Проводка

Пишіть сюди, якщо не знаєте, де створити тему
Проводка

Алена4500 » 22 жовтня 2014, 10:05

Подскажите пожалуйста какими проводками отразить возврат квартплаты?
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10 вересня 2014, 07:47
Звідки: Подгородное
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

Проводка

ton » 22 жовтня 2014, 13:06

Доброго дня! Підскажіть, будь ласочка! Ми здали макулатуру, виставили рахунок організації, яка її прийняла. Нам на спец.рахунок надійшли кошти. Які робити проводки і в яких м/о? Дякую.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 22
З нами з: 21 червня 2011, 13:08
Звідки: Доброполье
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Донецкая Область

Проводка

narcis-lea » 02 березня 2015, 11:42

Всем доброго дня. Проверьте пожалуйста у начинающего бухгалтера проводки по возмещению ком. услуг арендатором:
1. Насчитали арендатору ком. услуги и выписали счет: Дт 364 Кр 802 занесли в М/о 4 данные.
2. Арендатор перечислил деньги нам на счет: Дт 321 Кр 364 занесли данные в М/о 4 и М/о 2.
3. Отображаем восстановление кассовых расходов в М/о 2: Дт 364 Кр 321 и Дт 321 Кр 364.
4. Оплачиваем ком. услуги: Дт 675 Кр 321 занесли данные в М/о 2.
Заранее спасибо за внимание.
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 8
З нами з: 29 серпня 2012, 10:49
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.

Проводка

Марисон » 02 березня 2015, 15:54

Допоможіть, будь ласка, у вирішенні складної ситуації!
Ми- бюджетна установа, платник ПДВ. Колись один "дуже розумний" бухгалтер ще до мене при складанні квартального та річного звіту до казначейства у балансі нараховану суму ПДВ станом на 31 число не відображав у пасиві, а зменшував на цю суму пасив, і актив за рахунок матеріалів. Аналогічно робила і я. На даний момент у січні ми зняті з обліку як платники ПДВ. Підкажіть хто небудь, яким чином тепер мені відобразити чи правильно відкоригувати суму матеріалів, щоб вона відповідала фактичній. Якими проводками і що написати в поясненні? І чим це мені "загрожує"?
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02 березня 2015, 15:40
Звідки: Полтава
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Полтавская Область

Проводка

Bux6109 » 02 березня 2015, 19:44

narcis-lea написав:3. Отображаем восстановление кассовых расходов в М/о 2: Дт 364 Кр 321 и Дт 321 Кр 364.
п. 3 лишний - отразите восстановление кассовых расходов не в м/о, а карточке кассовых расходов
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 131
З нами з: 20 листопада 2013, 10:34
Звідки: Донецк
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 5 раз.
Регіон: Донецкая Область

Проводка

ЛБ » 08 березня 2015, 20:20

У нас поменялся КПКВК, открыли новые счета. Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать на перенос остатков на начало года и деньги, которые поступили нам на спецфонд в этом году со старых счетов на новые, и как кредиторку перенести?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 16
З нами з: 10 березня 2013, 15:23
Звідки: Николаев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Николаевская Область

Проводка

maricabel » 09 березня 2015, 19:56

Добрий день ,  підкажіть будь -ласка , згідно рішення районної ради на сільську раду від освіти  було передано  дитячий садок ,    якими проводками оприбуткувати продукти харчування    ДТ 235 а КТ ?
Аватар користувача
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 12
З нами з: 17 червня 2014, 20:06
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Киев

Проводка

EVGENIY » 10 березня 2015, 09:11

maricabel, Добрый день, тут вариантов несколько! На сколько известно мне, это не является внутриведомственной передачей, поэтому тем же решением сессии вам должны были передать и кассовые расходы и остатки и результат выконання кошторису, вот будут и проводки те продукты которые закупались в прошлом году будут проходить через результат выконання 431 (432) счёт, а те которые закупались в этом году вместе с кассовыми расходами вы будете оприходывать как обычно!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 515 раз.
Регіон: Харьковская область

Проводка

EVGENIY » 10 березня 2015, 13:52

ЛБ написав:У нас поменялся КПКВК, открыли новые счета. Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать на перенос остатков на начало года и деньги, которые поступили нам на спецфонд в этом году со старых счетов на новые, и как кредиторку перенести?
Деньги которіе поступили в этом году будете перегонять платёжками с 3125 старого на 3125 новый, проводки тут делаются согласно выписок не вижу проблем! А вот проводки по переносу результата виконання кошторису, материалов и кредиторку рекомендую просто сторнировать и на новый КПК повесить! Главная книга ваша должна остаться точно такой же как и была!!!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 515 раз.
Регіон: Харьковская область

Проводка

sana_ubr » 20 березня 2015, 13:29

Уважаемые коллеги! Помогите,пожалуйста, разобраться в таком вопросе: нам передали как благотворительную помощь пазл-домик (для детей с ограниченными возможностями) стоимостью за 1 комплект 7000,00грн. На какой счет его отнести и по какому КЕКВу?
Аватар користувача
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 34
З нами з: 21 лютого 2012, 12:49
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Киев

Проводка

Nika » 23 березня 2015, 20:38

Вечер добрый, подскажите как правильно отразить распределение ассигнований, раньше делали так:
321-701-1
701-2-321

не могу понять как 322 счет задействовать
Аватар користувача
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 5
З нами з: 31 липня 2011, 18:50
Звідки: Сумы
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Сумская Область

Проводка

EVGENIY » 24 березня 2015, 09:39

Nika, вы как я понял госбюджет и открытие ассигнований у вас в казначействе проходят по 907 счетам, движение по этим счетам никак не отражается в бухучёте установи, счёт 322 в госбюджете соответсвует счетам открытм в казначестве  3511 3512 а эти счета уже давно не открывают, или у вас они открыты и по ним идёт движение??? Ну и счёт 321 соответсвует счёту 3521 а если вы посмотрите выписки по счёту 3521 то движения на них нет при открытии асигнований, следовательно вам нечего подложить к хозоперациям!!!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 515 раз.
Регіон: Харьковская область

Проводка

EVGENIY » 24 березня 2015, 09:45

Nika, ну если уже очень хочется вести то в ваших проводках это будет вот так:
322  701
701  322
но это уже самоуправство smile но никак не 321 ну и естественно ведите тогда аналитику 701 по типу 701.1 - выделеные асигнования вашей установе 701.2 - выделенные асигнования подведомственным установам!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 515 раз.
Регіон: Харьковская область

Проводка

Радистка_Кэт » 24 березня 2015, 10:53

А бюджет какой - местный, гос?
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 20 вересня 2012, 19:18
Звідки: Киев
Дякував (а): 40 раз.
Подякували: 19 раз.
Регіон: Киев

Проводка

EVGENIY » 24 березня 2015, 11:01

Радистка_Кэт, судя по 701 счёту то гос smile

П.С. Ну что там с платой за землю разобрались?
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 515 раз.
Регіон: Харьковская область

Проводка

Радистка_Кэт » 24 березня 2015, 11:03

EVGENIY, поехал сельсовет в налоговую. Посмотрим, что они скажут.
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 20 вересня 2012, 19:18
Звідки: Киев
Дякував (а): 40 раз.
Подякували: 19 раз.
Регіон: Киев

Проводка

heelen » 01 квітня 2015, 12:46

Подскажите если на начало года была кредиторская задолженность по рах.675 (загальний фонд) и в марте она оплатилась деньгами этого года, какие проводки делать и показывать ли 801 рах.
Аватар користувача
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 22
З нами з: 04 квітня 2014, 14:53
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Киевская область

Проводка

Ludmila__LL » 02 квітня 2015, 14:14

Добрый  вечер  помогите надо ли сверять главную  книгу  с  картками  аналітичного  обліку  касових  та  фактичних  видатків  і  як?
Аватар користувача
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 76
З нами з: 15 липня 2012, 22:36
Звідки: Луганск
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Луганская область

Проводка

mulberry » 02 квітня 2015, 14:23

Ludmila__LL, підсумок 80 рахунку (дебет) Журналу-Головної має співпадати з сумою в рядку "З початку року), сума з ордером, всього, тобто кінцевим підсумком Картки аналітичного обліку фактичних видатків в розрізі КПКВ.
підсумок 70 та 71 рахунків (кредит) має співпадати з з загальним підсумком "Усього асигнувань з початку року"  Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань.
Підсумки Картки аналітичного обліку касових видатків в розрізі КЕКВ мають співпадати з ф.2 Вашого звіту в розрізі КЕКВ та КПКВ.
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 530
З нами з: 09 серпня 2012, 09:33
Звідки: Barrio San Antonio
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Cortés

Проводка

Радистка_Кэт » 02 квітня 2015, 14:26

Цитата написав:Добрый вечер помогите надо ли сверять главную книгу с картками аналітичного обліку касових та фактичних видатків і як?
Цитата Ludmila__LL24374
Счет 80 должен совпадать с суммой в карточке фактических, счет 70 - с суммой в карточке кассовых.

Соответсвенно, общий, спец счет
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 20 вересня 2012, 19:18
Звідки: Киев
Дякував (а): 40 раз.
Подякували: 19 раз.
Регіон: Киев

Поперед.Далі



Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей