Правильність заповнення документів

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
yulia25
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 03 червня 2014, 08:13
Регіон: Николаевская область

Повідомлення yulia25 »

Доброго дня, підскажіть будь-ласка хто розібрався, як вести нову відомість з нарахування амортизації на інма, якщо на 112,113,114 рахунок нараховується 50% зносу при введенні в єксплуатацію, а на 119 рахунок нараховується кожен рік?

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

///а на 119 рахунок нараховується кожен рік/// а почему?

Аватар користувача
yulia25
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 03 червня 2014, 08:13
Регіон: Николаевская область

Повідомлення yulia25 »

Так в інструкції написано

Аватар користувача
VOV
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1142
З нами з: 11 січня 2016, 18:51
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 211 разів

Повідомлення VOV »

yulia25 писав:Доброго дня, підскажіть будь-ласка хто розібрався, як вести нову відомість з нарахування амортизації на інма, якщо на 112,113,114 рахунок нараховується 50% зносу при введенні в єксплуатацію, а на 119 рахунок нараховується кожен рік?
Я думаю, що 119 не потрібно вести у відомості ІНМА тому що він зношується по іншому методу і його потрібно відображати у відомості ОЗ.
Сам принцип ділення на відомість ОЗ та ІНМА полягає у методі нарахування амортизації (50 на 50 та лінійний) а не поділі на рахунки.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Хорошо, что прочитала))

А подскажите, у меня бухсправкой перенесено со 109 счета на 119 техдокументация 2001-2009 годов.

Получается, это: Строк корисного використання: 20 рокыв


Мне амортизацию начинать считать сейчас, или же учесть весь срок?

Аватар користувача
VOV
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1142
З нами з: 11 січня 2016, 18:51
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 211 разів

Повідомлення VOV »

Радистка_Кэт писав:Хорошо, что прочитала))

А подскажите, у меня бухсправкой перенесено со 109 счета на 119 техдокументация 2001-2009 годов.

Получается, это: Строк корисного використання: 20 рокыв


Мне амортизацию начинать считать сейчас, или же учесть весь срок?
Як це, врахувати весь строк?
По правилам амортизації вираховуємо річну суму діленням вартості на строк використання та нарахоауємо її раз у рік або раз у квартал 1/4 річної суми, поки сума зносу не зрівняється звартістю активу.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Ну да, но эта документация появилась на 119 счете путем перенесения со 109, там износ не начислялся.

Получается, ///Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію.///

Откуда считать срок - с даты перенесения на счет или с даты реального существования?

Аватар користувача
VOV
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1142
З нами з: 11 січня 2016, 18:51
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 211 разів

Повідомлення VOV »

Радистка_Кэт писав:Ну да, но эта документация появилась на 119 счете путем перенесения со 109, там износ не начислялся.

Получается, ///Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію.///

Откуда считать срок - с даты перенесения на счет или с даты реального существования?
Скоріш за все з дати перенесення на 119, інакше не виконаються правила нарахування зносу. Норми про нарахування зносу в момент переносу на раханок (при помилковому віднесенні) я не зустрічав.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Спасибо

raz.maryn
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 31
З нами з: 12 грудня 2016, 14:52
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення raz.maryn »

Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити: в наслідок списання 104 утворився об'єкт 113?

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”