1 дф
-
- Новачок
- Повідомлень: 6
- З нами з: 21 січня 2014, 12:03
- Звідки: Крыжополь
-
- Новачок
- Повідомлень: 6
- З нами з: 21 січня 2014, 12:03
- Звідки: Крыжополь
-
- Мешканець
- Повідомлень: 112
- З нами з: 31 травня 2012, 22:04
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 3 рази
Підскажіть будьласка. У бюджетній установі у 2 кварталі 2014 року на одній посаді працювало два працівника. Один працював у квітні- травні, звільнився 31.05.2014 р. Другого прийняли на ту саму посаду з 02.06.2014 р. Тобто якщо у штатному розписі 4 штатні одиниці, а працювало фактично 5 чоловік, як правильно відобразити у графі "працювало у штаті" кількість працівників згідно штатного розкладу чи кількість працівників які фактично працювали на підприємстві?
- eMelya
- Коронована особа
- Повідомлень: 1966
- З нами з: 06 березня 2013, 01:42
- Регіон: Полтавская область
- Звідки: Кременчук
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 72 рази
- Контактна інформація:
Alekso, "Працювало у штаті" - проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичнoї осoби чи самозайнятої фізичної осoби. Облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичнoї осoби чи самозайнятої фізичної осoби визначається вiдповiдно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України вiд 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722.
"В облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві". №286 п.2.1
Найбільша кількість 5 чоловік.
"В облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві". №286 п.2.1
Найбільша кількість 5 чоловік.
У 1 кварталі нараховано і перераховано приб податок в сумі 171,01грн, у 2 кварталі було утримано податок в сумі 31.95грн. скажіть будь ласка чи можна в 2 кварталі показати приб податок зменшений на цю суму(31.95грн) чи потрібно подавати уточнюючу?
Добавлено (11.08.2014, 16:45)
---------------------------------------------
АУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!
Добавлено (11.08.2014, 16:45)
---------------------------------------------
АУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!
- eMelya
- Коронована особа
- Повідомлень: 1966
- З нами з: 06 березня 2013, 01:42
- Регіон: Полтавская область
- Звідки: Кременчук
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 72 рази
- Контактна інформація:
Angela555, нічого не зрозуміло про що йде мова, але одне ясно - все, що утримано в другому кварталі відображається у звіті за другий квартал. І що то за утримання, що на його суму потрібно зменшувати податок? І для чого уточнююча за 1 квартал, якщо 31,95 грн утримано за 2-й квартал?
- на_та
- Мешканець
- Повідомлень: 210
- З нами з: 31 березня 2011, 20:24
- Регіон: Николаевская область
- Звідки: Снигиревка
- Подякували: 3 рази
- Контактна інформація:
ГФС обнародовала проект приказа Минфина «Об утверждении формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога (форма № 1ДФ) и Порядка заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога».
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
- Муракасі
- Мандрівник
- Повідомлень: 32
- З нами з: 01 лютого 2012, 16:45
- Регіон: New York
- Звідки: New York
Доброго дня! Як відобразити в 1 ДФ ознаку податкової соціальної пільги (графа 8) одного працівника, якщо в не всім місяцях користувався пільгою? Розбивати дохід і показувати двома стрічками: одна з ознакою ПСП , друга без неї? Чи все одною стрічкою (за квартал) і зазначити ознаку?
- orif
- Мешканець
- Повідомлень: 389
- З нами з: 13 квітня 2011, 09:38
- Регіон: Луганская Область
- Звідки: Луганск
- Подякували: 1 раз
"У разі якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги, то в податковому розрахунку за ф. №1ДФ заповнюють лише один рядок, в якому зазначають відповідну ознаку пільги." - ответ из базы знаньМуракасі писав:все одною стрічкою (за квартал) і зазначити ознаку
- Вікторія_ubr
- Мандрівник
- Повідомлень: 30
- З нами з: 28 жовтня 2011, 10:15
- Регіон: Закарпатская область
- Звідки: Ужгород
- Дякував (ла): 2 рази
Після набрання чинності нової форми № 1ДФ податкові агенти зобов'язані подати уточнюючий податковий розрахунок за ІІІ квартал 2014 року за новою формоюДФСУ у листі від 06.10.2014 р. № 6390/7/99-99-17-02-01-17 підтвердила позицію щодо відображення у формі №1-ДФ податку з процентів та військового збору, висловлену раніше регіональними податківцями (див. "Військовий збір та ПДФО з процентів: як звітувати за ІІІ квартал 2014 року?" ).Так, на сьогодні ДФСУ розроблено та направлено до Мінфіну проект нової форми податкового розрахунку, який передбачає відображення податковим агентом загальної суми доходу, з якого утримано військовий збір за звітний період, без відображення персоніфікованих даних фізичних осіб - платників військового збору.До набрання чинності нової форми необхідно подавати Податковий розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за старою формою.Після прийняття нової форми № 1ДФ, податкові агенти зобов'язані будуть за новою формою подати новий звітний (уточнюючий) податковий розрахунок за III кв. 2014 року лише із заповнення загальної суми нарахованих у звітному періоді доходів у вигляді процентів та доходів, із яких утримується військовий збір, і загальну суму утриманого з них податкуОскільки вимога до податкового агента щодо подання нового звітного (уточнюючого) розрахунку виникла не з його вини та не має на меті виправлення помилок, що призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, то штрафні санкції застосовуватись не будуть.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 215
- З нами з: 04 січня 2013, 11:06
- Регіон: Херсонская Область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 5 разів
Вікторія, щиро дякую!
Добавлено (28.10.2014, 10:56)
---------------------------------------------
Скажіть будь ласка. Працівник отримав від соцстраху путівку в піонерський табір для дитини за вартістю 10 %. Чи потрібно відображати в 1 ДФ вартість цієї путівки?
Добавлено (28.10.2014, 10:56)
---------------------------------------------
Скажіть будь ласка. Працівник отримав від соцстраху путівку в піонерський табір для дитини за вартістю 10 %. Чи потрібно відображати в 1 ДФ вартість цієї путівки?
- ОК
- Мандрівник
- Повідомлень: 15
- З нами з: 05 січня 2012, 13:11
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Волноваха
В июне 2014 года работнику бюджетной организации выплатили отпускные, в том числе за июль 2014 года. Работник уволился 07. 07. 2014 года. В июле 2014 года произведен перерасчет заработной платы. В результате перерасчета работником внесена определенная сума средств. В форме 1ДФ за 3 квартал 2014 года необходимо внести сумму заработной платы и сумму налога по этому работнику с минусом. Правомерно ли это, если работник уволился 07. 07. 2014 года и заработная плата в 3 квартале ему не начислялась. Спасибо за консультацию
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 18
- З нами з: 05 серпня 2013, 08:49
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
- yaoleg
- Коронована особа
- Повідомлень: 2485
- З нами з: 11 лютого 2012, 11:15
- Регіон: Винницкая область
- Звідки: Вінниця
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 450 разів
ОК, Ви маєте рацію заробітна плата за ІІІ-й квартал 2014 року не нараховувалась, але ж працівник повернув частину виплачених йому коштів, тому й Ви повинні це відобразити в звітності 1-ДФ
-
- Квартирант
- Повідомлень: 67
- З нами з: 17 листопада 2014, 13:18
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в декабре начислен больничный, который полностью оплачивается за счет ФСС (уход), но не оплачен ФСС до 31.12.2014. Показывать ли его в отчете 1ДФ, если да то код будет 101? Спасибо!
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Господа, кто сдает отчеты по электронке через Єдине вікно подання електронної звітності? (Для 1 ДФ и отчета неприбыльных сдать бесплатно - это ж единственно возможная программа?)
У меня приходит квитанция 1 не принята - пишет, сертификаты не знайдено.
В этом году сдавала через медок персонификацию - все нормальлно, сертификаты на их сайте проверила - есть.
У меня версия 1.5.0. Что бы это могло быть?
У меня приходит квитанция 1 не принята - пишет, сертификаты не знайдено.
В этом году сдавала через медок персонификацию - все нормальлно, сертификаты на их сайте проверила - есть.
У меня версия 1.5.0. Что бы это могло быть?
Подскажите пожалуйста, не могу сообразить, лікарняні сотруднику за счет соц.страх. показывать отдельной строчкой?
- tinamar
- Мешканець
- Повідомлень: 459
- З нами з: 06 жовтня 2011, 10:39
- Регіон: Полтавская область
- Звідки: Полтавська область
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 6 разів
Радистка_Кэт, а імпортувати в Сонату не пробували? Я відправляла все з неї (крім ЄСВ-через демо медок). через Єдине вікно в мене не виходило-минулий рік (цей рік ще не звітувала), але в мене безкоштовні ключі податковоїlale143 писав:Господа, кто сдает отчеты по электронке через Єдине вікно подання електронної звітності? (Для 1 ДФ и отчета неприбыльных сдать бесплатно - это ж единственно возможная программа?)
- tinamar
- Мешканець
- Повідомлень: 459
- З нами з: 06 жовтня 2011, 10:39
- Регіон: Полтавская область
- Звідки: Полтавська область
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 6 разів
Радистка_Кэт, ні не безкоштовна, але імпортовані звіти із опз із неї відправляються ( в мене немає ні одної платної) єсв відсилаю через медок -демо, податкові звіти створю в опз відправляю - через Сонату
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 44
- З нами з: 07 червня 2014, 18:13
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
А вы 1дф уже сдали? у меня ошибку выдает. Типа просит новый бланк отчетаtinamar писав:Радистка_Кэт, ні не безкоштовна, але імпортовані звіти із опз із неї відправляються ( в мене немає ні одної платної) єсв відсилаю через медок -демо, податкові звіти створю в опз відправляю - через Сонату