта необоротных активов, а не предоставление работ/услуг по строительству и прочей фигни. К тому же, такой вид деятельности, как строительство, подлежит лицензированию, а расходы по нему обязательно должны сопровождаться строительной сметой. Повторюсь. Загляните в свой договор со спонсорами. Посмотрите все его условия.

Дт 103 Кт 364 оприходованы необоротные активы
Дт 812 Кт 401 оздание фондов в необоротных активов

Дт 324 Кт 712 Проведено по счету в казначействе на основе Справки
Дт 364 Кт 324 Проведение кассовых расходов (одновременно)

Натуральна форма

Додано: 22 вересня 2014, 11:21
buhg
Animone, спасибо это вариант оприходовать прямо основное ,но тогда в стоимость не попадут наши материалы, они просто спишутся на затраты,ничего?

Натуральна форма

Додано: 22 вересня 2014, 13:15
Animone
buhg писав:но тогда в стоимость не попадут наши материалы, они просто спишутся на затраты,ничего?


buhg, а вы уверены, что расходы на приобретение ваших материалов производились по КЭКР 3122 (см.пп.3 п.3.1.2.2 Инструкции № 333)?

То-то и оно. Выруливайте ситуации в пределах вашей фантазии, не выходя за рамки законодательства. В противном случае, не ищите крайнего. Опять же, хочу напомнить.
Animone писав:Загляните в свой договор со спонсорами. Посмотрите все его условия.

Натуральна форма

Додано: 22 вересня 2014, 15:17
buhg
Animone, нет не приобретались ,по 2210,значит и не войдут в стоимость, а договора у нас нет, не дают помогли с устройством и все

Добавлено (22.09.2014, 15:17)
---------------------------------------------
Animone, значит я наши материали просто спишу на монтаж навеса актом простым без передачи спонсору , а от них оприходую основное средство
802      234
103      364
324       712
364       324
812       401 и натуральна на сумму помощи

Натуральна форма

Додано: 29 вересня 2014, 10:04
Chaika
Родители купили в класс телевизор, предоставили в бухгалтерию чек на суму 6800 грн.:
- телевизор - 5000 грн.
- ПДВ - 1000 грн.
- сервисное обслуживание - 700 грн.
- доставка - 100 грн.
Подскажите, пожалуйста, по какой стоимости ставить на учет телевизор: на всю сумму или что-то из этих позиций не учитывать?
Спасибо!

Натуральна форма

Додано: 17 листопада 2014, 16:10
Lu
Chaika, Телевизор ставьте по стоимости 5000, а все остальное на фактичні видатки

Натуральна форма

Додано: 17 листопада 2014, 16:35
Радистка_Кэт
Да, но проводите через натуральную форму в казначействе всю сумму

Натуральна форма

Додано: 25 листопада 2014, 10:41
e_oksana2597
Здравствуйте подскажите какие довидки нужні в казначейство если получили благотворительную помощь компьютеря и на какое КЕКВ их садить если стоимость больше 1000 грн.

Натуральна форма

Додано: 26 листопада 2014, 10:23
Радистка_Кэт
Сейчас предел для ОС - 2500 грн., а не 1000

Натуральна форма

Додано: 22 грудня 2014, 08:48
YesipenkoTanya
Подскажите, были списаны парты, в результате получен и сдан спецфирме металолом, деньги перевели на спецсчет школы.
 Нужно ли отчислять какой-то процент от сумы метала в бюджет