Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
DejnLena
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 01 лютого 2012, 13:21
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення DejnLena »

tatyanaw1@ukr.net, советую навсегда забыть старые проводки, и перестать их сравнивать "было" и "стало". В балансе есть стоимость ОЗ та внесений капитал. Это всё, что у вас остаётся на счетах бух.учёта (ну и износ конечно)
Если в конце квартала вы закроете 7011 и не выделите из него стоимость на доставку (7011/5411), вы не сможете сформировать стоимость самого ОЗ так как проводка 5411 и 5111. И баланс не сойдется
Удачи вам и терпения

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

євгений перечитала.исправте что нетак. :23:  
отримано масажер у вигляді благодійної допомоги ,ціна 1000,00,обліковуєм на 1113.
 
1113-2117 зараховано масажер  да складу  ІНМА-1000,00
5411-5111 відображено зміни в капіталі-1000,00
2313-7511 та  2117-2313 відображено вартість безоплатно отриманих ІНМА1000,00
7511-5411 -1000,00
8114-1412 знос 50 % 1частина500,00
 
5511-8114 в кінці року амортизація списана на ФР виконання кошторису звітного періоду 500,00
5512-5511 списаний ФР на ФР 500,00
 
При списання
8114-1412 знос 50% 2 частина500,00
1412-1113 списано вартість об»єкта 1000,00
5511-8114 амортизація списана на ФР 500,00

5111-5512 зменшуємо внесений капітал1000,00
5512-5511 списаний ФР на ФР 500 ,00
Востаннє редагувалось 20 березня 2017, 09:53 користувачем tatyanaw1@ukr.net, всього редагувалось 3 разів.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

DejnLena писав:tatyanaw1@ukr.net, советую навсегда забыть старые проводки, и перестать их сравнивать "было" и "стало".  В балансе есть стоимость ОЗ та внесений капитал. Это всё, что у вас остаётся на счетах бух.учёта (ну и износ конечно)
Если в конце квартала вы закроете 7011 и не выделите из него стоимость на доставку (7011/5411), вы не сможете сформировать стоимость самого ОЗ так как проводка 5411 и 5111. И баланс не сойдется
Удачи вам и терпения
DejnLena, спасибо,что вы включились в диалог

Наталья Z
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 28 січня 2016, 10:10
Регіон: Донецкая область

Повідомлення Наталья Z »

Подскажите, люди добрые, счета 6211 и 6415, что и на какой относить? А именно интересует, что относить на 6415?

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

tatyanaw1@ukr.net писав:євгений перечитала.исправте что нетак. :23:  
отримано масажер у вигляді благодійної допомоги ,ціна 1000,00,обліковуєм на 1113.
 
1113-2117 зараховано масажер  да складу  ІНМА-1000,00
5411-5111 відображено зміни в капіталі-1000,00
2313-7511 та  2117-2313 відображено вартість безоплатно отриманих ІНМА1000,00
7511-5411 -1000,00
8114-1412 знос 50 % 1частина500,00
 
5511-8114 в кінці року амортизація списана на ФР виконання кошторису звітного періоду 500,00
5512-5511 списаний ФР на ФР 500,00
 
При списання
8114-1412 знос 50% 2 частина500,00
1412-1113 списано вартість об»єкта 1000,00
5511-8114 амортизація списана на ФР 500,00

5111-5512 зменшуємо внесений капітал1000,00
5512-5511 списаний ФР на ФР 500 ,00
евгений дайте ответ  пожалуйста.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tatyanaw1@ukr.net я вам дал ответы

Перегудова Наташа4
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 07 лютого 2017, 12:02
Звідки: Ukraine, Volodymyrvolynskyy

Повідомлення Перегудова Наташа4 »

Доброго дня. Допоможіть бо в кінець заплуталася. Оприбуткування і введення в експлуатацію МНА. Чи потрібна в такому випадку друга проводка д-т 5411 к-т 5111? Якщо потрібна, то необхідно вилучати з фінансування кошти на цільове фінансування д-т7111 кт-5411 (мова йде про КЕКВ 2210). Фанансують нас однією сумою, але КЕКВ використувується на різні потреби і придбаваться і запаси, і МНА. То я так розумію суму, що пішла на МНА трбе вилучати з фінансування? Чи це стосується лише ОЗ? І саме головне, чи при МНА треба друга проводка, бо при МШП тепер її нема. Дякую.

swetlanatchokowa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 43
З нами з: 22 грудня 2014, 13:48
Контактна інформація:

Повідомлення swetlanatchokowa »

Підскажіть, будь-ласка, чи вірні проводки по  списанню дерев ( на сумму 62,80) по яким нараховано 100% знос:

1.8014 - 1411 - 62,80 грн
2.1411-1017 - 62,80 грн
3. 5511 - 8014 - 62,80

Дякую за допомогу !

=Натали=
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 16 грудня 2015, 17:52
Регіон: Житомирская область

Повідомлення =Натали= »

EVGENIY,
подскажите пожалуйста.
ще в січні отримано благодійно інвалідний ролятор(ставлю на 1113)
зробила проводки ,як написано в журналі бюджетна бухгалтерія №7 стр 23-24
1)1113-2117 відображено вартість безоплатно отриманого ролятора-200,00
5411-5111-водночас відображено зміни в капіталі-200,00
7511-5411 вилучила з доходу 200,00(а цю проводку вы радили робити выще tatyanaw1@ukr.net)
2)нарахувала знос-50 % 8114-1412-100,00
3)2313-7511
та  2117-2313 відображено вартість безоплатно отриманого ролятора200,00
питання коли робиться проводка 5511-8114(списуємо знос на фінрезультат) зразу при нарахуванні зносу,в кінці кварталу,чи року.

і ще питання сьогодні на сайті зявилися новини***Порядок складання та форми бюджетної звітності затверджені Мінфіном***
так там зовсім все нетак як в журналі написано,і як я зробила
пункт 1.11
1113-2117
2311-7511
7511-5111
пункт 1.16.
знос на безоплатні
8114-1412
5111-7511,не розумію для чого тут цей другий запис-напиклад отримали благодійну Кт-7511-200,00,і знос КТ-7511-100,00 разом 300,00,а він коштує 200,00,цей запис мабуть помилковий
я вже нічого некумекаю.
як робити і що.допоможіть будь ласка.
мій варіант вірний чи потрібно перероблювати під мінфін,прописала проводки
Востаннє редагувалось 24 березня 2017, 17:57 користувачем =Натали=, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

=Натали= писав:EVGENIY,
подскажите пожалуйста.
ще в січні отримано благодійно інвалідний ролятор(ставлю на 1113)
зробила проводки ,як написано в журналі бюджетна бухгалтерія №7 стр 23-24
1)1113-2117 відображено вартість безоплатно отриманого ролятора-200,00
5411-5111-водночас відображено зміни в капіталі-200,00
7511-5411 вилучила з доходу 200,00(а цю проводку вы радили робити выще tatyanaw1@ukr.net)
2)нарахувала знос-50 % 8114-1412-100,00
3)2313-7511
та  2117-2313 відображено вартість безоплатно отриманого ролятора200,00
питання коли робиться проводка 5511-8114(списуємо знос на фінрезультат) зразу при нарахуванні зносу,в кінці кварталу,чи року.

і ще питання сьогодні на сайті зявилися новини***Порядок складання та форми бюджетної звітності затверджені Мінфіном***
так там зовсім все нетак як в журналі написано,і як я зробила
пункт 1.11
1113-2117
2311-7511
7511-5111
пункт 1.16.
знос на безоплатні
8114-1412
5111-7511,не розумію для чого тут цей другий запис-напиклад отримали благодійну Кт-7511-200,00,і знос КТ-7511-100,00 разом 300,00,а він коштує 200,00,цей запис мабуть помилковий
я вже нічого некумекаю.
як робити і що.допоможіть будь ласка.
мій варіант вірний чи потрібно перероблювати під мінфін,прописала проводки по цьому варіанту тоді 5111 и 7511 незакриваються
ну поперше на час написання статті в журналі змінами до проводок і не пахло, тому виходили з того що було! Так в змінах виклали проводки які ви навели я їх тільки що перечитав і чесно кажучи мені проводка при нарахуванні зносу 5111-7511 так само не зрозуміла як і вам!

=Натали=
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 16 грудня 2015, 17:52
Регіон: Житомирская область

Повідомлення =Натали= »

Євгеній дякую за відповідь.

я розписала на листку проводки по мінфіну,зробила я к вони в зносі прописали,так от 5111 і 7511 незакриваться.

ОТРИМАНО і ВВЕДЕНО
1)1113бд-2117бд зараховано ролятор да складу  ІНМА-200,00
7511бд-5111 відображено зміни в капіталі-200,00
2)2313бд-7511бд -200,00
Та 2117бд-2313бд відображено вартість безоплатно отриманих 200,00
(цієї проводки в п.1.11.зовсім немає,але я ії застосувала,щоб 2117 і 2313 закрити)

ЗНОС
8114сф-1412 знос 50 % 1частина100,00
5111-7511бд 100,00
незрозуміло для чого вона,і на цю суму ці рахунки незакриваються.
 
5511-8114сф амортизація списана на ФР 100,00
(незнаю коли при введенні чи в кінці кварталу чи року)
5512сф-5511 списаний ФР на ФР 100 ,00
(незнаю коли  в кінці кварталу чи року)

СПИСАННЯ
8114сф-1412 знос 50% 2 частина100,00
1412-1113бд списано вартість об»єкта 200,00
5511-8114сф амортизація списана на ФР 100,00
5111-5512сф зменшуємо внесений капітал 200,00
5512сф-5511 списаний ФР на ФР 200 ,00
 
допоможіть будь-ласка,треба січень закрити,рознесла по тому що мала,а сьогодні вже і  незнаю що і як.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

5511-8114сф амортизація списана на ФР 100,00 -  в кінці кварталу
(незнаю коли при введенні чи в кінці кварталу чи року)
5512сф-5511 списаний ФР на ФР 100 ,00 - в кінці року

5111-7511бд 100,00
незрозуміло для чого вона,і на цю суму ці рахунки незакриваються. (Можливо і не треба її робити) Якось вона і не туди і не сюди!

=Натали=
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 16 грудня 2015, 17:52
Регіон: Житомирская область

Повідомлення =Натали= »

EVGENIY писав:5511-8114сф амортизація списана на ФР 100,00 -  в кінці кварталу
(незнаю коли при введенні чи в кінці кварталу чи року)
5512сф-5511 списаний ФР на ФР 100 ,00 - в кінці року

5111-7511бд 100,00
незрозуміло для чого вона,і на цю суму ці рахунки незакриваються. (Можливо і не треба її робити) Якось вона і не туди і не сюди!
Євгеній дякую за відповідь.буду проводити оприбуткування свого ролятора,але все ж таки 5111-7511 застосувавати небуду,все ж таки на мою думку це якась помилка,виходить,що внесений капітал зменшується(це якби і логічно)але 7511 збільшується на суму зносу(нелогічно)бо суму доходу мі вже показали при оприбуткуванні 2313-7511 і вона закрилась 7511-5111(вартість ролятора залишилась на 5111)тим паче 5111 при списанні зменшиться .може за вихідні у вас ще якісь думки щодо цієї проводки з"явилися?

ще скажіть будь-ласка
в кінці кварталу списуємо нарахований знос на 5511,а інші- 8011,8012 тощо теж щокварталу потрібно списувати на 5511,а в кінці року на 5512.
буду вдячна за відповідь.

ще питання чому при списанні(наприклад 1113)ми робимо 5111-5512(зменшуємо внесений капітал),а не 5111-5511,а потім 5511 на 5512.На 5512 ми перенесли ФР минулого року,я так розумію,геть заплуталась.

ЄВГЕНІЙ,якщо буде змога ,я розуміющо вам зараз недомене,але буду чекати відповід.завчасно вдячна.
Востаннє редагувалось 28 березня 2017, 17:02 користувачем =Натали=, всього редагувалось 3 разів.

natalisenk
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 36
З нами з: 19 квітня 2016, 13:48
Регіон: Хмельницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення natalisenk »

Допоможіть! Придбали системний блок на суму 5500,00 грн. Які потрібно зробити проводки? Дякую!

lilindi
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 24 вересня 2014, 16:39

Повідомлення lilindi »

Пож-та подскажите!!!! Передано от Управления Автомобиль Дт1312:Кт5411, мы в свою очередь его тоже будем передавать подразделению. Как правильно нам его провести и передать???

Тетяна-бух
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 144
З нами з: 30 березня 2016, 09:57
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Тетяна-бух »

EVGENIY писав:
Любов82 писав:EVGENIY, скажіть , будь -ласка, а як тоді закривається рахунок 54?, наприклад -ми отримали кошти від платного навчання 
ДТ 2313 КТ 2111 і з них вирішили купити основний засіб
ДТ 1311 кд6415 -оприбуткували від постачальника ОЗ
ДТ6415  КТ 2313 -оплатили постачальнику вартість ОЗ
ДТ 1014 КТ 1311 -ввели в експлуатацію ОЗ
ДТ5411 кт 5111 -друга проводка... а от якою проводкою закривається 5411?????
Знімати з нарахованого доходу? ДТ 7111 кт 5411?? Тоді не піде формула взаємоувязки  доходів нарахованих, отриманих і зміни дебіторки та кредиторки при складанні фін.звітності... А можливо з фінрезультату знімати ?
ДТ 5511 КТ 5411??
1.13
Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"
70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями", 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), 7211 (7221) "Дохід від реалізації активів", 7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів)
54 "Цільове фінансування"
Тоді не піде формула взаємоувязки  доходів нарахованих, отриманих і зміни дебіторки та кредиторки при складанні фін.звітності...
Чому це вона не піде?? 
у графі «Нараховано доходів за звітний період (рік)» (форми № 4 – 1д,
№ 4 – 1м; № 4 – 2д, № 4 – 2м) (додатки 2, 3) відображається сума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності;

 

у графі «Надійшло коштів за звітний період (рік)» відображається сума надходжень спеціального фонду, за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок та/або на рахунки в установах банків у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.
Рахунок 71 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)" призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), що надаються (виконуються) згідно із законодавством.

За кредитом рахунку відображається збільшення (отримання) доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) або зарахування коштів до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом - зменшення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) на суму цільового фінансування, яка включається до вартості об'єкта основних засобів, закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).
Ми терцентр, отримуємо кошти від пенсійного фонду 75% пенсіїї громадян, які у нас знаходяться на повному державному утриманні. Це доход 7511, по 4-2 надходження коштів від фізосіб на виконання цільових заходів. За ці кошти вирішили придбати ОЗ. Чи буде проводка  д 7511 к 5411 ?

TatianaY
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 13
З нами з: 07 грудня 2016, 14:18
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення TatianaY »

Доброго дня.
Підкажіть, будь ласка.
Треба оприбуткувати благодійний внесок у вигляді пам"ятної дошки.
За якою формою потрібно скласти Акт на прихід з визначенням вартості цієї дошки?
Дякую

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

TatianaY писав:Доброго дня.
Підкажіть, будь ласка.
Треба оприбуткувати благодійний внесок у вигляді пам"ятної дошки.
За якою формою потрібно скласти Акт на прихід з визначенням вартості цієї дошки?
Дякую
Доброго дня!
Для оформлення господарських операцій з безоплатного отримання та передачі основних засобів та інших необоротних активів застосовується Акт приймання-передачі основних засобів за типовою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.

TatianaY
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 13
З нами з: 07 грудня 2016, 14:18
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення TatianaY »

Крот Юлія писав:
TatianaY писав:Доброго дня.
Підкажіть, будь ласка.
Треба оприбуткувати благодійний внесок у вигляді пам"ятної дошки.
За якою формою потрібно скласти Акт на прихід з визначенням вартості цієї дошки?
Дякую
Доброго дня!
Для оформлення господарських операцій з безоплатного отримання та передачі основних засобів та інших необоротних активів застосовується Акт приймання-передачі основних засобів за типовою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.
Дякую, так і роблю :))

natali 1976
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 12 грудня 2016, 17:21
Регіон: Черниговская область

Повідомлення natali 1976 »

tatyanaw1@ukr.net доброго дня я Вас дуже прошу напишіть в яких м.о відображаються проводки при отриманих ОЗ безкоштовно (благодійні):))))

natali 1976
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 12 грудня 2016, 17:21
Регіон: Черниговская область

Повідомлення natali 1976 »

EVGENIY,Доброго дня Євгеній.Допоможіть будь-ласка .Проводки в яких меморіальних повинні відображатись?
Отримано ОЗ у вигляді благодійної допомоги ,ціна 3470,37,обліковуєм на 1113.
1113-2117 зараховано да складу ІНМА
5411-5111 відображено зміни в капіталі
2313-7511 та 2117-2313 відображено вартість безоплатно отриманих ІНМА
8114-1412 знос 50 % 1частина
5511-8114 в кінці року амортизація списана на ФР виконання кошторису звітного року
При списання
8114-1412 знос 50% 2 частина
1412-1113 списано вартість об»єкта
5111-5512 зменшуємо внесений капітал

Кр 7511 Дт 5411 - Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів

Natali_M
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 06 серпня 2015, 22:21
Регіон: Черкасская область

Повідомлення Natali_M »

Крот Юлія писав:
натали55 писав:Доброго дня!!!! Ми хочемо придбати кондиціонер за 5900 по КЕКВ 2210, монтаж його буде коштувати 1500,00 по КЕКВ 2240.

Як нам його оприбуткувати????? Ми думаємо , що на 113 рах. в сумі 7400 грн.
Доброго дня! Вважаю, що у цій ситуації Ви  праві. Якщо все так, як Ви описали, то такий кондиціонер дійсно слід зараховувати до складу малоцінних необоротних матеріальних активів на субрахунок 113. Однак це стосується лише тих випадків, коли кондиціонер придбано у одного постачальника, а його монтаж замовлено у другого підрядника, і розрахунки з ними буде проведено 2-ма різними платежами. Якщо ж Ви купуєте кондиціонер разом з установкою (навіть якщо у документах вартість обладнання і вартість монтажу розмежовано), тоді всі витрати слід проводити за КЕКВ 3110, а сам кондиціонер - оприбутковувати до складу ОЗ (на субрахунок 104).
Доброго дня!!!
По договору придбання оплачено за кондиціонер вартістю 5500,00 грн. (без ПДВ) за КЕКВ 2210. За яким КЕКВ оплатити монтаж по окремому договору надання послуг, якщо його буде здійснювати установа, у якої придбано кондиціонер (вартість 1500,00 грн.(без ПДВ))?                             
Кондиціонер зараховувати до складу малоцінних необоротних матеріальних активів на субрахунок 113 в сумі 7000,00 грн. (5500+1500)?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1262
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 143 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Якщо оплата буде за окремим договором надання послуг,то застосовуєте 2240. Первісна вартість  1113 = 7000 грн.
Як це виглядає в бухгалтерському обліку, подивиться ось тут https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... ovirku-ta/. Як раз у 2 прикладі є формування первісної вартості. Едине, що додайте - це нарахування амортизації 50% при введенні в експлуатацію

Антуанетта
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 22 липня 2015, 10:28
Регіон: Ивано-Франковская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Антуанетта »

Доброго дня!  На якому субрахунку слід облікувати виготовлення баскетбольних мачт 6 штук - на загальну суму 31081,00 грн ( оплачено по КЕКВ2240), і подальше їх встановлення на суму 8914 ,00 грн ( оплачено по КЕКВ 2240). На 1113 чи 1014???Це все здійснено за одним договором в одного підрядника. Дякую!

Позашкілля
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 132
З нами з: 03 лютого 2015, 22:35
Регіон: Черкасская область

Повідомлення Позашкілля »

Матвєєва Вікторія писав:Якщо оплата буде за окремим договором надання послуг,то застосовуєте 2240. Первісна вартість  1113 = 7000 грн.
Як це виглядає в бухгалтерському обліку, подивиться ось тут https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... ovirku-ta/. Як раз у 2 прикладі є формування первісної вартості. Едине, що додайте - це нарахування амортизації 50% при введенні в експлуатацію
Доброго дня
Підкажіть будь-ласка як діяти в моїй ситуації
В нашій організації була встановлена охоронно-тривожна сигналізація, а саме
закуплено по договору доручення КЕКВ 2210 обладнання- пульти,клавіатура, датчики
та окремим договором оплачено по КЕКВ 2240 встановлення вище перерахованого обладнання (що складає виконані роботи та пасивне обладнання:кабелі,дюбелі...)
Як правильно ввести в експлуатацію обладнання, тобто чи потрібно вартість робіт та пасивного обладнання розподіляти на оприбутковані на 1113 пульти,клавіатуру, датчики
Дякую

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »


iratop
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 14:15
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення iratop »

EVGENIY, допоможіть, будь ласка.
Ситуація наступна: у грудні 2016 року придбано профіль металевий, поставили на 234 рахунок. У січні 2017 року перенесли його на 1513 буд. матеріали. У квітні виготовили стелажі із даного профілю. Стелажі поставила на 1113 рахунок. Зробила ось такі проводки
Д   К
1312  1513
7011   5411
1113   1312
5411   5111
8014    1412, дуже тепер сумніваюсь, підкажіть чи вірно?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1262
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 143 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Оскільки кошти було отримано у 2016 році, то у 2017 році немає можливості коригувати асигнування минулого року. Ви їх закрили на 5512, тому й задійте цей рахунок замість 7011. З приводу таких коригувань див. матеріал "Облік основних засобів:розглядаємо на числових прикладах" в газеті "Бюджетна бухгалтерія", 2017, № 23
Востаннє редагувалось 20 червня 2017, 10:52 користувачем Матвєєва Вікторія, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

iratop писав:EVGENIY, допоможіть, будь ласка.
Ситуація наступна: у грудні 2016 року придбано профіль металевий, поставили на 234 рахунок. У січні 2017 року перенесли його на 1513 буд. матеріали. У квітні виготовили стелажі із даного профілю. Стелажі поставила на 1113 рахунок. Зробила ось такі проводки
Д   К
1312  1513
7011   5411
1113   1312
5411   5111
8014    1412, дуже тепер сумніваюсь, підкажіть чи вірно?
Вопрос один в один
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 821#p75816

iratop
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 14:15
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення iratop »

Ще таке питання по 1113- внутрішній аудит написав перенести з 1113 на запаси лотки та вертушки, які були придбані ще в 2008 році. Почала робити проводки і нічого не виходить. ЯК правильно це все діло тепер зробити, сторнувати?
К 1113 Д?
Д 1412  К?
Д  5111 К?
5512 чіпати? бо витрати то списанні на фінрезультат. Поможіть, будь ласочка!!!!!


Думала списати, але лотки цілі і працівники ними користуються))))

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”