Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
natali 1976
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 12 грудня 2016, 17:21
Регіон: Черниговская область

Повідомлення natali 1976 »

EVGENIY,Доброго дня Євгеній.Допоможіть будь-ласка .Проводки в яких меморіальних повинні відображатись?
Отримано ОЗ у вигляді благодійної допомоги ,ціна 3470,37,обліковуєм на 1113.
1113-2117 зараховано да складу ІНМА
5411-5111 відображено зміни в капіталі
2313-7511 та 2117-2313 відображено вартість безоплатно отриманих ІНМА
8114-1412 знос 50 % 1частина
5511-8114 в кінці року амортизація списана на ФР виконання кошторису звітного року
При списання
8114-1412 знос 50% 2 частина
1412-1113 списано вартість об»єкта
5111-5512 зменшуємо внесений капітал

Кр 7511 Дт 5411 - Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів

Natali_M
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 06 серпня 2015, 22:21
Регіон: Черкасская область

Повідомлення Natali_M »

Крот Юлія писав:
натали55 писав:Доброго дня!!!! Ми хочемо придбати кондиціонер за 5900 по КЕКВ 2210, монтаж його буде коштувати 1500,00 по КЕКВ 2240.

Як нам його оприбуткувати????? Ми думаємо , що на 113 рах. в сумі 7400 грн.
Доброго дня! Вважаю, що у цій ситуації Ви  праві. Якщо все так, як Ви описали, то такий кондиціонер дійсно слід зараховувати до складу малоцінних необоротних матеріальних активів на субрахунок 113. Однак це стосується лише тих випадків, коли кондиціонер придбано у одного постачальника, а його монтаж замовлено у другого підрядника, і розрахунки з ними буде проведено 2-ма різними платежами. Якщо ж Ви купуєте кондиціонер разом з установкою (навіть якщо у документах вартість обладнання і вартість монтажу розмежовано), тоді всі витрати слід проводити за КЕКВ 3110, а сам кондиціонер - оприбутковувати до складу ОЗ (на субрахунок 104).
Доброго дня!!!
По договору придбання оплачено за кондиціонер вартістю 5500,00 грн. (без ПДВ) за КЕКВ 2210. За яким КЕКВ оплатити монтаж по окремому договору надання послуг, якщо його буде здійснювати установа, у якої придбано кондиціонер (вартість 1500,00 грн.(без ПДВ))?                             
Кондиціонер зараховувати до складу малоцінних необоротних матеріальних активів на субрахунок 113 в сумі 7000,00 грн. (5500+1500)?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Якщо оплата буде за окремим договором надання послуг,то застосовуєте 2240. Первісна вартість  1113 = 7000 грн.
Як це виглядає в бухгалтерському обліку, подивиться ось тут https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... ovirku-ta/. Як раз у 2 прикладі є формування первісної вартості. Едине, що додайте - це нарахування амортизації 50% при введенні в експлуатацію

Антуанетта
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 22 липня 2015, 10:28
Регіон: Ивано-Франковская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Антуанетта »

Доброго дня!  На якому субрахунку слід облікувати виготовлення баскетбольних мачт 6 штук - на загальну суму 31081,00 грн ( оплачено по КЕКВ2240), і подальше їх встановлення на суму 8914 ,00 грн ( оплачено по КЕКВ 2240). На 1113 чи 1014???Це все здійснено за одним договором в одного підрядника. Дякую!

Позашкілля
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 132
З нами з: 03 лютого 2015, 22:35
Регіон: Черкасская область

Повідомлення Позашкілля »

Матвєєва Вікторія писав:Якщо оплата буде за окремим договором надання послуг,то застосовуєте 2240. Первісна вартість  1113 = 7000 грн.
Як це виглядає в бухгалтерському обліку, подивиться ось тут https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... ovirku-ta/. Як раз у 2 прикладі є формування первісної вартості. Едине, що додайте - це нарахування амортизації 50% при введенні в експлуатацію
Доброго дня
Підкажіть будь-ласка як діяти в моїй ситуації
В нашій організації була встановлена охоронно-тривожна сигналізація, а саме
закуплено по договору доручення КЕКВ 2210 обладнання- пульти,клавіатура, датчики
та окремим договором оплачено по КЕКВ 2240 встановлення вище перерахованого обладнання (що складає виконані роботи та пасивне обладнання:кабелі,дюбелі...)
Як правильно ввести в експлуатацію обладнання, тобто чи потрібно вартість робіт та пасивного обладнання розподіляти на оприбутковані на 1113 пульти,клавіатуру, датчики
Дякую

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »


iratop
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 14:15
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення iratop »

EVGENIY, допоможіть, будь ласка.
Ситуація наступна: у грудні 2016 року придбано профіль металевий, поставили на 234 рахунок. У січні 2017 року перенесли його на 1513 буд. матеріали. У квітні виготовили стелажі із даного профілю. Стелажі поставила на 1113 рахунок. Зробила ось такі проводки
Д   К
1312  1513
7011   5411
1113   1312
5411   5111
8014    1412, дуже тепер сумніваюсь, підкажіть чи вірно?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Оскільки кошти було отримано у 2016 році, то у 2017 році немає можливості коригувати асигнування минулого року. Ви їх закрили на 5512, тому й задійте цей рахунок замість 7011. З приводу таких коригувань див. матеріал "Облік основних засобів:розглядаємо на числових прикладах" в газеті "Бюджетна бухгалтерія", 2017, № 23
Востаннє редагувалось 20 червня 2017, 10:52 користувачем Матвєєва Вікторія, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

iratop писав:EVGENIY, допоможіть, будь ласка.
Ситуація наступна: у грудні 2016 року придбано профіль металевий, поставили на 234 рахунок. У січні 2017 року перенесли його на 1513 буд. матеріали. У квітні виготовили стелажі із даного профілю. Стелажі поставила на 1113 рахунок. Зробила ось такі проводки
Д   К
1312  1513
7011   5411
1113   1312
5411   5111
8014    1412, дуже тепер сумніваюсь, підкажіть чи вірно?
Вопрос один в один
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 821#p75816

iratop
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 14:15
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення iratop »

Ще таке питання по 1113- внутрішній аудит написав перенести з 1113 на запаси лотки та вертушки, які були придбані ще в 2008 році. Почала робити проводки і нічого не виходить. ЯК правильно це все діло тепер зробити, сторнувати?
К 1113 Д?
Д 1412  К?
Д  5111 К?
5512 чіпати? бо витрати то списанні на фінрезультат. Поможіть, будь ласочка!!!!!


Думала списати, але лотки цілі і працівники ними користуються))))

iratop
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 14:15
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення iratop »

І ще таке питання 

грудень 2016 

Д142 К 675 94500,00
Д 813 К 402 94500,00
Д 432  К 813 94500,00
січень 2017 

432=5512
Д 1113 К 1312 94500,00
Д 5411 К 5111 94500,00
Д 8014 К 1412 47250,00

березень 2017 
Д 5512 К 8014 47250,00

Виходить на 5512 задвоєння, що робити?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

iratop писав:І ще таке питання 

грудень 2016 

Д142 К 675 94500,00
Д 813 К 402 94500,00
Д 432  К 813 94500,00
січень 2017 

432=5512
Д 1113 К 1312 94500,00
Д 5411 К 5111 94500,00
Д 8014 К 1412 47250,00

березень 2017 
Д 5512 К 8014 47250,00

Виходить на 5512 задвоєння, що робити?
я ничего не понял!
Шифровка какая то
:57:

iratop
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 14:15
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення iratop »

EVGENIY писав:
iratop писав:І ще таке питання 

грудень 2016 

Д142 К 675 94500,00
Д 813 К 402 94500,00
Д 432  К 813 94500,00
січень 2017 

432=5512
Д 1113 К 1312 94500,00
Д 5411 К 5111 94500,00
Д 8014 К 1412 47250,00

березень 2017 
Д 5512 К 8014 47250,00

Виходить на 5512 задвоєння, що робити?
я ничего не понял!
Шифровка какая то
:57:
купили в грудні вогнегасники і поставили на 142, водночас закрили витрати на фін. результат, у січні ввели в експлуатацію на 1113 рахунок, у березні закрили витрати на фін результат, виходить  задвоєння фінрезультату. Що робити, не нараховувати амортизацію?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

iratop писав:
EVGENIY писав:
iratop писав:І ще таке питання 

грудень 2016 

Д142 К 675 94500,00
Д 813 К 402 94500,00
Д 432  К 813 94500,00
січень 2017 

432=5512
Д 1113 К 1312 94500,00
Д 5411 Дт 5511 К 5111 94500,00
Д 8014 К 1412 47250,00

березень 2017 
Д 5512 К 8014 47250,00

Виходить на 5512 задвоєння, що робити?
я ничего не понял!
Шифровка какая то
:57:
купили в грудні вогнегасники і поставили на 142, водночас закрили витрати на фін. результат, у січні ввели в експлуатацію на 1113 рахунок, у березні закрили витрати на фін результат, виходить  задвоєння фінрезультату. Що робити, не нараховувати амортизацію?
виправив в цитаті, я так бачу! По іншому ні як!

iratop
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 14:15
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення iratop »

EVGENIY писав:
iratop писав:
EVGENIY писав:
iratop писав:І ще таке питання 

грудень 2016 

Д142 К 675 94500,00
Д 813 К 402 94500,00
Д 432  К 813 94500,00
січень 2017 

432=5512
Д 1113 К 1312 94500,00
Д 5411 Дт 5511 К 5111 94500,00
Д 8014 К 1412 47250,00

березень 2017 
Д 5512 К 8014 47250,00

Виходить на 5512 задвоєння, що робити?
я ничего не понял!
Шифровка какая то
:57:
купили в грудні вогнегасники і поставили на 142, водночас закрили витрати на фін. результат, у січні ввели в експлуатацію на 1113 рахунок, у березні закрили витрати на фін результат, виходить  задвоєння фінрезультату. Що робити, не нараховувати амортизацію?
виправив в цитаті, я так бачу! По іншому ні як!
а 402 тоді як закрити, він ж перейшов на 5411?

СвітлАнна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 28
З нами з: 26 травня 2014, 15:30
Регіон: Хмельницкая область
Звідки: м. Хмельницький
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення СвітлАнна »

Ми бібліотека закупили літературу по кап.видаткам за рахунок коштів спецфонду - за гроші минулого періоду.
Підкажіть, будь ласка, проводки

головний спеціаліст
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 27 жовтня 2016, 09:26
Регіон: Сумская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення головний спеціаліст »

Підкажіть будь ласка, згідно акту приймання -передачі нам було передано будівлю і гараж. Чи потрібно ще робити акт введення в експлуатацію. дякую за відповідь

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

головний спеціаліст писав:Підкажіть будь ласка, згідно акту приймання -передачі нам було передано будівлю і гараж. Чи потрібно ще робити акт введення в експлуатацію. дякую за відповідь
Пункт 1.11

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/news/buhgalterskiy-oblik/minfin-oprilyudniv-proekt-zmin-do-deyakih-npsbo-ta-tipovoyi/

rayrada
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 188
З нами з: 17 жовтня 2013, 09:23
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення rayrada »

Чи потрібно зменшувати доходи (7011) на суму придбаних ІНМА у формі 1-дс.???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

rayrada писав:Чи потрібно зменшувати  доходи (7011) на суму придбаних ІНМА у формі 1-дс.???
у формі 1-дс не має доходів

rayrada
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 188
З нами з: 17 жовтня 2013, 09:23
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення rayrada »

Помилилась у формі -2-дс!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

rayrada писав:Помилилась у формі -2-дс!
У статті «Бюджетні асигнування» відображаються доходи, отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, або утримання апарату (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/poryadok-zapovnennya-form-finansovoyi-zvitnosti-v-derzhavnomu-sektori/

rayrada
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 188
З нами з: 17 жовтня 2013, 09:23
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення rayrada »

А сума зносу включається до витрат по формі 2 дс.???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

rayrada писав:А сума зносу включається до витрат по формі 2 дс.???
да

Дива
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 06 липня 2017, 09:48
Регіон: Одесская область

Повідомлення Дива »

EVGENIY писав:
rayrada писав:А сума зносу включається до витрат по формі 2 дс.???
да
Підскажіть, будь-ласка, як відсторнувати вірно проводки по введенню в експлуатацію 1113. МВО відмовилась підписувати документи в минулому кварталів, а виявилося лише тепер.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Дива писав:
EVGENIY писав:
rayrada писав:А сума зносу включається до витрат по формі 2 дс.???
да
Підскажіть, будь-ласка, як відсторнувати вірно проводки по введенню в експлуатацію 1113. МВО відмовилась підписувати документи в минулому кварталів, а виявилося лише тепер.
Дт 1312 Кр 1113
Дт 1412 Кр 5511
Дт 5111 Кр 5411

mamochka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 358
З нами з: 29 січня 2014, 14:18
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення mamochka »

а в якому рядку ф. 2 показувати?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

mamochka писав:а в якому рядку ф. 2 показувати?
Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року N 1219 <...>, встановлено, що: на субрахунках 8014 (8024) "Амортизація" ведеться облік сум нарахованої амортизацій основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються суб'єктом державного сектору в процесі звичайної діяльності та на виконання програм, не пов'язаних із основною діяльністю; на субрахунках 8114 (8124) "Амортизація" ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт. 

Тобто, суми нарахованої амортизації на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи, що використовуються суб'єктом державного сектору в процесі звичайної діяльності та на виконання програм, не пов'язаних із основною діяльністю, відображаються у статті "Витрати на виконання бюджетних програм" (рядок 2210).

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/news/zvitnist/dksu-shchodo-byudzhetnoyi-ta-finansovoyi-zvitnosti-pro-vikonannya/

NataliyaRoz
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 09 січня 2016, 17:08
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення NataliyaRoz »

Доброго дня! прошу вашої допомоги, так як в бухгалтерії ще не великий спец! у липні 2017 придбали сумки для соцробітників на суму 13 700,28 грн. у кількості 55 шт., видаємо у липні 53 шт, тобто вводимо в експлуатацію, а 2 шт. поки що не видаємо (бо люди в декреті), та не вводимо в експлуатацію.
Проводки прикинули такі:
  1. Отримання фінансування
Дт 2313
Кт 5411  -13700,28
 
2.Оплата (через передоплату)
 Дт 2113
 Кт 2313 – 13 700,28
 3. відображення придбаного
Дт 1312
Кт  2113 13700,28
 4.Якщо не всі вводимо в експлуатацію, то зарахування до складу ІНМА
 Дт 1113
 Кт 1312 на суму тих сумок, що видаємо 13202,08
 
Дт 5411
Кт 1312 13202,08
 5.Нараховуємо амортизацію
Дт 8014
Кт 1412 по тим, що введені в експлуатацію  6 601,04
 
Чи вірно?
Де обліковуються ті 2 сумки, що не введені в експлуатацію, на 1113 я їх не прибутковую? Як проводити інвентаризацію?
На 5411 та 1312 залишок на вартість 2-х не введених в експлуатацію сумок, це помилка?
дякую

Alinka10
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 03 червня 2017, 17:57
Регіон: Полтавская область

Повідомлення Alinka10 »

В 2016 році було придбано будівельні матеріали та списано на фактичні витрати .

В 2017 році виявили що з цих матеріалів виготовили(власними силами) Гойдалку(подано в бухгалтерію документ про введення її в експлуатацію) як оприбуткувати та за якими проводками?

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”