СПИСАННЯ з 1113 рахунку

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
valyapautenko
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 21
З нами з: 27 червня 2016, 18:08
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення valyapautenko »

Допоможіть розібратися . На 1113 рахунку рахується бойлер електричний  990 грн. закуплений в 2010 році. Чи можу я його списати ? Який термін екслуатації на 1113 рахунку???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Яке відношення термін експлуатації має до списання???????????????????

Списанню підлягають основні засоби, що не можуть бути в установленому порядку відчужені, безоплатно передані та щодо яких не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли такі основні засоби морально чи фізично зношені, непридатні для подальшого використання суб'єктом державного сектору, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягають, або виявлені в результаті інвентаризації як нестача.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/metod-recomendacii-buhobliku-subjektiv-derjavnogo-sektoru/metodichni-rekomendatsiyi-z-bo-osnovnih-zasobiv/

valyapautenko
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 21
З нами з: 27 червня 2016, 18:08
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення valyapautenko »

Добре якщо ми не будемо звертати уваги на термін експлуатації тоді будуть такі ситуації :наприклад купили в квітні 2016 року за 3000 грн. ШКАФ в липні 2017 року завгосп приносить акт на списання????? На всі основні засоби ми кожен рік нараховуємо знос, а якже бути з 1113????

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

valyapautenko писав:Добре якщо ми не будемо звертати  уваги на термін експлуатації  тоді будуть такі ситуації :наприклад купили в квітні 2016 року за 3000 грн. ШКАФ в липні  2017 року завгосп приносить акт на списання?????  На всі основні засоби ми кожен рік нараховуємо  знос, а якже бути з 1113????
Читайте посилання в моєму повідомленні! Акт не завгосп робить, а комісія!

olchik123
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 65
З нами з: 26 квітня 2015, 12:57
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення olchik123 »

Доброго дня. Підкажіть будь ласка а які проводки будуть при списанні із 1113 рах

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

olyshka032 писав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка а які проводки будуть при списанні  із 1113 рах
п.1.26 та п.1.28

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

olchik123
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 65
З нами з: 26 квітня 2015, 12:57
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення olchik123 »

проводиться по мо №6 чи ще десь?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

olyshka032 писав:проводиться по мо №6 чи ще десь?
Списання?? По МО 6???? 
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 9
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів  

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб необоротних активів, до яких відносяться основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та інвестиційна нерухомість. Записи здійснюються щодо кожного документа (акт приймання-передачі основних засобів, акт внутрішнього переміщення основних засобів, акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів, акт списання основних засобів (часткової ліквідації), акт списання транспортних засобів, акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду тощо) із зазначенням матеріально відповідальної особи.

Якщо на необоротний актив, який вибуває, нарахований знос, то він відображається за дебетом відповідного субрахунку рахунку 14 «Знос (амортизація) необоротних активів». Сума зносу вираховується з даних відповідних інвентарних карток.

Позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься до книги «Журнал-головна».

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

Одночасно відповідні записи здійснюються у відповідних інвентарних картках.

При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера № 9-авт .

Складання відомості за формою меморіального ордера № 9-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми меморіального ордера № 9.

olchik123
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 65
З нами з: 26 квітня 2015, 12:57
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення olchik123 »

списання із 1113 рах на суму 910 грн : знос на початок року 453,00 , при списанні 457,00.Чи правильні проводки:
Дт(8124)= 457,00    Кт(1412)= 453,00
Дт (1412)=453    Кт (1113)= 910,00
Підкажіть будь ласка....я новачок в цій справі, не має в кого і спитати

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

olyshka032 писав:списання із 1113 рах на суму 910 грн : знос на початок року 453,00 , при списанні 457,00.Чи правильні проводки:
Дт(8124)= 4573,00    Кт(1412)= 453,00
Дт (1412)=453 910,00   Кт (1113)= 910,00
Підкажіть будь ласка....я новачок в цій справі, не має в кого і спитати
Дт 5111 - 910 Кр 5512 - 910, или если при переносе на 5111 не добавляли износ то будет Дт 5111 - 457  Кр 5512 - 457

olchik123
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 65
З нами з: 26 квітня 2015, 12:57
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення olchik123 »

перепрошую, не зрозуміла першу проводку Дт 8124-457,00 чи 453,00? А остання проводка теж робиться в мо 9?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

olyshka032 писав:перепрошую, не зрозуміла першу проводку Дт 8124-457,00 чи 453,00?
ну це ви повинні знати! При введенні в експлутацію ви нарахували знос 50% , тепер нараховуєте інші 50%! Взагалі то повинно бути 455, але ви написали 453 в кредит а 457 в дебет, я виправив на 453! А що там у вас фактично мені не відомо!

olchik123
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 65
З нами з: 26 квітня 2015, 12:57
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення olchik123 »

а ця проводка Дт 5111 - 910 Кр 5512 - 910, теж робиться в мо 9?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

olyshka032 писав:а ця проводка Дт 5111 - 910 Кр 5512 - 910, теж робиться в мо 9?
ця в 17

olchik123
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 65
З нами з: 26 квітня 2015, 12:57
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення olchik123 »

дуже вам вдячна

valya.love27
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 18 серпня 2017, 15:11
Регіон: Черновицкая область

Повідомлення valya.love27 »

Допоможіть будь ласка!! Процедура списання вогнегасників? Що робити з металобрухтом від вогнгасників ( які проводки на прийняття металобрухту на баланс, а потім які проводки на списання металобрухту?)

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

valya.love27 писав:Допоможіть будь ласка!! Процедура списання вогнегасників? Що робити з металобрухтом від вогнгасників ( які проводки на прийняття металобрухту  на баланс, а потім які проводки на списання металобрухту?)
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 874#p78876

olchik123
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 65
З нами з: 26 квітня 2015, 12:57
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення olchik123 »

EVGENIY писав:
olyshka032 писав:списання із 1113 рах на суму 910 грн : знос на початок року 453,00 , при списанні 457,00.Чи правильні проводки:
Дт(8124)= 4573,00    Кт(1412)= 453,00
Дт (1412)=453 910,00   Кт (1113)= 910,00
Підкажіть будь ласка....я новачок в цій справі, не має в кого і спитати
Дт 5111 - 910 Кр 5512 - 910, или если при переносе на 5111 не добавляли износ то будет Дт 5111 - 457  Кр 5512 - 457
Перепрошую ще раз, хочу уточнити на Дт 8124 береться сума зносу на початок року а не та що розрахована при списанні?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

olyshka032 писав:
EVGENIY писав:
olyshka032 писав:списання із 1113 рах на суму 910 грн : знос на початок року 453,00 , при списанні 457,00.Чи правильні проводки:
Дт(8124)= 4573,00    Кт(1412)= 453,00
Дт (1412)=453 910,00   Кт (1113)= 910,00
Підкажіть будь ласка....я новачок в цій справі, не має в кого і спитати
Дт 5111 - 910 Кр 5512 - 910, или если при переносе на 5111 не добавляли износ то будет Дт 5111 - 457  Кр 5512 - 457
Перепрошую ще раз, хочу уточнити на Дт 8124 береться сума зносу на початок року а не та що розрахована при списанні?
Як списуються ІНМА?
1. Донараховуємо знос (Дт 8014 Кр 1412)
2. Списуємо Дт 1412 Кр 11113

olchik123
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 65
З нами з: 26 квітня 2015, 12:57
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення olchik123 »

то має бути той що нараховано при списанні , тобто 457?

olchik123
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 65
З нами з: 26 квітня 2015, 12:57
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення olchik123 »

скажіть будь ласка

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

olchik123 писав:скажіть будь ласка
я вам сказав, читайте уважніше!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

7. Амортизація необоротних матеріальних активів, зазначених у підпункті 3.2 (крім підпункту 3.2.7) пункту 3 розділу II цього Національного положення (стандарту), нараховується в першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/natsstandarti-buhobliku-v-derzhavnomu-sektori/natsionalne-polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-v-derzhavnomu-sektori-121-osnovni-zasobi/

y.tyagun
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 10 березня 2017, 18:55
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення y.tyagun »

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно списати емаліровані каструлі, якщо вони обліковуються на рахунку 1113?

ИРА
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 03 вересня 2017, 20:04
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ИРА »

Потрібна допомога::

фонд необоротних активів з 411рах. перенесли на Кт 5512 = 43003.00 грн.
При списанні малоцінки зменшую 5512. проведення 5111Дт. - 5512Кт. не проводиться - 

Що не так роблю?? Підкажіть??? 
Можливо залишки некоректно перенесла....чи в проводках загрузла)))

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

EVGENIY, В кінці 2017 році зробила технічну проводку Кт 5111 ДТ 5512, Тепер розкладаючи наглядно залишки по субрахункам і подальше списання не можу зрозуміти. Сальдо на 01.01.2018р. по Дт 1113 -наприклад 100 грн. по Кт 1412-50грн. по Кт 5111-100 ( Кт 5512-50 грн. але не впевнена) якщо ДТ та Кт зводити. Коли проводимо списання Списання на суму 50 грн. 1. Нарахування амортизації Дт 8014-Кт1412-25 грн. 2. Списання ІНМА Дт1412- Кт 1113- 50 грн.. Накопичення фінансових результатів в кінці кварталу Кт8114-Дт 5511-25 грн. Зменшення власного капіталу - Дт 5111-Кт 5512-50 грн. А в кінці року Кт 5111- Дт 5512-50грн. Виходить так , що ми двічі фін результат затронули. Я розумію що це питання вже скільки разів обговорювали але до кінця не зрозуміло. Підкажіть будь ласка . Мені здається що якась бухгалтерська проводка зайва. Але якщо користуватись типовою кореспонденцією то все так і повинно бути. Ви в табличному виді дуже добре відображаєте.Дякую

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

Опечаточка а в кінці року Дт 5511 Кт 5512-50 грн

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

lyulyl писав:EVGENIY, В кінці 2017 році зробила технічну проводку Кт 5111 ДТ 5512, Тепер розкладаючи наглядно залишки по субрахункам і подальше списання не можу зрозуміти. Сальдо на 01.01.2018р. по Дт 1113 -наприклад 100 грн.   по Кт 1412-50грн. по  Кт 5111-100 ( Кт 5512-50 грн. але не впевнена) якщо ДТ та Кт зводити. Коли проводимо списання Списання на суму 50 грн. 1. Нарахування амортизації  Дт 8014-Кт1412-25 грн. 2. Списання ІНМА Дт1412- Кт 1113- 50 грн.. Накопичення фінансових результатів в кінці кварталу Кт8114-Дт 5511-25 грн.  Зменшення власного капіталу - Дт 5111-Кт 5512-50 грн. А в кінці року Кт 5111- Дт 5512-50грн.  Виходить так , що ми двічі фін результат затронули. Я розумію що це питання вже скільки разів обговорювали  але до кінця не зрозуміло. Підкажіть будь ласка . Мені здається що якась бухгалтерська проводка зайва. Але якщо користуватись типовою кореспонденцією то все так і повинно бути. Ви в табличному виді дуже добре відображаєте.Дякую
Списання на суму 50 грн. (Остатки Дт 1113 - 50, Кр 5111 - 50, Дт 5512 - 25, Кр 1412 - 25)
Нарахування амортизації  Дт 8014-Кт1412-25 грн
Списання ІНМА Дт1412- Кт 1113- 50 грн.
Зменшення власного капіталу - Дт 5111-Кт 5512-50 грн.
Накопичення фінансових результатів в кінці кварталу Дт 5511 - Кт8014-25 грн
А в кінці року Дт 5512 - Кт 5511-25грн.
Востаннє редагувалось 29 серпня 2018, 15:02 користувачем EVGENIY, всього редагувалось 1 раз.
Причина: В последней проводке исправил с 50 на 25 :)

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

тож все так і виходить, що двічі на фінрезультат списуємо, я останню проводку опечаталась двічі. Ви написала приклад якщо на балансі 50 грн. а не 100 грн.. Добре . А от чому залишки по ДТ 5512 на початок року ,в балансі у нас то фіінрезультаті в Кт 5512 знаходяться те що в дебеті воно ж не видно наглядно. Дякую вам дуже велике.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

lyulyl писав:тож все так і виходить, що двічі на фінрезультат списуємо, я останню проводку опечаталась двічі. Ви написала приклад якщо на балансі 50 грн. а не  100 грн.. Добре . А от чому залишки по ДТ 5512 на початок року ,в балансі у нас то фіінрезультаті в Кт 5512 знаходяться те що в дебеті воно ж не видно наглядно.   Дякую вам дуже велике.
Ви самі так написали "коли проводимо списання на 50 грн" я вам і проводки написав на 50 грн  :52:

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”