Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
maria.rozak
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 30
З нами з: 14 серпня 2017, 12:59
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення maria.rozak »

Дбрий день!!! Підкажіть:Як правильно поставити на облік мікрохвильову піч у сумі 2400.00 грн. без ПДВ.... Чи правильно я зробила кориспонденцію :
Дт1113 Кт 1312-2400;
Дт8013 Кт 1412-1200;
Дт 7011 Кт5411 -2400;
Дт5411 Кт 2400

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

maria.rozak писав:Дбрий день!!! Підкажіть:Як правильно поставити на облік мікрохвильову піч у сумі 2400.00 грн. без ПДВ.... Чи правильно я зробила кориспонденцію :
Дт1113 Кт 1312-2400;
Дт8013 Кт 1412-1200;
Дт 7011 Кт5411 -2400;
Дт5411 Кт 2400
Доброго дня!
Всі проводки з оприбуткування необоротних активів наведені у Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженій наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

LYNA
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 28 листопада 2013, 19:16
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення LYNA »

Підскажіть будь ласка. Які проводки відділу капітального буд-ва будуть при введенні в експлуатацію об"єктів незавершеного кап.буд-ва зг. декларації про готовність об"єкта до основного засобу та послідуючій передачі його комунальному під-ву ?

Приклад:
1-й об"єкт Незав.буд-ва (будівництво) в сумі 20 000 000 грн.
2-й об"єкт Незав.буд-ва (рек-ція) в сумі 10 000 000 грн.
В січні ввели в експлуатацію два об"єкта на 30 000 000 грн.
В січні 1-й об"єкт передали іншому комунальному під-ву в сумі 20 000 000 грн.
В березні 2-й об"єкт передали комун.під-ву ( знос за 2 місяці 83 333,33 гр., Залишкова варт. 9 916 666,67 грн.)

nattka
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 19 травня 2014, 21:18
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Кременчуг
Подякували: 1 раз

Повідомлення nattka »

Будь ласка допоможіть :
на рах.1811 "Готова проукція" обліковуються вироби майстерні інтернату, а саме  швейні вироби. Якими проводками перевести їх в експлуатацію як м"який інвентар?
Д-т 1312     К-т 1811  
      1114            1312
      8014            1412
як відобразити зміни в капіталі?
      8013             5411  (раніше витрати були  проведені по  дебету та кредиту рах.8113)
      5411             5111

Аліна-Аліна
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 68
З нами з: 23 листопада 2017, 15:46
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Аліна-Аліна »

EVGENIY, добрий день! Напишіть будь-ласка, при покупці МНМА на рахунок 1113 ставити суму з копійками? Чи копійки віднести до витрат? я тільки рік працюю, попередній бухгалтер ставив з копійками, я теж так робила, а тепер при заповненні е звітності все округляє до цілих, і ці копійки постійно рвуть мені і 1дс і 2дс

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Учет ведется с копейкми, в отчетности округление по правилам математики

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Аліна-Аліна писав:EVGENIY, добрий день! Напишіть будь-ласка, при покупці МНМА на рахунок 1113  ставити суму з копійками? Чи копійки віднести до витрат? я тільки рік працюю, попередній бухгалтер ставив з копійками, я теж так робила, а тепер при заповненні е звітності все округляє до цілих, і ці копійки постійно рвуть мені і 1дс і 2дс
на облік з копійками, а те що рвуть 1дс і 2дс то це вже питання до тих хто вигадав ці форми питання, могли би їх і з копійками зробити ніхто від цього не помер би!

Аліна-Аліна
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 68
З нами з: 23 листопада 2017, 15:46
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Аліна-Аліна »

EVGENIY писав:
Аліна-Аліна писав:EVGENIY, добрий день! Напишіть будь-ласка, при покупці МНМА на рахунок 1113  ставити суму з копійками? Чи копійки віднести до витрат? я тільки рік працюю, попередній бухгалтер ставив з копійками, я теж так робила, а тепер при заповненні е звітності все округляє до цілих, і ці копійки постійно рвуть мені і 1дс і 2дс
на облік з копійками, а те що рвуть 1дс і 2дс то це вже питання до тих хто вигадав ці форми питання, могли би їх і з копійками зробити ніхто від цього не помер би!
Дуже дякую за швидку відповідь, я вже день голову ламаю що робити. Завжди старалася щоб головна зійшлась до копійки. Ніколи нічого не заокруглювала, бувало що  1 коп тиждень шукала де не йшло, а з цією Е- звітністю тепер незнаю що робити?

Аліна-Аліна
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 68
З нами з: 23 листопада 2017, 15:46
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Аліна-Аліна »

EVGENIY, будь-ласка, допоможіть!!! Ми с/рада, хочемо в селі встановити камери відеоспостереження. КПК 0108230 " Інші заходи громадського порядку та безпеки", сума по договору 32034 грн. Хотіли проплатити по КЕКВ 3122 із спецфонда. Однак фінвідділ каже що в даний КПК не передбачає цей КЕКВ. Як оплатити? Кожна камера коштує 4500 + установка, кабеля, регістратори в загальній сумі вийде 32034 грн.
Чи купляти окремо камери, тоді по КЕКВ підуть 2210? і оплатити роботи? Як буде правильно?

Аліна-Аліна
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 68
З нами з: 23 листопада 2017, 15:46
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Аліна-Аліна »

Напишіть будь-ласка хтось! купили 4 дорожні знаки на суму 3900 грн в т.ч ПДВ 650 грн. Які проводки? перший раз купляли з ПДВ :). незнаю як відобразити а тут звіт на носі.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Аліна-Аліна писав:Напишіть будь-ласка хтось! купили 4 дорожні знаки на суму 3900 грн в т.ч ПДВ 650 грн. Які проводки? перший раз купляли з ПДВ :). незнаю як відобразити а тут звіт на носі.
https://buhgalter.com.ua/dovidnik/prikl ... bannya-oz/
А раніше ви тіпа без ПДВ купляли? Якщо ви не платник ПДВ то вам не важливо чи з ПДВ чи без! Так було і раніше так є і зараз!

Alicon
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 07 лютого 2017, 14:55
Регіон: Полтавская область

Повідомлення Alicon »

Добрий день. Підкажіть будь-ласка, виникла така ситуація: наша установа придбала спортінвентар та поставили на облік на рах. 1113, але товари ще неоплочені (кредиторська заборгованість). Як правильно відобразити проводки?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Alicon писав:Добрий день. Підкажіть будь-ласка, виникла така ситуація: наша установа придбала спортінвентар та поставили на облік на рах. 1113, але товари ще неоплочені (кредиторська заборгованість). Як правильно відобразити проводки?
Ви її вже відобразили! Тепер коли проплатите ви її закриєте!

Солнышко
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 07 грудня 2011, 14:43

Повідомлення Солнышко »

Добрый день! Подскажите пожалуйста с проводками, везде финансирование идет целевое а у меня с 7011 -бюджетне асигнування, какая пропущена проводка на закрытие 5411


Купили весы за 4000грн и лесницу за 3000грн.
Проводки
Дт 2313 Кр 7011 - 7000 отримали фінансування
Дт 1312 Кр 6211 - поступили на склад
Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщикам
Дт 1113 Кр 1312 - выписали со склада 
Дт 5411 Кр 5111 - увеличился капитал при введенні в експлуатацію
Дт 8014 Кр 1412 -  нарахували 50% зносу
Дт 7011- 5511 закрытие в конце квартала 
 а вылучення з доходу-не закрыли 5411 ???? в отчете не идет капитал с целевым 
Зараннее спасибо!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Солнышко писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста с проводками, везде финансирование идет целевое а у меня с 7011 -бюджетне асигнування, какая пропущена проводка на закрытие 5411


Купили весы за 4000грн и лесницу за 3000грн.
Проводки
Дт 2313 Кр 7011 - 7000 отримали фінансування
Дт 1312 Кр 6211 - поступили на склад
Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщикам
Дт 1113 Кр 1312 - выписали со склада 
Дт 5411 Кр 5111 - увеличился капитал при введенні в експлуатацію
Дт 8014 Кр 1412 -  нарахували 50% зносу
Дт 7011- 5511 закрытие в конце квартала 
 а вылучення з доходу-не закрыли 5411 ???? в отчете не идет капитал с целевым 
Зараннее спасибо!
Вы все перепутали! У всех и в том числе у вас идет через 5411 доход если вы точно знаете что будете на эти деньги увеличивать стоимость ОЗ!  Поэтому у вас не хватает проводки Дт 7011 Кр 5411 и проводка Дт 7011 Кр 5511 лишняя! А вы капитал увеличили а целевое финансирование не поставили!

МАША-Маша
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 06 липня 2017, 22:57
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення МАША-Маша »

Євгеній, будь-ласка, напишіть мені, а то я вже зовсім заплуталась що вилучати з  рядка 2010 форма 2 дс, а що ні.
Купили відеокамеру вартістю 4400 грн., КЕКВ 2210.Цю суму я вилучила з бюджетних асигнувань
2313  5411
6211  2313
1312  6211
1113   1312
5111   5411
  а якщо купили калькулятор за 390 грн, монітор 4000  і теж поставили на рахунок 1113?
Якіце витрати капітльного характеру?
Може мої питання і смішні но для новачків це катастрофічні питання. Форум так начиталась що заплутась зовсім уже. Тому прошу у Вас особисто допомоги розібратися

1nata
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 12 квітня 2011, 08:55
Регіон: Полтавская область
Звідки: Полтавская обл
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 27 разів

Повідомлення 1nata »

Маша, все, что вы закупаете и будете относить на 10 и 11 класс счетов (независимо от стоимости), проводится через 5411. Только у вас проводки будут чуточку другие: Дт 2313 Кт 7011 (финансирование), Дт 6211 Кт 2313 (оплата), Дт 1312 Кт 6211 + Дт 7011 Кт 5411 (оприходование), Дт 1113 Кт 1312 + Дт 5411 Кт 5111 (ввод в эксплуатацию)

shaten
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 62
З нами з: 13 липня 2017, 23:33
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення shaten »

здравствуйте,коллеги!Подскажите как заполняется инвентарна картка групового обліку ОС . заводится на ответственное лицо в начале года и вписывают все то что оприходывалось через него в течении года.или на каждую дату нужно новую картку заводить??

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

shaten писав:здравствуйте,коллеги!Подскажите как заполняется инвентарна картка групового обліку ОС . заводится на ответственное лицо в начале года и вписывают все то что оприходывалось через него в течении года.или на каждую дату нужно новую картку заводить??
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... ubyektami/
Було б чудово якщо було б так! Яле якщо подивитесь на картку то так зробити не можливо адже в шапці стоїть найменування об'єкту! Тому картка відркиівається на МВО по одній групі об'єктів які у нього є!

Люсія
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 78
З нами з: 20 жовтня 2015, 14:04
Регіон: Черниговская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Люсія »

Добрий день! Підкажіть будь ласка уточнили залишок на початок року по спеціальному фонду(орендна плата) і придбали ІНМА зробили проводки
6211 2313 5700,00
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 5700,00
8014 1412 2850,00
внаслідок цих проведень по рах. 7411 отримую Дт залишок 5700,00
 нарахування по оренді по рах. 7411 по Кт проходить нарахування 2000,00 і тоді в мене виходить на кінець Дт залишок 3700,00 і при закритті роблю проводку Дт 5511 кт 7411. Як правильно вийти з цієї ситуації?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Люсія писав:Добрий день! Підкажіть будь ласка уточнили залишок на початок року по спеціальному фонду(орендна плата) і придбали ІНМА зробили проводки
6211 2313 5700,00
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 5700,00
8014 1412 2850,00
внаслідок цих проведень по рах. 7411 отримую Дт залишок 5700,00
 нарахування по оренді по рах. 7411 по Кт проходить нарахування 2000,00 і тоді в мене виходить на кінець Дт залишок 3700,00 і при закритті роблю проводку Дт 5511 кт 7411. Як правильно вийти з цієї ситуації?
6211 2313 5700,00
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 2000,00
5512 5411 3700,00 (проводка из пункта 6.9)
8014 1412 2850,00
вам счет 7411 в конце квартала закривать ненужно у вас по нему ноль в таком случае!
:31:

Люсія
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 78
З нами з: 20 жовтня 2015, 14:04
Регіон: Черниговская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Люсія »

EVGENIY писав:
Люсія писав:Добрий день! Підкажіть будь ласка уточнили залишок на початок року по спеціальному фонду(орендна плата) і придбали ІНМА зробили проводки
6211 2313 5700,00
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 5700,00
8014 1412 2850,00
внаслідок цих проведень по рах. 7411 отримую Дт залишок 5700,00
 нарахування по оренді по рах. 7411 по Кт проходить нарахування 2000,00 і тоді в мене виходить на кінець Дт залишок 3700,00 і при закритті роблю проводку Дт 5511 кт 7411. Як правильно вийти з цієї ситуації?
6211 2313 5700,00
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 2000,00
5512 5411 3700,00 (проводка из пункта 6.9)
8014 1412 2850,00
вам счет 7411 в конце квартала закривать ненужно у вас по нему ноль в таком случае!
:31:
Тобто якщо у мене придбання ІНМА за рах. залишків минулих років то замість проводки 7411 5411 мені треба робити проводку 5512 5411?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Люсія писав:
EVGENIY писав: 6211 2313 5700,00
1312 6211 5700,00
1113 1312 5700,00
5411 5111 5700,00
7411 5411 2000,00
5512 5411 3700,00 (проводка из пункта 6.9)
8014 1412 2850,00
вам счет 7411 в конце квартала закривать ненужно у вас по нему ноль в таком случае!
:31:
Тобто якщо у мене придбання ІНМА за рах. залишків минулих років то замість проводки 7411 5411 мені треба робити проводку 5512 5411?
конечно! Ведь ваш доход в прошлом году ви списали и по сути он сейчас на 5512!

shaten
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 62
З нами з: 13 липня 2017, 23:33
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення shaten »

здравствуйте коллеги.подскажите по заполнению акта ввода в эксплуатацию малоценных основных.все заполняют все ти поля для таких вещей как например флеш-накопитель,печатка прочая мелочь коротка хара-ка объекта,видповидае умовах,инши видомости и прочие поля,ну не бред заполнять это для такого рода предметов

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

shaten писав:здравствуйте коллеги.подскажите по заполнению акта ввода в эксплуатацию малоценных основных.все заполняют все ти поля для таких вещей как например флеш-накопитель,печатка прочая мелочь коротка хара-ка объекта,видповидае умовах,инши видомости и прочие поля,ну не бред заполнять это для такого рода предметов
2. Інформація про основні засоби вноситься до акта із зазначенням назви об’єкта, інвентарного (номенклатурного) номера, первісної і ліквідаційної вартості, строку корисного використання, року випуску (побудови), номера паспорта, короткої характеристики об’єкта та інших відомостей. В акті, складеному на об’єкт основних засобів, що був в експлуатації, наводиться сума зносу. За відсутності даних у відповідних графах проставляється прочерк.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipovi-formi-z-obliku-ta-spisannya-osnovnih-zasobiv-subyektami/

shaten
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 62
З нами з: 13 липня 2017, 23:33
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення shaten »

Здрасти коллеги.Помогите с такой проблемой по решению исполкома нам передали ОС и МНМА от небюджетного предприятия.Первоначальная стоимость например одного из них 4970(т.е.рах 1113),износ на него 3314грн. Каковы мои действия ,оставшуюся сумма износа я начислю в момент списания с баланса потому как передающая организация вводила объект в эксплуатация и износ начисляла не методом 50/50% или после передачи должен начислить износ??

Анна весна
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 140
З нами з: 06 квітня 2016, 12:16
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Анна весна »

shaten писав:Здрасти коллеги.Помогите с такой проблемой по решению исполкома нам передали ОС и МНМА от небюджетного предприятия.Первоначальная стоимость например одного из них 4970(т.е.рах 1113),износ на него 3314грн. Каковы мои действия ,оставшуюся сумма износа я начислю в момент списания с баланса потому как передающая организация вводила объект в эксплуатация и износ начисляла не методом 50/50% или после передачи должен начислить износ??
если износ не 50/50,а это видно из суммы износа,то это ОС 10сч. Какой инвентарный номер написан,на такой счет относите. А,если это все-таки 11сч,то,когда будете списывать,начислите износ за разницей.

Крістіна 1815
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 26 липня 2018, 12:33
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Крістіна 1815 »

Доброго дня підскажіть будь-ласка нам передали від головного розпорядника необоротні активи 1113 рах. Згідно акту приймання-передачі. Я проводжу його проводкою 1113 5111. Потім я роблю внутрішнє переміщення з однієї МВО на іншу(проводки не виникає) а щоб далі ввести в эксплуатацію потрібно складати акт на введення в експлуатацію? чи створюється проводка? Чи буде тільки  проводка нарахування зносу 50%?  І чи потрібний наказ на введення в експлуатацію?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Крістіна 1815 писав:Доброго дня підскажіть будь-ласка нам передали від головного розпорядника необоротні активи 1113 рах. Згідно акту приймання-передачі. Я проводжу його проводкою 1113 5111. Потім я роблю внутрішнє переміщення з однієї МВО на іншу(проводки не виникає) а щоб далі ввести в эксплуатацію потрібно складати акт на введення в експлуатацію? чи створюється проводка? Чи буде тільки  проводка нарахування зносу 50%?  І чи потрібний наказ на введення в експлуатацію?
ніякого введення в експлуатацію вже не потрібно! Ви забули в проводка 50% зносу отримати Дт 5512 Кр 1412

Крістіна 1815
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 26 липня 2018, 12:33
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Крістіна 1815 »

EVGENIY писав:
Крістіна 1815 писав:Доброго дня підскажіть будь-ласка нам передали від головного розпорядника необоротні активи 1113 рах. Згідно акту приймання-передачі. Я проводжу його проводкою 1113 5111. Потім я роблю внутрішнє переміщення з однієї МВО на іншу(проводки не виникає) а щоб далі ввести в эксплуатацію потрібно складати акт на введення в експлуатацію? чи створюється проводка? Чи буде тільки  проводка нарахування зносу 50%?  І чи потрібний наказ на введення в експлуатацію?
ніякого введення в експлуатацію вже не потрібно! Ви забули в проводка 50% зносу отримати Дт 5512 Кр 1412
Евгений извините что тревожу вас но получается тогда на основе акта приема-передачи я в м/о 17 дописываю начисление износа и все и это будет считаться что оно уже в эксплуатации.

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”