Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

natalisenk » 27 березня 2017, 14:27

Допоможіть! Придбали системний блок на суму 5500,00 грн. Які потрібно зробити проводки? Дякую!
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 35
З нами з: 19 квітня 2016, 12:48
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Хмельницкая область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

lilindi » 30 березня 2017, 12:46

Пож-та подскажите!!!! Передано от Управления Автомобиль Дт1312:Кт5411, мы в свою очередь его тоже будем передавать подразделению. Как правильно нам его провести и передать???
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 15
З нами з: 24 вересня 2014, 15:39
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

Тетяна-бух » 03 квітня 2017, 15:53

EVGENIY написав:
Любов82 написав:EVGENIY, скажіть , будь -ласка, а як тоді закривається рахунок 54?, наприклад -ми отримали кошти від платного навчання 
ДТ 2313 КТ 2111 і з них вирішили купити основний засіб
ДТ 1311 кд6415 -оприбуткували від постачальника ОЗ
ДТ6415  КТ 2313 -оплатили постачальнику вартість ОЗ
ДТ 1014 КТ 1311 -ввели в експлуатацію ОЗ
ДТ5411 кт 5111 -друга проводка... а от якою проводкою закривається 5411?????
Знімати з нарахованого доходу? ДТ 7111 кт 5411?? Тоді не піде формула взаємоувязки  доходів нарахованих, отриманих і зміни дебіторки та кредиторки при складанні фін.звітності... А можливо з фінрезультату знімати ?
ДТ 5511 КТ 5411??

1.13
Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"
70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями", 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), 7211 (7221) "Дохід від реалізації активів", 7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів)
54 "Цільове фінансування"
Тоді не піде формула взаємоувязки  доходів нарахованих, отриманих і зміни дебіторки та кредиторки при складанні фін.звітності...

Чому це вона не піде?? 
у графі «Нараховано доходів за звітний період (рік)» (форми № 4 – 1д,
№ 4 – 1м; № 4 – 2д, № 4 – 2м) (додатки 2, 3) відображається сума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності;

 


у графі «Надійшло коштів за звітний період (рік)» відображається сума надходжень спеціального фонду, за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок та/або на рахунки в установах банків у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.

Рахунок 71 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)" призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), що надаються (виконуються) згідно із законодавством.

За кредитом рахунку відображається збільшення (отримання) доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) або зарахування коштів до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом - зменшення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) на суму цільового фінансування, яка включається до вартості об'єкта основних засобів, закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).


Ми терцентр, отримуємо кошти від пенсійного фонду 75% пенсіїї громадян, які у нас знаходяться на повному державному утриманні. Це доход 7511, по 4-2 надходження коштів від фізосіб на виконання цільових заходів. За ці кошти вирішили придбати ОЗ. Чи буде проводка  д 7511 к 5411 ?
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 137
З нами з: 30 березня 2016, 08:57
Дякував (а): 12 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

TatianaY » 13 квітня 2017, 13:26

Доброго дня.
Підкажіть, будь ласка.
Треба оприбуткувати благодійний внесок у вигляді пам"ятної дошки.
За якою формою потрібно скласти Акт на прихід з визначенням вартості цієї дошки?
Дякую
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 13
З нами з: 07 грудня 2016, 13:18
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Николаевская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

Крот Юлія » 13 квітня 2017, 14:18

TatianaY написав:Доброго дня.
Підкажіть, будь ласка.
Треба оприбуткувати благодійний внесок у вигляді пам"ятної дошки.
За якою формою потрібно скласти Акт на прихід з визначенням вартості цієї дошки?
Дякую

Доброго дня!
Для оформлення господарських операцій з безоплатного отримання та передачі основних засобів та інших необоротних активів застосовується Акт приймання-передачі основних засобів за типовою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 990
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Дякував (а): 27 раз.
Подякували: 145 раз.
Регіон: Харків

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

TatianaY » 13 квітня 2017, 14:32

Крот Юлія написав:
TatianaY написав:Доброго дня.
Підкажіть, будь ласка.
Треба оприбуткувати благодійний внесок у вигляді пам"ятної дошки.
За якою формою потрібно скласти Акт на прихід з визначенням вартості цієї дошки?
Дякую

Доброго дня!
Для оформлення господарських операцій з безоплатного отримання та передачі основних засобів та інших необоротних активів застосовується Акт приймання-передачі основних засобів за типовою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.

Дякую, так і роблю :))
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 13
З нами з: 07 грудня 2016, 13:18
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Николаевская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

natali 1976 » 19 квітня 2017, 08:09

tatyanaw1@ukr.net доброго дня я Вас дуже прошу напишіть в яких м.о відображаються проводки при отриманих ОЗ безкоштовно (благодійні):))))
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12 грудня 2016, 16:21
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Черниговская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

natali 1976 » 19 квітня 2017, 08:32

EVGENIY,Доброго дня Євгеній.Допоможіть будь-ласка .Проводки в яких меморіальних повинні відображатись?
Отримано ОЗ у вигляді благодійної допомоги ,ціна 3470,37,обліковуєм на 1113.
1113-2117 зараховано да складу ІНМА
5411-5111 відображено зміни в капіталі
2313-7511 та 2117-2313 відображено вартість безоплатно отриманих ІНМА
8114-1412 знос 50 % 1частина
5511-8114 в кінці року амортизація списана на ФР виконання кошторису звітного року
При списання
8114-1412 знос 50% 2 частина
1412-1113 списано вартість об»єкта
5111-5512 зменшуємо внесений капітал

Кр 7511 Дт 5411 - Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12 грудня 2016, 16:21
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Черниговская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

Natali_M » 30 травня 2017, 20:26

Крот Юлія написав:
натали55 написав:Доброго дня!!!! Ми хочемо придбати кондиціонер за 5900 по КЕКВ 2210, монтаж його буде коштувати 1500,00 по КЕКВ 2240.

Як нам його оприбуткувати????? Ми думаємо , що на 113 рах. в сумі 7400 грн.

Доброго дня! Вважаю, що у цій ситуації Ви  праві. Якщо все так, як Ви описали, то такий кондиціонер дійсно слід зараховувати до складу малоцінних необоротних матеріальних активів на субрахунок 113. Однак це стосується лише тих випадків, коли кондиціонер придбано у одного постачальника, а його монтаж замовлено у другого підрядника, і розрахунки з ними буде проведено 2-ма різними платежами. Якщо ж Ви купуєте кондиціонер разом з установкою (навіть якщо у документах вартість обладнання і вартість монтажу розмежовано), тоді всі витрати слід проводити за КЕКВ 3110, а сам кондиціонер - оприбутковувати до складу ОЗ (на субрахунок 104).

Доброго дня!!!
По договору придбання оплачено за кондиціонер вартістю 5500,00 грн. (без ПДВ) за КЕКВ 2210. За яким КЕКВ оплатити монтаж по окремому[u] договору надання послуг, якщо його буде здійснювати установа, у якої придбано кондиціонер[/u] (вартість 1500,00 грн.(без ПДВ))?                             
Кондиціонер зараховувати до складу малоцінних необоротних матеріальних активів на субрахунок 113 в сумі 7000,00 грн. (5500+1500)?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 13
З нами з: 06 серпня 2015, 21:21
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Черкасская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

Матвєєва Вікторія » 31 травня 2017, 10:04

Якщо оплата буде за окремим договором надання послуг,то застосовуєте 2240. Первісна вартість  1113 = 7000 грн.
Як це виглядає в бухгалтерському обліку, подивиться ось тут https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... ovirku-ta/. Як раз у 2 прикладі є формування первісної вартості. Едине, що додайте - це нарахування амортизації 50% при введенні в експлуатацію
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Дякував (а): 3 раз.
Подякували: 132 раз.
Регіон: Харків

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

Антуанетта » 31 травня 2017, 13:54

Доброго дня!  На якому субрахунку слід облікувати виготовлення баскетбольних мачт 6 штук - на загальну суму 31081,00 грн ( оплачено по КЕКВ2240), і подальше їх встановлення на суму 8914 ,00 грн ( оплачено по КЕКВ 2240). На 1113 чи 1014???Це все здійснено за одним договором в одного підрядника. Дякую!
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 5
З нами з: 22 липня 2015, 09:28
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Ивано-Франковская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

Позашкілля » 31 травня 2017, 15:20

Матвєєва Вікторія написав:Якщо оплата буде за окремим договором надання послуг,то застосовуєте 2240. Первісна вартість  1113 = 7000 грн.
Як це виглядає в бухгалтерському обліку, подивиться ось тут https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... ovirku-ta/. Як раз у 2 прикладі є формування первісної вартості. Едине, що додайте - це нарахування амортизації 50% при введенні в експлуатацію

Доброго дня
Підкажіть будь-ласка як діяти в моїй ситуації
В нашій організації була встановлена охоронно-тривожна сигналізація, а саме
закуплено по договору доручення КЕКВ 2210 обладнання- пульти,клавіатура, датчики
та окремим договором оплачено по КЕКВ 2240 встановлення вище перерахованого обладнання (що складає виконані роботи та пасивне обладнання:кабелі,дюбелі...)
Як правильно ввести в експлуатацію обладнання, тобто чи потрібно вартість робіт та пасивного обладнання розподіляти на оприбутковані на 1113 пульти,клавіатуру, датчики
Дякую
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 132
З нами з: 03 лютого 2015, 22:35
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Черкасская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

EVGENIY » 31 травня 2017, 15:27

Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8237
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 75 раз.
Подякували: 852 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

iratop » 20 червня 2017, 09:21

EVGENIY, допоможіть, будь ласка.
Ситуація наступна: у грудні 2016 року придбано профіль металевий, поставили на 234 рахунок. У січні 2017 року перенесли його на 1513 буд. матеріали. У квітні виготовили стелажі із даного профілю. Стелажі поставила на 1113 рахунок. Зробила ось такі проводки
Д   К
1312  1513
7011   5411
1113   1312
5411   5111
8014    1412, дуже тепер сумніваюсь, підкажіть чи вірно?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 13:15
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Ровенская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

Матвєєва Вікторія » 20 червня 2017, 09:51

Оскільки кошти було отримано у 2016 році, то у 2017 році немає можливості коригувати асигнування минулого року. Ви їх закрили на 5512, тому й задійте цей рахунок замість 7011. З приводу таких коригувань див. матеріал "Облік основних засобів:розглядаємо на числових прикладах" в газеті "Бюджетна бухгалтерія", 2017, № 23
Востаннє редагувалось Матвєєва Вікторія в 20 червня 2017, 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Дякував (а): 3 раз.
Подякували: 132 раз.
Регіон: Харків

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

EVGENIY » 20 червня 2017, 09:51

iratop написав:EVGENIY, допоможіть, будь ласка.
Ситуація наступна: у грудні 2016 року придбано профіль металевий, поставили на 234 рахунок. У січні 2017 року перенесли його на 1513 буд. матеріали. У квітні виготовили стелажі із даного профілю. Стелажі поставила на 1113 рахунок. Зробила ось такі проводки
Д   К
1312  1513
7011   5411
1113   1312
5411   5111
8014    1412, дуже тепер сумніваюсь, підкажіть чи вірно?

Вопрос один в один
viewtopic.php?f=97&t=7624&p=75821#p75816
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8237
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 75 раз.
Подякували: 852 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

iratop » 20 червня 2017, 10:40

Ще таке питання по 1113- внутрішній аудит написав перенести з 1113 на запаси лотки та вертушки, які були придбані ще в 2008 році. Почала робити проводки і нічого не виходить. ЯК правильно це все діло тепер зробити, сторнувати?
К 1113 Д?
Д 1412  К?
Д  5111 К?
5512 чіпати? бо витрати то списанні на фінрезультат. Поможіть, будь ласочка!!!!!


Думала списати, але лотки цілі і працівники ними користуються))))
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 13:15
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Ровенская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

iratop » 20 червня 2017, 16:16

І ще таке питання 

грудень 2016 

Д142 К 675 94500,00
Д 813 К 402 94500,00
Д 432  К 813 94500,00
січень 2017 

432=5512
Д 1113 К 1312 94500,00
Д 5411 К 5111 94500,00
Д 8014 К 1412 47250,00

березень 2017 
Д 5512 К 8014 47250,00

Виходить на 5512 задвоєння, що робити?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 13:15
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Ровенская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

EVGENIY » 20 червня 2017, 16:42

iratop написав:І ще таке питання 

грудень 2016 

Д142 К 675 94500,00
Д 813 К 402 94500,00
Д 432  К 813 94500,00
січень 2017 

432=5512
Д 1113 К 1312 94500,00
Д 5411 К 5111 94500,00
Д 8014 К 1412 47250,00

березень 2017 
Д 5512 К 8014 47250,00

Виходить на 5512 задвоєння, що робити?

я ничего не понял!
Шифровка какая то
:57:
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8237
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 75 раз.
Подякували: 852 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку

iratop » 21 червня 2017, 12:25

EVGENIY написав:
iratop написав:І ще таке питання 

грудень 2016 

Д142 К 675 94500,00
Д 813 К 402 94500,00
Д 432  К 813 94500,00
січень 2017 

432=5512
Д 1113 К 1312 94500,00
Д 5411 К 5111 94500,00
Д 8014 К 1412 47250,00

березень 2017 
Д 5512 К 8014 47250,00

Виходить на 5512 задвоєння, що робити?

я ничего не понял!
Шифровка какая то
:57:

купили в грудні вогнегасники і поставили на 142, водночас закрили витрати на фін. результат, у січні ввели в експлуатацію на 1113 рахунок, у березні закрили витрати на фін результат, виходить  задвоєння фінрезультату. Що робити, не нараховувати амортизацію?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 16
З нами з: 13 квітня 2017, 13:15
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Ровенская область

Поперед.Далі



Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

cron