Основні засоби

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
ТаШа0504
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 15 січня 2015, 10:48
Регіон: Сумская Область
Звідки: Ахтырка

Повідомлення ТаШа0504 »

EVGENIY, я вже заплуталася, у моєму випадку залишкова вартість = 0, ліквідаційна вартість у 2015 році нараховувалась Д 10 К 401 (тепер це 5111), а уцінок і дооцінок у мене не було...

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ТаШа0504 писав:EVGENIY, я вже заплуталася, у моєму випадку залишкова вартість = 0, ліквідаційна вартість у 2015 році нараховувалась Д 10 К 401 (тепер це 5111),  а уцінок і дооцінок у мене не було...
401 це не одне й те саме що 5111!!! Тоді проводки вірні у вас! Я думав ви переоцінку назвали ліквідаційною вартістю!

ТаШа0504
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 15 січня 2015, 10:48
Регіон: Сумская Область
Звідки: Ахтырка

Повідомлення ТаШа0504 »

EVGENIY, Дякую за допомогу:) Якщо можна, підкажіть, як можна ув'язати 51 рахунок із залишковою вартістю по ОЗ? За перший квартал у мене рах. 51 відрізнявся від залишкової вартості на суму нарахованого у 2017 році зносу, а якщо я зроблю вищезгадане списання, 51 рах. взагалі ні з чим буде порівняти...

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ТаШа0504 писав:EVGENIY, Дякую за допомогу:) Якщо можна, підкажіть, як можна ув'язати 51 рахунок із залишковою вартістю по ОЗ? За перший квартал у мене рах. 51 відрізнявся від залишкової вартості на суму нарахованого у 2017 році зносу, а якщо я зроблю вищезгадане списання, 51 рах. взагалі ні з чим буде порівняти...
Ні як! Це вже різні за суттю рахунки!!! 10+11=5111
Навіщо вам залишкова вартість?? хто заважає відняти від Вартості ОЗ ЗНОС і отримати залишкову вартість???

ТаШа0504
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 15 січня 2015, 10:48
Регіон: Сумская Область
Звідки: Ахтырка

Повідомлення ТаШа0504 »

Дякую, просто ще не звикла до нового підходу...

Dariya_s
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 02 березня 2017, 15:29
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Dariya_s »

Придбали запчастини до комп. (ж.диск, плати, до екранів монітори....і т.д.) Як правильно встановити та списати їх за новим Планом рах.? чим керуватись?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Dariya_s писав:Придбали запчастини до комп. (ж.диск, плати, до екранів монітори....і т.д.) Як правильно встановити та списати їх за новим Планом рах.? чим керуватись?
Національні положення бухобліку не змінювались так само як і методичні рекомендації, всі принципи обліку залишилися майже тими самими, змінилися тільки рахунки! Ось стаття
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... -v-obliku/
Ну нічого ж не змінилося окрім рахунків, принципи залишилися тими же!

Slavich Vika
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 23 жовтня 2015, 10:47

Повідомлення Slavich Vika »

Добрий день. яким чином проводиться списання та встановлення коштів за програмою розвитку міста? у нашій установі відділом кап.будівнитва проводиться реконструкція котельні із заміною котлів. Як правильно це маю відобразити в обліку. Дуже потрібна допомога. Дякую всім хто допоможе.

Alinka10
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 03 червня 2017, 17:57
Регіон: Полтавская область

Повідомлення Alinka10 »

Доброго дня!
1. Виготовлено власними силами плитку тротуарну  8м2 на суму 1600 грн.
2. Здано в склад плитку тротуарну 8м2 на суму 1600 грн.
3. Зі складу відпущено ремонтній будівельній бригаді (РББ) плитку тротуарну для замощення доріг
4.створено новий об’єкт (дорога тротуарна замощена плиткою) і введено в експлуатацію.  
Як відобразити в обліку ?

iratop
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 14:15
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення iratop »

EVGENIY писав:
ssvet_ubr писав:Доброго ранку! Прохання допомогти у вирішенні проблеми оприбуткування малоцінних необоротних активів, виготовлених власними силами (столи).
У мене такі проведення (я не впевнена у правильності, але по іншому не бачу можливості показати в обліку):
Дт 1312 Кт 1513 (витрачені матеріали)
Дт 5512 Кт 1312 (тут не бачу іншої кореспонденції, ніж з фінансовим результатом минулого періоду)
Дт 1113 Кт 5111
Дт 8014 Кт 1412 (сума зносу 50%)
Що, можливо, не так?
Мне кажется вот так будет логичней:
Дт 1312 Кр 1513
Дт 1113 Кр 1312
Дт 5512 Кр 5111
Дт 8014 Кр 1412
Хотя тоже не уверен в правильности! Перемудрили в кореспонденции!
Я щось тоді не розумію як бути з Водночас проведення другого запису 54 "Цільове фінансування" 51 "Внесений капітал"

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/?
його не робимо?

Ветер
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 19 жовтня 2016, 16:40
Регіон: Запорожская область

Повідомлення Ветер »

Поясність ,5511- це залишкова чи первісна вартість ???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ветер писав:Поясність ,5511- це залишкова чи первісна вартість ???
Це не те і не інше! При чому зовсім не те!

На субрахунках 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду") ведеться облік фінансових результатів виконання кошторису (бюджету) за звітний період розпорядниками бюджетних коштів (державними цільовими фондами).

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/poryadok-zastosuvannya-planu-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v/

Ветер
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 19 жовтня 2016, 16:40
Регіон: Запорожская область

Повідомлення Ветер »

Я вибачаюсь, я мала на увазі -5111-це залишкова чи первісна вартість ???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ветер писав:Я вибачаюсь, я мала на увазі -5111-це залишкова чи первісна вартість ???
Що це читайте за тим же посиланням!!! Це так само не те і не інше! Це внесений капітал! Поняття в плані рахунків змінилися! Якщо хочете порівняння то це більш підходе під первісну вартість! Але це не первинна вартість, а внесений капітал!

Ветер
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 19 жовтня 2016, 16:40
Регіон: Запорожская область

Повідомлення Ветер »

І чому він дорівнює на початок року, якщо   на 01.01.2017 у мене по  балансу рядок 1000=1925231, рядок 1001 =4281056, рядок 1002=2335825 ???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ветер писав:І чому він дорівнює на початок року, якщо   на 01.01.2017 у мене по  балансу рядок 1000=1925231, рядок 1001 =4281056, рядок 1002=2335825 ???
Відкриваємо кореспонденцію рахунків і бачимо що є проводка яка ставе на Кр 5111 первісну вартість при оприбуткуванні (Дт10 кр 1311 Дт 5411 кр5111)! При нарахуванні зносу рахунок 5111 не задіян! Тому якщо виходити з логіки кореспонденції рахунків 5111=10+11 , але якогось дідька мінфін в своїх рекомендаціях про перенесення залишків забув сказати що так як 5111=10+11 то на 5111 при перенесенні залишків окрім того що 401 перенести треба було і амортизацію додати! І тоді перенесені залишки відповідали логіці нового плану рахунків, а тепер у всіх БАРДАК, а мінфін мовчить!!! А про це кожень день в чаті питають! Я написав це повідомлення щоб в чаті ссилку на нього давати  :52:
Ось тут я вже писав про це

marinasin
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 175
З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення marinasin »

Скажите пожалуйста решением сессии гор совета передаем основн нашему КЗ, это в межах органу? авизо или как правильно передать?

Марія Анатоліївна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 24 лютого 2017, 09:57
Регіон: Полтавская область

Повідомлення Марія Анатоліївна »

Матвєєва Вікторія, підкажіть, будь ласка. Ми сільська рада, хочемо встановити сонячні батареї для вуличного освітлення. Які документи ми повинні підготувати, як правильно проплатити та поставити їх на облік? Дякуємо!

Grosbuxxx
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 25 лютого 2015, 11:52
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Grosbuxxx »

Вікторія Матвеєва,дуже дякую за статтю про передплату періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів.Осталось одне запитання.Підписали періодичні видання у 2016 році,залишок на 01.01.2017 на 2911. Оприбуткування на рах 1112 по факту отримання.Як бути з капиталом? Де взяти?5511-5411,5511-5111.

Росинка
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 24 липня 2017, 14:00
Регіон: Ровенская область

Повідомлення Росинка »

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка... Бюджетна організація безоплатно отримала ОЗ та ІНМА від фізичних осіб.
Чи вірні бухгалтерські проподки?
1.Дт 10,11 Кт 6211 - безоплатно отримані ОЗ та ІНМА
2.Дт 2313  Кт 7511  - відображено дохід
3.Дт 6211  Кт 2313  - касові витрати
4.Дт 7511  Кт 5111  - збільшення внесеного капіталу
5.Дт 8014  Кт 1411/1412 - нараховано амортизацію

Чи потрібно робити ще такий запис Дт5411 Кт5111?
Дякую!

Марія Анатоліївна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 24 лютого 2017, 09:57
Регіон: Полтавская область

Повідомлення Марія Анатоліївна »

EVGENIY, звертається до Вас сільська рада! Ми хочемо встановити світильники на соняних батареях (4 штуки). ТЕРМІНОВО підкажіть нам, будь ласка, чи можемо ми проплатити встановлені нам світильники на сонячних батареї по КЕКВ 3110, згідно накладної?

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Росинка писав:Доброго дня! Підскажіть будь-ласка... Бюджетна організація безоплатно отримала ОЗ та ІНМА від фізичних осіб.
Чи вірні бухгалтерські проподки?
1.Дт 10,11 Кт 6211 - безоплатно отримані ОЗ та ІНМА
2.Дт 2313  Кт 7511  - відображено дохід
3.Дт 6211  Кт 2313  - касові витрати
4.Дт 7511  Кт 5111  - збільшення внесеного капіталу
5.Дт 8014  Кт 1411/1412 - нараховано амортизацію

Чи потрібно робити ще такий запис Дт5411 Кт5111?
Дякую!
Доброго дня!
Ні, таку проводку при оприбуткуванні ОЗ та ІНМА, отриманих як благодійна допомога (дарунок), не потрібно. А от при нарахуванні амортизації на такі об'єкти одночасно слід робити другий запис (п. 1.17 Типової кореспонденції субрахунків): Дт 5111 Кт 7511.

NataliyaRoz
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 09 січня 2016, 17:08
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення NataliyaRoz »

Крот Юлія,  
Доброго дня! прошу вашої допомоги, так як в бухгалтерії ще не великий спец! у липні 2017 придбали сумки для соцробітників на суму 13 700,28 грн. у кількості 55 шт., видаємо у липні 53 шт, тобто вводимо в експлуатацію, а 2 шт. поки що не видаємо (бо люди в декреті), та не вводимо в експлуатацію.
Проводки прикинули такі:
Отримання фінансування

Дт 2313
Кт 5411  -13700,28

2.Оплата (через передоплату)
Дт 2113
Кт 2313 – 13 700,28
3. відображення придбаного
Дт 1312
Кт  2113 13700,28
4.Якщо не всі вводимо в експлуатацію, то зарахування до складу ІНМА
Дт 1113
Кт 1312 на суму тих сумок, що видаємо 13202,08

Дт 5411
Кт 1312 13202,08
5.Нараховуємо амортизацію
Дт 8014
Кт 1412 по тим, що введені в експлуатацію  6 601,04

Чи вірно?
Де обліковуються ті 2 сумки, що не введені в експлуатацію, тільки на 1312?                                                                                                                                                                                      
  на 1113 я їх не прибутковую?  Як проводити інвентаризацію цих 2- сумок, по якому рах?
На 5411 та 1312 залишок на вартість 2-х не введених в експлуатацію сумок, це вірно?
дякую

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

NataliyaRoz писав:Крот Юлія,  
Доброго дня! прошу вашої допомоги, так як в бухгалтерії ще не великий спец! у липні 2017 придбали сумки для соцробітників на суму 13 700,28 грн. у кількості 55 шт., видаємо у липні 53 шт, тобто вводимо в експлуатацію, а 2 шт. поки що не видаємо (бо люди в декреті), та не вводимо в експлуатацію.
Проводки прикинули такі:
Отримання фінансування

Дт 2313
Кт 5411  -13700,28

2.Оплата (через передоплату)
Дт 2113
Кт 2313 – 13 700,28
3. відображення придбаного
Дт 1312
Кт  2113 13700,28
4.Якщо не всі вводимо в експлуатацію, то зарахування до складу ІНМА
Дт 1113
Кт 1312 на суму тих сумок, що видаємо 13202,08

Дт 5411
Кт 1312 13202,08
5.Нараховуємо амортизацію
Дт 8014
Кт 1412 по тим, що введені в експлуатацію  6 601,04

Чи вірно?
Де обліковуються ті 2 сумки, що не введені в експлуатацію, тільки на 1312?                                                                                                                                                                                      
  на 1113 я їх не прибутковую?  Як проводити інвентаризацію цих 2- сумок, по якому рах?
На 5411 та 1312 залишок на вартість 2-х не введених в експлуатацію сумок, це вірно?
дякую
Все майже правильно. От тільки при введенні в експлуатацію (4-та операція) другий запис має бути таким: Дт 5411 Кт 5111.
При цьому 2 не введені в експлуатацію сумки будуть обліковуватися у складі капітальних інвестицій на субрахунку 1312. І  до моменту передачі їх у використання на вартість таких сумок буде залишок на субрахунках 5411 та 1312.

NataliyaRoz
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 09 січня 2016, 17:08
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення NataliyaRoz »

дякую, дійсно у другому записі заплуталася)

Іринка@
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 24 листопада 2015, 16:28
Регіон: Киевская область

Повідомлення Іринка@ »

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, прийшла на нову роботу. Потрібно зробити внутрішнє переміщення компютера на нового працівника. цей компютер раніше числився на працівникові який звільнили 3 місяці тому, і ніякої передачі і акту ним не було підписано і за ним досі числиться цей компютер. мені потрібно скласти акт внутрішнього переміщення з особи на особу, але по факту це не можливо бо людина звільнена,тим паче квартал вже закритий, як бути?

Natali1976
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 18 вересня 2014, 14:15
Регіон: Хмельницкая область
Звідки: Хмельницький
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Natali1976 »

Напевно потрібно комісією провести інвентаризацію майна що рахувалося на МВО яка звільнилася. Далі передати на тих працівників, яким воно передається.

Іринка@
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 24 листопада 2015, 16:28
Регіон: Киевская область

Повідомлення Іринка@ »

Дякую! а просто актом внутрішнього переміщення не можливо?

Natka_030993@ukr.net
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 26 листопада 2015, 08:39
Регіон: Львовская область

Повідомлення Natka_030993@ukr.net »

підкажіть будь ласка якими проводками оприбуткувати ОЗ який надійшов а оплата буде здійснена в наступному місяці?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Вікторія В. писав:Добрий день! Підкажіть будь ласка чим керуватися при оприбуткуванні МНМА. В ПсБО 7 межа для МНМА вказана у розмірі 1000 грн, а в Податковому кодексі 6000 грн.
Ось цим
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... ni-zasobi/
В ПсБО 7
У бюджетників такого не має!

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”