Оприбуткування ОЗ

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
nickbmw
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 21 травня 2014, 10:01
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення nickbmw »

В зв'язку нововеденнями в нашу нелегку роботу
цікавить наступне
купуємо обладнання вартістю 119625,00 з пдв
оприбутковуємо такими проводками:

Касові
дт675 кт323 119625,00
отримали обладнання
дт141 кт675 - 99687,50
Відобразили ПДВ
дт641 кт675 - 19937,50
Фактичні видатки
дт811 кт402 - 99687,50
Введення в усплуатацію
Дт 104 кт141 99687,00
зміна капіталу
дт402 кт401 99687,00
списання копійок
Дт402 Кт 401 0,50

Вірно??? :?: :?: :?:
Наступне питання
якщо обладннаня або м'який інвентар .
залишилось на складі як бути? :?: :?: :?:
виходить потрібно на все робити акти введення в експлуатацію :?: :?: :?:
хто що думає :!: :!: :idea: :idea: :idea: :idea:

Дякую за увагу і поміч :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

nickbmw писав:В зв'язку нововеденнями в нашу нелегку роботу
цікавить наступне
купуємо обладнання вартістю 119625,00 з пдв
оприбутковуємо такими проводками:

Касові
дт675 кт323 119625,00
отримали обладнання
дт141 кт675 - 99687,50
Відобразили ПДВ
дт641 кт675 - 19937,50
Фактичні видатки
дт811 кт402 - 99687,50
Введення в усплуатацію
Дт 104 кт141 99687,00
зміна капіталу
дт402 кт401 99687,00
списання копійок
Дт402 Кт 401 0,50

Вірно??? :?: :?: :?:
Наступне питання
якщо обладннаня або м'який інвентар .
залишилось на складі як бути? :?: :?: :?:
виходить потрібно на все робити акти введення в експлуатацію :?: :?: :?:
хто що думає :!: :!: :idea: :idea: :idea: :idea:

Дякую за увагу і поміч :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Не зовсім вірно. Ви помилилися, при списанні копійок слід формувати таку проводку: Дт 402 Кт 141. Також при відображенні ПДВ кореспонденцію, яку Ви указали (Відобразили ПДВ Дт 641 Кт 675), складаємо тільки, якщо Ваша установа має право на включення цієї суми до податкового кредиту. Але це не помилка, а уточнення. А загалом все так і є.

Якщо ж обладнання чи м'який інвентар залишилися на складі, то до моменту введення в експлуатацію зараховувати до складу ОЗ (МНМА) їх не потрібно. Відповідно і формувати проводки з введення таких об'єктів у експлуатацію (це 3 останні проводки з Вашого прикладу) не треба.
І звісно, при передачі ОЗ та МНМА зі складу у використання необхідно щоразу складати Акт введення в експлуатацію. Такий акт слід оформляти окремо на кожен об'єкт ОЗ і загальний на кілька однотипних МНМА, які вводяться в експлуатацію одночасно.

Аватар користувача
Дёмина Татьяна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 43
З нами з: 06 листопада 2014, 14:36
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Украина, Павлоград

Повідомлення Дёмина Татьяна »

Для акт введения в эксплуатацию ОС необходим приказ.подскажите пример этого приказа?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Примерную форму такого приказа мы приводили в Бюджетной бухгалтерии № 7, 2015, с. 30

Аватар користувача
Дёмина Татьяна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 43
З нами з: 06 листопада 2014, 14:36
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Украина, Павлоград

Повідомлення Дёмина Татьяна »

Пожалуста ,выложите пример приказа т.к. мы не смогли оформить подписку.

Аватар користувача
nickbmw
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 21 травня 2014, 10:01
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення nickbmw »

дякую, за допомогу.
Підтримую, відскануйте приклад наказу. нажаль пердплати немає (((((

Вероніка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 09 квітня 2015, 16:47
Регіон: Запорожская область

Повідомлення Вероніка »

Доброго дня! Комунальний заклад закупив одяг для дітей на суму 30000,00 (рах.114).Підскажіть яка буде бухгалтерська проводка.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Вероніка писав:Доброго дня! Комунальний заклад закупив одяг для дітей на суму 30000,00 (рах.114).Підскажіть яка буде бухгалтерська проводка.
Порядок облік одягу та взуття є аналогічним до обліку МНМА. Тож при оприбуткуванні одягу слід складати такі проводки:
1. Придбано одяг у постачальника (сума без ПДВ) Дт 142 Кт 675;
Водночас відображено фактичні видатки Дт 801, 802 Кт 402.
2. Включено суму ПДВ, сплачено при придбанні одягу, до його первісної вартості Дт 142 Кт 675;
Водночас відображено фактичні видатки Дт 801, 802 Кт 402.
3. Зараховано об’єкти капітальних інвестицій до складу необоротних активів після їх введення в експлуатацію (сума з ПДВ) Дт 114 Кт 142;
Водночас відображено зміни в капіталі Дт 402 Кт 401.
4. Нараховано першу половину (50 %) зносу під час передачі одягу в експлуатацію Дт 841 Кт 132.

Вероніка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 09 квітня 2015, 16:47
Регіон: Запорожская область

Повідомлення Вероніка »

Дякую за допомогу

Аватар користувача
Бухало (Белоус) Даша
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
Звідки: Украина, Вольногорск

Повідомлення Бухало (Белоус) Даша »

Матвєєва Вікторія писав:Примерную форму такого приказа мы приводили в Бюджетной бухгалтерии № 7, 2015, с. 30
Подскажите пожалуйста, открыла я с.30 там примерная форма акта введения в эксплуатацию, в нем есть строка "на підставі наказу проведено огляд" какого содержания должен быть этот приказ руководителя,(о проведении осмотра и введении в эксплуатауию, или только о проведении осмотра ОС) спасибо!

Аватар користувача
Бухало (Белоус) Даша
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
Звідки: Украина, Вольногорск

Повідомлення Бухало (Белоус) Даша »

1247 писав:Примерно так Комиссии в составе (перчень должносей фамилий и инициалов членов комисии) провести проверку готовности ( перечень основных средств) к введению в эксплуатацию. По результатам проверки составить Акт ввода в эксплуатацию и подать мне на утверждение такого-то числа. Вообще то форма произвольная, типовой нет ( поле для творчества)
Спасибо!)

elena_iv16
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 13 лютого 2015, 10:04

Повідомлення elena_iv16 »

Підкажіть будь-ласка, якщо бюджетна організація безоплатно отримала необоротні активи (зношені) за операціями з внутрішнього переміщення чи використовується в такому випадку при оприбуткуванні рах.841?

elena_iv16
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 13 лютого 2015, 10:04

Повідомлення elena_iv16 »

Підкажіть будь-ласка, якщо бюджетна організація безоплатно отримала необоротні активи (зношені) за операціями з внутрішнього переміщення чи використовується в такому випадку при оприбуткуванні рах.841?

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

elena_iv16 писав:Підкажіть будь-ласка, якщо бюджетна організація безоплатно отримала необоротні активи (зношені) за операціями з внутрішнього переміщення чи використовується в такому випадку при оприбуткуванні рах.841?

Згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків при оприбуткуванні необоротних активів, отриманих за операціями з внутрішнього переміщення, слід формувати такі проводки: Дт 101-122 Кт 401;
і одночасно на суму зносу, нарахованого на отримані об'єкти: Дт 401 Кт 131-133.
Субрахунок 841 "Витрати на амортизацію необоротних активів" при цьому не застосовується.

Вероніка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 09 квітня 2015, 16:47
Регіон: Запорожская область

Повідомлення Вероніка »

Доброго дня! Наш заклад купив водонагрівач за 6000 грн. це ОЗ раунок 104 субрахунок??? підскажіть який буде субрахунок ,чи потрібно складати наказ про введення в експлуатацію ОЗ та акт ,які будуть бухгалтерські проводки.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Вероніка писав:Доброго дня! Наш заклад купив водонагрівач за 6000 грн. це ОЗ раунок 104 субрахунок??? підскажіть який буде субрахунок ,чи потрібно складати наказ про введення в експлуатацію ОЗ та акт ,які будуть бухгалтерські проводки.
Так мабудь це 104 рахунок і я б відніс на 9 групу, тобто 104.9, але дивитись треба на ваші умови які ви не написали, можливо водонагрівач є частиною опалювальної системи?
Відповіді на ваші ініші питання знаходиться в першому і другому повідомленні цієї теми :)

Коркін Евген
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 18 травня 2015, 11:04

Повідомлення Коркін Евген »

Орендар хоче встановити двері організації в рахунок орендної плати, як оприбуткувати такі двері. Я так розумію, це не буде благодійною допомогою в натуральній формі?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Коркін Евген писав:Орендар хоче встановити двері організації в рахунок орендної плати, як оприбуткувати такі двері. Я так розумію, це не буде благодійною допомогою в натуральній формі?
Ви перевірте ваш договір оренди, чи має право проводити такі роботи орендар?? Там же повинні бути і нюанси!

aljona-rurak
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 19 травня 2015, 09:38
Регіон: Черновицкая область

Повідомлення aljona-rurak »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поступить. В оборотке неправильно было подсчитана сумма (цена*количество). Когда забила формулу, вылезло несовпадение на 134грн. Что делать в таких случаях?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

А в главной книге что?

Коркін Евген
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 18 травня 2015, 11:04

Повідомлення Коркін Евген »

EVGENIY писав:
Коркін Евген писав:Орендар хоче встановити двері організації в рахунок орендної плати, як оприбуткувати такі двері. Я так розумію, це не буде благодійною допомогою в натуральній формі?
Ви перевірте ваш договір оренди, чи має право проводити такі роботи орендар?? Там же повинні бути і нюанси!
Так в договорі це прописано, орендар в рахунок орендної плати встановлює вхідні двері.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Коркін Евген писав:
EVGENIY писав:
Коркін Евген писав:Орендар хоче встановити двері організації в рахунок орендної плати, як оприбуткувати такі двері. Я так розумію, це не буде благодійною допомогою в натуральній формі?
Ви перевірте ваш договір оренди, чи має право проводити такі роботи орендар?? Там же повинні бути і нюанси!
Так в договорі це прописано, орендар в рахунок орендної плати встановлює вхідні двері.
Тоді наступне питання :) Це буде заміна дверей чи встановлення дверей там де їх раніше не було?

aljona-rurak
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 19 травня 2015, 09:38
Регіон: Черновицкая область

Повідомлення aljona-rurak »

EVGENIY писав:А в главной книге что?
В главной книге на 134грн меньше - с ошибкой

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

aljona-rurak писав:
EVGENIY писав:А в главной книге что?
В главной книге на 134грн меньше - с ошибкой
Нужно подімать документы и смотреть, у вас не должен был сойтись баланс и главная книга ведь оплатили вы поставщику на 134 грн больше чем поставили на учёт! Пишите бухдовидку с описанием ошибки что и когда и где было сделано неправильно, вроде ничего за собой такое не понятент. т.е. не влияет на результат виконання кошторису, простоу увеличите фонды и 113 счёт!! А вобще конечно разобраться стоит, как так получилось как прошло по МО и главной книге, почему она у вас сошлась и куда вы списали лишние деньги которые не поставили на учёт!

Аватар користувача
iraberus
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 11 травня 2015, 21:39
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Дніпропетровськ
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення iraberus »

Доброго дня усім!!
Підкажіть будь-ласка, як тепер купляти вікна і решітки? Раніше ставили таким чином : Дб 202 Кр 675, Дб 802,811 Кр 675., тобто на видатки.
А тепер, як я зрозуміла вартість вікон або решіток необхідно включати до вартості будівлі ? Не залежно від того чи ми їх по накладній купляємо чи у ремонті вони сидять (тобто витягувати з ремонту)???

Коркін Евген
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 18 травня 2015, 11:04

Повідомлення Коркін Евген »

EVGENIY писав:
Коркін Евген писав:
EVGENIY писав:
Коркін Евген писав:Орендар хоче встановити двері організації в рахунок орендної плати, як оприбуткувати такі двері. Я так розумію, це не буде благодійною допомогою в натуральній формі?
Ви перевірте ваш договір оренди, чи має право проводити такі роботи орендар?? Там же повинні бути і нюанси!
Так в договорі це прописано, орендар в рахунок орендної плати встановлює вхідні двері.
Тоді наступне питання :) Це буде заміна дверей чи встановлення дверей там де їх раніше не було?
Дверей там де їх не було, і там де є :? буде перехідний тамбур для збереження тепла

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Якщо все буде робити орендар то ви не можете ставити на облік у себе двері! Як би була просто заміна то одне, а тут ще треба і якось в вартість будівлі включити нові двері :?: А чому він не хоче вам гроші заплатити, а ви самі двері б установили?
Цікава ситуація виходить, може хтось ще підкаже??

Mariannaa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 28
З нами з: 25 травня 2015, 13:11
Регіон: Черновицкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Mariannaa »

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, поставити на облік отриману благодійну допомогу. Установа отримала книги (благодійна допомога) на суму 2800 грн без ПДВ. Які будуть проводки. Чи вірно буде так:
Д-324 К-712 Сума 2800
Д-364 К-324 Сума 2800
Д-112 К-364 Сума 2800
Д-812 К-401 Сума 2800
І чи нараховувати І половину зносу, які проводки для цього і чи робити акт введення в експлуатацію?
І чи можна поставити не на 112 рахунок, а на 234 так як це книги для роздаровування, а не для фондів. Якщо можна то які тоді будуть проводки?
Дякую.

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

По- перше, установи ставлять на облік книги які є для них дійсно бібліотечними фондами.
До відома із Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»:

бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці.

Тому для того щоб остаточно визначитися, будь ласка уточніть що за установа. Як на мене, досить сумнівно вважати це бібліотечними фондами.

По-друге, як на мене для роздачі (передачі) доцільніше використовувати новий субрахунок 261 "Запаси для розподілу, передачі, продажу". На цьому субрахунку ведеться облік запасів, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо.

По-третє, щодо бух записів з обліку бібліотечних фондів. Дійсно, не вистачає записів:
Дт 841 Кт 132 - 1400
Дт 401 Кт 841 - 1400

Mariannaa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 28
З нами з: 25 травня 2015, 13:11
Регіон: Черновицкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Mariannaa »

Матвєєва Вікторія
Тому для того щоб остаточно визначитися, будь ласка уточніть що за установа. Як на мене, досить сумнівно вважати це бібліотечними фондами.
Це є музей. Книги передаються благодійною організацією не для продажу, а для роздаровування під час музейних заходів гостям музею.
Допоможіть будь ласка скласти всі необхідні проводки для оприбуткування. Я думаю все-таки це будуть запаси, як Ви написали.
І тоді, коли ми ці книги роздаруємо, то потрібно скласти відомість на видачу матеріальних цінностей та акт на списання? Чи якщо це запаси, то не потрібно. І які будуть проводки на списання?
Допоможіть, будь ласка, тому що я недавно працюю і ще багато чого не знаю. Гарно дякую.

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”