Канцтовары
-
- Квартирант
- Повідомлень: 87
- З нами з: 30 вересня 2013, 21:32
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 3 рази
ні,в поточному році....
"проводка із списання ( червоним) буде без пари ( знімаєте суму із 80-го рахунку)."- тобто знімаю суму з 802 червоним в головній книзі?
а якже звіт за 2 квартал?
"проводка із списання ( червоним) буде без пари ( знімаєте суму із 80-го рахунку)."- тобто знімаю суму з 802 червоним в головній книзі?
а якже звіт за 2 квартал?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 31
- З нами з: 15 лютого 2014, 12:26
- Регіон: Херсонская Область
- Звідки: Херсон
У головній книзі Ви просто відображаєте проводкою, а червоне і красне - це в бухгалтерській довідці до меморіального ордера №17 (я всі виправлення в ньому роблю).mla1989 писав:"проводка із списання ( червоним) буде без пари ( знімаєте суму із 80-го рахунку)."- тобто знімаю суму з 802 червоним в головній книзі? а якже звіт за 2 квартал?
Щодо звіту, то за 2 квартал Ви вже здались - у третьому відобразяться зміни. Ми так само корегували, зокрема минулий рік.
- vesna_ubr
- Мандрівник
- Повідомлень: 24
- З нами з: 13 лютого 2012, 14:22
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Кривой Рог
В жовтні : купили канцтовари для заходів, зареєстрували в казні, оприбуткували за місяць, заходи провели, канцтовари видали. Оплата невідомо коли. Списувать на фактичні можно?
Добавлено (30.10.2014, 12:38)
---------------------------------------------
В жовтні : купили канцтовари для заходів, зареєстрували в казні,
оприбуткували за місяць, заходи провели, канцтовари видали. Оплата
невідомо коли. Списувать на фактичні можно?
Добавлено (30.10.2014, 12:38)
---------------------------------------------
В жовтні : купили канцтовари для заходів, зареєстрували в казні,
оприбуткували за місяць, заходи провели, канцтовари видали. Оплата
невідомо коли. Списувать на фактичні можно?
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
-
- Квартирант
- Повідомлень: 67
- З нами з: 17 листопада 2014, 13:18
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
Скажите пожалуйста могу ли я при сразу при выдаче в пользование по раздаточной ведомости по 234 счету ножниц, лотков для бумаги, сразу относить на фактические и оформлять акт списания, для меня этот момент не совсем понятен, ножницы будут а на балансе не будет, списаны????
Чи обов'язково при покупці канц.товарів оформляти доручення ? Продавець його не хоче брать, а у нас закінчились. Нашла в шкафу пачку неоприбуткованих нових доручень, що робити : як їх правильно оприбуткувати чи зовсім не виписувати?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10286
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1367 разів
- Контактна інформація:
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.Dasha3152 писав:Скажите пожалуйста могу ли я при сразу при выдаче в пользование по раздаточной ведомости по 234 счету ножниц, лотков для бумаги, сразу относить на фактические и оформлять акт списания, для меня этот момент не совсем понятен, ножницы будут а на балансе не будет, списаны????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10286
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1367 разів
- Контактна інформація:
Речь наверно о Доверенности на получение ТМЦ, если их в учёте у вас нет, то и ставить уже не нужно!! Пользуйтесь ими! Это уже не бланки строгой отчётности!!Vesna777 писав:Чи обов'язково при покупці канц.товарів оформляти доручення ? Продавець його не хоче брать, а у нас закінчились. Нашла в шкафу пачку неоприбуткованих нових доручень, що робити : як їх правильно оприбуткувати чи зовсім не виписувати?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 10
- З нами з: 06 травня 2015, 15:06
- Регіон: Днепропетровская область
- Контактна інформація:
При 100% списании их ведут на забалансовом счете, можно списівать по 50% - первые 50% списывают в момент передачи в эксплуатацию, вторые 50% - в момент фактического списания (непригодности)Dasha3152 писав:Скажите пожалуйста могу ли я при сразу при выдаче в пользование по раздаточной ведомости по 234 счету ножниц, лотков для бумаги, сразу относить на фактические и оформлять акт списания, для меня этот момент не совсем понятен, ножницы будут а на балансе не будет, списаны????
-
- Мешканець
- Повідомлень: 184
- З нами з: 22 серпня 2012, 17:32
- Регіон: Львовская область
- Звідки: Львов
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 3 рази
З попередніх коментарів я не зрозуміла - степлери, діркопробивачі, ножиці, підставки під календар, флешки, калькулятори обліковувати на 234 чи 221?
Установою (100 працюючих) отримано канцтовари на суму 9000 грн., в т.ч. степлери (1шт на суму 75,00), діркопробивачі (1шт - 75,00), ножиці (5шт - 120,00), підставки під календар (1шт - 36,00), флешки(1шт - 100,00) , калькулятори (6шт - 685,00). Все зразу роздано згідно відомості працівникам.
Складати акт на списання на 9000 грн., але без кількості степлерів, діркопробивачів.......???
Канцтовари будуть в наявності, але не будуть на обліку чи в оборотній відомості буде тільки кількість і за ким рахується? Яким актом списувати кількість після того, як стануть непридатними?
А в балансі як і де показувати?
Я зовсім заплуталася.
Кореспонденція: оприбутковано 221-675
811-411
видано 411-221 ????
І ще 221 списувати по акту МШ-8 чи акту типова форма № З-2?
Чи потрібно вести: МШ-2 Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, МШ-4 Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів???
Установою (100 працюючих) отримано канцтовари на суму 9000 грн., в т.ч. степлери (1шт на суму 75,00), діркопробивачі (1шт - 75,00), ножиці (5шт - 120,00), підставки під календар (1шт - 36,00), флешки(1шт - 100,00) , калькулятори (6шт - 685,00). Все зразу роздано згідно відомості працівникам.
Складати акт на списання на 9000 грн., але без кількості степлерів, діркопробивачів.......???
Канцтовари будуть в наявності, але не будуть на обліку чи в оборотній відомості буде тільки кількість і за ким рахується? Яким актом списувати кількість після того, як стануть непридатними?
А в балансі як і де показувати?
Я зовсім заплуталася.
Кореспонденція: оприбутковано 221-675
811-411
видано 411-221 ????
І ще 221 списувати по акту МШ-8 чи акту типова форма № З-2?
Чи потрібно вести: МШ-2 Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, МШ-4 Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів???
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Я не парюсь - степлеры и дыроколы - тоже 234 и списываю на основании раздаточной ведомости. Списываю совсем, не веду количественный учет. Прописала это в учетной политике.
Акт списания делаю.
Акт списания делаю.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 82
- З нами з: 31 березня 2015, 09:49
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
Дякую!Радистка_Кэт писав:Я не парюсь - степлеры и дыроколы - тоже 234 и списываю на основании раздаточной ведомости. Списываю совсем, не веду количественный учет. Прописала это в учетной политике.
Акт списания делаю.
Добрий день! По 234 рахунку оприбутковувати суму з ПДВ чи необхідно ПДВ відразу на фактичні відносити?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10286
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1367 разів
- Контактна інформація:
Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:Иришка писав:Добрий день! По 234 рахунку оприбутковувати суму з ПДВ чи необхідно ПДВ відразу на фактичні відносити?
- суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам державного сектору;
- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб'єкта державного сектору на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.
EVGENIY, напишіть, будь-ласка за новим планом рахунків на який рахунок ставити ручки, ксероксу бумагу?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10286
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1367 разів
- Контактна інформація:
1812Б Ольга писав:EVGENIY, напишіть, будь-ласка за новим планом рахунків на який рахунок ставити ручки, ксероксу бумагу?