Сверка расчетов

Пишіть сюди, якщо не знаєте, де створити тему
Сверка расчетов

Wolf » 07 травня 2012, 09:39

Как правильно написать сопроводительное письмо к акту сверки?
Чем регламентируется?На какой документ сослаться о сроках предоставления подписанного акта сверки? А если не подписывают злостные дебиторы, то как быть?Поделитесь опытом пожалуйста!!!!
Аватар користувача
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 51
З нами з: 04 квітня 2012, 20:23
Звідки: Одесса
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Одесская Область

Сверка расчетов

Jara » 22 жовтня 2012, 07:42

Акт звірки не є первинним документом у бухгалтерському обліку, що підтверджує заборгованість. Жоддним нормативним актом такий документ не передбачено. Зверніть увагу на наявність підписаних видаткових накаладних чи акту примання - предачі виконаних робіт (наданих послуг). Що стосується супровідного листа, напишіть його у довільній формі "Направляємо для підписання акт звірки взаємних розрахунків у двої екземплярах на 2 аркушах. Просимо підписати акт та повирнути один екземпляр у семиденний термін з дати його отримання. З повагою, Директор І.І. Іванов".
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 3
З нами з: 25 вересня 2012, 07:49
Звідки: Сумы
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Сумская Область

Сверка расчетов

EVGENIY » 23 жовтня 2012, 00:12

Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ

(назва в редакції наказу Державного
 казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

Наказ Головного управління Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 30 жовтня 1998 року N 90
......
11.2. Усім дебіторам установи - кредитори повинні передати дані про їхню заборгованість, які пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвердження реальної заборгованості. Дебітори зобов'язані протягом десяти днів з дня отримання документального підтвердження підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення.

На рахунках розрахунків з дебіторами і кредиторами повинні залишатися тільки узгоджені суми. Якщо до кінця звітного періоду не вдалось усунути виниклі розбіжності або невстановлені розбіжності, то розрахунки з дебіторами і кредиторами показуються кожною зі сторін у своєму балансі в сумах, які виходять з їх бухгалтерських записів і визнані нею вірними.
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7601
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 515 раз.
Регіон: Харьковская область




Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: майстер і 7 гостей