Облік запасів
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 04 квітня 2014, 15:55
- Регіон: Ровенская область
- Звідки: Рівне
Скажіть будь-ласка, установа здійснила заміну жорсткого диску,( в звязку з поломкою) з оприбуткуванням на рах.1515 і одночасним списанням, чи потрібно здавати на утилізацію цей жорсткий диск і як правильно відобразити в обліку.
Завчасно дякую;)
Завчасно дякую;)
Добрый день! Нужна ваша помощь. Наша вышестоящая организация переделала нам учебники для того, чтобы мы их распределили между нашими подведомственными учреждениями. Правильно ли я понимаю, что мы должны использовать счет 1815 "Активи для розподілу, передачі, продажу" и сделать проводки по оприходованию Дт 1815 Кт 6611 и по передаче Дт 6611 Кт 1815? Эти проводки должны отображаться в МО №6??? И должны ли мы подавать в казну справку о поступлении в натуральной форме????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
poiuytre писав:Добрый день! Нужна ваша помощь. Наша вышестоящая организация переделала нам учебники для того, чтобы мы их распределили между нашими подведомственными учреждениями. Правильно ли я понимаю, что мы должны использовать счет 1815 "Активи для розподілу, передачі, продажу" и сделать проводки по оприходованию Дт 1815 Кт 6611 и по передаче Дт 6611 Кт 1815? Эти проводки должны отображаться в МО №6??? И должны ли мы подавать в казну справку о поступлении в натуральной форме????
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 36
- З нами з: 19 квітня 2016, 13:48
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Доброго дня! Підскажіть будь ласка. Як обліковувати літерату, що не належить до бібліотечного фонду( тобто купили книги для метод.кабінету). Які проводки потрібно зробити?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
natalisenk писав:Доброго дня! Підскажіть будь ласка. Як обліковувати літерату, що не належить до бібліотечного фонду( тобто купили книги для метод.кабінету). Які проводки потрібно зробити?
Доброго дня, як правильно обліковується гуманітарна допомога благодійно(надав благодійний фонд речі б/у) для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
Дякую.
Дякую.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
РАЙОН писав:Доброго дня, як правильно обліковується гуманітарна допомога благодійно(надав благодійний фонд речі б/у) для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
Дякую.
спробуйте пошук чи по сайту чи по форуму!
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 36
- З нами з: 10 березня 2017, 15:41
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Добрий день. Допоможіть будь-ласка ,як правильно відобразити бухгалтерські проводки з оприбуткування металобрухту за новим планом рахунків? Раніше це мало такий виглід:
Дт 261 Кт 364
Дт 364 Кт 251
Дт 323 Кт 711
Дт 261 Кт 364
Дт 364 Кт 251
Дт 323 Кт 711
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
Шановний, перегляньте матеріал у газеті "Бюджетна бухгалтерія", 2017, № 20 "Облік запасів: найактуальніше удоступному форматі". Ну там же є всі записи за новим Планом рахунків!!!!
-
- Квартирант
- Повідомлень: 64
- З нами з: 14 серпня 2014, 09:19
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 6 разів
Вікторія, а Ви можете поділитися статтею, бо ми не виписуємо періодики через відсутність коштів
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 36
- З нами з: 10 березня 2017, 15:41
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Ми переглянули статтю, проте все рівно залишилися питання. Ось наприклад, а в якому меморіальному ордері відображати (на нашу думку м/о 4 та 14, проте ми не впевнені) та згідно статті мають будти наступні проводки:
Дт 1815 Кт 2117
Дт 2117 Кт 1815
Дт 2313 Кт 7411
Дт 1815 Кт 2117
Дт 2117 Кт 1815
Дт 2313 Кт 7411
Доброго дня. В нас викникла така ситуація: на автомобіль ГАЗ 24-11 встановлено газовобалонне обладнання. За якими нормами витрат тепер правильно здійснювати списання газу? В Наказі Мінтрансу від 10.02.1998 року №43 п. 2.1.4. є перевідні коефіцієнти (бензин — зріджений нафтовий газ (ЗНГ) — 1:1,25). Але як їх застосувати? Допоможіть, будь ласка.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 37
- З нами з: 26 листопада 2012, 12:29
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Добрий ранок! Як правильно оформити передачу буд матеріалів підрядній організації? Видати зі складу по накладній (вимозі), скласти акт приймання-передачі. Та як таку операцію відобразити в обліку?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 14
- З нами з: 06 січня 2012, 17:33
- Регіон: Сумская Область
- Звідки: Путивль
- Дякував (ла): 2 рази
Добрый день, прошу помощи в формировании проводок для учета продукции и реализации в столовой ВНЗ, мы плательщики НДС, учет по спецфонду
1. Оприходованы продукты на склад от поставщика (неплательщика НДС)
2.Оприходованы продукты на склад от поставщика ( плательщики НДС)
3. Произведена оплата поставщику за продукты
4.Переданы продукты со склада на кухню в производство
5.Переданы продукты со склада в буфет
6.Начислена торговая наценка на продукты в кухне
7.Начислена торговая наценка на продукты в буфете
8.Оприходована готовая продукция кухни по ценам реализации
9.Передана готовая продукция кухни на буфет.
10.Получена выручка от реализации на счет в казне
11. Начислены налоговые обязательства от полученного дохода
12. В конце квартала доходы ( 7 класс счетов ) и расходы ( 8 класс счетов) закрываем на фин рез. текущего периода,но
есть остаток товаров в буфете вместе с наценкой и нужно определить этот размер наценки и показать в Гл книге и балансе.
Проводок в новом учете кроме производства не нашла, спасибо.
1. Оприходованы продукты на склад от поставщика (неплательщика НДС)
2.Оприходованы продукты на склад от поставщика ( плательщики НДС)
3. Произведена оплата поставщику за продукты
4.Переданы продукты со склада на кухню в производство
5.Переданы продукты со склада в буфет
6.Начислена торговая наценка на продукты в кухне
7.Начислена торговая наценка на продукты в буфете
8.Оприходована готовая продукция кухни по ценам реализации
9.Передана готовая продукция кухни на буфет.
10.Получена выручка от реализации на счет в казне
11. Начислены налоговые обязательства от полученного дохода
12. В конце квартала доходы ( 7 класс счетов ) и расходы ( 8 класс счетов) закрываем на фин рез. текущего периода,но
есть остаток товаров в буфете вместе с наценкой и нужно определить этот размер наценки и показать в Гл книге и балансе.
Проводок в новом учете кроме производства не нашла, спасибо.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 29
- З нами з: 23 січня 2018, 16:06
- Регіон: Луганская область
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 2 рази
[ltr]Как перенести остаток с 1812 на 1113? [/ltr]
[ltr]Прошлый бухгалер просто оставил выданные флэшки на 1812 - и теперь не знаю как с ними лучше поступить - просто списать или перенести на 1113?[/ltr]
[ltr]Прошлый бухгалер просто оставил выданные флэшки на 1812 - и теперь не знаю как с ними лучше поступить - просто списать или перенести на 1113?[/ltr]
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 02 лютого 2018, 15:38
- Подякували: 1 раз
Добрий день. Підкажіть будь ласка на якому субрахунку враховувати лампи і стартери? Якщо це запасні частини, то можливо субрахунок 1515 чи всеж таки 1812?
-
- Новачок
- Повідомлень: 7
- З нами з: 26 липня 2016, 13:26
- Регіон: Запорожская область
EVGENIY, подскажите пожалуйста. бюджетная организация бесплатно получила от другой бюджетной организации металлолом в виде батарей. Металлом (натуральная форма) был оприходован на счет 1815. В следующем месяце батареи установят в спортзал, вместо старых(непригодных) 1.Какими документами надо оформить установку батарей оприходованных как металлолом. 2 Какими проводками? 3) Как списать демонтированные батареи? Заранее спасибо.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Якщо ви будете їх встановлювати то це не металобрухт!tanyadanov@mail.ru писав:EVGENIY, подскажите пожалуйста. бюджетная организация бесплатно получила от другой бюджетной организации металлолом в виде батарей. Металлом (натуральная форма) был оприходован на счет 1815. В следующем месяце батареи установят в спортзал, вместо старых(непригодных) 1.Какими документами надо оформить установку батарей оприходованных как металлолом. 2 Какими проводками? 3) Как списать демонтированные батареи? Заранее спасибо.
-
- Новачок
- Повідомлень: 7
- З нами з: 26 липня 2016, 13:26
- Регіон: Запорожская область
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 17
- З нами з: 24 січня 2015, 11:16
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Підкажіть будь-ласка. Є подовжувачі, які обліковуються на 1812. Ми їх видаємо зі складу. Чи повинні ми їх списати відповідно до відомості видачі, чи вони будуть обліковуватись, аж поки не прийдуть в неробочий стан(тоді списуємо).
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
37. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів (крім канцелярського приладдя) за місцями експлуатації і відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання._oksana_ писав:Підкажіть будь-ласка. Є подовжувачі, які обліковуються на 1812. Ми їх видаємо зі складу. Чи повинні ми їх списати відповідно до відомості видачі, чи вони будуть обліковуватись, аж поки не прийдуть в неробочий стан(тоді списуємо).
Подробиці:
Добрий день! Підкажіть будьласка, в ДНЗ придбано продукти харчування з ПДВ, як оприбуткувати такі продукти, та нарахувати батьківську плату???? Буду дуже вдячна за відповідь!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
3. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс суб'єкта державного сектору за первісною вартістю.СЮЮ писав:Добрий день! Підкажіть будьласка, в ДНЗ придбано продукти харчування з ПДВ, як оприбуткувати такі продукти, та нарахувати батьківську плату???? Буду дуже вдячна за відповідь!
4. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання, обмін, витрати на переробку та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до місця зберігання (використання), і приведення їх у стан, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
5. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
суми ввізного мита;
суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам державного сектору;
транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);
інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і приведення їх у стан, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб'єкта державного сектору на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.
Подробиці:
-
- Новачок
- Повідомлень: 2
- З нами з: 13 вересня 2017, 12:19
- Регіон: Одесская область
Підкажіть будь ласка, як правильно зробити.
Закупили нові картриджі до нових принтерів. Яким чином ми повинні діяти далі? Роздати на основі відомості видачі і зробити акт списання? Чи ін.варіант - присвоювати їх інвентарні номери? Чим керуватися і як документально оформити?
Закупили нові картриджі до нових принтерів. Яким чином ми повинні діяти далі? Роздати на основі відомості видачі і зробити акт списання? Чи ін.варіант - присвоювати їх інвентарні номери? Чим керуватися і як документально оформити?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 44
- З нами з: 05 серпня 2015, 14:05
- Регіон: Запорожская область
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Я б обліковувала на 1515 "Запасні частини", а потім списала так , як встановлений на принтер. Здається, десь була навіть стаття. Зараз пошукаю та скину силку.Любов Челядіна писав:Підкажіть будь ласка, як правильно зробити.
Закупили нові картриджі до нових принтерів. Яким чином ми повинні діяти далі? Роздати на основі відомості видачі і зробити акт списання? Чи ін.варіант - присвоювати їх інвентарні номери? Чим керуватися і як документально оформити?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 44
- З нами з: 05 серпня 2015, 14:05
- Регіон: Запорожская область
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Ось, тримайте.vysockaira писав:Я б обліковувала на 1515 "Запасні частини", а потім списала так , як встановлений на принтер. Здається, десь була навіть стаття. Зараз пошукаю та скину силку.Любов Челядіна писав:Підкажіть будь ласка, як правильно зробити.
Закупили нові картриджі до нових принтерів. Яким чином ми повинні діяти далі? Роздати на основі відомості видачі і зробити акт списання? Чи ін.варіант - присвоювати їх інвентарні номери? Чим керуватися і як документально оформити?