Дооцінка ОЗ, відображення в обліку та в балансі

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ddd писав:Доброго дня! Бюджетна установа провела експертну оцінку земельної ділянки, яка пеебуває на балансі. Вартвсть до переоцінки 30998537,00 грн., після переоцінки 22642586,00. Як правильно провести уцінку земельної ділянки в обліку?
Пункт 1.21 
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/

Светуля
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 08 травня 2012, 15:25
Регіон: Черновицкая Область
Звідки: Черновцы
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Светуля »

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка в таких питаннях:
1. ліцензована компанія провела оцінку майна, по деяких основних засобам  ринкова ціна зменьшалась - нам потрібно уцінувати ці ОЗ чи можемо залишити так як було?
2. Якщо дооцінка по бухгалтерському обліку буде проведена в грудні 2019 року - Знос на дооцінені ОЗ нараховувати?

Аватар користувача
Сычёва Татьяна3
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 03 січня 2020, 16:33
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Сычёва Татьяна3 »

Ver_lena писав:Тобто внесений капітал тепер не буде дорівнювать первісній вартості основних засобів? Просто чудово, що нічого нічому не дорівнює. Здуріти просто.
Тільки мені тепер взагалі не зрозуміло - ми відносимо щорічно залишок суми по 5311 на фінансовий результат, а по рядку 1410 "Капітал у дооцінках" буде прочерк, як і у формі 4-дс чи ні? Дякую.
А нам голов.розпорядник у балансі з 2017 року капітал у дооцінках залишив, тобто ми 5311 нікуди не списували - так і обліковується по головній 3 роки, і в балансі стоїть, і в 4дс. Це актуально/вірно на 01.01.2020?

Spike
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 12 січня 2020, 21:16
Регіон: Донецкая область

Повідомлення Spike »

Добрый день!

У меня подобный вопрос...Тоже не могу сообразить....

До переоценки сумма 10х счетов равна капиталу (5111) и равна 1 504 728,13

Провели переоценку ОС (как дооценили, так и уценили, средства были со 100% износом и не полностью изношенные)
Проводки следующие:
ДтКтСумма
1053115 211 178,55
53111411331 886,37
14111085 025,51
841110184 399,70
Всего по 10ым счетам после переоценки - 6 446 481,47
Капитал в дооценках(5311) после переоценки - 4 879 292, 18 (кредитовое сальдо после проводок выше)
Итого по кредиту 10х счетов прошла сумма - 269 425,21.

Теперь после переоценки как это будет всё выглядеть при закрытии и в балансе? Ведь капитал не идёт с переоценёнными активами на разницу 331 886,37 - 269 425,21 = 62 461,16 , т.е. Активов больше на эту сумму, чем капитала 6 446 481,47 - 4 879 292,18 - 1 504 728,13 = 62 461, 16.
Что делать в такой ситуации? Какие проводки должны быть?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Почитайте тему с первой страници

Ira555
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 15 березня 2017, 12:19
Регіон: Херсонская область
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Ira555 »

Знову маю питання по передачі ОЗ в межах одного розпорядника. В минулих роках робили дооцінку ОЗ, а зараз передаємо його іншій установі (в межах одного розпорядника), чи потрібно списувати суму дооцінки на фін.результат перед передачею за Дт 5311 Кт 5512? чи це проведення використовуємо при вибутті до іншого розпорядника чи при списанні?
Тобто проведення будуть:
Дт            Кт
5311       5512 списуємо суму дооцінки на фін.результат
5111       1014 суму первісної вартості
1411       5512  суму зносу
А яким проведенням списуємо з рах. 1014 суму дооцінки? Дт5512   Кт1014?
Відгукніться, будь ласка)))

Aniko
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 51
З нами з: 28 листопада 2012, 14:18
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Aniko »

У 2018 році була передана будівля в оперативне управління, але її облікували за остаточною вартістю. Як виправити ситуацію та оприбуткувати первісну вартість та знос?

Лідія 21111988
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 20 грудня 2022, 10:57
Регіон: Львівська область

Повідомлення Лідія 21111988 »

Добрий день.Дууууже потрібна допомога у такій ситуації. Головний розпорядник (ОМС) проводить влаштування кільця на перехресті двох вулиць. Характер робіт- поточний середній ремонт, КФК 7461, КЕКВ 2240. Самі дороги на балансі у комунальному підприємстві. Керівник вважає, що після закінчення виконання робіт всі понесені витрати рішеннням сесії передати КП, а ті в свою чергу повинні будуть (!) збільшити первісну вартість доріг. Для бухгалтерії це поточні витрати поточного періоду(. Питання: взагалі можливий такий варіант з передачею поточних видатків????

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Лідія 21111988 писав:
29 травня 2023, 09:43
Добрий день.Дууууже потрібна допомога у такій ситуації. Головний розпорядник (ОМС) проводить влаштування кільця на перехресті двох вулиць. Характер робіт- поточний середній ремонт, КФК 7461, КЕКВ 2240. Самі дороги на балансі у комунальному підприємстві. Керівник вважає, що після закінчення виконання робіт всі понесені витрати рішеннням сесії передати КП, а ті в свою чергу повинні будуть (!) збільшити первісну вартість доріг. Для бухгалтерії це поточні витрати поточного періоду(. Питання: взагалі можливий такий варіант з передачею поточних видатків????
Да чув що так роблять деякі, ніколи не розумів, а чому просто не виділити кошти КП і хай вони за ці кошти ремонтують, тобто те саме роблять тільки без ось цих всих передач не зрозумілих.

Лідія 21111988
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 20 грудня 2022, 10:57
Регіон: Львівська область

Повідомлення Лідія 21111988 »

EVGENIY писав:
29 травня 2023, 16:29
Лідія 21111988 писав:
29 травня 2023, 09:43
Добрий день.Дууууже потрібна допомога у такій ситуації. Головний розпорядник (ОМС) проводить влаштування кільця на перехресті двох вулиць. Характер робіт- поточний середній ремонт, КФК 7461, КЕКВ 2240. Самі дороги на балансі у комунальному підприємстві. Керівник вважає, що після закінчення виконання робіт всі понесені витрати рішеннням сесії передати КП, а ті в свою чергу повинні будуть (!) збільшити первісну вартість доріг. Для бухгалтерії це поточні витрати поточного періоду(. Питання: взагалі можливий такий варіант з передачею поточних видатків????
Да чув що так роблять деякі, ніколи не розумів, а чому просто не виділити кошти КП і хай вони за ці кошти ремонтують, тобто те саме роблять тільки без ось цих всих передач не зрозумілих.
Доброго ранку. А якщо все таки передавати оці видатки з поточного ремонту, то використовувати рахунок 1311/5411???? :23: :23: :23: :30:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

А вас цікавить саме проводки по бухобліку як це відобразити? А ви звертались в казначейство вони зможуть перенести ваші касові видатки на одержувача? І в загалі то поточний ремонт не збільшує вартість, тому до чого тут 1311 і 5411?

Лідія 21111988
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 20 грудня 2022, 10:57
Регіон: Львівська область

Повідомлення Лідія 21111988 »

EVGENIY писав:
30 травня 2023, 16:41
А вас цікавить саме проводки по бухобліку як це відобразити? А ви звертались в казначейство вони зможуть перенести ваші касові видатки на одержувача? І в загалі то поточний ремонт не збільшує вартість, тому до чого тут 1311 і 5411?
Так, мене цікавлять проводки. Як оплатити органу ОМС і після закінчення робіт (послуг) передати ці видатки. Казначейство тут задіяне не буде.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Лідія 21111988 писав:
31 травня 2023, 08:28
EVGENIY писав:
30 травня 2023, 16:41
А вас цікавить саме проводки по бухобліку як це відобразити? А ви звертались в казначейство вони зможуть перенести ваші касові видатки на одержувача? І в загалі то поточний ремонт не збільшує вартість, тому до чого тут 1311 і 5411?
Так, мене цікавлять проводки. Як оплатити органу ОМС і після закінчення робіт (послуг) передати ці видатки. Казначейство тут задіяне не буде.
а як це без казначейства? Ви ж в казначейство подаєте звіт 2м,д в якому стоять касові видатки

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ВИДАТКИ це одне, а ВИТРАТИ це зовсім інше, вам треба сформулювати з початку що ви хочете передавати

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”