Канцтовары

Обговрюємо бухоблік запасів від оприбуткування до списання
Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Конечно, спишите на основании раздаточной ведомости

Добавлено (04.12.2013, 19:58)
---------------------------------------------
Оплата к накладной не имеет отношения. по документам вы все получили

mla1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 87
З нами з: 30 вересня 2013, 21:32
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення mla1989 »

Доброго дня!Підкажіть як облікувати тонер та фотобарабан до принтеру, та швидкозшивачі,папки,папір,клей,скотч,степлер???

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

На предприятии порядок учета канцтоваром можно установить в учетной политике предприятия.

У нас, например, установлен лимит. Канцтовары со склада выдаются по заборному листу (в пределах этого лимита) и списываются сразу на расходы.

mla1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 87
З нами з: 30 вересня 2013, 21:32
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення mla1989 »

В нас немає складу,маленький відділ з 2-х чоловік.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Я делаю ведомость раздачи

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

mla1989 писав:В нас немає складу,маленький відділ з 2-х чоловік.

Положением № 947 допускается прямое списание канцелярских принадлежностей сразу на расходы (см. с/сч.234)

У невеликих установах канцелярське приладдя (папір, олівці тощо) та медикаменти (за винятком спирту та медикаментів, що мають велику вартість), придбані і одночасно видані на поточні потреби, можуть зразу списуватися на фактичні видатки з відображенням їх загальної вартості за дебетом і кредитом субрахунку 234.

gavaleshk-natalja
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 15 листопада 2013, 14:39
Регіон: Черновицкая Область
Звідки: Берегомет

Повідомлення gavaleshk-natalja »

Доброго дня. Підскажіть будь ласка. Установою були закуплені флешки по 85 грн кожна, віднесені на 234 рах. вони висіли там кілька місяців, потім були списані по роздатковій відомості. Що робити поверти їх на баланс чи залиши все як воно є. Дякую.

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

gavaleshk-natalja писав:Що робити поверти їх на баланс чи залиши все як воно є.

Восстановите в учете и отнесите на с/сч.221. Учет МБП, введенных в эксплуатацию, ведется в соответствии с п.9 Раздела V Положения № 947.

mla1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 87
З нами з: 30 вересня 2013, 21:32
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення mla1989 »

Доброго дня...я зробила помилку..ми купили печатку і я її одразу списала на витрати,зара додивилась,не знаю як виправити..

Аватар користувача
mulberry
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 527
З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
Регіон: Cortés
Звідки: Barrio San Antonio
Подякували: 2 рази

Повідомлення mulberry »

mla1989, печатки облікуються на 113 рах. Робите неправильні проводки із вартістю печатки червоним , а правильні-чорним.

Добавлено (31.07.2014, 11:19)
---------------------------------------------
Само собою, проводка із списання ( червоним) буде  без пари ( знімаєте суму із 80-го рахунку).

Добавлено (31.07.2014, 11:21)
---------------------------------------------
Маю надію, що це помилка поточного року? Бо якщо минулого-тоді через фінрезультат і в звітності за 9 місяців  ( пояснювальна записка) описуєте, чому саме посеред року фінрезультат змінився.

mla1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 87
З нами з: 30 вересня 2013, 21:32
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення mla1989 »

ні,в поточному році....
"проводка із списання ( червоним) буде  без пари ( знімаєте суму із 80-го рахунку)."- тобто знімаю суму з 802 червоним в головній книзі?
а якже звіт за 2 квартал?

Chaklunka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 31
З нами з: 15 лютого 2014, 12:26
Регіон: Херсонская Область
Звідки: Херсон

Повідомлення Chaklunka »

mla1989 писав:"проводка із списання ( червоним) буде  без пари ( знімаєте суму із 80-го рахунку)."- тобто знімаю суму з 802 червоним в головній книзі? а якже звіт за 2 квартал?
У головній книзі Ви просто відображаєте проводкою, а червоне і красне - це в бухгалтерській довідці до меморіального ордера №17 (я всі виправлення в ньому роблю). 
Щодо звіту, то за 2 квартал Ви вже здались - у третьому відобразяться зміни. Ми так само корегували, зокрема минулий рік.

mla1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 87
З нами з: 30 вересня 2013, 21:32
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення mla1989 »

Бухгалтерська довідка якоїсь конкретної форми?Тому що я її ніколи не робила..

Аватар користувача
tinamar
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 459
З нами з: 06 жовтня 2011, 10:39
Регіон: Полтавская область
Звідки: Полтавська область
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення tinamar »

mla1989, десь така:
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
vesna_ubr
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 24
З нами з: 13 лютого 2012, 14:22
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Кривой Рог

Повідомлення vesna_ubr »

В жовтні : купили канцтовари для заходів, зареєстрували в казні, оприбуткували за місяць, заходи провели, канцтовари видали.  Оплата невідомо коли. Списувать на фактичні можно?

Добавлено (30.10.2014, 12:38)
---------------------------------------------
В жовтні : купили канцтовари для заходів, зареєстрували в казні,
оприбуткували за місяць, заходи провели, канцтовари видали.  Оплата
невідомо коли. Списувать на фактичні можно?

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Нужно. Ві их фактично получили и списали. Просто будет кредиторка висеть

Аватар користувача
Natty
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 162
З нами з: 25 лютого 2012, 00:10
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов
Подякували: 4 рази

Повідомлення Natty »


Dasha3152
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 17 листопада 2014, 13:18
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення Dasha3152 »

Скажите пожалуйста могу ли я при сразу при выдаче в пользование по раздаточной ведомости по  234 счету ножниц, лотков для бумаги, сразу относить на фактические и оформлять акт списания, для меня этот момент не совсем понятен, ножницы будут а на балансе не будет, списаны????

Vesna777
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 28
З нами з: 13 березня 2015, 12:57
Регіон: Черкасская область

Повідомлення Vesna777 »

Чи обов'язково при покупці канц.товарів оформляти доручення ? Продавець його не хоче брать, а у нас закінчились. Нашла в шкафу пачку неоприбуткованих нових доручень, що робити : як їх правильно оприбуткувати чи зовсім не виписувати?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Dasha3152 писав:Скажите пожалуйста могу ли я при сразу при выдаче в пользование по раздаточной ведомости по  234 счету ножниц, лотков для бумаги, сразу относить на фактические и оформлять акт списания, для меня этот момент не совсем понятен, ножницы будут а на балансе не будет, списаны????
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Vesna777 писав:Чи обов'язково при покупці канц.товарів оформляти доручення ? Продавець його не хоче брать, а у нас закінчились. Нашла в шкафу пачку неоприбуткованих нових доручень, що робити : як їх правильно оприбуткувати чи зовсім не виписувати?
Речь наверно о Доверенности на получение ТМЦ, если их в учёте у вас нет, то и ставить уже не нужно!! Пользуйтесь ими! Это уже не бланки строгой отчётности!!

leovit
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 06 травня 2015, 15:06
Регіон: Днепропетровская область
Контактна інформація:

Повідомлення leovit »

Dasha3152 писав:Скажите пожалуйста могу ли я при сразу при выдаче в пользование по раздаточной ведомости по  234 счету ножниц, лотков для бумаги, сразу относить на фактические и оформлять акт списания, для меня этот момент не совсем понятен, ножницы будут а на балансе не будет, списаны????
При 100% списании их ведут на забалансовом счете, можно списівать по 50% - первые 50% списывают в момент передачи в эксплуатацию, вторые 50% - в момент фактического списания (непригодности)

Ulyasya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 184
З нами з: 22 серпня 2012, 17:32
Регіон: Львовская область
Звідки: Львов
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Ulyasya »

З попередніх коментарів я не зрозуміла - степлери, діркопробивачі, ножиці, підставки під календар, флешки, калькулятори обліковувати на 234 чи 221?

Установою (100 працюючих) отримано канцтовари на суму 9000 грн., в т.ч. степлери (1шт на суму 75,00), діркопробивачі (1шт - 75,00), ножиці (5шт - 120,00), підставки під календар (1шт - 36,00), флешки(1шт - 100,00) , калькулятори (6шт - 685,00). Все зразу роздано згідно відомості працівникам.
Складати акт на списання на 9000 грн., але без кількості степлерів, діркопробивачів.......???
Канцтовари будуть в наявності, але не будуть на обліку чи в оборотній відомості буде тільки кількість і за ким рахується? Яким актом списувати кількість після того, як стануть непридатними?
А в балансі як і де показувати?
Я зовсім заплуталася.

Кореспонденція: оприбутковано 221-675
811-411
видано 411-221 ????

І ще 221 списувати по акту МШ-8 чи акту типова форма № З-2?
Чи потрібно вести: МШ-2 Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, МШ-4 Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів???

Lili
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 82
З нами з: 31 березня 2015, 09:49
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Lili »

Скажіть будь-ласка чи обов"язково  складати акт списання на канцтовари чи можна тільки відомість видачі????

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Я не парюсь - степлеры и дыроколы - тоже 234 и списываю на основании раздаточной ведомости. Списываю совсем, не веду количественный учет. Прописала это в учетной политике.

Акт списания делаю.

Lili
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 82
З нами з: 31 березня 2015, 09:49
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Lili »

Радистка_Кэт писав:Я не парюсь - степлеры и дыроколы - тоже 234 и списываю на основании раздаточной ведомости. Списываю совсем, не веду количественный учет. Прописала это в учетной политике.

Акт списания делаю.
Дякую!

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Добрий день! По 234 рахунку оприбутковувати суму з ПДВ чи необхідно ПДВ відразу на фактичні відносити?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Иришка писав:Добрий день! По 234 рахунку оприбутковувати суму з ПДВ чи необхідно ПДВ відразу на фактичні відносити?
Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
  • суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
  • суми ввізного мита;
  • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам державного сектору;
  • транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);
  • інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб'єкта державного сектору на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/natsstandarti-buhobliku-v-derzhavnomu-sektori/natsionalne-polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-v-derzhavnomu-sektori-123-zapasi/

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Спасибо! Еще возник вопрос на каком счете отображать балласт(дроссель) 234 или 113?

Б Ольга
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 02 жовтня 2016, 11:51
Регіон: Закарпатская область

Повідомлення Б Ольга »

EVGENIY, напишіть, будь-ласка за новим планом рахунків на який рахунок ставити ручки, ксероксу бумагу?

Відповісти

Повернутись до “Облік запасів”