МШП 2017

Обговрюємо бухоблік запасів від оприбуткування до списання
Светуля
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 08 травня 2012, 15:25
Регіон: Черновицкая Область
Звідки: Черновцы
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Светуля »

Крот Юлія, Доброго вечера! В дитячій установі облікувуються іграшки на рах 1812. Чи є якісь нормативний документ стосовно строку використання та обліку. Дякую.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Светуля писав:Крот Юлія, Доброго вечера! В дитячій установі облікувуються іграшки на рах 1812. Чи є якісь нормативний документ стосовно строку використання та обліку. Дякую.
Доброго дня!
На жаль, такого нормативного документа немає. Тож Ви самостійно маєте прописати порядок використання, обліку та строк служби дитячих іграшок у наказі про облікову політику Вашої установи.

Аліна-Аліна
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 68
З нами з: 23 листопада 2017, 15:46
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Аліна-Аліна »

EVGENIY, Вибачте за тупе питання, я вже зовсім запуталась... Придбали калькулятор, насос і т.д. по КЕКВ 2210, відносимо до МНМА на 1113 рахунок. У квартальному і річному звіті ці суми вказувати як матеріальні витрати 8013? чи сюди відносити тільки списані матеріали протягом звітного періоду, наприклад ксеросна бумага?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Аліна-Аліна писав:EVGENIY, Вибачте за тупе питання,  я вже зовсім запуталась... Придбали калькулятор, насос і т.д.  по КЕКВ 2210, відносимо до МНМА на 1113 рахунок.  У квартальному і річному звіті ці суми вказувати як матеріальні витрати 8013? чи сюди відносити тільки списані матеріали протягом звітного періоду, наприклад ксеросна бумага?
На субрахунках 8013 (8023) "Матеріальні витрати" ведеться облік матеріальних витрат, які здійснюються суб'єктом державного сектору у процесі основної діяльності та на виконання програм, зокрема витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств тощо.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/poryadok-zastosuvannya-planu-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v/

Все що пішло на 10 11 12 рахунок до цього (8013) рахунку відношення не мають! Вони потім через амортизацію будуть лягать на рахунок 8014

kseenija
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 12 грудня 2017, 11:43
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення kseenija »

доброго дня! Як списати НМА які були придбані ще до 2011р, і 50% знос не нараховувувся, якими проводками я маю списати іх... Будь-ласка

katya83
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 29 листопада 2017, 14:11
Регіон: Черкасская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення katya83 »

Добрий день. Допоможіть будь ласка. До якого М/о віднести дипломи, студ.квитки вони у мене обліковуються на 2213(331). Чи їх не там обліковувать? Дякую.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

katya83 писав:Добрий день. Допоможіть будь ласка. До якого М/о віднести дипломи, студ.квитки вони у мене обліковуються на 2213(331). Чи їх не там обліковувать? Дякую.
Доброго дня!
Бланки документів про освіту, студентські квитки, залікові книжки тощо - це ніщо інше як звичайні (не суворої звітності) бланки документів. Вони не є грошовими документами, тому немає жодних підстав обліковувати їх на субрахунку 2213 "Грошові документи у національній валюті". Облік таких матеріальних цінностей слід вести на субрахунку 1812 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".
З огляду на це, для обліку таких бланків доцільно застосовувати меморіальний ордер № 10 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів".

katya83
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 29 листопада 2017, 14:11
Регіон: Черкасская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення katya83 »

Дякую за відповідь.))))

Тётка
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 04 грудня 2012, 13:16
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Комсомольск
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Тётка »

Добрий підскажіть будь ласка проводки оприбуткування МШП, виготовленого власними силами (з матеріалів які обліковувалися на рахунку 1513)? Дякую.

Milo4ka
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 28 листопада 2017, 15:26
Регіон: Черкасская область

Повідомлення Milo4ka »

Потрібна допомога!!! Придбали жалюзі, на який рахунок віднести 1812 - МШП чи 1113 МНМА? Буду дуже вдячна.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Milo4ka писав:Потрібна допомога!!! Придбали жалюзі, на який рахунок віднести 1812 - МШП чи 1113 МНМА? Буду дуже вдячна.
А як Ви гадаєте, жалюзі прослужать довше року? На мій погляд, принаймні їх очікуваний строк служби перевищує один рік, тому такі об’єкти слід обліковувати у складі необоротних активів на субрахунку 1113.

Buhosvita
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 09 січня 2018, 17:45
Регіон: Херсонская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Buhosvita »

Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли учитывать спортивные кубки ,мячи и грамоты на счёте 1812? Они практически сразу списываются (МО №10) после проведения соревнований. Спасибо!

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Buhosvita писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли учитывать спортивные кубки ,мячи и грамоты на счёте 1812? Они практически сразу списываются (МО №10) после проведения соревнований. Спасибо!
Доброго дня!
Для обліку таких активів доцільніше застосовувати субрахунок 1815 "Активи для розподілу, передачі, продажу". Адже вони фактично і призначені для подальшого розподілу і передачі. Окрім того, перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними установами та організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців, слід обліковувати на позабалансовому субрахунку 041 "Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів".

Lesia1986
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 12 вересня 2017, 12:52
Регіон: Ровенская область

Повідомлення Lesia1986 »

Підкажіть, будь ласка, куди віднести респіратори, якщо строк їхнього користування 2 роки?

Lesia1986
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 12 вересня 2017, 12:52
Регіон: Ровенская область

Повідомлення Lesia1986 »

Lesia1986 писав:Підкажіть, будь ласка, куди віднести респіратори, якщо строк їхнього користування 2 роки?
Можливо до МШП, списати з балансу та вести операційний облік.

AlisaAlaya
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 70
З нами з: 15 січня 2013, 17:22
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення AlisaAlaya »

В мене питання. МШП треба списувати в МО 13 чи в МО 10?
Адже в інструкції прописано, що мо 10 "....Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб малоцінних та швидкозношуваних предметів. Записи здійснюються за кожним документом із зазначенням матеріально відповідальної особи...."
А якщо передаємо в експлуатацію?
Мо 13 ведеться з 2017 року тільки для списання запасів, що використовуються для виробництва?
До меморіального ордеру дані заносяться з первинних документів про витрачання матеріальних цінностей (накладних (вимог), забірних карток та ін.).
Записи за дебетом субрахунків, що кореспондують з субрахунками для обліку запасів, здійснюються в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

natik1987
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 23 січня 2018, 15:36
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення natik1987 »

Добрий день, підскажіть будь ласка. Якщо ми придбали МШП з ПДВ, ПДВ треба списати на 8013 або оприбуткувати з ним. Купили по загальному фонду.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

natik1987 писав:Добрий день, підскажіть будь ласка. Якщо ми придбали МШП з ПДВ, ПДВ треба списати на 8013 або оприбуткувати з ним. Купили по загальному фонду.
Доброго дня!
Немає значення, що конкретно Ви придбали (МШП, необоротні активи чи будь-які інші матеріальні цінності), сума ПДВ включається до первісної вартості придбаних активів. Виняток становить лише придбання матеріальних цінностей платниками ПДВ за рахунок коштів спецфонду і за умови, що ці суми підлягають включенню до податкового кредиту з ПДВ.
Отже, списувати суму ПДВ, сплачену при придбанні МШП за рахунок коштів загального фонду, не потрібно.

natik1987
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 23 січня 2018, 15:36
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення natik1987 »

Велике вам дякую, бо вже голова пухне. Скажіть а послуги по КЕКВ 2240, ми списуємо на 8013?

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

natik1987 писав:Велике вам дякую, бо вже голова пухне. Скажіть а послуги по КЕКВ 2240, ми списуємо на 8013?
Будь ласка. З приводу відображення і бухобліку послуг все вірно. Наприклад, виконано роботи з ремонту автомобіля: Дт 8013 Кт 2117 (6211). Перераховано кошти в рахунок оплати послуг: Дт 2117 (6211) Кт 2313.

Ol4ik.kis
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 163
З нами з: 27 січня 2017, 14:44
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Ol4ik.kis »

Крот Юлія писав:
natik1987 писав:Велике вам дякую, бо вже голова пухне. Скажіть а послуги по КЕКВ 2240, ми списуємо на 8013?
Будь ласка. З приводу відображення і бухобліку послуг все вірно. Наприклад, виконано роботи з ремонту автомобіля: Дт 8013 Кт 2117 (6211). Перераховано кошти в рахунок оплати послуг: Дт 2117 (6211) Кт 2313.
Нужна Ваша помощь!! по актам раскроя (купили ткань на 1812, списали и Акт раскроя сделали, идиотизм, но так провели..) Дт 7111 Кт 5411 (пришлось сделать потому как через спец.ф. прошли суммы), Дт 1113 Кт 5111, Дт 8014 КТ 1412. как закрыть 5411?? спасайте, пожалуйста.

Леся65038
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 05 березня 2018, 16:01
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Леся65038 »

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, таке:
до нововведень при покупці МШП(без ПДВ) я робила такі проводки:
Д-113 К-675 
Д-802 К-401. Які проводки потрібно робити зараз? Роблю так : Д-1113 К-6415
                                                                                               Д-2313  К- не знаю. В новому плані рахунків начебто стоїть 5111, але нічого не виходить і нічого не закривається.
Трохи сумбурно, вибачте. ( бюджетна організація)

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Леся65038 писав:Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, таке:
до нововведень при покупці МШП(без ПДВ) я робила такі проводки:
Д-113 К-675 
Д-802 К-401. Які проводки потрібно робити зараз? Роблю так : Д-1113 К-6415
                                                                                               Д-2313  К- не знаю. В новому плані рахунків начебто стоїть 5111, але нічого не виходить і нічого не закривається.
Трохи сумбурно, вибачте. ( бюджетна організація)
113 і раніше не був МШП та 1113 і зараз не є МШП!
Дт 1312 Кр 6211 - це віднесення на капінвестиції
Дт 1113 Кр 1312 - введення в експлуатацію
Дт 5411 Кр 5111 друга проводка
Ну і знос

Бондарь Наталия
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 27 лютого 2017, 21:31
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Бондарь Наталия »

EVGENIY писав:
Sportvsim писав:EVGENIY, Я зааапуталась!!! Везде пишут про благодійне отриманняі т.п. А простых проводок при покупке обычных НМА - не нахожу.. Я скоро от  множества найденных варинтов оприбуткування  сбрендююю.. Помогите, плзззз!!! ЧТо не так у меня:
Купили флешки. Приходую на 1113 рахунок. ВОт такие думаю проводки и м/о:
2313   5411 - 300,00  отримали кошти (цільове фін-ня) - м/о 2
6211   2313 - 300,00 оплатили флешки - м/о 2
1312   6211 - 300,00 відобразили суму придбання отримали флешки- м/о 6
1113   1312 - 300,00 ввели в експлуатацію - м/о 17
5411   5111 - 300,00 другий запис - суму віднесли до внесеного капіталу - м/о 17 чи 14 (але шооо ж це за такий 14 - не знаю - стара форма 14 ніби не підходить)
8014   1412 - 150,00 - 50% першого зносу при передачі в експ-ію - м/о 9МО 17
     а оооот далі... чи треба робити зразу другу проводку після нарахування зносу (першого) цю проводку 1412   5111 - 150,00  - м/о 9- шо це за проводка??
Всі проводки зроблені, все!!! В кінці кварталу закриєте 8014 на 5511! Все!
А при списанні  чи буде так правильно:
8014   1412 - 150,00 - другий знос 50% - м/о 9МО 17
1412   5111 1113 - 150,00 300,00- друга проводка відразу - м/о 9
5111   1113 5512- 300,00 - списано ІНМА  - друга проводка відразу - м/о 9м/о 17
В кінці кварталу закриєте 8014 на 5511
Потім 5111   5511 = 300,00 - відносимо на фін. результат. - м/о 17
Чи правильно я зрозуміла  як треба зробити??
:31:в голові каша. вийшла на роботу з декрету. такі проводки роблю, а не йде фін результат на вартість флешок? 

Ol4ik.kis
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 163
З нами з: 27 січня 2017, 14:44
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Ol4ik.kis »

Купили тканину. на який рахунок оприбуткувати? та які проводки треба робити, якщо із неї пошили одяг??
Дт 2111 Кт 2313, 
Дт 1517 Кт 2111, 
Дт 1312 Кт 1517, 
Дт 1113 Кт 1312, 
Дт 7011 Кт 5411,
Дт 5411 Кт 5111, 
Дт 8014 Кт 1412 так или нет?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ol4ik.kis писав:Купили тканину. на який рахунок оприбуткувати? та які проводки треба робити, якщо із неї пошили одяг??
Дт 2111 Кт 2313, 
Дт 1517 Кт 2111, 
Дт 1312 Кт 1517, 
Дт 1113 Кт 1312, 
Дт 7011 Кт 5411,
Дт 5411 Кт 5111, 
Дт 8014 Кт 1412 так или нет?
ну здається все логічно! Якщо одяг у вас на 1113!

Діамантова Зоря
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 40
З нами з: 09 вересня 2015, 07:24
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Діамантова Зоря »

EVGENIY писав:
Діамантова Зоря писав:Доброго дня! З 01.01.2017 діє рахунок 1812 МШП, що поєднує старі 234 та 221. Як ви будете визначати, що списувати на фактичні видатки з канцтоварів? Раніше 234 списували при видачі, 221 - після 1 року експлуатаціі...
221 також списують при видачі, читайте стандарти!
9. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... 23-zapasi/
Дякую за відповідь, але ж вимога вести оперативний облік у кількісному вимірі передбачає Журнал, Відомість обліку тощо, які можуть бути перевірені.  А оскільки в нас з певних причин мат.відповідальні особи не ведуть кількісний облік і не будуть його вести по МШП, то щоб не було зауважень з боку ревізорів, що списали на фактичній й невідомо кому роздали де поділи, усі МШП (крім канц.товарів, СД-дисків) списували по акту списання через рік або по закінченню операційного циклу. Оскільки наразі канцтовари не потребують навіть оперативного обліку, виникає питання щодо закупівлі елітних канцтоварів, які іноді коштують як ІНМА. Існують якісь обмеження за видатками на канцтовари, граничні витрати на них???

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Доброго дня!
Практичні поради щодо оперативного обліку МШП ми наводили ще на початку 2017 року.
Будь ласка, перегляньте "Бюджетну бухгалтерію", № 15, 2017, с. 12 (МШП - старі знайомі "під новим соусом")
Востаннє редагувалось 23 квітня 2018, 17:44 користувачем EVGENIY, всього редагувалось 1 раз.
Причина: додав посилання на статтю

OlgaS123
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 29 червня 2018, 10:02
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення OlgaS123 »

Добрый день, подскажите мне передали с другой организации МШП на счет 1812 какие необходимо сделать проводки?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

OlgaS123 писав:Добрый день, подскажите мне передали с другой организации МШП на счет 1812 какие необходимо сделать проводки?
1вариант
3.2 Отримання виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи" 6611 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів" (6621 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів")

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/
2 вариант
3.6 Оприбуткування запасів, отриманих як гуманітарна (благодійна) допомога, дарунок, безповоротна допомога 15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи" 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами"

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

Відповісти

Повернутись до “Облік запасів”