Оприбуткування основних засобів

Оприбуткування основних засобів

glavn-buch » 09 лютого 2015, 19:42

Добрый вечер! Скажите, ошибочно в 2013 году на 106 счет как основное средство оприходовали 50 лопат и 50 грабель, каждую еденицу. Могу  ли я перебросить их на 113 и ткоректировать износ? Если да, то как это оформить документально? Достаточно ли бухгалтерской справки?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 13
З нами з: 04 лютого 2015, 20:50
Звідки: Кривой Рог
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

Оприбуткування основних засобів

Радистка_Кэт » 09 лютого 2015, 20:00

Да, достаточно, я еще протоколом заседания инвентаризационной комиссии бы оформила. 

Потом в годовом отчете в форме № 5 нужно будет написать пояснение
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 20 вересня 2012, 19:18
Звідки: Киев
Дякував (а): 43 раз.
Подякували: 21 раз.
Регіон: Киев

Оприбуткування основних засобів

ptizz » 09 лютого 2015, 20:34

Проверяющие заставляют поставить на баланс бюст Г. Сковороды, который стоит в парке со времен царя гороха. Подскажите, на какой счет его оприходовать и как и во сколько оценить?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 17
З нами з: 28 грудня 2012, 14:50
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.

Оприбуткування основних засобів

glavn-buch » 09 лютого 2015, 20:45

Спасибо, буду корректировать.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 13
З нами з: 04 лютого 2015, 20:50
Звідки: Кривой Рог
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

Оприбуткування основних засобів

Ivanka » 02 березня 2015, 05:50

Підкажіть, чи можна добавити до вартості будівлі "систему опалення"(що складається з електроконвекторів), якщо прибано за КЕКВ 3110.
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 60
З нами з: 25 травня 2012, 15:15
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Тернопольская область

Оприбуткування основних засобів

RADANEG » 04 березня 2015, 09:53

Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка, як правильно відобразити в обліку оприбуткування компьтерної техніки, що придбана по попередній оплаті.
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 57
З нами з: 30 березня 2013, 17:31
Звідки: Днепропетровск
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

Оприбуткування основних засобів

katino » 04 березня 2015, 14:17

Ivanka, а зачем добавлять электроконвекторы к стоимости здания? т.к. вы их купили по 3110 ставите как основные наример на 104 счет и все это самостоятельные объекты.
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 94
З нами з: 26 березня 2013, 17:16
Звідки: Луганск
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Луганская Область

Оприбуткування основних засобів

EVGENIY » 04 березня 2015, 14:50

RADANEG
RADANEG написав:Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка, як правильно відобразити в обліку оприбуткування компьтерної техніки, що придбана по попередній оплаті.
А что смущает? Просто вместо 675 счёта используете 364!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8522
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 102 раз.
Подякували: 1056 раз.
Регіон: Харьковская область

Оприбуткування основних засобів

EVGENIY » 04 березня 2015, 15:04

RADANEG написав:Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка, як правильно відобразити в обліку оприбуткування компьтерної техніки, що придбана по попередній оплаті.
http://ukrbudget.ru/news/2015-03-02-578 вот в в статье описано, но у вас будет 364 вместо 675!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8522
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 102 раз.
Подякували: 1056 раз.
Регіон: Харьковская область

Оприбуткування основних засобів

Dasha3152 » 10 березня 2015, 15:48

Скажите пожалуйста, что бы видно за счет какого фонда приобреталось ОС и в учетной политике прописано "Для деталізації обліку матеріальних цінностей, грошових документів, розрахунків  використати субрахунки другого рівня залежновід джерел надходжень, умов використання, а саме:-         для надходжень ірозрахунків:за загальним фондом, доповнившицифрою 1;за спеціальним фондом, доповнившицифрою 2."
То правильно ли я понимаю что если мы приобретем например, стенд за счет средст спецфонда, то мне его надо оприходывать на счет 113/2??
Спасибо!
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 67
З нами з: 17 листопада 2014, 13:18
Звідки: Днепропетровск
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

Оприбуткування основних засобів

EVGENIY » 11 березня 2015, 09:24

Dasha3152, поиддее да (ещё обозначают как 113.2) и все МО и оборотки делать отдельные от загального фонда!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8522
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 102 раз.
Подякували: 1056 раз.
Регіон: Харьковская область

Оприбуткування основних засобів

Dasha3152 » 11 березня 2015, 11:51

EVGENIY написав:Dasha3152, поиддее да (ещё обозначают как 113.2) и все МО и оборотки делать отдельные от загального фонда!
Спасибо!
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 67
З нами з: 17 листопада 2014, 13:18
Звідки: Днепропетровск
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

Оприбуткування основних засобів

klimksenia » 24 березня 2015, 15:47

Підкажіть. Які проводки мають бути при оприбуткуванні літератури для бібліотечного
фонду (КЕКВ 3110) на субрахунок 112 та оприбуткування товарів на
субрахунок 113?
Аватар користувача
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 83
З нами з: 01 серпня 2011, 21:10
Звідки: Львов
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Львовская Область

Оприбуткування основних засобів

RADANEG » 30 березня 2015, 13:10


Цитата написав:EVGENIY, А что смущает? Просто вместо 675 счёта используете 364!
Спасибо за подсказку, а в каких мемориальных ордерах?
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 57
З нами з: 30 березня 2013, 17:31
Звідки: Днепропетровск
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

Оприбуткування основних засобів

EVGENIY » 30 березня 2015, 13:38

RADANEG
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами
Форма N 408 (бюджет) 

У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є дебіторами бюджетної установи. Відомість складається за субрахунком 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" окремо за кожним дебітором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в ній здійснюються позиційним методом - за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо). 

Операції за розрахунками з дебіторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду ведуться в окремому меморіальному ордері за даною формою. 

Попередня оплата рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть поставлені або надані бюджетній установі в майбутньому; або відвантаження установою матеріальних цінностей та надання послуг, оплата яких очікується в майбутньому, супроводжуються записами в дебет субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за кредитом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8 - 14 у рядку відповідного дебітора. 

Одержання матеріальних цінностей та послуг, оплачених бюджетною установою раніше, або надходження грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, відвантажені чи надані бюджетною установою в минулому, супроводжуються записами в кредит субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за дебетом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 16 - 22 у рядку відповідного дебітора. Другі записи у випадках одержання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів відображаються за графами 24 - 26. 

"Залишок на кінець місяця за субрахунком 364" розраховується загальний та окремо за кожним дебітором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8522
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 102 раз.
Подякували: 1056 раз.
Регіон: Харьковская область

Оприбуткування основних засобів

Masik » 31 березня 2015, 10:50

Підкажіть! Нам було безоплатно передано вищестоячою установою підручники згідно накладної. Як зараз правильно відобразити проводку? Колись було:
Дт 112 Кт 401 вся сума згідно накладної
Дт 401 Кт 112 списано копійки
Дт 401 Кт 132 нараховано 50% зносу
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 5
З нами з: 27 лютого 2013, 11:01
Звідки: Львов
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Львовская Область

Оприбуткування основних засобів

вишня » 31 березня 2015, 12:16


Masik, це ж чого так написані проводки!!! Я щось пропустила? Хотіла дати відповідь... Та може це проводки нові., а я отстала від життя... Чого кредит перший в кореспонденції рахунків?
Аватар користувача
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 63
З нами з: 09 серпня 2013, 11:26
Звідки: Харьков
Дякував (а): 15 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Харьковская Область

Оприбуткування основних засобів

Masik » 31 березня 2015, 12:31

Masik, це ж чого так написані проводки!!! Я щось пропустила? Хотіла дати
відповідь... Та може це проводки нові., а я отстала від життя... Чого
кредит перший в кореспонденції рахунків?

Вибачте, задумалась і переплутала Дт з Кт місцями...вже виправила...
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 5
З нами з: 27 лютого 2013, 11:01
Звідки: Львов
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Львовская Область

Оприбуткування основних засобів

Olya5787 » 31 березня 2015, 14:30

Подскажите пожалуйста! Купили дорогую компъютерную технику по предоплате. Какие будут проводки и как правильно отобразить в учете (теперь с НДС)? 
 Раньше было так: 
 Д-т 104 К-т 364  -  сумма без НДС
 Д-т 813 К-т 364  -  НДС
 Д-т 813 К-т 401  - сумма без НДС
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 11
З нами з: 31 березня 2015, 11:06
Звідки: Запорожье
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Запорожская Область

Оприбуткування основних засобів

annamastabaeva2510 » 31 березня 2015, 14:49

ОС
1. Д 141             К 675   - сумма приобретиения
2. Д 801             К 402 -вторая запись
3. Д 141             К 675-сумма НДС, доставки, страховки (прочие расходы, связанные с доставкой)
4. Д 104             К 141-ввод в эксплуатацию
5. Д 402             К 401-увеличиваем Фонд в НА
6. Д 402             К 143 - суммы копеек списываем
МНА
 Д 142     К 675 - сумма приобретения
 Д 801     К 402 - вторая запись
Д 142      К 675-НДС, транспортные расходы и прочие
Д 801      К 402 - вторая запись (НДС...)
Д 113       К 142-ввод в экплуатацию
Д 402       К 401 - увеличиваем фонд в НА
Д 402       К 142-списываем сумму копеек
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 49
З нами з: 12 листопада 2014, 16:35
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.

Далі



Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей