bondarevaelena писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста на каком счете нужно вести учет купленного оборудования (видеокамеры, видеорегистраторы, системные блоки и т.д.) для дальнейшей установки его Заказчику. Закрываем все по акту КБ2 и КБ3, там идет выполнение работ с учетом передачи оборудования. Договор написан про выполнение работ из наших материалов и оборудования. Вот я и запуталась это счет 201 или все-же 281? Помогите пожалуйста!! Спасибо)
В обліку бюджетних установ не має рахунків 201 та 281, ви промазали з форумом! Вам на buhgalter911.com
Підскажіть будь ласка на який субрахунок віднести послуги по виготовленню технічного паспорта на будинки та споруди громадського призначення (паспорт у нас), чи може витрати списати і все? ми бюджетна установа. місцевий бюджет. І ще таке питання: Нам передає бюджетна установа (отримувач бюджетних коштів) витрати на реконструкцію електропостачання, нам оприбутковувати реконструкцію чи списати? (передають робочі проекти та акт виконанних робіт) Дякуємо.
Тётка писав:Підскажіть будь ласка на який субрахунок віднести послуги по виготовленню технічного паспорта на будинки та споруди громадського призначення (паспорт у нас), чи може витрати списати і все? ми бюджетна установа. місцевий бюджет. І ще таке питання: Нам передає бюджетна установа (отримувач бюджетних коштів) витрати на реконструкцію електропостачання, нам оприбутковувати реконструкцію чи списати? (передають робочі проекти та акт виконанних робіт) Дякуємо.
Нашій організації терміново потрібно було виплачувати премії готівкою. З готівкою ми взагалі не працюємо і чекової книжки у нас не було.Коштів на придбання чекової книжки на рахунку підприємства не було, тому бухгалтер за власні кошти придбала чекову книжку. Підкажіть, будь ласка, як треба оприбуткувати цю чекову книжку.
Анна Малиновская писав:Нашій організації терміново потрібно було виплачувати премії готівкою. З готівкою ми взагалі не працюємо і чекової книжки у нас не було.Коштів на придбання чекової книжки на рахунку підприємства не було, тому бухгалтер за власні кошти придбала чекову книжку. Підкажіть, будь ласка, як треба оприбуткувати цю чекову книжку.
Тётка написав:Підскажіть будь ласка на який субрахунок віднести послуги по виготовленню технічного паспорта на будинки та споруди громадського призначення (паспорт у нас), чи може витрати списати і все? ми бюджетна установа. місцевий бюджет. І ще таке питання: Нам передає бюджетна установа (отримувач бюджетних коштів) витрати на реконструкцію електропостачання, нам оприбутковувати реконструкцію чи списати? (передають робочі проекти та акт виконанних робіт) Дякуємо.
дякую, але на питання про техпаспорт там не було відповіді.
Анна Малиновская писав:Нашій організації терміново потрібно було виплачувати премії готівкою. З готівкою ми взагалі не працюємо і чекової книжки у нас не було.Коштів на придбання чекової книжки на рахунку підприємства не було, тому бухгалтер за власні кошти придбала чекову книжку. Підкажіть, будь ласка, як треба оприбуткувати цю чекову книжку.
Анна Малиновская писав:Нашій організації терміново потрібно було виплачувати премії готівкою. З готівкою ми взагалі не працюємо і чекової книжки у нас не було.Коштів на придбання чекової книжки на рахунку підприємства не було, тому бухгалтер за власні кошти придбала чекову книжку. Підкажіть, будь ласка, як треба оприбуткувати цю чекову книжку.
ви взагалі бюджетна установа?
Так
Якщо не секрет то яка необхідність була виплачувати готівкою???? Перший раз таке бачу! А ось цю постанову ви бачили?
Анна Малиновская писав:Виплачували премію до Нового року готівкою за вказівкою мера
А смисл???? Чому на картки не можна було? Я вам дав посилання на постанову, ви повинні вживати всіх заходів щоб працювати без готівки!!! Тепер якщо гроші є то можна через авансовий звіт відшкодувати! А якщо не має то може оформити як дарунок мабуть! Просто так же не можна оприбутковувати тому що вам це хочеться!
Добрий день колеги! Попередній бухгалтер, ще у 2016 році оплатив за проект і експертизу проекту і відніс цю суму до матеріальних витрат. Зараз почалося будівництво об'єкту і треба якось включити до інвестицій в ОЗ і цю суму за проект і експертизу. Чи можливо це зробити зараз і якими проводками? Буду дуже вдячна за рекомендації!!!
Добрий день. Підскажіть будь ласка, на який рахунок віднести фотобарабан вартістю 900 грн. (КЕКВ 2210)? І як потім його списати? Придбали, щоб замінити на той що вийшов з ладу. Сам БФП, на якому необхідно робити заміну фотобарабану вартує 48000 грн.
Світлана Шавалда писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка, на який рахунок віднести фотобарабан вартістю 900 грн. (КЕКВ 2210)? І як потім його списати? Придбали, щоб замінити на той що вийшов з ладу. Сам БФП, на якому необхідно робити заміну фотобарабану вартує 48000 грн.
Світлана Шавалда писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка, на який рахунок віднести фотобарабан вартістю 900 грн. (КЕКВ 2210)? І як потім його списати? Придбали, щоб замінити на той що вийшов з ладу. Сам БФП, на якому необхідно робити заміну фотобарабану вартує 48000 грн.
Світлана Шавалда писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка, на який рахунок віднести фотобарабан вартістю 900 грн. (КЕКВ 2210)? І як потім його списати? Придбали, щоб замінити на той що вийшов з ладу. Сам БФП, на якому необхідно робити заміну фотобарабану вартує 48000 грн.
Підкажіть хто стикався з установкою металопластикових вікон, на який рахунок їх оприбуткувати і чи потрібно їх вартість потім додавати до вартості будівлі? Що робити з старими вікнами? (Як їх правельно провести по документах?) Дякую.
marinamelnyk1 писав:Підкажіть хто стикався з установкою металопластикових вікон, на який рахунок їх оприбуткувати і чи потрібно їх вартість потім додавати до вартості будівлі? Що робити з старими вікнами? (Як їх правельно провести по документах?) Дякую.
Доброго дня. Допоможіть розібратися, у нас в установі згорів водяний насос 2004р., який стояв на рахунку 1014. Була придбана насосна станція за КЕКВ 2210 вартістю 4000 грн. Підскажіть будь-ласка, на який рахунок віднести насосну станцію? І як вірно це відобразити в бухгалтерському обліку, як заміна зношеного? Дякую