Облік запасів

Обговрюємо бухоблік запасів від оприбуткування до списання
Стефанка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 21
З нами з: 04 квітня 2014, 15:55
Регіон: Ровенская область
Звідки: Рівне

Повідомлення Стефанка »

Скажіть будь-ласка, установа здійснила заміну жорсткого диску,( в звязку з поломкою) з оприбуткуванням на рах.1515 і одночасним списанням, чи потрібно здавати на утилізацію цей жорсткий диск і як правильно відобразити в обліку.
Завчасно дякую;)

poiuytre
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 31 серпня 2016, 09:53
Регіон: Луганская область

Повідомлення poiuytre »

Добрый день! Нужна ваша помощь. Наша вышестоящая организация переделала нам учебники для того, чтобы мы их распределили между нашими подведомственными учреждениями. Правильно ли я понимаю, что мы должны использовать счет 1815 "Активи для розподілу, передачі, продажу" и сделать проводки по оприходованию Дт 1815 Кт 6611 и по передаче Дт 6611 Кт 1815? Эти проводки должны отображаться в МО №6??? И должны ли мы подавать в казну справку о поступлении в натуральной форме????

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

poiuytre писав:Добрый день! Нужна ваша помощь. Наша вышестоящая организация переделала нам учебники для того, чтобы мы их распределили между нашими  подведомственными учреждениями. Правильно ли я понимаю, что мы должны использовать счет 1815 "Активи для розподілу, передачі, продажу" и сделать проводки по оприходованию Дт 1815 Кт 6611 и по передаче Дт 6611 Кт 1815? Эти проводки должны отображаться в МО №6??? И должны ли мы подавать в казну справку о поступлении в натуральной форме????
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... rozpodilu/

natalisenk
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 36
З нами з: 19 квітня 2016, 13:48
Регіон: Хмельницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення natalisenk »

Доброго дня! Підскажіть будь ласка. Як обліковувати літерату, що не належить до бібліотечного фонду( тобто купили книги для метод.кабінету). Які проводки потрібно зробити?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

natalisenk писав:Доброго дня! Підскажіть будь ласка. Як обліковувати літерату, що не належить до бібліотечного фонду( тобто купили книги для метод.кабінету). Які проводки потрібно зробити?
https://buhgalter.com.ua/news/buhgalter ... operednyu/
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 88&p=39593

РАЙОН
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 24
З нами з: 05 жовтня 2016, 17:19
Регіон: Житомирская область

Повідомлення РАЙОН »

Доброго дня, як правильно обліковується гуманітарна допомога благодійно(надав благодійний фонд речі б/у) для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
Дякую.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

РАЙОН писав:Доброго дня, як правильно обліковується гуманітарна допомога благодійно(надав благодійний фонд речі б/у) для сімей, які опинились в складних життєвих  обставинах.
Дякую.
https://buhgalter.com.ua/articles/vlasni-nadhodzhennya/
спробуйте пошук чи по сайту чи по форуму!

Лорик1631
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 13
З нами з: 04 березня 2015, 05:31
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск

Повідомлення Лорик1631 »

Так хто знає якими проводками списати запаси, які придбані в минулому році????

ymka_85-85
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 36
З нами з: 10 березня 2017, 15:41
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення ymka_85-85 »

Добрий день. Допоможіть будь-ласка ,як правильно відобразити бухгалтерські проводки з оприбуткування металобрухту за новим планом рахунків? Раніше це мало такий виглід:
Дт 261 Кт 364
Дт 364 Кт 251
Дт 323 Кт 711

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Шановний, перегляньте матеріал у газеті "Бюджетна бухгалтерія", 2017, № 20 "Облік запасів: найактуальніше удоступному форматі". Ну там же є всі записи  за новим Планом рахунків!!!!

Татьяна_1977
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 14 серпня 2014, 09:19
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Татьяна_1977 »

Вікторія, а Ви можете поділитися статтею, бо ми не виписуємо періодики через відсутність коштів

ymka_85-85
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 36
З нами з: 10 березня 2017, 15:41
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення ymka_85-85 »

Ми переглянули статтю, проте все рівно залишилися питання. Ось наприклад, а в якому меморіальному ордері відображати (на нашу думку м/о 4 та 14, проте ми не впевнені) та згідно статті мають будти наступні проводки:
Дт 1815 Кт 2117
Дт 2117 Кт 1815
Дт 2313 Кт 7411

Aniko
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 51
З нами з: 28 листопада 2012, 14:18
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Aniko »

Які проводки для продажу металлолома, дров та асбестового шифера після кап. ремонту криши.Ми бюджетна установа.

Аллуся
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 09 червня 2015, 13:44
Регіон: Черкасская область

Повідомлення Аллуся »

Доброго дня. В нас викникла така ситуація: на автомобіль ГАЗ 24-11 встановлено газовобалонне обладнання. За якими нормами витрат тепер правильно здійснювати списання газу? В Наказі Мінтрансу від 10.02.1998 року №43 п. 2.1.4. є перевідні коефіцієнти (бензин — зріджений нафтовий газ (ЗНГ) — 1:1,25). Але як їх застосувати? Допоможіть, будь ласка.

y.tyagun
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 10 березня 2017, 18:55
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення y.tyagun »

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно списати пробірки (кабінет хімії) з рахунку 1816?

Диванова
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 26 листопада 2012, 12:29
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Диванова »

Добрий ранок! Як правильно оформити передачу буд матеріалів підрядній організації? Видати зі складу по накладній (вимозі), скласти акт приймання-передачі. Та як таку операцію відобразити в обліку?

mazinat
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 06 січня 2012, 17:33
Регіон: Сумская Область
Звідки: Путивль
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення mazinat »

Добрый день, прошу помощи в формировании проводок для учета продукции и реализации в столовой ВНЗ, мы плательщики НДС, учет по спецфонду
1. Оприходованы продукты на склад от поставщика (неплательщика НДС)
2.Оприходованы продукты на склад от поставщика ( плательщики НДС)
3. Произведена оплата поставщику за продукты
4.Переданы продукты со склада на кухню в производство
5.Переданы продукты со склада в буфет
6.Начислена торговая наценка на продукты в кухне
7.Начислена торговая наценка на продукты в буфете
8.Оприходована готовая продукция кухни по ценам реализации
9.Передана готовая продукция кухни на буфет.
10.Получена выручка от реализации на счет в казне
11. Начислены налоговые обязательства от полученного дохода
12. В конце квартала доходы ( 7 класс счетов ) и расходы ( 8 класс счетов) закрываем на фин рез. текущего периода,но
есть остаток товаров в буфете вместе с наценкой и нужно определить этот размер наценки и показать в Гл книге и балансе.
Проводок в новом учете кроме производства не нашла, спасибо.

Anna_N
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 29
З нами з: 23 січня 2018, 16:06
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Anna_N »

[ltr]Как перенести остаток с 1812 на 1113? [/ltr]



[ltr]Прошлый бухгалер просто оставил выданные флэшки на 1812 - и теперь не знаю как с ними лучше поступить - просто списать или перенести на 1113?[/ltr]

Чуглазова Валентина
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 02 лютого 2018, 15:38
Подякували: 1 раз

Повідомлення Чуглазова Валентина »

Добрий день. Підкажіть будь ласка на якому субрахунку враховувати лампи і стартери? Якщо це запасні частини, то можливо субрахунок 1515 чи всеж таки 1812?

y.tyagun
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 10 березня 2017, 18:55
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення y.tyagun »

Доброго дня!Підкажіть, будь-ласка, як списати спирт (медпункт) ??

tanyadanov@mail.ru
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 26 липня 2016, 13:26
Регіон: Запорожская область

Повідомлення tanyadanov@mail.ru »

EVGENIY, подскажите пожалуйста. бюджетная организация бесплатно получила от другой бюджетной организации металлолом в виде батарей. Металлом (натуральная форма) был оприходован на счет 1815. В следующем месяце батареи установят в спортзал, вместо старых(непригодных) 1.Какими документами надо оформить установку батарей оприходованных как металлолом. 2 Какими проводками? 3) Как списать демонтированные батареи? Заранее спасибо.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tanyadanov@mail.ru писав:EVGENIY, подскажите пожалуйста. бюджетная организация бесплатно получила от другой бюджетной организации металлолом в виде батарей. Металлом (натуральная форма) был оприходован на счет 1815. В следующем месяце батареи установят в спортзал, вместо старых(непригодных) 1.Какими документами надо оформить установку батарей оприходованных как металлолом. 2 Какими проводками? 3) Как списать демонтированные батареи? Заранее спасибо.
Якщо ви будете їх встановлювати то це не металобрухт!

tanyadanov@mail.ru
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 26 липня 2016, 13:26
Регіон: Запорожская область

Повідомлення tanyadanov@mail.ru »

Объясните  пожалуйста как правильно это сделать.

_oksana_
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 24 січня 2015, 11:16
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення _oksana_ »

Підкажіть будь-ласка. Є подовжувачі, які обліковуються на 1812. Ми їх видаємо зі складу. Чи повинні ми їх списати відповідно до відомості видачі, чи вони будуть обліковуватись, аж поки не прийдуть в неробочий стан(тоді списуємо).

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

_oksana_ писав:Підкажіть будь-ласка. Є подовжувачі, які обліковуються на 1812. Ми їх видаємо зі складу. Чи повинні ми їх списати відповідно до відомості видачі, чи вони будуть обліковуватись, аж поки не прийдуть в неробочий стан(тоді списуємо).
37. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів (крім канцелярського приладдя) за місцями експлуатації і відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/metod-recomendacii-buhobliku-subjektiv-derjavnogo-sektoru/metod-recomendacii-buhobliku-zapasiv/

СЮЮ
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 15 березня 2018, 11:36
Регіон: Херсонская область

Повідомлення СЮЮ »

Добрий день! Підкажіть будьласка, в ДНЗ придбано продукти харчування з ПДВ, як оприбуткувати такі продукти, та нарахувати батьківську плату???? Буду дуже вдячна за відповідь!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

СЮЮ писав:Добрий день! Підкажіть будьласка, в ДНЗ придбано продукти харчування з ПДВ, як оприбуткувати такі продукти, та нарахувати батьківську плату???? Буду дуже вдячна за відповідь!
3. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс суб'єкта державного сектору за первісною вартістю. 

4. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання, обмін, витрати на переробку та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до місця зберігання (використання), і приведення їх у стан, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. 

5. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат: 
суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; 
суми ввізного мита; 
суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам державного сектору; 
транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів); 
інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і приведення їх у стан, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб'єкта державного сектору на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/metod-recomendacii-buhobliku-subjektiv-derjavnogo-sektoru/metod-recomendacii-buhobliku-zapasiv/

Любов Челядіна
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 13 вересня 2017, 12:19
Регіон: Одесская область

Повідомлення Любов Челядіна »

Підкажіть будь ласка, як правильно зробити.
Закупили нові картриджі до нових принтерів. Яким чином ми повинні діяти далі? Роздати на основі відомості видачі і зробити акт списання? Чи ін.варіант - присвоювати їх інвентарні номери? Чим керуватися і як документально оформити?

vysockaira
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 05 серпня 2015, 14:05
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення vysockaira »

Любов Челядіна писав:Підкажіть будь ласка, як правильно зробити.
Закупили нові картриджі до нових принтерів. Яким чином ми повинні діяти далі? Роздати на основі відомості видачі і зробити акт списання? Чи ін.варіант -  присвоювати їх інвентарні номери? Чим керуватися і як документально оформити?
Я б обліковувала на 1515 "Запасні частини", а потім списала так , як встановлений на принтер. Здається, десь була навіть стаття. Зараз пошукаю та скину силку.

vysockaira
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 05 серпня 2015, 14:05
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення vysockaira »

vysockaira писав:
Любов Челядіна писав:Підкажіть будь ласка, як правильно зробити.
Закупили нові картриджі до нових принтерів. Яким чином ми повинні діяти далі? Роздати на основі відомості видачі і зробити акт списання? Чи ін.варіант -  присвоювати їх інвентарні номери? Чим керуватися і як документально оформити?
Я б обліковувала на 1515 "Запасні частини", а потім списала так , як встановлений на принтер. Здається, десь була навіть стаття. Зараз пошукаю та скину силку.
Ось, тримайте. https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... -i-tonery/

Відповісти

Повернутись до “Облік запасів”