План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
tanya3651
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 03 квітня 2017, 12:03
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення tanya3651 »

Елена4776 писав:
IrinaKovalchuk писав:Підкажіть, як правильно? Придбали ІНМА за рахунок загального фонду

Оприбуткували ІНМА -          1312/6211
Отримали фінансування -      2313/7011
Проплатили постачальнику - 6211/2313
ВВод в експлуатацію -          1113/1312
другий запис -                     5411/5111

Те, що закривається, я закреслила.
5411 треба закрити, я так розумію. 
Якщо закривати 7011/5411, то закриється 7011. А це неправильно.
У кого які думки з цього приводу? Допоможіть, будь ласка.
1312/6211
2313/5411
6211/2313
1113/1312
5411/5111

Р.7011 при капітальних не використовується, одразу через 54.
Проведення 1.1 з Типових
В даному випадку рахунок 5411 закривається, а нам потрібно його закрити на результат в кінці періоду тобто на рахунок 5511, так як раніше ми закривали рахунки 702 і 802 на 431.

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 245
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Просто_человек »

ALVINA писав:Допоможіть,будь-ласка!!!!!Де в новому балансі відобразити касу та фактичні фидатки.
В новому балансі ці видатки не відображаються.
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=100&t=8193

aljonchikkir
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 21
З нами з: 05 січня 2016, 13:16
Регіон: Сумская область

Повідомлення aljonchikkir »

Добрий день! 
Підкажіть, будь ласка, проводки - придбання інших необоротних матеріальних активів за рахунок спецфонду у 2017 році по новому плану рахунків.

Завчасно дякую!

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Добрый день!
Подскажите: в конце января оплатили поставщику со спецфонда. В начале февраля банк сумму получателя вернул ( неверно указаны реквизиты). В феврале мы оплатили по верным реквизитам. Какие должны быть проводки при возврате средств???( при оплате понятно).

antonenko
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 117
З нами з: 26 січня 2016, 16:08
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення antonenko »

Помогите пожалуйста, теперь я не вижу проводки, по типу того, как было раньше при приобретении других необоротных активов - Дт 802 (811, 812, 813) Кт 401. То есть теперь НМА при вводе в эксплуатацию не списываются на фактические расходы в подотчет? Делаю отчет, было приобретение, никак не могу понять, относить ли их на фактические расходы( Или их теперь ставить остатками на КЕКВ 2210? Но НМА, преобретенные в предыдущие годы, прошли тогда как фактические и висят в остатках на подотчете, а не на остатках КЕКВ 2210? Помогите, пожалуйста, кто меня понял, объяснить толково не могу(

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Допоможіть колеги сил вже немаю.
Як закрити фін результат за 1 квартал? У Мене не іде на суму відшкодування комун послуг орендерем.

Аватар користувача
Волощук Наталия
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 03 квітня 2017, 16:59
Звідки: Украина, Чернигов
Подякували: 1 раз

Повідомлення Волощук Наталия »

Сорокина Татьяна писав:на якому рахунку відобразити КРЕДИТОРСЬКУ заборгованість по підзвітним особам по відрядженнях?
дякую
Доброго дня, у мене таке ж запитання.  В інструкції про складання меморіального ордеру написано: Операції з видачі грошових коштів під звіт і відшкодування перевитрат супроводжуються записами за дебетом субрахунку 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами». Дані про невикористані та повернені підзвітною особою до каси суб’єкта державного сектору авансові суми, а також про витрачені суми авансу та затверджені суми витрат відповідно до авансового звіту записуються за кредитом субрахунку 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами».

Я так зрозуміла, що кредиторку треба з 2116 перенести на субрахунок 6 класу. А де в балансі в пасиві відображати суму кредиторки? 

hamster
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 109
З нами з: 17 січня 2015, 10:33
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення hamster »

Колеги, подскажите, кто проводил списание ОЗ, МНМА  в 1 квартале? У вас результат получился в формах 1дс и 2дс ?  
По увязке стр.1420 баланса  = стр. 2390 формы 2дс.
В баланс в стр. 1420 вносим свернутое сальдо на конец периода по счетам 5511 и 5512.
У меня в этих двух  отчетных формах получается разный результат, разница на сумму первоначальной стоимости ОЗ, 
т.к. была сделана проводка Дт 5111 Кт 5512. Вот теперь на сч.5512 лишняя сумма!

Помогите! Завтра срок сдачи отчета ((((

Аватар користувача
Культура-zv
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 123
З нами з: 10 липня 2012, 15:49
Регіон: Днепропетровская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Культура-zv »

при сдаче отчета делали увязку материалы, касса, факт и кредиторка. как сейчас, при приобретении ОС и НМА нет бух записи списание на факт или с этого года увязку делать ненужно, так как нет смысла?

Андреа
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 18 вересня 2013, 12:38
Регіон: Закарпатская Область
Звідки: Ужгород

Повідомлення Андреа »

Доброго дня всім! Допоможіть, будь ласка, щось я не впевнена чи правильно роблю всі проводки. Не вже асигнування по ЗФ (КЕКВ 2210) і по СФ потрібно віднести на 5411??? 
Облік надх. ІНМА:
2313 - 7011
7011 - 5411
1312 - 6415
6415 - 2313
1113 - 1312
5411 - 5111
8014 - 1412
і списання:
8014 - 1412
1412 - 1113
5111 - 5512

Ніна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 13 березня 2014, 12:51

Повідомлення Ніна »

hamster писав:Евгений, есть уже какие-нибудь новости по поводу недостающей проводки Д-т 5512 К-т 5111 на сумму  начисленного в прошлых годах износа?
Теж дуже цікавить це питання.

Аватар користувача
nessa-iness
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 160
З нами з: 08 січня 2015, 16:53
Регіон: Херсонская Область
Звідки: Херсон
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 58 разів

Повідомлення nessa-iness »

Андреа писав:Доброго дня всім! Допоможіть, будь ласка, щось я не впевнена чи правильно роблю всі проводки. Не вже асигнування по ЗФ (КЕКВ 2210) і по СФ потрібно віднести на 5411??? 
Облік надх. ІНМА:
2313 - 7011
7011 - 5411
1312 - 6415
6415 - 2313
1113 - 1312
5411 - 5111
8014 - 1412
і списання:
8014 - 1412
1412 - 1113
5111 - 5512
Нам сьогодні в казначействі роздали "методички", де написано, про проводки з асигнувань. Так там: Отримано фінансування з бюджету  – 2311,2313 - 7011
Отримано фінансування на ОЗ та ІНМА  – 2311,2313 - 5411. Так що їх не треба "знімати" з доходів, їх туда зразу не відносять. І в фінансовій звітності де асигнування ставиться сума надходжень мінус 5411 рахунок.
Востаннє редагувалось 04 квітня 2017, 15:48 користувачем nessa-iness, всього редагувалось 2 разів.

Ландыш
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 05 квітня 2013, 21:14
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ландыш »

Допоможіть!!!! Не йде баланс на суму зноса
Придбання ІНМА
2313 5411 - 4005 грн
6211 2313 - 4005 грн
1312 6211 - 4005 грн
1113 1312 - 4005 грн
5411 5111 - 4005 грн
8014 1412 - 2002,51 грн
5511 8014 - 2002,51 грн
Пасив більше активу на 2002,51 грн.

aljonchikkir
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 21
З нами з: 05 січня 2016, 13:16
Регіон: Сумская область

Повідомлення aljonchikkir »

ПІДКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТЕПЕР ЩОКВАРТАЛЬНО І СПИСУЄТЬСЯ НА Р. 5511?

Аватар користувача
nessa-iness
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 160
З нами з: 08 січня 2015, 16:53
Регіон: Херсонская Область
Звідки: Херсон
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 58 разів

Повідомлення nessa-iness »

Ландыш писав:Допоможіть!!!! Не йде баланс на суму зноса
Придбання ІНМА
2313 5411 - 4005 грн
6211 2313 - 4005 грн
1312 6211 - 4005 грн
1113 1312 - 4005 грн
5411 5111 - 4005 грн
8014 1412 - 2002,51 грн
5511 8014 - 2002,51 грн
Пасив більше активу на 2002,51 грн.
Чому не йде, у вас же по кінцю: 1113-5111 4005 та 5511-1412 2002,51 Проводки подвійні, не може бути менше чи більше. 
в балансі в активі =2002,51 
рядок 1020=2002,51
1021=4005
1022=2002,51
в пасиві:2002,51 тобто
рядок 1400=4005
рядок 1420= зменшиться на 2002,51

Це на мій погляд так

Андреа
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 18 вересня 2013, 12:38
Регіон: Закарпатская Область
Звідки: Ужгород

Повідомлення Андреа »

nessa-iness писав:
Андреа писав:Доброго дня всім! Допоможіть, будь ласка, щось я не впевнена чи правильно роблю всі проводки. Не вже асигнування по ЗФ (КЕКВ 2210) і по СФ потрібно віднести на 5411??? 
Облік надх. ІНМА:
2313 - 7011
7011 - 5411
1312 - 6415
6415 - 2313
1113 - 1312
5411 - 5111
8014 - 1412
і списання:
8014 - 1412
1412 - 1113
5111 - 5512
Нам сьогодні в казначействі роздали "методички", де написано, про проводки з асигнувань. Так там: Отримано фінансування з бюджету  – 2311,2313 - 7011
Отримано фінансування на ОЗ та ІНМА  – 2311,2313 - 5411. Так що їх не треба "знімати" з доходів, їх туда зразу не відносять. І в фінансовій звітності де асигнування ставиться сума надходжень мінус 5411 рахунок.
ДЯКУЮ!!!!!

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

IrinaKovalchuk писав:Підкажіть, як правильно? Придбали ІНМА за рахунок загального фонду

Оприбуткували ІНМА -          1312/6211
Отримали фінансування -      2313/7011
Проплатили постачальнику - 6211/2313
ВВод в експлуатацію -          1113/1312
другий запис -                     5411/5111

Те, що закривається, я закреслила.
5411 треба закрити, я так розумію. 
Якщо закривати 7011/5411, то закриється 7011. А це неправильно.
У кого які думки з цього приводу? Допоможіть, будь ласка.
вместо 2313-7011,сразу делается 2313-5411.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

IrinaKovalchuk писав:Справа в тому, що у мене не капітальні видатки, а придбання 1113 за рахунок загального фонду.
и для оз и для инма 2313-5411

Аватар користувача
IrinaKovalchuk
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 28 вересня 2011, 11:36
Регіон: Киевская область

Повідомлення IrinaKovalchuk »

tatyanaw1@ukr.net писав:
IrinaKovalchuk писав:Підкажіть, як правильно? Придбали ІНМА за рахунок загального фонду

Оприбуткували ІНМА -          1312/6211
Отримали фінансування -      2313/7011
Проплатили постачальнику - 6211/2313
ВВод в експлуатацію -          1113/1312
другий запис -                     5411/5111

Те, що закривається, я закреслила.
5411 треба закрити, я так розумію. 
Якщо закривати 7011/5411, то закриється 7011. А це неправильно.
У кого які думки з цього приводу? Допоможіть, будь ласка.
вместо 2313-7011,сразу делается 2313-5411.
А я к воно буде в формі 2м? надійшло коштів - суми цієї не буде, т.я. вона пройшла відразу через 5411. а в колонці касові - вона є, так як ми оплатили постачальнику. касові більші, ніж надійшло. і в формі залишок мінусовий в останній колонці на цю суму.

aljonchikkir
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 21
З нами з: 05 січня 2016, 13:16
Регіон: Сумская область

Повідомлення aljonchikkir »

Андреа писав:
nessa-iness писав:
Андреа писав:Доброго дня всім! Допоможіть, будь ласка, щось я не впевнена чи правильно роблю всі проводки. Не вже асигнування по ЗФ (КЕКВ 2210) і по СФ потрібно віднести на 5411??? 
Облік надх. ІНМА:
2313 - 7011
7011 - 5411
1312 - 6415
6415 - 2313
1113 - 1312
5411 - 5111
8014 - 1412
і списання:
8014 - 1412
1412 - 1113
5111 - 5512
Нам сьогодні в казначействі роздали "методички", де написано, про проводки з асигнувань. Так там: Отримано фінансування з бюджету  – 2311,2313 - 7011
Отримано фінансування на ОЗ та ІНМА  – 2311,2313 - 5411. Так що їх не треба "знімати" з доходів, їх туда зразу не відносять. І в фінансовій звітності де асигнування ставиться сума надходжень мінус 5411 рахунок.
ДЯКУЮ!!!!!
підкажіть, будь ласка, а внесений капітал повинен дорівнювати залишковій вартості. У мене після придбання ІНМА внесений капітал з залишковою вартістю розходиться на суму 50% зносу.

Аватар користувача
Культура-zv
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 123
З нами з: 10 липня 2012, 15:49
Регіон: Днепропетровская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Культура-zv »

для ф2 мабуть там де каса потрібно брати рах 7011+5411

Татуана
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 24 вересня 2013, 08:50
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Татуана »

Підкажіть проводки по нарахуванню податку на землю, який потім відшкодовує орендар.
8013 6311 нарахування податку
6311 2313 перерахування податку
2117 8013 виставили рахунок на відшкодування орендарю
2313 2117 орендар перерахував кошти

Видатки проводяться за рахунок загального фонду місцевого бюджету.

Аватар користувача
IrinaKovalchuk
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 28 вересня 2011, 11:36
Регіон: Киевская область

Повідомлення IrinaKovalchuk »

Культура-zv писав:для ф2 мабуть там де каса потрібно брати рах 7011+5411
так а как тогда увязка, о которой идет речь в последнем журнале Бюджетной бухгалтерии?
там написано, что
в таблице 1
Бюджетни асигнування, ряд 2010 - єто 7011  (без учета5411)
в таблице 3 - сумы касових в графах 5 и 9 = касовым по формам 2м и 4м.
А если поставить так, как в формах 2м и 4м, тогда в таблицах 1 и 3 звиту неправильно отразится результат виконання кошторису.

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Якмми проводками відобразити виготовлення проектно-кошторисної документації ДОПОМОЖІТЬ!!!!!

Люда88
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 10 січня 2012, 13:59
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий

Повідомлення Люда88 »

Ніна писав:
hamster писав:Евгений, есть уже какие-нибудь новости по поводу недостающей проводки Д-т 5512 К-т 5111 на сумму  начисленного в прошлых годах износа?
Теж дуже цікавить
Також цікавить, а хто як робить??списання 1113 і 1112 придбане в минулому році, хто як робить??

Ландыш
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 05 квітня 2013, 21:14
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ландыш »

nessa-iness писав:
Ландыш писав:Допоможіть!!!! Не йде баланс на суму зноса
Придбання ІНМА
2313 5411 - 4005 грн
6211 2313 - 4005 грн
1312 6211 - 4005 грн
1113 1312 - 4005 грн
5411 5111 - 4005 грн
8014 1412 - 2002,51 грн
5511 8014 - 2002,51 грн
Пасив більше активу на 2002,51 грн.
Чому не йде, у вас же по кінцю: 1113-5111 4005 та 5511-1412 2002,51 Проводки подвійні, не може бути менше чи більше. 
в балансі в активі =2002,51 
рядок 1020=2002,51
1021=4005
1022=2002,51
в пасиві:2002,51 тобто
рядок 1400=4005
рядок 1420= зменшиться на 2002,51

Це на мій погляд так
Дякую вже знайшла помилку

LinaG
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 56
З нами з: 17 березня 2016, 14:05
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення LinaG »

Ландыш писав:
nessa-iness писав:
Ландыш писав:Допоможіть!!!! Не йде баланс на суму зноса
Придбання ІНМА
2313 5411 - 4005 грн
6211 2313 - 4005 грн
1312 6211 - 4005 грн
1113 1312 - 4005 грн
5411 5111 - 4005 грн
8014 1412 - 2002,51 грн
5511 8014 - 2002,51 грн
Пасив більше активу на 2002,51 грн.
Чому не йде, у вас же по кінцю: 1113-5111 4005 та 5511-1412 2002,51 Проводки подвійні, не може бути менше чи більше. 
в балансі в активі =2002,51 
рядок 1020=2002,51
1021=4005
1022=2002,51
в пасиві:2002,51 тобто
рядок 1400=4005
рядок 1420= зменшиться на 2002,51

Це на мій погляд так
Дякую вже знайшла помилку
а где нашли?
у меня тоже не идет баланс на сумму износа по купленным ИНМА....
и форме 1-дс рядок 1000 (залишкова вартисть ОЗ и ИНМА) не равняется 1400 (внесений капитал)...

Андреа
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 18 вересня 2013, 12:38
Регіон: Закарпатская Область
Звідки: Ужгород

Повідомлення Андреа »

Підскажіть, будь ласка, витрати за оплату членських внесків КЕКВ 2800 куди віднести, на 8013 чи на 8411 ???

Аватар користувача
nessa-iness
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 160
З нами з: 08 січня 2015, 16:53
Регіон: Херсонская Область
Звідки: Херсон
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 58 разів

Повідомлення nessa-iness »

IrinaKovalchuk писав:
Культура-zv писав:для ф2 мабуть там де каса потрібно брати рах 7011+5411
так а как тогда увязка, о которой идет речь в последнем журнале Бюджетной бухгалтерии?
там написано, что
в таблице 1
Бюджетни асигнування, ряд 2010 - єто 7011  (без учета5411)
в таблице 3 - сумы касових в графах 5 и 9 = касовым по формам 2м и 4м.
А если поставить так, как в формах 2м и 4м, тогда в таблицах 1 и 3 звиту неправильно отразится результат виконання кошторису.
фінансова і бюджетна звітність це різні речі. бюджетна не помінялася, ставимо асигнування в казначейських формах як воно по казні проходить. Тобто 7011+5411, а в фінансовій тільки 7011. В умі собі рахуємо, що 7011+5411 це і є асигнування по казначейству.

Mysunshine
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 14 лютого 2015, 13:05
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Mysunshine »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, раньше был фонд 411, а теперь куда перенести с него остатки? (заранее большое спасибо!)

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”